一、单位基本情况
(一)职能职责。
云阳县经济和信息化委员会(挂云阳县科学技术局牌子)主要职责是:
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作以及科学技术的方针、政策,法律、法规和规章;研究起草本县工业和信息化工作、科学管理的政策并组织实施;贯彻实施创新驱动发展战略;负责全县科学技术进步及普及的宏观管理和统筹协调。
2.拟订本县工业和信息化有关的产业政策,拟订科技创新基地建设规划、工业和信息化生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施。
3.负责本县权限内工业企业技术改造项目核准和备案,负责各类财政专项资金的使用安排;规划和实施本县重大工业和信息化建设项目;负责工业和信息化项目招商工作;负责军民融合发展日常事务工作。
4.监测分析本县工业和信息产业经济运行态势,负责本县年度工业调控目标制定及落实;负责对经济运行要素(煤、电、气)和重要物资的平衡调度;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
5.负责编制县级科技项目规划并监督实施;指导本县企业技术创新、技术引进和技术改造;负责科技创新服务机构的认定和管理工作;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
6.指导协调本县工业经济结构调整和产业布局调整;负责指导本县特色工业园区、乡镇工业小区的规划和建设;负责中小企业发展服务体系建设及创新创业工作;负责本县微型企业培育发展工作。
7.负责本县电力、天然气、成品油、液化石油气、醇基燃料管理工作;参与组织协调工业环境保护;负责监测工业能源运行情况;实施乡镇燃气经营企业、压缩天然气汽车加气站燃气经营许可,新建、改动天然气设施审批,燃气燃烧器具安装、维修企业资质审批。
8.负责统筹推进本县工业领域信息化工作;负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作;组织协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,负责指导和协调信息安全防范工作。
9.依法负责本县无线电(频率资源)监督管理和协调工作;负责本县无线电管理行政执法、监督,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制。
10.负责机关和所属企业人力资源管理工作;负责机关及所属企业干部和职工的教育、培训工作和人事档案工作;负责所属企业专业技术职称和专业技术人员管理;组织科技培训、对外科技交流与合作;负责科技人才队伍建设和外国专家管理工作。
11.指导本县工业企业的安全生产工作;负责民用船舶制造业生产安全监督管理;负责城镇天然气经营、输配安全生产监督管理;负责成品油、液化石油气、醇基燃料的日常安全生产监督管理;负责民用爆炸物品生产、经营、储存、销售的安全监督管理。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)单位构成
本部门由云阳县经济和信息化委员会机关(本级)构成。2023年云阳县经济和信息化委员会机关(本级)独立核算,现公开云阳县经济和信息化委员会机关(本级)2023年预算。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数20004.19万元,其中:一般公共预算拨款20004.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加15456.96万元,主要是人员经费、公用经费拨款增加10.74万元,项目经费拨款增加15446.22万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数20004.19万元,其中:一般公共服务支出20004.19万元,教育支出50.01万元,社会保障和就业支出182.61万元,卫生健康支出30.64万元,城乡社区支出18532万元,资源勘探工业信息等支出1177.29万元,住房保障支出31.64万元;支出较去年增加15456.96万元,主要是基本支出增加10.74万元,项目支出增加15446.22万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入20004.19万元,一般公共预算财政拨款支出20004.19万元,比2022年增加15456.96万元。其中:基本支出627.18万元,比2022年增加10.74万元,主要原因是在职人员增加,人员、公用经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19377.01万元,比2022年增加15446.22万元,主要原因是增加工业和信息化专项资金、中小微企业发展专项资金、科技专项资金、农产品加工标准厂房建设(统筹衔接)资金等,主要用于千亿工业高质量发展、支持中小企业发展、支持科技创新等重点工作。
本部门2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算25.5万元,与2022年持平。其中:公务接待费10.5万元,比2022年减少1.5万元,主要原因是公务接待减少;公务用车运行维护费15万元,比2022年增加1.5万元,主要原因是出差增加,公务用车力度加大。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费111.43万元,比上年减少10.65万元,主要原因一是公用经费减少,二是我委认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约,严格控制运转经费支出等,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.5万元:政府采购货物预算0.5万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.5万元:政府采购货物预算0.5万元。
(三)绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款19377.01万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2022年12月,该预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车 0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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