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云阳县国营长江林场

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

我场为公益一类事业单位,实行“管林为本、保护为重、生态优先、持续发展”的办场方针,主要任务是森林资源的管理与保护;森林资源培育;森林火灾的预防和扑救;森林病虫害的监测和防治;林业先进科技成果推广;协助主管部门对辖区内破坏森林资源的违法行为进行调查处理。

(二)单位构成

根据履职情况,我场事业编制40名,其中领导职数12副;2026年实有编制职工38人,其中专业技术人员19人,工勤人员18人,管理人员1人。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算2026年初预算数1298.12 万元,其中:一般公共预算拨款1298.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年增加174.94 万元,一是基本支出预算收入较上年度增加112.97万元,主要原因单位在职职工人员调资和退休人员增加,导致人员经费收入增加104.88万元,公用经费收入增加8.08万元;二是项目预算拨款收入较上年度增加61.97万元,原因是2025年项目预算拨款收入163.57万元结转到2026年。

(二)支出预算2026年初预算数1298.12万元,其中:一般公共服务支出预算1298.12万元,农林水支出预算767.28万元,社会保障和就业支出预算372.41万元,卫生健康支出预算41.69万元,住房保障支出预算42.73万元,节能环保支出预算74万元。支出预算较2025增加174.94万元,主要是基本支出预算增加112.97 万元,项目支出预算增加61.97万元。

单位预算情况说明

2026一般公共预算财政拨款收入1298.12万元,一般公共预算财政拨款支出1298.12万元,比2025年增加174.94万元。其中:基本支出1134.55万元,比2025年增加112.97 万元,一是人员经费收入增加104.88万元,主要原因是单位在职职工人员调资和退休人员增加,人员工资福利收入增加77.96万元,社会保险和职业年金缴费收入较上年度增加16.17万元住房公积金缴费收入较上年度增加4.9万元,在职人员医疗费增加0.48万元。在职人员退休,对个人和家庭的补助收入增加5.37万元。二是日常公用经费收入增加8.08万元,主要原因是单位厉行节约,保障单位正常运转的各项商品服务支出减少5.82万元退休人员部分医疗费补助13.9万元列入公用经费。项目支出163.57万元,比2025增加61.97万元,主要原因是2025年年中下达的项目资金2025年国有林保护项目资金(2025年林业第二批中央资金)74万元,中央财政其他国土绿化项目(2025年林业第二批中央资金)57.43万元,林业有害生物防治项目(2025年林业第二批中央资金)32.14万元,共计163.57万元项目预算拨款结转到2026年。

云阳县国营长江林场2026无使用政府性基金预算拨款安排的支出

“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算3.5万元,比2025减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025减少或增加0万元,主要原因是我场无因公出国(境)预算拨款安排支出;公务接待费0万元,比2025减少0万元,主要原因是严格落实中央八项规定精神,持续从严控制公务接待;公务用车运行维护费3.5万元,比2025减少0万元,主要原因是我场有公务用车1辆,严格落实机关过紧日子要求,压缩开支;公务用车购置费0万元,比2024减少0万元;主要原因是2026年无购公务用车的拨款安排支出

五、其他重要事项的情况说明

)机关运行经费我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款163.57万元,为2025年项目预算结转。

(四)国有资产占有使用情况。截止202512月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 单位预算公开联系人小玉,电话:023-55123222


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