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2023-03-24

云阳县发展和改革委员会

关于2017年部门预算情况说明

 

一、单位基本情况 

(一)职能职责

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;协调和指导城乡总体规划、土地利用总体规划、环境保护规划等各专项建设规划的编制;统筹协调经济社会发展,研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议;受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责监测经济和社会发展态势,搞好预测预警,研究经济运行中的重大问题并及时提出宏观政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题。

3.指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革;研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议;协调有关专项经济体制改革方案;会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

4.负责拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;研究提出年度重点建设项目。

5.按规定权限对政府投资项目实行审批,对企业投资项目实行核准或备案;承接国家发展改革委和市发展改革委下放的属于县级的核准事项。

6.指导和监督国外贷款建设资金的使用;组织拟订区域协调的战略、规划和政策,指导、协调乡镇(街道)处理经济社会发展的重大问题;参与三峡后续规划实施项目的编制,按权限牵头三峡后续项目的可行性报告、投资概算的审批和转报;组织拟订并协调实施以工代赈项目。

7.负责研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题;拟订能源发展中长期规划、年度计划和政策并组织实施;组织拟订有关能源地方性规定和体制改革方案;指导协调农村能源发展工作;指导能源产品价格的调整和执行;按规定权限核准、审核(审批)能源建设项目,协调实施能源重大示范工程;指导和综合协调可再生能源和新能源的开发利用;预测和平衡能源供求总量;协调能源发展和改革中的重大问题;负责天然气长输管道(含附属设施)安全监管工作,负责液化天然气(LNG)利用综合协调工作。

8.推进经济结构战略性调整;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

9.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接;组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划;负责研究拟订人口发展战略、规划及人口政策;参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策。

10.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响;参与编制生态建设、环境保护规划;组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、应对气候变化的战略、规划、计划、政策,并协调实施;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;负责项目节能审查、节能监察和节能降耗考核工作。

11.负责管理政府定价或政府指导价的人民生活必需品、自然垄断经营商品、公用事业、公益性服务等商品和服务价格;贯彻执行政府定价和政府指导价商品和服务价格的管理办法、作价原则和作价方法;协调、管理、引导已放开的商品和服务价格;负责全县价格监督检查,依法查处价格、收费违法行为,推进价格诚信建设;负责管理价格认证工作;执行政府价格调控措施;协调处理价格争议。

12.负责招商引资的统筹和协调工作;组织拟定招商引资规划、年度计划、招商引资的有关政策措施,并加强实施过程中的监督管理;负责全县引进项目的征集、筛选、储备和建库工作;对外发布招商信息,公布招商引资政策,负责招商引资的考核工作。

13.指导、协调和综合监督全县招投标工作;组织开展重大建设项目稽察。

14.参与国防动员,具体承担国民经济动员工作。

15.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

(二)机构设置

云阳县发展和改革委员会为县政府组成部门,内设办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、农村经济科、社会发展科、价格科等6个职能处室,3个直属事业单位:分别是云阳县价格认证中心、云阳县统筹城乡综合配套改革办公室、云阳县信息中心。由于云阳县价格认证中心、云阳县统筹城乡综合配套改革办公室、云阳县信息中心不独立核算,现由云阳县发展和改革委员汇总公开2017年预算情况。

二、部门预算情况说明 

2017年一般公共预算财政拨款收入532.52万元,比2016年增加109.29万元。其中:基本支出473.21万元,比2016年增加116.98万元,主要是政策性增资和人员增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出59.31万元,比2016年减少7.69万元,项目支出主要用于价格监测及物价管理、可研及投资概算评估审查、云阳县智慧城市规划、天然气安全监管、专题调研、反恐工作等。

政府性基金:2017年本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明 

2017年“三公”经费预算28.95万元,比2016年增加14.15万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费19.95万元,比2016年增加14.95万元,主要原因时为了联系项目而产生的接待费、会议费增加;公务用车运行维护费9万元,比2016年减少1.7万元,主要原因是厉行节约缩减开支;公务用车购置费0万元,与2016年一致,主要原因是暂无购置计划。 

四、其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费84.13万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。 

2.政府采购情况。2017年本单位政府采购预算0万元。

五、专业名词解释 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位预算公开信息反馈和联系方式: 023-55128397。

 

                         云阳县发展和改革委员会

                              2017年2月14日                          


云阳县发改委[2017]预算公开.xls


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