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2025-10-14

重庆市云阳县堰坪镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

云阳县堰坪镇人民政府是县人民政府的下一级机关,受县人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政决算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

政府内设机构5个,分别是:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

1. 基层治理综合指挥室。主要负责:在镇党委统一领导下,承担一中心四板块一网格基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。

2. 党的建设办公室。主要负责:党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。

3. 经济发展办公室。主要负责:统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作,督促落实审计问题整改等工作职责。

4. 民生服务办公室。主要负责:民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。

5. 平安法治办公室。主要负责:社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计2171.24万元,支出总计2171.24万元。收入总计与2023年度相比,减少188.59万元,下降7.99%,主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工,无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少,政府性基金预算减少,本年收入减少。支出总计与2023年度相比,减少230.55万元,下降9.6%。主要原因是2024年农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目(库区基金)等项目完工,无新增项目,项目支出减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计2171.24万元,与2023年度相比,减少188.59万元,下降8.0%,主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工,无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少,政府性基金预算减少,本年收入减少。其中:财政拨款收入2171.24万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计2171.24万元,与2023年度相比,减少230.55万元,下降9.6%,主要原因是农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目(库区基金)等项目完工,本年新增基建项目减少,项目支出减少。其中:基本支出527.62万元,占24.30%;项目支出1643.62万元,占75.70%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减。主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制,年末无结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2171.24万元。与2023年相比,财政拨款收入减少188.59万元,下降7.99%,主要原因是水利救灾资金、彩票公益金等项目完工,无新增。曲溪村美丽家园项目预算减少,政府性基金预算减少,财政拨款收入减少。财政拨款支出减少230.55万元,下降9.6%。主要原因是农村危房改造项目、市级自然灾害救灾补助、耕地流出恢复补足剩余经费、高银村挡堵墙建设项目(库区基金)等项目完工,本年新增基建项目减少,财政拨款支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2016.18万元,与2023年度相比,增加111.65万元,增长5.9%。主要原因是云阳县2024年农村面上供水工程维修养护,云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7)等项目新增,收入增加。较年初预算数增加550.67万元,增长37.6%。主要原因是本年度项目增加预算,云阳县2024年农村面上供水工程维修养护,云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(中升村510)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(庙梁子~下獐鹿湾堰塘垭口~老屋院子13)等项目预算增加,导致年初预算数增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2016.18万元,与2023年度相比,增加74.60万元,增长3.8%。主要原因是云阳县2024年农村面上供水工程维修养护,云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7)等项目新增,支出增加。较年初预算数增加550.67万元,增长37.6%。主要原因是本年度项目增加预算,云阳县2024年农村面上供水工程维修养护,云阳县堰坪镇堰坪村组级公路通达通畅工程(新天路堰坪村7)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(中升村510)、云阳县堰坪镇中升村组级公路通达通畅工程(庙梁子~下獐鹿湾堰塘垭口~老屋院子13)等项目预算增加。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制,无结转结余。

4. 比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出487.53万元,占24.18%,较年初预算数减少30.01万元,下降5.8%,主要原因是人员减少2人,人员经费减少。

2)公共安全支出1.28万元,占0.06%,较年初预算数减少2.31万元,下降64.4%,主要原因是禁毒专职社工离职,补贴减少。

3)文化旅游体育与传媒支出8.53万元,占0.42%,较年初预算数增加1.43万元,增长20.1%,主要原因是节庆活动等项目支出增加。

4)社会保障与就业支出601.17万元,占29.82%,较年初预算数增加173.35万元,增长40.5%,主要原因是严重精神障碍患者监护人以奖代补,其他残疾人事业支出,最低生活保障经费调标等项目支出增加。

5)卫生健康支出26.47万元,占1.31%,较年初预算数无增减,与上年持平。

6)城乡社区支出16.66万元,占0.83%,较年初预算数增加11.37万元,增长214.9%,主要原因是公共基础设施维护、人居环境整治等项目支出增加。

7)农林水支出402.82万元,占19.98%,较年初预算数减少6.68万元,下降1.6%,主要原因是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

8)交通运输支出385.97万元,占19.14%,较年初预算数增加384.97万元,增长38497.0%,主要原因是堰坪村组级公路(新天路堰坪村7)、中升村组级公路(中升村510)等公路项目支出增加。

9自然资源海洋气象等支出4.51万元,占0.22%,较年初预算数增加3.16万元,增长234.1%,主要原因是耕地流出恢复补足剩余经费支出增加。

10)住房保障支出60.85万元,占3.02%,较年初预算数减少2.00万元,下降3.2%,主要原因是保障性租赁住房支出减少。

11灾害防治及应急管理支出10.40万元,占0.52%,较年初预算数增加7.40万元,增长246.7%主要原因是中央自然灾害救灾资金冬春临时生活困难救助支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出527.62万元。其中:人员经费381.34万元,与2023年度相比,减少20.50万元,下降5.1%,主要原因是人员减少,人员经费减少,基本支出减少。人员经费用途主要包括行政机关人员工资福利支出。公用经费146.29万元,与2023年度相比,减少7.00万元,下降4.6%,主要原因是厉行节约,严控支出,压缩差旅费、办公费等,日常公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入155.07万元,与2023年度相比,减少300.23万元,下降65.9%,主要原因是彩票公益金等项目完工,无新增政府性基金预算项目,收入减少。本年支出155.07万元,与2023年度相比,减少305.13万元,下降66.3%,主要原因是彩票公益金等项目完工,无新增政府性基金预算项目,支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计31.98万元,较年初预算数减少5.27万元,下降14.2%,主要原因是厉行节约,减少三公经费开支。较上年支出数增加26.91万元,增长530.8%,主要原因是新购公务车,公务用车购置费增加,因森林防火等工作下村较多,公务车运行维护费用增加,因接受上级巡察,产生住宿费用等公务接待费用,公务接待费增加,因此三公经费较上年度增长。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是2024年度本单位没有发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是2024年度本单位没有发生因公出国(境)费用。

公务车购置费24.70万元,主要用于应急保障用车。费用支出较年初预算数减少0.30万元,下降1.2%,主要原因是落实中央八项规定精神,厉行节约。较上年支出数增加24.70万元,增长100.0%,主要原因是旧公务车年数已久,维修成本大,无法支撑机关运转,购置公务车一辆。

公务车运行维护费5.34万元,主要用于公务车加油、保险等费用。费用支出较年初预算数减少4.68万元,下降46.7%,主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求,厉行节约,支出减少。较上年支出数增加0.84万元,增长18.7%,主要原因是森林防火等工作下村较多,公务车运行维护费用增加。

公务接待费1.94万元,主要用于接待接待其他乡镇或者上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少0.28万元,下降12.6%,主要原因是继续贯彻执行只减不增的要求,厉行节约,支出减少。较上年支出数增加1.36万元,增长234.5%,主要原因是因接受上级巡察,产生住宿费用等,公务接待费增加。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待27批次395人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费49.07元,车均购置费24.7万元,车均维护费1.34万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度无大型会议安排。本年度培训费支出1.26万元,与2023年度相比,减少1.17万元,下降48.2%,主要原因是新进人员培训和转岗适应性培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出146.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少7.00万元,下降4.6%,主要原因是落实中央八项规定精神,严控支出,压缩差旅费、办公费,日常公用经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对116个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2735.81万元。从自评情况来看,基本上达到年初设定目标。

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2024年农村危房改造(第二批)

项目编码:

50023525T000004552121

自评总分:

100.00

项目主管部门:

922-堰坪镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

邓瑞睿

联系电话:

55456001

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

21,000.00

21,000.00

其中:财政拨款

0.00

21,000.00

21,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

21,000.00

21,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

完成堰坪镇2024年度农村危房改造,实现“人不住危房,危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造,保障其基本住房安全。

完成堰坪镇2024年度农村危房改造,实现“人不住危房,危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造,保障其基本住房安全。

完成堰坪镇2024年度农村危房改造,实现“人不住危房,危房不住人”的整体目标。支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和危房抗震改造,保障其基本住房安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

改造户数

1

1

0

100

10

10

对象准确率

%

100

100

0

100

8

8

合格率

%

100

100

0

100

10

10

危房改造和农房抗震改造竣工率

%

100

100

0

100

6

6

危房改造和农房抗震改造开工率

%

100

100

0

100

6

6

科学选择改造方式减轻农户负担

定性

因地制宜

1

0

100

4

4

指标1:制定和实施分类分级补助标准

定性

全面落实

1

0

100

4

4

农村房屋新型建造技术推广应用

定性

要据实际推广

1

0

100

6

6

实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力

定性

达到当地抗震设防标准

1

0

100

10

10

完善农房功能

定性

因地制宜

1

0

100

6

6

实施改造后房屋后续使用年限

30

30

0

100

10

10

实施改造农户满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王浩       联系方式:023-55456001


收入支出决算总表

公开01

部门:堰坪镇政府机关

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,016.18

一、一般公共服务支出

487.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

155.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

1.28

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

8.53

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

601.17

九、卫生健康支出

26.47

十、节能环保支出

10.00

十一、城乡社区支出

20.58

十二、农林水支出

539.96

十三、交通运输支出

385.97

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

4.51

十九、住房保障支出

60.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.40

二十三、其他支出

14.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,171.24

本年支出合计

2,171.24

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2,171.24

总计

2,171.24

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,171.24

2,171.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

487.53

487.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.29

0.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.92

474.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

406.56

406.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.36

68.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.26

1.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.53

8.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

601.17

601.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

43.54

43.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

41.36

41.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.18

2.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.38

62.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.36

1.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

28.62

28.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

6.74

6.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

17.78

17.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

23.31

23.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.19

10.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

313.81

313.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

4.49

4.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

309.32

309.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.13

10.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.13

10.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

86.96

86.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.86

20.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.58

20.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.66

16.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

16.66

16.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3.93

3.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

539.96

539.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

11.95

11.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12.77

12.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

12.41

12.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

192.00

192.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

80.40

80.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.24

3.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

67.10

67.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.05

10.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

105.70

105.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.90

15.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

89.80

89.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.64

1.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

135.50

135.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

15.50

15.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

385.97

385.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

385.97

385.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

378.15

378.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.51

4.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.85

60.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.63

28.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

24.43

24.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.40

10.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,171.24

527.62

1,643.62

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

487.53

406.56

80.97

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.29

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.29

0.00

0.29

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.92

406.56

68.36

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

406.56

406.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.36

0.00

68.36

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.46

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.00

0.46

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.26

0.00

1.26

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

9.37

0.00

9.37

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

9.37

0.00

9.37

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

20402

公安

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.53

0.00

8.53

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.53

0.00

8.53

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.53

0.00

8.53

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

601.17

62.38

538.78

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

43.54

0.00

43.54

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

41.36

0.00

41.36

0.00

0.00

0.00

2080299

其他民政管理事务支出

2.18

0.00

2.18

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

62.38

62.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.44

25.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.59

4.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.36

0.00

1.36

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

1.36

0.00

1.36

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

28.62

0.00

28.62

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

6.74

0.00

6.74

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

17.78

0.00

17.78

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

33.50

0.00

33.50

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

23.31

0.00

23.31

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

10.19

0.00

10.19

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

313.81

0.00

313.81

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

4.49

0.00

4.49

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

309.32

0.00

309.32

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.13

0.00

10.13

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.13

0.00

10.13

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

86.96

0.00

86.96

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.86

0.00

20.86

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.86

0.00

20.86

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

26.47

26.47

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

20.58

0.00

20.58

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

16.66

0.00

16.66

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

16.66

0.00

16.66

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

3.93

0.00

3.93

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3.93

0.00

3.93

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

539.96

0.00

539.96

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

11.95

0.00

11.95

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

8.60

0.00

8.60

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

12.77

0.00

12.77

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.36

0.00

0.36

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

12.41

0.00

12.41

0.00

0.00

0.00

21303

水利

192.00

0.00

192.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

190.00

0.00

190.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

80.40

0.00

80.40

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

3.24

0.00

3.24

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

67.10

0.00

67.10

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.05

0.00

10.05

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

105.70

0.00

105.70

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.90

0.00

15.90

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

89.80

0.00

89.80

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.64

0.00

1.64

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.64

0.00

1.64

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

135.50

0.00

135.50

0.00

0.00

0.00

2137201

移民补助

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

15.50

0.00

15.50

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

385.97

0.00

385.97

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

385.97

0.00

385.97

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

378.15

0.00

378.15

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

7.82

0.00

7.82

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.51

0.00

4.51

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.51

0.00

4.51

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.51

0.00

4.51

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

60.85

32.21

28.63

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

28.63

0.00

28.63

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.20

0.00

4.20

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

24.43

0.00

24.43

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

32.21

32.21

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.40

0.00

10.40

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

8.60

0.00

8.60

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

8.60

0.00

8.60

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:堰坪镇政府机关

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,016.18

一、一般公共服务支出

487.53

487.53

二、政府性基金预算财政拨款

155.07

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

1.28

1.28

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

8.53

8.53

八、社会保障和就业支出

601.17

601.17

九、卫生健康支出

26.47

26.47

十、节能环保支出

10.00

10.00

十一、城乡社区支出

20.58

16.66

3.93

十二、农林水支出

539.96

402.82

137.14

十三、交通运输支出

385.97

385.97

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

4.51

4.51

十九、住房保障支出

60.85

60.85

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

10.40

10.40

二十三、其他支出

14.00

14.00

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

2,171.24

本年支出合计

2,171.24

2,016.18

155.07

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

2,171.24

总计

2,171.24

2,016.18

155.07

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,016.18

527.62

1,488.55

201

一般公共服务支出

487.53

406.56

80.97

20101

人大事务

0.29

0.00

0.29

2010108

代表工作

0.29

0.00

0.29

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

474.92

406.56

68.36

2010301

行政运行

406.56

406.56

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

68.36

0.00

68.36

20105

统计信息事务

0.46

0.00

0.46

2010599

其他统计信息事务支出

0.46

0.00

0.46

20113

商贸事务

1.26

0.00

1.26

2011308

招商引资

1.26

0.00

1.26

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.24

0.00

0.24

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.24

0.00

0.24

20132

组织事务

9.37

0.00

9.37

2013299

其他组织事务支出

9.37

0.00

9.37

20140

信访事务

1.00

0.00

1.00

2014004

信访业务

1.00

0.00

1.00

204

公共安全支出

1.28

0.00

1.28

20402

公安

1.28

0.00

1.28

2040221

特别业务

1.28

0.00

1.28

207

文化旅游体育与传媒支出

8.53

0.00

8.53

20701

文化和旅游

8.53

0.00

8.53

2070199

其他文化和旅游支出

8.53

0.00

8.53

208

社会保障和就业支出

601.17

62.38

538.78

20802

民政管理事务

43.54

0.00

43.54

2080208

基层政权建设和社区治理

41.36

0.00

41.36

2080299

其他民政管理事务支出

2.18

0.00

2.18

20805

行政事业单位养老支出

62.38

62.38

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.35

32.35

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.44

25.44

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

4.59

4.59

0.00

20808

抚恤

1.36

0.00

1.36

2080899

其他优抚支出

1.36

0.00

1.36

20810

社会福利

28.62

0.00

28.62

2081001

儿童福利

6.74

0.00

6.74

2081002

老年福利

17.78

0.00

17.78

2081006

养老服务

4.10

0.00

4.10

20811

残疾人事业

33.50

0.00

33.50

2081107

残疾人生活和护理补贴

23.31

0.00

23.31

2081199

其他残疾人事业支出

10.19

0.00

10.19

20819

最低生活保障

313.81

0.00

313.81

2081901

城市最低生活保障金支出

4.49

0.00

4.49

2081902

农村最低生活保障金支出

309.32

0.00

309.32

20820

临时救助

10.13

0.00

10.13

2082001

临时救助支出

10.13

0.00

10.13

20821

特困人员救助供养

86.96

0.00

86.96

2082102

农村特困人员救助供养支出

86.96

0.00

86.96

20825

其他生活救助

20.86

0.00

20.86

2082502

其他农村生活救助

20.86

0.00

20.86

210

卫生健康支出

26.47

26.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

26.47

26.47

0.00

2101101

行政单位医疗

26.47

26.47

0.00

211

节能环保支出

10.00

0.00

10.00

21103

污染防治

10.00

0.00

10.00

2110302

水体

10.00

0.00

10.00

212

城乡社区支出

16.66

0.00

16.66

21205

城乡社区环境卫生

16.66

0.00

16.66

2120501

城乡社区环境卫生

16.66

0.00

16.66

213

农林水支出

402.82

0.00

402.82

21301

农业农村

11.95

0.00

11.95

2130106

科技转化与推广服务

8.60

0.00

8.60

2130122

农业生产发展

1.00

0.00

1.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

21302

林业和草原

12.77

0.00

12.77

2130207

森林资源管理

0.36

0.00

0.36

2130234

林业草原防灾减灾

12.41

0.00

12.41

21303

水利

192.00

0.00

192.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

190.00

0.00

190.00

2130335

农村供水

2.00

0.00

2.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

80.40

0.00

80.40

2130504

农村基础设施建设

3.24

0.00

3.24

2130505

生产发展

67.10

0.00

67.10

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

10.05

0.00

10.05

21307

农村综合改革

105.70

0.00

105.70

2130701

对村级公益事业建设的补助

15.90

0.00

15.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

89.80

0.00

89.80

214

交通运输支出

385.97

0.00

385.97

21401

公路水路运输

385.97

0.00

385.97

2140104

公路建设

378.15

0.00

378.15

2140106

公路养护

7.82

0.00

7.82

220

自然资源海洋气象等支出

4.51

0.00

4.51

22001

自然资源事务

4.51

0.00

4.51

2200199

其他自然资源事务支出

4.51

0.00

4.51

221

住房保障支出

60.85

32.21

28.63

22101

保障性安居工程支出

28.63

0.00

28.63

2210105

农村危房改造

4.20

0.00

4.20

2210110

保障性租赁住房

24.43

0.00

24.43

22102

住房改革支出

32.21

32.21

0.00

2210201

住房公积金

32.21

32.21

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

10.40

0.00

10.40

22401

应急管理事务

8.60

0.00

8.60

2240199

其他应急管理支出

8.60

0.00

8.60

22406

自然灾害防治

0.30

0.00

0.30

2240602

森林草原防灾减灾

0.30

0.00

0.30

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

375.52

302

商品和服务支出

144.79

310

资本性支出

1.49

30101

基本工资

75.04

30201

办公费

57.75

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

74.09

30202

印刷费

31002

办公设备购置

1.49

30103

奖金

109.21

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.07

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

32.35

30206

电费

7.49

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

25.44

30207

邮电费

10.60

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

23.43

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.70

30211

差旅费

33.74

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

32.21

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.04

30213

维修(护)费

5.44

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

5.82

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.26

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.94

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

5.62

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

1.63

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

2.98

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.34

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

15.56

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

381.34

公用经费合计

146.29

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

155.07

155.07

0.00

155.07

0.00

212

城乡社区支出

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

3.93

3.93

0.00

3.93

0.00

213

农林水支出

0.00

137.14

137.14

0.00

137.14

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

1.64

1.64

0.00

1.64

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

1.64

1.64

0.00

1.64

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

135.50

135.50

0.00

135.50

0.00

2137201

移民补助

0.00

120.00

120.00

0.00

120.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

15.50

15.50

0.00

15.50

0.00

229

其他支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:堰坪镇政府机关

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:堰坪镇政府机关

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

146.29

(一)支出合计

31.98

31.98

(一)行政单位

146.29

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

30.05

30.05

六、资产信息

(1)公务用车购置费

24.70

24.70

(一)车辆数合计(辆)

4

(2)公务用车运行维护费

5.34

5.34

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.94

1.94

2.主要领导干部用车

1

(1)国内接待费

1.94

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

4

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

27

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

395

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

1.26

四、差旅费

35.23

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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