一、单位基本情况
(一)职能职责。负责协调县级各部门的职能配置及其调整,协调县级各部门之间、县级各部门与乡镇(街道)之间的职责分工,组织实施职能转变的相关工作。审核县一级党政机关及双重领导以县一级管理为主的机构、派驻机构和其他由县一级管理的机构设置、人员编制和领导职数。在市委确定的总额内审核人员编制总额和机构限额的重要调整;审核科级以下机构设置。实施机构限额管理等。
(二)单位构成。中共云阳县委机构编制委员会办公室(以下简称县委编办)是中共云阳县委机构编制委员会(以下简称县委编委)的办事机构,承担县委编委日常工作,是县委工作机关,归口县委组织部管理,为正科级。设置内设科室4个:综合科、县级单位管理科、乡镇单位管理科、实名制管理科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数291.08万元,其中:一般公共预算拨款291.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加21.37万元,主要是项目经费上年度为13.5万元,本年度预算项目经费20万元,经费拨款增加6.5万元,本年度社保支出增加,人员新增1名工资及公用经费也随之增加。
(二)支出预算:2026年年初预算数291.08万元,其中:一般公共服务支出291.08万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出0万元,住房保障支出0万元;支出较去年增加21.37万元,主要是基本支出增加14.87万元,项目支出增加6.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入291.08万元,一般公共预算财政拨款支出291.08万元,比2025年增加21.37万元。其中:基本支出271.08万元,比2025年增加15.07万元,主要原因是本年度社保支出增加,人员新增1名工资及公用经费也随之增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出20万元,比2025年增加6.5万元,主要原因是本年度新增三张清单项目,主要用于保障清单编制等重点工作。
本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算5万元,与2025年度持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费1.5万元,与2025年度持平。公务用车运行维护费3.5万元,与2025年度持平。;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费49.98万元,比上年增加0.43万元,主要原因为本年度运行经费增加;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。本单位无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款20万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,2026年未安排购置车辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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