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2023-02-22


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2、负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、民宗侨台、群团等职责。

3、负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

4、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、乡村振兴、移民后扶等职责。

5、负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7、村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护、交通建设、林业等职责。

8、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理、干部人事等职责。

9、负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。

10、集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)单位构成

按照《云阳县优化完善乡镇机构设置的实施方案》,泥溪镇设置事业站所5个。即:泥溪镇农业服务中心、泥溪镇文化服务中心、泥溪镇劳动就业和社会保障服务所、泥溪镇退役军人服务站、泥溪镇综合行政执法大队。

二、收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数1629.05万元,其中:一般公共预算拨款1591.72万元,政府性基金预算拨款37.33万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加66.78万元,主要是民政、优抚、村社区组织运转补助,经费拨款增加66.78万元。

(二)支出预算:2023年年初预算数1629.05万元,其中:一般公共服务支出551.49万元,国防支出2.69万元,公共安全支出10.55万元,文化旅游体育与传媒支出10万元,社会保障和就业支出734.94万元,卫生健康支出36.86万元,城乡社区支出37.33万元,农林水支出211.35万元,住房保障支出32.83万元,灾害防治及应急管理支出1万元;支出较去年增加66.78万元,主要是民政、优抚、村社区组织运转补助支出增加,预算支出增加66.78万元。

三、预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1591.72万元,一般公共预算财政拨款支出1591.72万元,比2022年增加29.45万元。其中:基本支出629.3万元,比2022年增加103.51万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等;项目支出962.42万元,比2022年减少74.06万元,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目减少,主要用于乡村振兴重点工作。

2023年政府性基金预算收入38.33万元,政府性基金预算支出37.33万元,比2022年增加37.33万元,主要原因是场镇污水收入和乡镇税收收入编制场镇运行项目增加,主要用于场镇运行。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5.5万元,比2022年减少14.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2022年减少(或增加)0万元;公务接待费1.5万元,比2022年减少3.5万元,主要原因是例行三公经费节俭;公务用车运行维护费4万元,比2022年减少11万元,主要原因是例行三公经费节俭;公务用车购置费0万元,比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年一般公共预算财政拨款运行经费209.21万元,比上年增加29.33万元,主要原因为上年结余;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额 0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款962.42万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至2022年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:陈伟  联系方式:023-55331183 


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