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2023-03-24


云阳县财政局2017年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.组织贯彻执行国家财政、税收的法律、法规、政策,拟定全县财政、财务、会计方面的管理制度并组织实施,拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制,拟定财政发展战略和中长期规划,指导全县财政工作。

2.管理全县财政收支,依据《预算法》编制年度财政预算草案和决算,组织执行年度财政预算,管理行政事业性收费、政府性基金(附加)、社会保障资金等,负责财政综合平衡。

3.负责全县罚没财物及政府非税收入的组织和管理工作。拟定和执行政府采购管理制度,负责政府采购监督管理工作。

4.管理全县财政公共支出和财政承担的经济发展支出,分配、管理各种有偿、无偿使用的财政专项资金

5.组织执行《会计法》等法律法规及分行业会计制度,管理全县会计工作,管理委派会计和会计代理,负责全县会计系列专业技术职务任职资格的考评工作。组织执行《企业财务通则》和分行业财务制度,拟定和执行国家与企业的分配政策。

6.组织执行《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》、《社会保险基金财务制度》和《基本建设财务制度》,制定全县行政事业单位财务管理制度和对各种财政资金的管理监督办法,制定需要全县统一规定的行政事业单位开支标准。

7.管理政府主权债务,负责外国政府贷款、世行贷款等的监管,负责政府投融资管理,负责彩票发行的监管工作。

8.监督财税方针政策、法律法规的执行情况,检查财政收支管理中的重大问题,查处违反财经法纪的行为。

9.负责全县财政系统干部的教育、管理与培训工作。

 10.承办县委、县政府和上级部门交办的工作及有关事项。

(二)机构设置

   云阳县财政局为县政府组成部门,内设办公室、预算(国库)科、行财科、社保科、综合科、农业科、经建科、监督科、企业科、会计科11个职能科室下设国库集中收付中心、采购管理办公室、财政投资评审中心、乡镇财政核算指导中心4个直属事业单位,下属事业单位均不独立核算,由财政局汇总公开2017年预算情况。

二、部门预算情况说明

  2017年一般公共预算财政拨款收入1330.32万元,一般公共预算财政拨款支出1330.32万元,比2016年增加98.46万元。其中:基本支出898.32万元,比2016年增加136.46万元,主要是政策性增资、公用经费支出有所增长等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出432万元,比2016年减少38万元,主要原因是财政工作软件系统运维服务项目有所减少,项目支出主要用于财政一体化管理信息系统运行费、会计电子信息化核算平台、财政投资评审中心委托业务费等。

  政府性基金:2017年本单位无政府性基金预算

三、“三公”经费情况说明

  2017年“三公”经费预算26.95万元,比2016年减少19.95万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费16.95万元,用于局机关、下属事业单位按规定开支的各类公务接待支出2016年减少0.05万元,稍有缩减;公务用车购置费0万元公务用车运行维护费10万元,用于局机关、下属事业单位车辆日常运行维护支出2016年减少19.9万元,主要原因是实行公车改革后,公务车保有量为2辆,运行维护费大幅减少

  四、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费情况说明。2017年一般公共预算财政拨款运行经费139.82万元,主要用于办公费及印刷费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2017年本单位政府采购预算13万元,主要为电脑、打印机等办公设备和办公家具等采购。

五、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)。公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式: 023-55166837                     

  

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