一、单位基本情况
(一)职能职责。协助拟订全县招商引资的政策规定、中长期规划、年度计划;负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研,提出促进招商引资的对策和建议;负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作;负责招商引资信息平台的建设和维护;负责招商引资信息发布和政策宣传,提供咨询服务;负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施,并协调指导有关部门组织招商引资活动;负责全县招商引资项目合同的建档及管理工作;参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核。
具体职责任:
1.协助县发展改革委做好全县招商引资统筹和协调工作。
2.贯彻执行党和国家、重庆市关于开展招商引资的政策、方针,协助研究拟订全县招商引资的政策和有关规定,并加强实施过程中的监督管理,确保落到实处。
3.配合县发展改革委编制招商引资中长期规划、年度计划,并按批准的招商引资计划组织实施。
4.负责对全县投资环境、招商、安商等开展调研,提出我县促进招商引资的对策和建议,为领导决策提供参考。
5.负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作。
6.负责全县招商引资信息平台的建设、维护、数据更新工作;负责对外发布招商引资信息,公布招商引资的意向和政策,为招商引资对象提供咨询服务。
7.负责县委、县政府大型招商引资活动的组织实施、合作洽谈、跟踪服务,协助办理招商项目的有关审批手续,为投资对象提供服务;协调指导有关部门组织招商引资活动。
8.负责客商投诉的受理和协调工作。
9.参与全县招商引资工作的指导、督查、调度和考核工作。
10.负责全县招商引资项目合同建档及管理工作。
11.完成上级交办的其他工作。
(二)单位构成。云阳县招商引资服务中心为云阳县人民政府办公室管理的正科级事业单位。内设综合服务科、项目招商科、项目信息科、项目服务科4个职能科室。核定事业编制11名,公益一类事业单位,财务独立核算。现公开2022年部门预算情况。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数350.21万元,其中:一般公共预算拨款350.21万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2021年增加156.25万元,主要是项目支出预算增加,年初安排重点招商工作经费拨款增加30万元、渝北区对口协同援助资金用于阳县招商奖励补助项目经费拨款增加140万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数350.21万元,其中:一般公共服务支出预算194.56万元,社会保障和就业支出预算7.75万元,卫生健康支出预算4.03万元,农林水支出140万元,住房保障支出预算3.88万元。支出预算较2021年增加156.25万元,主要是基本支出预算减少13.75万元,项目支出预算增加170万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入350.21万元,一般公共预算财政拨款支出350.21万元,比2021年增加156.25万元。其中:基本支出99.21万元,比2021年减少13.75万元,主要原因是预算编制内在职人员减少1人,对应人员经费、公用经费拨款减少13.75万。基本支出经费拨款主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出251万元,比2021年增加170万元,主要原因是加大了对招商引资工作的支持力度,主要用于重大招商引资项目、支持招商引资企业落户云阳发展等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2021年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算5万元,比2021年减少8.6万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年保持一致;公务接待费0万元,比2021年减少11.8万元,主要原因是日常商务接待费用在招商引资工作经费中列报支出;公务用车运行维护费5万元,比2021年增加3.2万元,主要原因是招商引资与客商对接较多,接送客商来云阳交流考察用车使用次数增加,车辆运行维护费用增加;公务用车购置费0万元,与2021年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费。
我单位为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。
2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3. 绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款251万元。
4. 国有资产占有使用情况。截至2021年12月,我单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
5. 上级专项资金情况。2022年年初下达上级专项资金140万元,其中:云阳县招商奖励补助项目140万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。
6. 财政结转结余再分配情况。本部门(单位)财政结转结余再分配资金70.16万元。本表未纳入年初部门预算批复表下达。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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