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2025-10-14


重庆市云阳县水口镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

本单位共6个机构,包含:水口镇人民政府(本级)、水口镇产业发展服务中心、水口镇新时代文明实践服务中心、水口镇行政执法大队、水口镇便民服务中心、水口镇村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计2554.65万元,支出总计2554.65万元。收、支与2023年度相比,减少238.51万元,下降8.5%,主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金

2.收入情况。2024年度收入合计2554.65万元,与2023年度相比,减少231.89万元,下降8.3%,主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金。其中:财政拨款收入2554.65万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计2554.65万元,与2023年度相比,减少238.51万元,下降8.5%,主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金。其中:基本支出1401.52万元,占54.86%;项目支出1153.13万元,占45.14%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2554.65万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少238.51万元,下降8.5%。主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2520.77万元,与2023年度相比,减少199.06万元,下降7.3%。主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,水口镇黄桃产业智慧种植项目5、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金。较年初预算数增加197.79万元,增长8.5%。主要原因是人员变动及人员工资、社保调标, 2024年事业单位机构改革。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2520.77万元,与2023年度相比,减少205.68万元,下降7.5%。主要原因是本年度农业生产、基金、基本建设类项目减少,如上年度水口镇黄桃产业智慧种植项目、水口镇佛安村农村生活污水处理项目;云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助资金。较年初预算数增加197.79万元,增长8.5%。主要原因是人员变动及人员工资、社保调标, 2024年事业单位机构改革。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出882.79万元,占35.02%,较年初预算数增加143.59万元,增长19.4%,主要原因是民政、村社相关补助调标,增加招录人员,以及人员薪金年度调标增加了预算。

2)公共安全支出2.55万元,占0.10%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行。

3)文化旅游体育与传媒支出22.36万元,占0.89%,较年初预算数减少31.87万元,下降58.8%,主要原因是人员变动及人员工资、社保调标, 2024年事业单位机构改革。

4)社会保障与就业支出774.72万元,占30.73%,较年初预算数增加191.62万元,增长32.9%,主要原因是人员变动及人员工资、社保调标, 2024年事业单位机构改革。

5)卫生健康支出65.22万元,占2.59%,较年初预算数减少0.36万元,下降0.6%,主要原因是减少人员变动及2024年事业单位机构改革。

6)节能环保支出13.56万元,占0.54%,较年初预算数减少34.44万元,下降71.8%,主要原因是污水处理项目修建减少。

7)城乡社区支出31.41万元,占1.25%,较年初预算数减少31.18万元,下降49.8%,主要原因是场镇人居环境建设项目减少。

8)农林水支出351.49万元,占13.94%,较年初预算数减少10.75万元,下降3.0%,主要原因是2024年事业单位机构改革。

9)交通运输支出64.61万元,占2.56%,较年初预算数增加64.61万元,增长100.0%,主要原因是本年度支出水南路茶园至天星桥窄路面扩宽工程资金64.61万元。

10)自然资源海洋气象等支出17.58万元,占0.70%,较年初预算数增加12.31万元,增长233.6%,主要原因是归还云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费垫支12.31万元。

11)住房保障支出269.37万元,占10.69%,较年初预算数减少102.84万元,下降27.6%,主要原因是人员变动及2024年事业单位机构改革。

12)灾害防治及应急管理支出25.10万元,占1.00%,较年初预算数增加15.10万元,增长151.0%,主要原因是用于受灾群众的救助及恢复重建的补助。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出1401.52万元。其中:人员经费1213.13万元,与2023年度相比,增加48.86万元,增长4.2%,主要原因是本年度新招录4,以及人员薪金年度调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费188.39万元,与2023年度相比,增加0.23万元,增长0.1%,主要原因是事业薪级工资上调,培训费计提基数增加,年初预算数增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、维修费、通信费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入33.89万元,与2023年度相比,减少32.82万元,下降49.2%,主要原因是本年度基金项目减少,如上年度云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助。本年支出33.89万元,与2023年度相比,减少32.82万元,下降49.2%,主要原因是本年度基金项目减少,如上年度云阳县水口镇市民广场整治工程,农村公路养护市级补助

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.99万元,较年初预算数减少6.31万元,下降55.8%,主要原因是建立节约型机关,压减不必要的开支。较上年支出数增加2.62万元,增长110.6%,主要原因是因洪涝灾害和森林防火下村次数增加,增加了油料费和维修费。因本年招商引资考察比上年度次数增加了5次,增加了文化活动下乡和青年座谈会提供了工作餐。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年没有发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位未购置车辆,故此项无支出。

公务车运行维护费3.24万元,主要用于行政公务用车的油料费、维修费等。费用支出较年初预算数减少6.06万元,下降65.2%,主要原因是严格按照中央八项规定减少三公开支。较上年支出数增加1.06万元,增长48.6%,主要原因是因洪涝灾害和森林防火下村次数增加,增加了油料费和维修费。

公务接待费1.75万元,主要用于接待县属部门来我单位调研考察等接待费用。费用支出较年初预算数减少0.25万元,下降12.5%,主要原因是2024年厉行节约,减少不必要的支出。较上年支出数增加1.56万元,增长821.1%,主要原因是本年招商引资考察比上年度次数增加了5次,增加了文化活动下乡和青年座谈会提供了工作餐。

(三)“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待39批次390人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费44.99元,车均购置费0万元,车均维护费1.62万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.62万元,与2023年度相比,减少5.60万元,下降90.0%,主要原因是公用经费压缩,年初预算大幅减少,会议费也相应减少了预算数,本年度会议费减少了支出。本年度培训费支出5.98万元,与2023年度相比,增加4.35万元,增长266.9%,主要原因是上年培训费未及时支付,结转到本年支付。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出177.54万元,机关运行经费主要用于开支机关日常办公生产的相应支出,如办公费、差旅费、通信费、电费、会议费、劳务费、维修费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少4.26万元,下降2.3%,主要原因是严格遵行中央八项规定,落实过紧日子要求,厉行节俭,建立节约型机关,减少不必要的支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,本部门对109个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1153.13万元。

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

水口镇整体自评

项目编码:

50023500024P000176

自评总分:

83.656



项目主管部门:

906-水口镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

朱静静

联系电话:

55586288

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



23,815,292.45


26,781,729.56


26,781,729.56




其中:财政拨款



23,815,292.45


26,781,729.56


26,781,729.56

100

10.00

10.00

一般公共预算



23,229,761.45


26,442,861.20


26,442,861.20

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

坚持以习近平新时代中国特色 社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全 会和中央经济工作会议精神,全面落实市委六届二次、三次、四 次全会和市委经济工作会议及实县委十五届四次、五次、六次全 会和县委经济工作会议精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、 准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高 质量发展,强化“稳进增效、除险固安、改革突破、惠民强企” 工作导向,对标全面建设山区库区强县富民现代化示范县总要求, 以水口“四区”建设为总抓手,主动承接任务,推进现代化城镇、 现代化产业体系、现代化农业农村、基层治理体系和治理能力现 代化建设,率先形成一批可复制可推广的“伴城伴乡”融合发展 示范案例。
今年经济社会发展的主要预期目标是:固定资产投资增长 20%以上,招商引资增长 19%以上,工业产值增长 22%以上,财 政收入力争翻番,城乡居民人均支配收入增长 8%以上。要重点做好以下 7 个方面工作:第一、加快推进现代化城镇建设。一是加快推进基础设施一 体化。第二,全力推进现代化农业农村建设。一是坚守“三条底线”。 第三,全力推进现代化产业体系建设。一是突出高质量,做 大做强楼宇工业。第四,全力推进基层治理体系和治理能能力现代化。一是构 建党委统一领导、社会协同参与的机制。第五,全力抓好美丽乡村落地落实。第六、全力抓好安全稳定落地落实。第七,全力抓好民生福祉落地落实。


水口镇2024年经济社会发展情况如下:水口镇主动承接任务,推进现代化建设,在2024年固定资产投资增长170%以上,招商引资增长 17.8%,工业产值增长12%,完成税收收入116.4万。加快推进现代化城镇建设,逐步完善交通路网、公共服务等基础设施,安装充电桩8处,完成6.4公里水黄路、黄复路复建工程等,建设水口水库公园,美化人居环境。全力推进现代化产业体系建设,做大做强楼宇工业。全力推进基层治理体系和治理能能力现代化,加大推进城乡居民医疗保险工作,参保率达99%,各类补助“一卡通”补贴发放率,提升居民生活水平,增强民生福祉。加大城镇老旧小区环境改善,新建公厕2座,改造新消防逃生窗360个,完成道路、院坝、坡边绿化8000平方米,美化人居环境。工作完成及时率为100%,统筹推进产业发展,做大做强楼宇工业,助理建设高质量水口。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

建成标准化规范化农田

1000

500

50

0

5

0

项目为规资局整改

培育现代化农业园

3

3

0

100

5

5


统筹推进产业街建设

1

1

0

100

5

5


新增精品周末旅游线路

2

2

0

100

5

5


新增楼宇工业

5

2

60

0

5

0

2024年只增加了2家

新增人居环境示范点

2

2

0

100

5

5


新增商贸服务主体

10

10

0

100

5

5


新增专业合作社

10

10

0

100

5

5


“一卡通”补贴发放率

%

95

100

5.26

100

5

5


城乡基本医疗保险参保率

%

95

99

4.21

100

5

5


工作任务及时完成率

%

100

100

0

100

5

5


预算执行率

%

90

99

10

100

5

5


城乡居民人均支配收入增长率

%

8

8

0

100

5

5


工业产值增长率

%

22

12

45.45

0

5

0

工业产值下降

固定资产投资增长率

%

20

114

470

100

5

5

项目数量多

完成税收收入

万元

110

116.4

5.82

100

5

5


招商引资增长率

%

19

17.8

6.32

36.8

5

1.84


场镇老旧小区居住环境提升率

%

90

90

0

100

5

5


基层治理实战实效能力提升率

%

90

90

0

100

5

5


群众满意度

%

90

90

0

100

5

5


2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目(衔接资金)

项目编码:

50023524T000004364956

自评总分:

100.00



项目主管部门:

906-水口镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

朱静静

联系电话:

55586288

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


120,000.00


120,000.00




其中:财政拨款



0.00


120,000.00


120,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


120,000.00


120,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

实施化肥农药减量增效及绿色发展项目500亩,提高农户受益

实施化肥农药减量增效及绿色发展项目500亩,提高农户受益

实施化肥农药减量增效及绿色发展项目500亩,其中粮油100亩,枳壳400亩,购买有机肥料45吨,项目实施及时率100%,生物防治成本上升,周边受益农户共126家,促进农户增收

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

购买有机肥料

30

45

50

100

10

10

根据实际种植条件和面积,肥料多购买了15吨

粮油实施面积

100

100

0

100

10

10


枳壳实施面积

400

400

0

100

10

10


项目实施及时率

%

98

100

2.04

100

10

10


生物防治成本

15000

20000

33.33

100

10

10

肥料的增加,生物防治成本也增长了

受益农户

125

126

0.8

100

20

20


每户农户增收

元/户

2500

2650

6

100

10

10


农户满意度

%

95

98

3.16

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55586288


收入支出决算总表




公开01

部门:水口镇


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,520.77

一、一般公共服务支出

882.79

二、政府性基金预算财政拨款收入

33.89

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

2.55

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

22.36

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

774.72



九、卫生健康支出

65.22



十、节能环保支出

13.56



十一、城乡社区支出

39.92



十二、农林水支出

359.76



十三、交通运输支出

64.61



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

17.58



十九、住房保障支出

269.37



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

25.10



二十三、其他支出

17.10



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,554.65

本年支出合计

2,554.65

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,554.65

总计

2,554.65

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:水口镇







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,554.65

2,554.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

882.79

882.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

835.39

835.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

611.09

611.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.96

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

206.50

206.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.83

15.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.03

1.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

12.64

12.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.55

2.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

22.36

22.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.32

1.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

774.72

774.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

49.93

49.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

49.93

49.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

271.34

271.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.88

119.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.22

83.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

68.24

68.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.47

7.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.79

3.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

26.03

26.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.63

11.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

13.52

13.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

23.76

23.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.47

22.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.29

1.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

161.57

161.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

14.65

14.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

146.92

146.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

141.21

141.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.21

141.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.63

20.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39.82

39.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.56

13.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

5.56

5.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39.92

39.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.33

0.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

31.08

31.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

8.51

8.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

359.76

359.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

114.00

114.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

97.11

97.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

6.10

6.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.75

3.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

40.48

40.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

3.50

3.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

36.53

36.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

74.56

74.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

29.36

29.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

45.20

45.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

120.95

120.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

19.90

19.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.05

91.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.27

1.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

64.61

64.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

64.61

64.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

62.61

62.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

17.58

17.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

269.37

269.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

194.57

194.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

194.57

194.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.10

25.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

20.60

20.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

20.60

20.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.10

17.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.10

17.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.10

17.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门水口镇





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,554.65

1,401.52

1,153.13

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

882.79

817.59

65.20

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

0.90

0.00

0.90

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

835.39

817.59

17.79

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

611.09

611.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.96

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

206.50

206.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.83

0.00

15.83

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

1.03

0.00

1.03

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.84

0.00

29.84

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29.84

0.00

29.84

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

12.64

0.00

12.64

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

12.64

0.00

12.64

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.55

0.00

2.55

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

22.36

21.03

1.32

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

22.36

21.03

1.32

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

21.03

21.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.32

0.00

1.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

774.72

325.76

448.96

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

49.93

0.00

49.93

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

49.93

0.00

49.93

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

271.34

271.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.88

119.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.22

83.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

68.24

68.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

7.47

0.00

7.47

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

3.69

0.00

3.69

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.79

0.00

3.79

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

26.03

0.00

26.03

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

0.88

0.00

0.88

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

11.63

0.00

11.63

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

13.52

0.00

13.52

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

23.76

0.00

23.76

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.47

0.00

22.47

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

1.29

0.00

1.29

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

161.57

0.00

161.57

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

14.65

0.00

14.65

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

146.92

0.00

146.92

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

18.36

0.00

18.36

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

18.36

0.00

18.36

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

141.21

0.00

141.21

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.21

0.00

141.21

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.63

0.00

20.63

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

15.37

15.37

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.22

65.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

39.82

39.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

25.40

25.40

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

13.56

0.00

13.56

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

5.56

0.00

5.56

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

39.92

0.00

39.92

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

0.33

0.00

0.33

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

31.08

0.00

31.08

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

8.51

0.00

8.51

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

359.76

97.11

262.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

114.00

97.11

16.90

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

97.11

97.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

6.75

0.00

6.75

0.00

0.00

0.00

2130126

农村社会事业

6.10

0.00

6.10

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

3.75

0.00

3.75

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

40.48

0.00

40.48

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

3.50

0.00

3.50

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

36.53

0.00

36.53

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

74.56

0.00

74.56

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

29.36

0.00

29.36

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

45.20

0.00

45.20

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

120.95

0.00

120.95

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

19.90

0.00

19.90

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.05

0.00

91.05

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.27

0.00

1.27

0.00

0.00

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

64.61

0.00

64.61

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

64.61

0.00

64.61

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

62.61

0.00

62.61

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

17.58

0.00

17.58

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

269.37

74.80

194.57

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

194.57

0.00

194.57

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

194.57

0.00

194.57

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.10

0.00

25.10

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

20.60

0.00

20.60

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

20.60

0.00

20.60

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

17.10

0.00

17.10

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

17.10

0.00

17.10

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

17.10

0.00

17.10

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门水口镇




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,520.77

一、一般公共服务支出

882.79

882.79



二、政府性基金预算财政拨款

33.89

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

2.55

2.55





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

22.36

22.36





八、社会保障和就业支出

774.72

774.72





九、卫生健康支出

65.22

65.22





十、节能环保支出

13.56

13.56





十一、城乡社区支出

39.92

31.41

8.51




十二、农林水支出

359.76

351.49

8.27




十三、交通运输支出

64.61

64.61





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

17.58

17.58





十九、住房保障支出

269.37

269.37





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

25.10

25.10





二十三、其他支出

17.10


17.10




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,554.65

本年支出合计

2,554.65

2,520.77

33.89


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,554.65

总计

2,554.65

2,520.77

33.89


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门水口镇


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,520.77

1,401.52

1,119.25

201

一般公共服务支出

882.79

817.59

65.20

20101

人大事务

0.90

0.00

0.90

2010199

其他人大事务支出

0.90

0.00

0.90

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

835.39

817.59

17.79

2010301

行政运行

611.09

611.09

0.00

2010302

一般行政管理事务

1.96

0.00

1.96

2010350

事业运行

206.50

206.50

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

15.83

0.00

15.83

20113

商贸事务

1.03

0.00

1.03

2011308

招商引资

1.03

0.00

1.03

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

29.84

0.00

29.84

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

29.84

0.00

29.84

20132

组织事务

12.64

0.00

12.64

2013299

其他组织事务支出

12.64

0.00

12.64

20140

信访事务

3.00

0.00

3.00

2014004

信访业务

3.00

0.00

3.00

204

公共安全支出

2.55

0.00

2.55

20402

公安

2.55

0.00

2.55

2040221

特别业务

2.55

0.00

2.55

207

文化旅游体育与传媒支出

22.36

21.03

1.32

20701

文化和旅游

22.36

21.03

1.32

2070109

群众文化

21.03

21.03

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1.32

0.00

1.32

208

社会保障和就业支出

774.72

325.76

448.96

20801

人力资源和社会保障管理事务

39.06

39.06

0.00

2080109

社会保险经办机构

39.06

39.06

0.00

20802

民政管理事务

49.93

0.00

49.93

2080208

基层政权建设和社区治理

49.93

0.00

49.93

20805

行政事业单位养老支出

271.34

271.34

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.88

119.88

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

83.22

83.22

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

68.24

68.24

0.00

20808

抚恤

7.47

0.00

7.47

2080801

死亡抚恤

3.69

0.00

3.69

2080899

其他优抚支出

3.79

0.00

3.79

20810

社会福利

26.03

0.00

26.03

2081001

儿童福利

0.88

0.00

0.88

2081002

老年福利

11.63

0.00

11.63

2081006

养老服务

13.52

0.00

13.52

20811

残疾人事业

23.76

0.00

23.76

2081107

残疾人生活和护理补贴

22.47

0.00

22.47

2081199

其他残疾人事业支出

1.29

0.00

1.29

20819

最低生活保障

161.57

0.00

161.57

2081901

城市最低生活保障金支出

14.65

0.00

14.65

2081902

农村最低生活保障金支出

146.92

0.00

146.92

20820

临时救助

18.36

0.00

18.36

2082001

临时救助支出

18.36

0.00

18.36

20821

特困人员救助供养

141.21

0.00

141.21

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.21

0.00

141.21

20825

其他生活救助

20.63

0.00

20.63

2082502

其他农村生活救助

20.63

0.00

20.63

20828

退役军人管理事务

15.37

15.37

0.00

2082850

事业运行

15.37

15.37

0.00

210

卫生健康支出

65.22

65.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

65.22

65.22

0.00

2101101

行政单位医疗

39.82

39.82

0.00

2101102

事业单位医疗

25.40

25.40

0.00

211

节能环保支出

13.56

0.00

13.56

21103

污染防治

8.00

0.00

8.00

2110302

水体

8.00

0.00

8.00

21104

自然生态保护

5.56

0.00

5.56

2110402

农村环境保护

5.56

0.00

5.56

212

城乡社区支出

31.41

0.00

31.41

21203

城乡社区公共设施

0.33

0.00

0.33

2120303

小城镇基础设施建设

0.33

0.00

0.33

21205

城乡社区环境卫生

31.08

0.00

31.08

2120501

城乡社区环境卫生

31.08

0.00

31.08

213

农林水支出

351.49

97.11

254.38

21301

农业农村

114.00

97.11

16.90

2130104

事业运行

97.11

97.11

0.00

2130106

科技转化与推广服务

6.75

0.00

6.75

2130126

农村社会事业

6.10

0.00

6.10

2130135

农业生态资源保护

3.75

0.00

3.75

2130142

乡村道路建设

0.30

0.00

0.30

21302

林业和草原

40.48

0.00

40.48

2130205

森林资源培育

3.50

0.00

3.50

2130207

森林资源管理

0.45

0.00

0.45

2130234

林业草原防灾减灾

36.53

0.00

36.53

21303

水利

1.50

0.00

1.50

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

74.56

0.00

74.56

2130504

农村基础设施建设

29.36

0.00

29.36

2130505

生产发展

45.20

0.00

45.20

21307

农村综合改革

120.95

0.00

120.95

2130701

对村级公益事业建设的补助

19.90

0.00

19.90

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

91.05

0.00

91.05

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

64.61

0.00

64.61

21401

公路水路运输

64.61

0.00

64.61

2140104

公路建设

62.61

0.00

62.61

2140106

公路养护

2.00

0.00

2.00

220

自然资源海洋气象等支出

17.58

0.00

17.58

22001

自然资源事务

17.58

0.00

17.58

2200199

其他自然资源事务支出

17.58

0.00

17.58

221

住房保障支出

269.37

74.80

194.57

22101

保障性安居工程支出

194.57

0.00

194.57

2210108

老旧小区改造

194.57

0.00

194.57

22102

住房改革支出

74.80

74.80

0.00

2210201

住房公积金

74.80

74.80

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.10

0.00

25.10

22401

应急管理事务

20.60

0.00

20.60

2240199

其他应急管理支出

20.60

0.00

20.60

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

1.50

0.00

1.50

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门水口镇




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,144.29

302

商品和服务支出

188.39

310

资本性支出


30101

基本工资

238.84

30201

办公费

62.50

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

140.72

30202

印刷费

1.14

31002

办公设备购置


30103

奖金

185.96

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

233.94

30205

水费

2.20

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

119.88

30206

电费

13.42

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

83.22

30207

邮电费

21.22

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

56.58

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.72

30211

差旅费

12.99

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

74.80

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.64

30213

维修(护)费

3.46

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

68.84

30215

会议费

0.62

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

5.98

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

1.75

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

63.24

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

11.54

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.60

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.83

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

13.44

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.24

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

26.07

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

4.00

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,213.13

公用经费合计

188.39

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门水口镇





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

33.89

33.89

0.00

33.89

0.00

212

城乡社区支出

0.00

8.51

8.51

0.00

8.51

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

8.51

8.51

0.00

8.51

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

8.51

8.51

0.00

8.51

0.00

213

农林水支出

0.00

8.27

8.27

0.00

8.27

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

1.27

1.27

0.00

1.27

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00

229

其他支出

0.00

17.10

17.10

0.00

17.10

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

17.10

17.10

0.00

17.10

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

17.10

17.10

0.00

17.10

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门水口镇


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门水口镇



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

177.54

(一)支出合计

4.99

4.99

(一)行政单位

177.54

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.24

3.24

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

3.24

3.24

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

1.75

1.75

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

1.75

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

39

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

390

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.62



三、培训费

5.98



四、差旅费

13.48



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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