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2023-03-24


云阳县平安镇人民政府

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作

2.主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.主要负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责

4.主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。

5.主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。

8.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)单位构成

平安镇置事业站所6个。即:农业服务中心文化服务中心劳动就业和社会保障服务所退役军人服务站综合行政执法大队村镇管理服务中心。

本镇设置内设机构10个。分别为:党政办公室、党群工作办公室、人民代表大会办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

二、收支总体情况

(一)收入预算2024年年初预算数4702.6万元,其中:一般公共预算拨款3043.83万元,政府性基金预算拨款1658.77万元,国有资本经营预算收入事业收入事业单位经营收入其他收入;收入较去年增加1312.28万元,主要是一般公共预算拨款减少272.75万元政府性基金预算拨款增加1585.04万元。

(二)支出预算2024年年初预算数4702.6万元,其中:一般公共服务支出966.92万元公共安全支出6.81万元,文化旅游体育与传媒支出18.5万元,社会保障和就业支出1320.49万元,卫生健康支出55.91万元,节能环保支出9.85万元,城乡社区支出64.82万元,农林水支出2186.35万元,住房保障支出67.22万元,灾害防治及应急管理支出5.74万元;支出较去年增加1312.28万元,主要是基本支出增加45.71万元,项目支出减少318.46万元。

三、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3043.83万元,一般公共预算财政拨款支出3043.83万元,比2023减少272.75万元。其中:基本支出1182.07万元,比2023年增加45.71万元,主要原因是人员工资调标及新招录人员,主要用于保障机关在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1861.76万元,比2023减少318.46万元,主要原因是社会保障支出减少,其中优抚对象支出由县级统筹管理,不纳入乡镇预算,农业新增项目较去年减少

2024年政府性基金预算收入1658.77万元,政府性基金预算支出1658.77万元,比2023年增加1585.04万元,主要原因是三峡后续项目增加,主要用于平安镇平安社区环境综合治理工程项目等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5万元,2023预算减少5万元。其中:公务用车运行维护费5万元,2023一致无公务接待费,较2023年减少5万元,主要原因一是上年公务接待费结余,二是继续贯彻落实“过紧日子”政策,压减“三公”经费公务用车购置费2023年一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2024年一般公共预算财政拨款运行经费262.51万元,比上年减少15.99万元,主要原因为贯彻执行“过紧日子”政策,缩减开支;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

政府采购情况我单位无政府采购预算

(三)绩效目标设置情况2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1861.76万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202312月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:李梦婷 联系方式:023-55641015


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