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2025-10-14

重庆市云阳县石门乡人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

石门乡人民政府是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。

(二)机构设置

2024年机构改革,现石门乡人民政府内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;及下设4个事业单位,即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计1738.91万元,支出总计1738.91万元。收、支与2023年度相比,减少18.82万元,下降1.1%,主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致收入减少。

2.收入情况。2024年度收入合计1738.91万元,与2023年度相比,减少18.69万元,下降1.1%,主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致收入减少。其中:财政拨款收入1738.91万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计1738.91万元,与2023年度相比,减少18.82万元,下降1.1%,主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致支出减少。其中:基本支出928.88万元,占53.42%;项目支出810.03万元,占46.58%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制,实行零结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1738.91万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少18.82万元,下降1.1%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致收入、支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1668.92万元,与2023年度相比,减少68.66万元,下降4.0%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致收入减少。较年初预算数增加401.83万元,增长31.7%。主要原因是2024年新进人员追加预算以及机关事业人员养老保险调表增加预算175万元,追加高标准农田项目170.25万元,石门乡高山配料生产基地建设项目30万元,2023年地质灾害避险搬迁21万元等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1668.92万元,与2023年度相比,减少68.79万元,下降4.0%。主要原因是2024年农业方面项目资金减少,导致收入减少。较年初预算数增加401.83万元,增长31.7%。主要原因是2024年新进人员以及机关人员养老保险、住房公积金调标支出增加99.35万元,支出了2024年追加高标准农田项目170.25万元,石门乡高山配料生产基地建设项目30万元,2023年地质灾害避险搬迁21万元等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制,实行零结转。

4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出620.40万元,占37.17%,较年初预算数增加130.36万元,增长26.6%,主要原因是事业单位机构改革,新成立的新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(退役军人服务站)这3个单位的支出功能分类发现变化,人员增加,人员经费增加。

2)公共安全支出2.64万元,占0.16%,较年初预算数减少2.16万元,下降45.0%,主要原因是2024年乡镇项目(安全生产)项目支出减少

3)文化旅游体育与传媒支出21.30万元,占1.28%,较年初预算数减少8.55万元,下降28.6%,主要原因是事业单位机构改革,原文化服务中心部分资金划转至新成立的事业单位机构后,较年初预算数减少。

4)社会保障与就业支出477.70万元,占28.62%,较年初预算数增加80.66万元,增长20.3%,主要原因是民政项目后续追加预算、机关人员养老保险调标以及事业单位机构改革导致预算增加80.66万元。

5)卫生健康支出43.18万元,占2.59%,较年初预算数增加1.18万元,增长2.8%,主要原因是机关事业单位职工医疗保险调标追加预算1.18万元。

6)节能环保支出18.70万元,占1.12%,较年初预算数增加18.70万元,增长100.0%,主要原因是2024年乡镇自编项目(人居环境)追加预算7.5万元,云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目追加预算11.2万元。

7)城乡社区支出21.50万元,占1.29%,较年初预算数无增减,2024人居环境项目支出未发生变化。

8)农林水支出379.63万元,占22.75%,较年初预算数增加151.40万元,增长66.3%,主要原因是增加高标准农田项目、石门乡高山配料生产基地建设项目

9)交通运输支出5.34万元,占0.32%,较年初预算数增加5.34万元,增长100.0%,主要原因是追加2023年农村公路日常养护资金、云阳县石门乡石门社区组级公路通达(新修)工程项目资金。

10自然资源海洋气象等支出4.34万元,占0.26%,较年初预算数增加3.04万元,增长233.9%,主要原因是追加了云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费3.04万元。

11住房保障支出56.35万元,占3.38%,较年初预算数增加7.81万元,增长16.1%,主要原因是2024年住房公积金调标及增加农村危房改造资金7.81万元。

12灾害防治及应急管理支出17.84万元,占1.07%,较年初预算数增加14.06万元,增长372.0%,主要原因是追加自然灾害救灾补助资金14.06万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出928.88万元。其中:人员经费777.35万元,与2023年度相比,增加29.31万元,增长3.9%,主要原因是2024年新增1名公务员,2名事业单位人员,1名三支一扶人员,2024年养老保险、职业年金、医疗保险、基本工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费151.53万元,与2023年度相比,减少10.95万元,下降6.7%,主要原因是2024年厉行节约,缩减开支。公用经费用途主要包括差旅费、办公费、邮电费、电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出(广告宣传费、机关食堂伙食费)、办公设备购置等项目。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入69.99万元,与2023年度相比,增加49.97万元,增长249.6%,主要原因是2024年政府性基金项目增加,地质灾害避险搬迁补助资金增加66万元。本年支出69.99万元,与2023年度相比,增加49.97万元,增长249.6%,主要原因是2024年政府性基金项目增加,地质灾害避险搬迁补助资金增加66万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计5.24万元,较年初预算数无增减,主要原因是厉行节俭,与上年持平。较上年支出数减少0.02万元,下降0.4%,主要原因是2024年公务用车运行维护费下降0.02万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,本部门无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,本部门无公务车购置费。

公务车运行维护费3.70万元,主要用于公务车维修维护及加油。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是厉行节俭,较上年支出数减少0.02万元,下降0.5%,主要原因是厉行节俭,严格控制“三公”经费支出。

公务接待费1.54万元,主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是严格按照预算执行支出。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待40批次245人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费62.86元,车均购置费0万元,车均维护费1.85万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少2.49万元,下降100.0%,主要原因是2024年线下培训减少,基本为视频会议。本年度培训费支出1.11万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.9%,主要原因是2023年有农经普查工作,开展培训较多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出146.28万元,机关运行经费主要用于维持机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少10.46万元,下降6.7%,主要原因是厉行节约,压减了公用经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体111个项目开展了绩效自评,涉及资金810.02万元,如对云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金11.2万元,评价得分100分。

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

石门乡整体自评

项目编码:

50023500024P000201

自评总分:

92.701

项目主管部门:

930-石门乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

向红艳

联系电话:

023-55767001

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

13,154,359.68

18,375,459.52

18,375,459.52

其中:财政拨款

13,154,359.68

18,375,459.52

18,375,459.52

100

10.00

10.00

一般公共预算

12,670,859.68

17,675,587.30

17,675,587.30

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.保障民生支出。及时发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金,改善补助对象生活质量,提升生活水平,增加幸福感。
2.落实过“紧日子”整村的同时,保证日常经费支出,机关正常运转。
3.做好通道建设工作,充分发挥百里生态经济走廊重要节点作用。
4.日常集镇运转维护。垃圾清运,路灯亮化保障,公厕维修维护,新时代社会主义核心价值观宣传,提升群众生活幸福指数。
5.解决信访矛盾纠纷,维护社会治安稳定,做好诈骗防范宣传。
6.三馆一站文化开放,送文化下乡宣传,丰富群众业余生活。
7.加强阵地建设,及时拨付村社区干部生活补助,保障村社工作正常运转。
8.积极开展招商引资工作,大力推进集体经济发展,做好协税赋税工作,挖机潜在税源。
9.做好脱贫攻坚和乡村振兴的衔接工作。

1、2024年保障民生支出,共计发放民政补助5574人次,开展再就业技能培训,帮助50名农民取得国家认证的职业技能证书并成功就业。
2、严格控制“三公”经费支出,2024年2辆公务车共计花费3.7万元,公务接待费1.54万元。机关日常办公运行600元/天,机关食堂日均运行费用1700元
3、开展G348国道石门段通道环境综合整治,完成路沿修砌34.3公里、栽种木春菊、肾蕨等耐寒植物8万余株。公路养护52公里。
4、2024年场镇垃圾运转经费10万元,污水处理及官网管护3.92万元,月均运收垃圾1吨,年污水处理3.2万吨。每季度进行了一次垃圾分类宣传。
5、扎实开展安全生产三年弓箭行动,全年排查隐患45处,整治率100%,实现连续20年安全生产事故和自然灾害亡人事故“双零目标。
6、每月及时发放村社四职干部、本土人才生活补助,年底及时拨付村办公费、监督委员会、小组长等生活补助,保障村社区正常运转。
7、成功招引上宏农业投资发展林下中药材种植500亩,考察企业13家,招商引资到位1.38亿万,招商引资固定资产投资2600万元。2024年完成税收48.3万元。
8、扎实开展”大走访大排查大整改“行动,全覆盖走访全乡在家农户,落实29户两类群体农户到户产业补助。
9、践行新时代"枫桥经验”,连续三年实现网上负面舆情、到市近京上访零发生。
10、预防森林防火,保护森林资源面积7200亩,对护林员进行2次护林培训,人均护林员管护面积1600亩。
11、做好武装工作,2024年征兵入伍2人。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

C/D级危房改造

1

1

0

100

2

2

当年征兵入伍人数

人/年

1

2

100

100

3

3

2024年实际征兵入伍2人

耕地恢复补足

50

60

20

100

5

5

实际耕地恢复补足60亩

公里养护

公里

50

52

4

100

2

2

护林员培训

次/年

2

2

0

100

2

2

就业创业技能培训

49

50

2.04

100

3

3

垃圾分类宣传次数

次/年

2

4

100

100

3

3

每季度宣传一次垃圾分类

民政低保、特困等到人到户补助资金发放

人次

5884

5574

5.27

47.3

4

1.89

年污水处理

万吨

3

3.2

6.67

100

2

2

生态护林员人均管护面积

1500

1600

6.67

100

2

2

维修管护饮水池

2

2

0

100

2

2

新修通达通畅公路

1

0

100

0

2

0

2024年无新增公路项目

新增工业市场主体

家/年

16

5

68.75

0

4

0

2024年实际新增工业市场主体5家

新增市场主体及企业

家/年

60

60

0

100

4

4

严重精神障碍患者“以奖代补”

5

5

0

100

2

2

月均收运垃圾

1

1

0

100

2

2

招商引资固定资产投资

万元

1600

2600

62.5

100

2

2

2024实际完成招商引资固定投资2600万元

招商引资资金到位

亿元

1

1.38

38

100

4

4

实际完成招商引资资金到位1.38亿元

组织农村实用技术培训

30

49

63.33

100

3

3

24年组织农村实用技术培训49人

违纪违法行为发生次数

0

0

0

100

4

4

民政低保、特困等到人到户补助资金及时发放率

%

100

100

0

100

3

3

完成税收及非税收入

万元/年

17

48.3

184.12

100

3

3

24年实际完成谁收48.3万元

恶性上访事件

0

0

0

100

3

3

全年安全生产、交通运输事故

0

0

0

100

4

4

耕地和基本农田闲置率

%

10

9

10

100

3

3

森林资源保护面积

6000

7200

20

100

4

4

实际森林资源保护面积7200亩

社会保障服务群众满意度

%

95

95

0

100

2

2

辖区群众对政府工作的满意度

%

90

95

5.56

100

2

2

信访满意度

%

90

100

11.11

100

2

2

耕地恢复补助

万元

10

8

20

100

3

3

实际耕地恢复补助8万元

机关日常办公运行

元/天

650

600

7.69

100

3

3

机关食堂日均运行费用

2000

1700

15

100

3

3

垃圾清运

万元

10

10

0

100

3

3

每辆公务车年均运行维修费用

万元

4

1.85

53.75

100

3

3

2辆公务用车共计1.85万元

污水处理厂及管网管护

万元

10

3.92

60.8

100

2

2

24年实际污水处理3.92万元

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复项目

项目编码:

50023524T000004523770

自评总分:

100.00

项目主管部门:

930-石门乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

李青林

联系电话:

023-55767001

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

112,000.00

112,000.00

其中:财政拨款

0.00

112,000.00

112,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

112,000.00

112,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实施退化林修复360

实施退化林修复360

实施退化林修复360

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

实施面积(亩)

360

360

0

100

20

20

合格率(%)

%

100

100

0

100

10

10

及时完工率

%

100

100

0

100

10

10

带动当地及周边农户增加务工收入(元/人)

元/人

2000

2000

0

100

10

10

带动项目区务工人数(人)

10

10

0

100

10

10

是否有利于生态环境改善

定性

1

0

100

10

10

是否有利于推动林业可持续发展

定性

1

0

100

5

5

项目实施区域群众满意度

%

95

95

0

100

5

5

投资补助标准(元/亩)

元/亩

622.2

622.2

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

     我部门未开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

023-55767001

A不需要在本文末尾落款单位名称和时间。一定记得全文改为标准公文格式!


收入支出决算总表

公开01

部门:石门乡

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,668.92

一、一般公共服务支出

620.40

二、政府性基金预算财政拨款收入

69.99

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

2.64

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

21.30

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

477.70

九、卫生健康支出

43.18

十、节能环保支出

18.70

十一、城乡社区支出

90.57

十二、农林水支出

380.55

十三、交通运输支出

5.34

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

4.34

十九、住房保障支出

56.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.84

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,738.91

本年支出合计

1,738.91

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

1,738.91

总计

1,738.91

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:石门乡

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,738.91

1,738.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

620.40

620.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.79

607.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

419.91

419.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

154.01

154.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.87

33.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

2.97

2.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.10

2.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.31

6.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

477.70

477.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

36.45

36.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

36.45

36.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.39

41.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.82

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

15.87

15.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

3.18

3.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.84

11.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.81

10.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.60

9.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.21

1.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

124.47

124.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

115.73

115.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

14.70

14.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

78.90

78.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

78.90

78.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.19

1.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

13.81

13.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.33

25.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.70

18.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

18.70

18.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

11.20

11.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.57

90.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

21.43

21.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66.00

66.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3.07

3.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

380.55

380.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

270.26

270.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

64.77

64.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.30

1.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

31.00

31.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

170.25

170.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.41

0.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.62

5.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.12

4.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

35.79

35.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

7.39

7.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

67.55

67.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.85

62.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

0.92

0.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.34

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

2.64

2.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.34

4.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.35

56.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.95

4.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.40

51.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.40

51.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.84

17.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

9.06

9.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

2.78

2.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:石门乡

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,738.91

928.88

810.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

620.40

573.92

46.48

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

1.23

0.00

1.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.79

573.92

33.87

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

419.91

419.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

154.01

154.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.87

0.00

33.87

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

2.97

0.00

2.97

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.10

0.00

2.10

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

6.31

0.00

6.31

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

6.31

0.00

6.31

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.30

16.30

5.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.30

16.30

5.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.30

16.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

477.70

179.17

298.54

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.96

18.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.96

17.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

36.45

0.00

36.45

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

36.45

0.00

36.45

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.74

76.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.39

41.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.82

29.82

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

15.87

0.00

15.87

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

3.18

0.00

3.18

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.84

0.00

11.84

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

10.81

0.00

10.81

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.60

0.00

9.60

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.21

0.00

1.21

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

124.47

0.00

124.47

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

8.73

0.00

8.73

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

115.73

0.00

115.73

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

14.70

0.00

14.70

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

14.70

0.00

14.70

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

78.90

0.00

78.90

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

78.90

0.00

78.90

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

1.19

0.00

1.19

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

13.81

0.00

13.81

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

12.27

12.27

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.18

43.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.33

25.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

18.70

0.00

18.70

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

18.70

0.00

18.70

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

11.20

0.00

11.20

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

90.57

0.00

90.57

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.07

0.00

0.07

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

21.43

0.00

21.43

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

66.00

0.00

66.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

21.00

0.00

21.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

3.07

0.00

3.07

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

380.55

64.91

315.63

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

270.26

64.91

205.35

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

64.77

64.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.30

0.00

1.30

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

31.00

0.00

31.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.15

0.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

170.25

0.00

170.25

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.41

0.00

0.41

0.00

0.00

0.00

21303

水利

5.62

0.00

5.62

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

4.12

0.00

4.12

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

35.79

0.00

35.79

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

7.39

0.00

7.39

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

28.40

0.00

28.40

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

67.55

0.00

67.55

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.70

0.00

4.70

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.85

0.00

62.85

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.92

0.00

0.92

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

0.92

0.00

0.92

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

2.64

0.00

2.64

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

2.70

0.00

2.70

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

4.34

0.00

4.34

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

4.34

0.00

4.34

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

4.34

0.00

4.34

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.35

51.40

4.95

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

4.95

0.00

4.95

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.40

51.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.40

51.40

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.84

0.00

17.84

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

9.06

0.00

9.06

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

2.78

0.00

2.78

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

2.78

0.00

2.78

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:石门乡

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,668.92

一、一般公共服务支出

620.40

620.40

二、政府性基金预算财政拨款

69.99

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

2.64

2.64

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

21.30

21.30

八、社会保障和就业支出

477.70

477.70

九、卫生健康支出

43.18

43.18

十、节能环保支出

18.70

18.70

十一、城乡社区支出

90.57

21.50

69.07

十二、农林水支出

380.55

379.63

0.92

十三、交通运输支出

5.34

5.34

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

4.34

4.34

十九、住房保障支出

56.35

56.35

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

17.84

17.84

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

1,738.91

本年支出合计

1,738.91

1,668.92

69.99

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

1,738.91

总计

1,738.91

1,668.92

69.99

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:石门乡

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,668.92

928.88

740.04

201

一般公共服务支出

620.40

573.92

46.48

20101

人大事务

1.23

0.00

1.23

2010108

代表工作

1.23

0.00

1.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

607.79

573.92

33.87

2010301

行政运行

419.91

419.91

0.00

2010350

事业运行

154.01

154.01

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

33.87

0.00

33.87

20113

商贸事务

2.97

0.00

2.97

2011308

招商引资

2.97

0.00

2.97

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.10

0.00

2.10

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

2.10

0.00

2.10

20132

组织事务

6.31

0.00

6.31

2013299

其他组织事务支出

6.31

0.00

6.31

204

公共安全支出

2.64

0.00

2.64

20402

公安

2.64

0.00

2.64

2040221

特别业务

2.64

0.00

2.64

207

文化旅游体育与传媒支出

21.30

16.30

5.00

20701

文化和旅游

21.30

16.30

5.00

2070109

群众文化

16.30

16.30

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

5.00

0.00

5.00

208

社会保障和就业支出

477.70

179.17

298.54

20801

人力资源和社会保障管理事务

18.96

18.96

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.96

17.96

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

1.00

1.00

0.00

20802

民政管理事务

36.45

0.00

36.45

2080208

基层政权建设和社区治理

36.45

0.00

36.45

20805

行政事业单位养老支出

147.94

147.94

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

76.74

76.74

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

41.39

41.39

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

29.82

29.82

0.00

20808

抚恤

2.35

0.00

2.35

2080899

其他优抚支出

2.35

0.00

2.35

20810

社会福利

15.87

0.00

15.87

2081001

儿童福利

3.18

0.00

3.18

2081002

老年福利

11.84

0.00

11.84

2081006

养老服务

0.85

0.00

0.85

20811

残疾人事业

10.81

0.00

10.81

2081107

残疾人生活和护理补贴

9.60

0.00

9.60

2081199

其他残疾人事业支出

1.21

0.00

1.21

20819

最低生活保障

124.47

0.00

124.47

2081901

城市最低生活保障金支出

8.73

0.00

8.73

2081902

农村最低生活保障金支出

115.73

0.00

115.73

20820

临时救助

14.70

0.00

14.70

2082001

临时救助支出

14.70

0.00

14.70

20821

特困人员救助供养

78.90

0.00

78.90

2082102

农村特困人员救助供养支出

78.90

0.00

78.90

20825

其他生活救助

15.00

0.00

15.00

2082501

其他城市生活救助

1.19

0.00

1.19

2082502

其他农村生活救助

13.81

0.00

13.81

20828

退役军人管理事务

12.27

12.27

0.00

2082850

事业运行

12.27

12.27

0.00

210

卫生健康支出

43.18

43.18

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.18

43.18

0.00

2101101

行政单位医疗

25.33

25.33

0.00

2101102

事业单位医疗

17.85

17.85

0.00

211

节能环保支出

18.70

0.00

18.70

21104

自然生态保护

18.70

0.00

18.70

2110401

生态保护

11.20

0.00

11.20

2110402

农村环境保护

7.50

0.00

7.50

212

城乡社区支出

21.50

0.00

21.50

21203

城乡社区公共设施

0.07

0.00

0.07

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.07

0.00

0.07

21205

城乡社区环境卫生

21.43

0.00

21.43

2120501

城乡社区环境卫生

21.43

0.00

21.43

213

农林水支出

379.63

64.91

314.71

21301

农业农村

270.26

64.91

205.35

2130104

事业运行

64.77

64.77

0.00

2130106

科技转化与推广服务

1.30

0.00

1.30

2130119

防灾救灾

0.45

0.00

0.45

2130122

农业生产发展

31.00

0.00

31.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

0.15

0.15

0.00

2130153

耕地建设与利用

170.25

0.00

170.25

21302

林业和草原

0.41

0.00

0.41

2130207

森林资源管理

0.41

0.00

0.41

21303

水利

5.62

0.00

5.62

2130306

水利工程运行与维护

4.12

0.00

4.12

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

35.79

0.00

35.79

2130504

农村基础设施建设

7.39

0.00

7.39

2130505

生产发展

28.40

0.00

28.40

21307

农村综合改革

67.55

0.00

67.55

2130701

对村级公益事业建设的补助

4.70

0.00

4.70

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

62.85

0.00

62.85

214

交通运输支出

5.34

0.00

5.34

21401

公路水路运输

5.34

0.00

5.34

2140104

公路建设

2.64

0.00

2.64

2140106

公路养护

2.70

0.00

2.70

220

自然资源海洋气象等支出

4.34

0.00

4.34

22001

自然资源事务

4.34

0.00

4.34

2200199

其他自然资源事务支出

4.34

0.00

4.34

221

住房保障支出

56.35

51.40

4.95

22101

保障性安居工程支出

4.95

0.00

4.95

2210105

农村危房改造

4.95

0.00

4.95

22102

住房改革支出

51.40

51.40

0.00

2210201

住房公积金

51.40

51.40

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

17.84

0.00

17.84

22401

应急管理事务

9.06

0.00

9.06

2240199

其他应急管理支出

9.06

0.00

9.06

22402

消防救援事务

2.78

0.00

2.78

2240299

其他消防救援事务支出

2.78

0.00

2.78

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

0.00

3.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

0.00

3.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:石门乡

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

745.10

302

商品和服务支出

149.53

310

资本性支出

2.00

30101

基本工资

162.47

30201

办公费

34.54

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

99.88

30202

印刷费

31002

办公设备购置

2.00

30103

奖金

116.92

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

151.72

30205

水费

1.00

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

76.74

30206

电费

12.70

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

41.39

30207

邮电费

12.27

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

37.10

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.41

30211

差旅费

19.01

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

51.40

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

6.08

30213

维修(护)费

0.36

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

32.25

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.18

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

1.54

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

29.65

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

3.49

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

3.50

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

6.41

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

3.70

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

16.90

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

31.94

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

777.35

公用经费合计

151.53

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:石门乡

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

69.99

69.99

0.00

69.99

0.00

212

城乡社区支出

0.00

69.07

69.07

0.00

69.07

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

66.00

66.00

0.00

66.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

45.00

45.00

0.00

45.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

21.00

21.00

0.00

21.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

3.07

3.07

0.00

3.07

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

3.07

3.07

0.00

3.07

0.00

213

农林水支出

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

0.92

0.92

0.00

0.92

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:石门乡

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:石门乡

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

146.28

(一)支出合计

5.24

5.24

(一)行政单位

146.28

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

3.70

3.70

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

3.70

3.70

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

1.54

1.54

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

1.54

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

40

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

245

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

2.18

四、差旅费

19.01

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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