云阳县普安乡人民政府
2026年预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1. 主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
2. 主要负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。
3. 主要负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶等职责。
4. 主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
5. 主要负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6. 主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7. 主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
8. 主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
9. 集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)单位构成。
本乡设置内设机构5个。分别为:综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心。
二、收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3123.37万元,其中:一般公共预算拨款2152.73万元,政府性基金预算拨款970.63万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加1158.39万元,主要是2026年项目预算增加,本年收入增加。经费拨款增加1158.39万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3123.37万元,其中:一般公共服务支出575.98万元,公共安全支出2.64万元,文化旅游体育与传媒支出5.00万元,社会保障和就业支出425.61万元,卫生健康支出34.93万元,节能环保支出3.00万元,城乡社区支出33.22万元,农林水支出1969.41万元,交通运输支出18.29万元,住房保障支出34.28万元,灾害防治及应急管理支出3.00万元,预备费18.00万元;支出较去年增加1158.39万元,主要是基本支出增加47.03万元,项目支出增加834.93万元。
三、预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2152.73万元,一般公共预算财政拨款支出2152.73万元,比2025年增加881.95万元。其中:基本支出577.61万元,比2025年增加47.03万元,主要原因是今年机关在职人数增加1人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1575.13万元,比2025年增加834.93万元,主要原因是2026年项目预算支出增加,主要用于云阳县普安乡2025年城乡融合发展基础设施改造以工代赈项目、农村最低生活保障、村社干部补助等重点工作。
2026年政府性基金预算收入970.63万元,政府性基金预算支出970.63万元,比2025年增加276.43万元,主要原因是2026年项目预算支出增加,主要用于普安乡马安社区、姚坪村2024年度水库移民美丽家园市级示范项目、云阳县普安乡佛手村美丽家园项目、云阳县普安乡回龙村、丰河村美丽家园项目等。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5.35万元,比2025年减少0.05万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元;公务接待费0万元,比2025年减少0万元;公务用车运行维护费5.35万元,比2025年减少0.05万元,主要原因是贯彻执行“过紧日子”政策,节约公务用车开支;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费132.59万元,比上年减少0.50万元,主要原因为按照“过紧日子”要求,压缩公用经费开支,机关运行经费支出减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款2152.73万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2025年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:邓馥伶 联系方式:023-55476001
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