2025-10-14
重庆市云阳县耀灵镇
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.负责镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。
3.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发等职责。
4.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
5.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
6.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。
7.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。
8.负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
9.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)机构设置
耀灵镇人民政府内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;下设5个事业单位,即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1783.99万元,支出总计1783.99万元。收入与2023年度相比,减少355.19万元,下降16.6%,主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年收入减少;支出与2023年度相比,减少356.11万元,下降16.6%,主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年支出减少。
2.收入情况。2024年度收入合计1783.99万元,与2023年度相比,减少355.19万元,下降16.6%,主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年收入减少。其中:财政拨款收入1783.99万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计1783.99万元,与2023年度相比,减少356.11万元,下降16.6%,主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年支出减少。其中:基本支出879.15万元,占49.28%;项目支出904.84万元,占50.72%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计1783.99万元。与2023年相比,财政拨款收入减少357.92万元,下降16.8%,主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,财政拨款收入减少;与2023年相比,财政拨款支出减少358.84万元,下降16.8%。主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,财政拨款支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1775.26万元,与2023年度相比,减少357.92万元,下降16.8%。主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年收入减少。较年初预算数增加291.88万元,增长19.7%。主要原因是民政调标,村社干部工资调标,人员社保基数调标,行政人员晋级晋档等。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1775.26万元,与2023年度相比,减少358.84万元,下降16.8%。主要原因是在职职工人数减少,项目减少,如优抚项目、水利抗旱项目、异地搬迁后续衔接扶持项目、柏木村柑橘园洗选贮藏建设项目等,使得全年支出减少。较年初预算数增加291.88万元,增长19.7%。主要原因是民政调标,村社干部工资调标,人员社保基数调标,行政人员晋级晋档等。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出562.78万元,占31.70%,较年初预算数增加92.51万元,增长19.7%,主要原因是村社干部工资调标,人员社保基数调标,行政人员晋级晋档、新招聘公务员和事业人员等。
(2)公共安全支出2.55万元,占0.14%,较年初预算数减少2.56万元,下降50.1%,主要原因是部分禁毒社工补助未及时拨付。
(3)文化旅游体育与传媒支出26.02万元,占1.47%,较年初预算数减少23.13万元,下降47.1%,主要原因是2024年机构改革,事业人员工资支出功能分类改变。
(4)社会保障与就业支出712.43万元,占40.13%,较年初预算数增加180.62万元,增长34.0%,主要原因是人员晋升及社保调标,民政优抚补助资金标准调整。
(5)卫生健康支出41.22万元,占2.32%,较年初预算数减少2.96万元,下降6.7%,主要原因是2024年度部门人员变动较大,人员减少。
(6)节能环保支出106.87万元,占6.02%,较年初预算数增加106.87万元,增长100.0%,主要原因是新增云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目。
(7)城乡社区支出30.79万元,占1.73%,较年初预算数增加13.22万元,增长75.2%,主要原因是乡镇自编项目如场镇设施运行维护与环境卫生、基础设施建设等支出增加。
(8)农林水支出196.19万元,占11.05%,较年初预算数减少109.60万元,下降35.8%,主要原因是部分项目未完工验收,如耀灵镇农村“厕所革命”项目、农业防灾减灾项目(种植业)等。
(9)交通运输支出25.34万元,占1.43%,较年初预算数增加25.34万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增多个预算内公路项目,如耀灵镇协力村组级公路通达通畅工程、耀灵镇柏木村组级公路通达(新修)工程等。
(10)自然资源海洋气象等支出4.73万元,占0.27%,较年初预算数增加3.31万元,增长233.1%,主要原因是本年度支付2023年耕地流出恢复补足剩余经费。
(11)住房保障支出51.60万元,占2.91%,较年初预算数增加1.52万元,增长3.0%,主要原因是人员晋升工资调整。
(12)灾害防治及应急管理支出14.73万元,占0.83%,较年初预算数增加6.73万元,增长84.1%,主要原因是增加项目支出,如冬春临时生活困难救助、市级自然灾害救灾补助资金等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出879.15万元。其中:人员经费741.42万元,与2023年度相比,减少74.31万元,下降9.1%,主要原因是2024年度部门人员变动较大,人数减少。人员经费用途主要包括工资性福利支出、对个人和家庭的补助等。公用经费137.73万元,与2023年度相比,减少14.98万元,下降9.8%,主要原因是2024年度厉行节约,加上部分公用经费未及时拨付。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水电费、劳务费、邮电费、职工教育经费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8.73万元,与2023年度相比,增加2.73万元,增长45.5%,主要原因是本年度新增了基金内预算项目80至89岁高龄老人营养补贴收入。本年支出8.73万元,与2023年度相比,增加2.73万元,增长45.5%,主要原因是本年度新增了基金内预算项目80至89岁高龄老人营养补贴收入。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
一、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.78万元,较年初预算数减少12.32万元,下降61.3%,主要原因是2024年我镇厉行节约,严格控制“三公”经费。较上年支出数增加0.91万元,增长13.3%,主要原因是2024年度专项检查增多,车辆下村使用频次增多,导致油费增多,且车辆年岁已久,维修次数也增多,使得本年度公车运行维护费也相应增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购买费。费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减。本部门2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.19万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、下村走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.50万元,下降43.3%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加1.82万元,增长33.9%,主要原因是2024年度专项检查增多,车辆下村使用频次增多,导致油费增多,且车辆年岁已久,维修次数也增多,使得本年度公车运行维护费也相应增加。
公务接待费0.59万元,主要用于接待县级各单位到我单位调研考察、接受相关部门检查指导工作和财政财务审计发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少6.82万元,下降92.0%,主要原因是我镇厉行节约,严格控制公务接待的审批和支出,尽量食堂用餐。较上年支出数减少0.91万元,下降60.7%,主要原因是我镇厉行节约,严格控制公务接待的审批和支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次160人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费36.69元,车均购置费0万元,车均维护费3.60万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度未列支会议费。本年度培训费支出1.75万元,与2023年度相比,增加1.25万元,增长250.0%,主要原因是本年度新进机关职工、机构改革转岗培训等使得培训费用增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出135.19万元,机关运行经费主要用于开支维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少10.77万元,下降7.4%,主要原因是我单位厉行节约,严控各项费用支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和102个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金927.06万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
耀灵镇整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000187 |
自评总分: |
86.50 |
|||||
|
项目主管部门: |
917-耀灵镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
梁春霖 |
联系电话: |
17783629977 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
15,241,111.59 |
18,062,195.13 |
18,062,195.13 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
15,241,111.59 |
18,062,195.13 |
18,062,195.13 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
14,833,791.59 |
17,974,915.13 |
17,974,915.13 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
2024年耀灵镇经济社会发展主要预期目标是:新发展党员2人;当年征兵入伍人数达1人以上;困难大学生资助达20人以上;招商引资企业落地2家;发展特色农业生产、加工业1家;义务教育适龄儿童入学率达到100%;文化、旅游、法治等宣传次数达12次以上;脱贫户人均年收入提高1850元;实现财政收入100万元以上;加强队伍党风廉政建设,比较往年减少违纪违法行为≥1次;妥善处理信访矛盾,确保信访态势总体可控,无重大不稳定因素或恶性上访事件,比较往年上访率下降≥5%;强化应急演练,比较往年减少自然灾害损失≥5%;全年安全生产、交通运输发生事故率下降≥5%。 |
招商引资企业落地1家,新建产业园区公路5千米,新发展党员2人,文旅法宣传次数12次,征兵入伍2人,水源地整治1处,困难大学生、困难人群救助及时有效,垃圾、污水清运处理达标,加强队伍党风廉政建设,发展特色农业生产、加工企业1家,各项补贴执行率100%,到人到户及时率95%,脱贫户人均年收入提高1850元,上访率下降5%,完成税收收入54.33万元,提供社会公益性岗位30个,强化应急演练,带动解决脱贫户就业700人,森林保护面积20000亩。 | |||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
1 |
2 |
100 |
100 |
2 |
2 |
否 |
据实填写 |
|
发展特色农业生产、加工企业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
加强队伍党风廉政建设,比较往年减少违纪违法行为 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
困难大学生资助 |
人 |
≥ |
20 |
5 |
75 |
0 |
2 |
0 |
否 |
据实填写 |
|
困难人群救助 |
人 |
≥ |
500 |
500 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
日均污水处理 |
立方米 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
水源地整治 |
处 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
文化、旅游、法治等宣传次数 |
次 |
≥ |
12 |
12 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
新发展党员 |
人 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
新建产业园区公路 |
千米 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
招商引资企业落地 |
家 |
≥ |
2 |
1 |
50 |
0 |
5 |
0 |
是 |
据实填写 |
|
各项补贴(救助)按标准执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
镇环境、容貌整治等评比排前十名次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
县委县政府决策重点事项按时完成率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
1850 |
1850 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
完成税收收入 |
万元 |
≥ |
100 |
54.33 |
45.67 |
0 |
8 |
0 |
是 |
据实填写 |
|
带动解决脱贫户就业人数 |
人 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
强化应急演练,比较往年减少自然灾害损失 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
全年安全生产、交通运输发生事故率下降 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
上访率下降 |
% |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
4 |
4 |
否 |
|
|
提供社会公益性岗位 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
|
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
7 |
7 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
20000 |
20000 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
辖区群众对政府工作的满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
|
|
每辆公务车年均运行维修费用 |
万元 |
≤ |
4 |
4 |
0 |
100 |
2 |
2 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
衔接资金-云阳县2023年耀灵镇协力村饮水水源整治项目 |
项目编码: |
50023523T000003655656 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
917-耀灵镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
邓华 |
联系电话: |
13638288757 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
82,800.00 |
52,653.00 |
52,653.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
82,800.00 |
52,653.00 |
52,653.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
82,800.00 |
52,653.00 |
52,653.00 |
100 |
||||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
耀灵镇协力村水源整治坝堤、清淤扩容,整修进水渠堰1500米,坝体部分铺设土工膜,循环过滤池1口,安装供水管道与已成供水管网相逢等. |
耀灵镇协力村水源整治坝堤、清淤扩容,整修进水渠堰1500米,坝体部分铺设土工膜,循环过滤池1口,安装供水管道与已成供水管网相逢等. |
按时达标完成协力村水源整治堤坝,工程及时率、合格率均为100%,按时拨付款项及时解决问题。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
修整进水渠堰 |
米 |
≤ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整治协力村水源坝堤 |
座(处) |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程完成合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
工程完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
解决旱情饮水和产业发展受益人数 |
人 |
≥ |
1300 |
1300 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
023-55338001
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
部门:耀灵镇 |
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,775.26 |
一、一般公共服务支出 |
562.78 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
8.73 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
2.55 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
26.02 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
712.43 | |
|
九、卫生健康支出 |
41.22 | ||
|
十、节能环保支出 |
106.87 | ||
|
十一、城乡社区支出 |
34.73 | ||
|
十二、农林水支出 |
197.67 | ||
|
十三、交通运输支出 |
25.34 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.73 | ||
|
十九、住房保障支出 |
51.60 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
14.73 | ||
|
二十三、其他支出 |
3.31 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
1,783.99 |
本年支出合计 |
1,783.99 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
1,783.99 |
总计 |
1,783.99 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,783.99 |
1,783.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.78 |
562.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
559.51 |
559.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
373.31 |
373.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.36 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
35.54 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.27 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.02 |
26.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.65 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
712.43 |
712.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.43 |
39.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.43 |
39.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.97 |
153.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.03 |
74.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.05 |
62.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.75 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
23.27 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.41 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
23.34 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.12 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
339.79 |
339.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.39 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
336.41 |
336.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.87 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
69.80 |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
69.80 |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.85 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
34.73 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
197.67 |
197.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
80.39 |
80.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
21.26 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.72 |
30.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.70 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.24 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
78.31 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.01 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
25.34 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4.73 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.60 |
51.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.95 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.91 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
1,783.99 |
879.15 |
904.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.78 |
518.61 |
44.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
559.51 |
518.61 |
40.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
373.31 |
373.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
35.54 |
0.00 |
35.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.02 |
23.37 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.02 |
23.37 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
712.43 |
187.32 |
525.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.43 |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.43 |
0.00 |
39.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.97 |
153.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.03 |
74.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.05 |
62.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
19.18 |
0.00 |
19.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.12 |
0.00 |
18.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
339.79 |
0.00 |
339.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
336.41 |
0.00 |
336.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
69.80 |
0.00 |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
69.80 |
0.00 |
69.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
34.73 |
0.00 |
34.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
197.67 |
59.13 |
138.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
80.39 |
59.13 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
21.26 |
0.00 |
21.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.72 |
0.00 |
30.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.01 |
0.00 |
68.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.60 |
49.50 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,775.26 |
一、一般公共服务支出 |
562.78 |
562.78 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
8.73 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
2.55 |
2.55 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
26.02 |
26.02 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
712.43 |
712.43 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
||||
|
十、节能环保支出 |
106.87 |
106.87 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
34.73 |
30.79 |
3.94 |
|||
|
十二、农林水支出 |
197.67 |
196.19 |
1.48 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
25.34 |
25.34 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
4.73 |
4.73 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
51.60 |
51.60 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
14.73 |
||||
|
二十三、其他支出 |
3.31 |
3.31 |
||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
1,783.99 |
本年支出合计 |
1,783.99 |
1,775.26 |
8.73 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
1,783.99 |
总计 |
1,783.99 |
1,775.26 |
8.73 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:耀灵镇 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
1,775.26 |
879.15 |
896.11 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
562.78 |
518.61 |
44.17 |
|
20101 |
人大事务 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
559.51 |
518.61 |
40.90 |
|
2010301 |
行政运行 |
373.31 |
373.31 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5.36 |
0.00 |
5.36 |
|
2010350 |
事业运行 |
145.30 |
145.30 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
35.54 |
0.00 |
35.54 |
|
20140 |
信访事务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.27 |
0.00 |
2.27 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
26.02 |
23.37 |
2.65 |
|
20701 |
文化和旅游 |
26.02 |
23.37 |
2.65 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.37 |
23.37 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.65 |
0.00 |
2.65 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
712.43 |
187.32 |
525.11 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.84 |
20.84 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
39.43 |
0.00 |
39.43 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
39.43 |
0.00 |
39.43 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.97 |
153.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.03 |
74.03 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
62.05 |
62.05 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1.75 |
0.00 |
1.75 |
|
20810 |
社会福利 |
23.27 |
0.00 |
23.27 |
|
2081001 |
儿童福利 |
3.41 |
0.00 |
3.41 |
|
2081002 |
老年福利 |
19.18 |
0.00 |
19.18 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
|
20811 |
残疾人事业 |
23.34 |
0.00 |
23.34 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
18.12 |
0.00 |
18.12 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.22 |
0.00 |
5.22 |
|
20819 |
最低生活保障 |
339.79 |
0.00 |
339.79 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
3.39 |
0.00 |
3.39 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
336.41 |
0.00 |
336.41 |
|
20820 |
临时救助 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
12.87 |
0.00 |
12.87 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
69.80 |
0.00 |
69.80 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
69.80 |
0.00 |
69.80 |
|
20825 |
其他生活救助 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
14.85 |
0.00 |
14.85 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
12.51 |
12.51 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.22 |
41.22 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.34 |
21.34 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.87 |
19.87 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
|
21104 |
自然生态保护 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
|
2110401 |
生态保护 |
106.87 |
0.00 |
106.87 |
|
212 |
城乡社区支出 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
30.79 |
0.00 |
30.79 |
|
213 |
农林水支出 |
196.19 |
59.13 |
137.06 |
|
21301 |
农业农村 |
80.39 |
59.13 |
21.26 |
|
2130104 |
事业运行 |
59.13 |
59.13 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
21.26 |
0.00 |
21.26 |
|
21302 |
林业和草原 |
6.78 |
0.00 |
6.78 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.72 |
0.00 |
30.72 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
10.70 |
0.00 |
10.70 |
|
2130505 |
生产发展 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
|
21307 |
农村综合改革 |
78.31 |
0.00 |
78.31 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
68.01 |
0.00 |
68.01 |
|
214 |
交通运输支出 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
|
21401 |
公路水路运输 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
|
2140104 |
公路建设 |
25.34 |
0.00 |
25.34 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
|
22001 |
自然资源事务 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
4.73 |
0.00 |
4.73 |
|
221 |
住房保障支出 |
51.60 |
49.50 |
2.10 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.73 |
0.00 |
14.73 |
|
22401 |
应急管理事务 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
2.95 |
0.00 |
2.95 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
2.12 |
0.00 |
2.12 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.91 |
0.00 |
0.91 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
723.14 |
302 |
商品和服务支出 |
137.73 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
146.84 |
30201 |
办公费 |
28.12 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
89.67 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
101.16 |
30203 |
咨询费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
157.48 |
30205 |
水费 |
1.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
74.03 |
30206 |
电费 |
8.11 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
62.05 |
30207 |
邮电费 |
14.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.98 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.20 |
30211 |
差旅费 |
11.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
49.50 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
6.24 |
30213 |
维修(护)费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.28 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.59 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
16.68 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
9.17 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
1.60 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
12.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.19 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
13.29 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
27.66 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
741.42 |
公用经费合计 |
137.73 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
8.73 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
3.94 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2.59 |
2.59 |
0.00 |
2.59 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
1.35 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
1.48 |
1.48 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
3.31 |
3.31 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:耀灵镇 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:耀灵镇 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
135.19 |
|
(一)支出合计 |
7.78 |
7.78 |
(一)行政单位 |
135.19 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.19 |
7.19 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
7.19 |
7.19 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.59 |
0.59 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.59 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
20 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
160 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
|||
|
三、培训费 |
— |
1.75 |
||
|
四、差旅费 |
— |
13.06 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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市政府部门网站
区(县)政府网站
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