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2023-04-03

云阳县云安镇人民政府(汇总级)

2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

云安镇人民政府是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

云安镇人民政府内设16个科室,即党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务服务中心。

1.党政办公室。主要负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.党群工作办公室。主要负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、工会、群团、885专班、改革、基层组织和基层治理等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.人大工委办公室。主要负责协助组织人大代表开展视察、调研、评议等活动;负责收集、整理、交办代表所提意见建议;负责上下联系,及时准确地传达上级文件精神;完成县人大和街道党工委交办的其他工作。

4.经济发展办公室。主要负责经济发展规划、招商引资、工业园区管理服务,农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、移民后扶及水利等职责。

5.民政和社会事务办公室。主要负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理、物业管理工作等职责。

6.平安建设办公室。主要负责政府法制、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.规划建设管理环保办公室。主要负责城乡规划、村镇建设、国土及耕地保护、市政公用、市容环卫、环境保护、地质灾害防治、城乡道路建设和林业管护等职责。

8.财政办公室。主要负责财政收支、预决算、总会计、税收培育、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。

9.应急管理办公室。主要负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,应急管理等职责。

10.综合行政执法办公室。主要负责主要集中行使依法授权或委托的农林水利、道路交通、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、工商市政等领域的行政执法权。

11.农业服务中心。主要职责负责农业技术、农业新产品引进、试验、推广,病虫害防治,农产品质量检验检测工作;负责林业技术培训与推广,协助开展林业发展规划,森林防火、病虫害防治工作;协助开展植物检疫工作;协助实施动物疫病的防疫、强制免疫工作,承担动物、动物产品的检疫工作;协助制定农机发展规划,负责农业机械技术推广;负责水利基本建设服务,防汛抗旱、小(二)型水库及以下水利工程管理的服务工作;负责气象灾害预警信息传输、发布;负责果品技术指导、培训与推广。

12.文化服务中心。负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作;负责宣传文化体育阵地建设;负责组织开展文化娱乐和体育健身活动;负责辖区内文艺社团交流活动;负责民族民间非物质文化遗产搜集、整理、保护工作;负责辖区旅游资源普查、规划、整合、开发和相关保护工作;负责辖区内广播电视、电台节目的有关服务工作。

13.劳动就业和社会保障服务所。宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释、信访工作;负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作。

14.退役军人服务站。负责做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。负责搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所,把党和政府的关怀送到每一个退役军人身边。

15.综合行政执法大队。负责统一承担辖区范围内综合行政执法工作,依法接受委托集中行使农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的执法权。负责加强与县级执法部门的联系,配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括云安镇政府机关、云安镇综合行政执法大队、云安镇农业服务中心、云安镇劳动就业和社会保障服务所、云安镇社区文化服务中心、云安镇退役军人服务站等6单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计4,380.00万元,支出总计4380.00万元。收支较上年决算数增加578.07万元,增加15.20%,主要原因是新增三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程及农业项目。

2.收入情况。2022年度收入合计3,809.81万元,较上年决算数增加301.33万元,增长8.59%,主要原因是新增三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程及农业项目。其中:财政拨款收入3,809.81万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余570.18万元。

3.支出情况。2022年度支出合计4,375.97万元,较上年决算增加1253.52万元,增长40.15%,主要原因是通达通畅工程新建村及三湾村公路支付完成、三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程及农业项目、养老服务中心等项目支付完成。其中:基本支出1,224.28万元,占28%;项目支出3,151.69万元,占72%;经营支出0.00万元,占0%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余4.03万元,较上年决算数减少675.45万元,下降99.41%,主要原因是今年决算实行零结转,按照票据应付尽付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4,380.00万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加578.07万元,增长15.20%。主是新增三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程及农业项目。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,334.08万元,较上年决算数减少81.95万元,下降2.40%。主要原因是由于厉行节约,公用经费支出减少。较年初预算数增加1,386.44万元,增长71.2%。主要原因是人员调标、项目增加等。此外,年初财政拨款结转和结余477.74万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,807.79万元,较上年决算数增加751.83万元,增长24.60%。主要原因是优抚民政调标,项目增加,金额增加。较年初预算数增加1,273.12万元,增长50.2%。主要原因是优抚民政调标,项目增加,金额增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余4.03万元,较上年决算数减少675.45万元,下降99.41%,主要原因是今年决算实行零结转,按照票据应付尽付。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出851.18万元,占22.4%,较年初预算数增加151.36万元,增长21.6%,主要原因是人员晋升、自编项目支出增加等。

(2)国防支出4.31万元,占0.1%,较年初预算数增加2.31万元,增长115.5%,主要原因是武装经费支出增加。

(3)公共安全支出1.12万元,占0%,较年初预算数减少0.80万元,下降41.7%,主要原因是禁毒社工人员变动。

(4)文化旅游体育与传媒支出68.44万元,占1.8%,较年初预算数增加13.14万元,增长23.8%,主要原因是人员晋升及乡村旅游节支出增加。

(5)社会保障与就业支出1,349.71万元,占35.4%,较年初预算数增加220.34万元,增长19.5%,主要原因是人员晋升及社保调标。

(6)卫生健康支出85.07万元,占2.2%,较年初预算数增加4.16万元,增长5.1%,主要原因是人员晋升及社保调标。

(7)节能环保支出82.20万元,占2.2%,较年初预算数增加30.00万元,增长57.5%,主要原因是人居环境整治项目增加,场镇运行费用增加。

(8)城乡社区支出57.99万元,占1.5%,较年初预算数增加14.45万元,增长33.2%,主要原因是人居环境整治项目增加。

(9)农林水支出784.24万元,占20.6%,较年初预算数增加433.72万元,增长123.7%,主要原因是农服中心人员晋升,农业项目增加。

(10)交通运输支出468.04万元,占12.3%,较年初预算数增加398.16万元,增长569.8%,主要原因是交通项目增加。

(11)住房保障支出48.69万元,占1.3%,较年初预算数增加6.29万元,增长14.8%,主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。

(12)灾害防治及应急管理支出6.80万元,占0.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,224.28万元。其中:人员经费1,035.61万元,较上年决算数增加145.76万元,增长16.38%,主要原因是社保调标,人员晋升等。人员经费用途主要包括工资福利等。公用经费188.67万元,较上年决算数减少4.98万元,增长2.57%,主要原因是厉行节约,公用经费减少。公用经费用途主要包括电费、水费、差旅费、办公费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余92.45万元,年末结转结余0.00万元。本年收入475.73万元,较上年决算数增加475.73万元,增长%,主要原因是新增三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程。本年支出568.18万元,较上年决算数增加501.69万元,增长7.56%,主要原因是三峡后续工作云阳县云安老集镇移民安置区环境整治工程支出460万元等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计9.00万元,较年初预算数减少3.00万元,下降25%,主要原因是厉行节约。较上年支出数增加4.16万元,增长85.95%,主要原因是2021年公务用车维护费未及时报销,2022年才来报销,导致支出增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国(境)费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.00万元,主要用于公务车加油、保险等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%。2.54较上年支出数增加4.46万元,增长1.76%,主要原因是2021年公务用车维护费未及时报销,2022年才来报销,导致支出增加。

公务接待费2.00万元,主要用于接待其他乡镇或者上级部门学习等。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降60%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.3万元,下降13.04%,主要原因是厉行节约。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待70批次800人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费25.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是伙食团支出调整到其他商品服务支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.03万元,下降100%,主要原因是疫情原因,线下培训减少。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出183.77万元,主要用于开支电费、气费、办公费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少4.97万元,下降2.57%,主要原因是厉行节约。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额640.42万元,其中:政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出639.37万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额640.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额640.42万元,占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我镇对部门整体绩效和141个项目开展了绩效自评,涉及资金4324.55万元。从自评情况来看,基本上达到年初设定目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(如有,则必须公开)


2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

无。

(三)重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

单位预算公开联系人:唐维 

联系方式:023-5571686

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