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云阳县农坝镇政府机关

2026年预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2. 制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6. 完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位构成

农坝镇政府机关内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;及下设5个事业单位,即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、收支总体情况

(一)收入预算2026年年初预算数2301.59万元,其中:一般公共预算拨款2284.20万元,政府性基金预算拨款17.39万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加327.35万元,主要是一般公共预算拨款增加319.87万元,政府性基金预算拨款增加7.38万元。

(二)支出预算2026年年初预算数2301.59万元,其中:一般公共服务支出771.64万元,社会保障和就业支出924.24万元,卫生健康支出37.21万元,住房保障支出36.08万元,公共安全支出2.64万元,文化旅游体育与传媒支出50.01万元,农林水支出231.57万元,灾害防治及应急管理支出8.58万元,城乡社区支出78.39万元,交通运输支出10万元;节能环保支出支出71.23万元;预备费50万元。较去年增加327.35万元,主要是基本支出增加53.21万元,项目支出增加274.04万元。

三、预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2284.20万元,一般公共预算财政拨款支出2284.20万元,比2025年增加319.87万元。其中:基本支出642.06万元,比2025年增加53.21万元,主要原因是本单位涉及人员晋升以及社保调标;项目支出1642.14万元,比2025年增加266.65万元,主要原因是农林水支出增加,主要用于农业水利项目。

2026年政府性基金预算收入17.39万元,政府性基金预算支出17.39万元,比2025年增加7.38万元,主要原因是2026年政府性基金预算项目增加。

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算3.70万元,2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,2025年持平,主要原因是2026年本单位未发生因公出国(境);公务接待费1.20万元,2025年持平,主要原因是严控三公经费;公务用车运行维护费2.50万元,2025年持平,主要原因是严控三公经费;公务用车购置费0万元,与2025年持平;主要原因是2026年本单位未购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2026年一般公共预算财政拨款运行经费168.98万元,比上年增加1.10万元,主要原因为本单位2026年职工教育费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元

(三)绩效目标设置情况2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款1207.55万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邓淋  联系方式:023-55828001



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