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2025-10-14

重庆市云阳县江口镇人民政府(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理等职责。负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等职责。负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督,应急管理等职责。集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)机构设置

本单位本年设置5个下设机构,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计10424.31万元,支出总计10424.31万元。收、支与2023年度相比,减少886.81万元,下降7.8%,主要原因是本年度项目收入减少,本年无三峡后扶等大型水利项目,故项目收入及支出减少,全年收入及支出减少。

2.收入情况。2024年度收入合计10424.31万元,与2023年度相比,减少886.81万元,下降7.8%,主要原因本年度项目收入减少,本年无三峡后扶等大型水利项目,故项目收入减少,全年收入减少。其中:财政拨款收入10424.31万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计10424.31万元,与2023年度相比,减少886.81万元,下降7.8%,主要原因是本年无三峡后扶等大型水利项目,本年度项目支出减少近1000万,故本年支出减少。其中:基本支出1644.58万元,占15.78%;项目支出8779.73万元,占84.22%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计10424.31万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少886.81万元,下降7.8%。主要原因是本年无三峡后扶等大型水利项目,本年度项目收入及支出减少近1000万,故本年收入及支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入10315.65万元,与2023年度相比,增加302.54万元,增长3.0%。主要原因一是我镇年轻队伍逐年完善,本年度新进5名公务员;二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目(渝北对口)新增收入300万元;三是我镇税收完成情况较好,超收120万,自编项目较多。较年初预算数增加4074.57万元,增长65.3%。主要原因一是我镇年轻队伍逐年完善,本年度新进5名公务员;二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目(渝北对口)新增收入300万元;三是我镇税收完成情况较好,超收120万,自编项目较多。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出10315.65万元,与2023年度相比,增加302.54万元,增长3.0%。主要原因一是我镇年轻队伍逐年完善,本年度新进5名公务员;二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目(渝北对口)新增支出300万元;三是我镇税收完成情况较好,超收120万,自编项目支出较多。较年初预算数增加4074.57万元,增长65.3%。主要原因一是我镇年轻队伍逐年完善,本年度新进5名公务员;二是2024年江口镇团滩村沙溪村中小企业集聚区及配套设施建设项目(渝北对口)新增支出300万元;三是我镇税收完成情况较好,超收120万,自编项目支出较多。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1436.70万元,占13.93%,较年初预算数增加123.37万元,增长9.4%,主要原因是自编项目支出增加。

(2)公共安全支出7.66万元,占0.07%,较年初预算数无增减,主要原因是未追加预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出8.04万元,占0.08%,较年初预算数增加2.73万元,增长51.4%,主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费支出增加。

(4)社会保障与就业支出5157.97万元,占50.00%,较年初预算数增加1763.36万元,增长52.0%,主要原因是下半年机构改革,以前人员预算科目发生变动增加。

(5)卫生健康支出74.78万元,占0.72%,较年初预算数减少0.27万元,下降0.4%,主要原因是突发公共卫生事件应急处置支出减少。

(6)节能环保支出51.81万元,占0.50%,较年初预算数增加51.36万元,增长11413.3%,主要原因是场镇运行费用减少。

(7)城乡社区支出505.68万元,占4.90%,较年初预算数增加367.67万元,增长266.4%,主要原因是人居环境整治项目增加。

(8)农林水支出2223.31万元,占21.55%,较年初预算数增加1060.53万元,增长91.2%,主要原因是水利项目支出多,农林水支出增加。

(9)交通运输支出525.40万元,占5.09%,较年初预算数增加515.40万元,增长5154.0%,主要原因是公路项目增加,交通运输支出增加。

(10)自然资源海洋气象等支出92.29万元,占0.89%,较年初预算数增加69.40万元,增长303.2%,主要原因是本年增加自然资源海洋气象等支出。

(11)住房保障支出121.30万元,占1.18%,较年初预算数增加19.71万元,增长19.4%,主要原因是新增人员住房公积金支出增加。

(12)灾害防治及应急管理支出110.71万元,占1.07%,较年初预算数增加101.31万元,增长1077.8%,主要原因是抗旱供水保障工程等救灾项目增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1644.58万元。其中:人员经费1264.48万元,与2023年度相比,增加65.18万元,增长5.4%,主要原因是本年度工资调标,工资福利支出增加;我镇年轻队伍逐年完善。人员经费用途主要包括工资福利支出,人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费380.10万元,与2023年度相比,减少16.36万元,下降4.1%,主要原因是本年度差旅费以及食堂支出减少,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、维修(维护)费、培训费、福利费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入108.66万元,与2023年度相比,减少1189.35万元,下降91.6%,主要原因是本年度无新增三峡后扶等大型水利政府性基金项目,只有污水处理费配套费等政府基金项目收入,政府性基金项目收入减少。本年支出108.66万元,与2023年度相比,减少1189.35万元,下降91.6%,主要原因是本年度无新增三峡后扶等大型水利政府性基金项目,只有污水处理费配套费等政府基金项目支出,政府性基金项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。 2024年度我单位无国有资本经营预算。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.34万元,较年初预算数减少3.57万元,下降23.9%,主要原因是上年度剩余费用结转至今年度,用于本年度支付公务接待及公务车维修维护费用。较上年支出数减少0.05万元,下降0.4%,主要原因是本年度厉行节俭,三公经费减少。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无年初预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度无年初预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度无公务车购置费。

公务车运行维护费6.02万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元,下降6.4%,主要原因是本年度厉行节俭,公务用车运行维护费减少。较上年支出数减少0.04万元,下降0.7%,主要原因是本年度厉行节俭,公务用车运行维护费减少。

公务接待费5.33万元,主要用于接待单位为执行公务和开展业务需要合理开支的接待支出,包括在接待中发生的用餐费和住宿费等支出。费用支出较年初预算数减少3.15万元,下降37.2%,主要原因是接待人次减少,公务接待费用减少。较上年支出数无增减,主要原因是接待人次减少,公务接待费用减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待62批次631人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费84.41元,车均购置费0万元,车均维护费2.01万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年度严格控制执行数不能超过上年度。本年度培训费支出6.45万元,与2023年度相比,增加6.13万元,增长1915.6%,主要原因是疫情放开,中青班等专项培训增多,本年度新进5名公务员,训人员增加,人员培训费用增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出380.10万元,机关运行经费主要用于开支用于开支机关日常运转费用,如办公费、差旅费、劳务费、维修(维护)费等。机关运行经费较上年支出数减少16.36万元,下降4.1%,主要原因是本年度差旅费以及食堂支出减少,机关运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额442.62万元,其中:政府采购货物支出153.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出289.00万元。授予中小企业合同金额289.12万元,占政府采购支出总额的65.32%,其中:授予小微企业合同金额289.12万元,占政府采购支出总额的65.32 %。主要用于采购乡镇场镇保洁服务。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

我镇2024年度绩效管理共计填报178个单位预算内项目,涉及金额8779.73万元。本次公开2个二级项目绩效自评表。详见下表附件。

项目支出绩效自评表(农村最低生活保障(县级补助))

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

农村最低生活保障(县级补助)

项目编码:

50023525T000004720897

自评总分:

100.00

项目主管部门:

931-江口镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

周仟

联系电话:

18996481093

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

4,745,708.00

4,745,708.00

其中:财政拨款

0.00

4,745,708.00

4,745,708.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

4,745,708.00

4,745,708.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

50023525T000004720897-农村最低生活保障(县级补助)

50023525T000004720897-农村最低生活保障(县级补助)

农村最低生活保障(县级补助)完成支付。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

农村低保对象人数

2000

2000

0

100

10

10

新纳入保障对象家庭经济状况核查率

%

100

100

0

100

10

10

困难群众基本生活救助生活费按时发放率

%

100

100

0

100

20

20

困难群众救助标准

定性

根据具体情况测算

1

0

100

20

20

困难群众基本生活救助保障

定性

有所提升

1

0

100

20

20

救助对象满意度

%

95

95

0

100

10

10

项目支出绩效自评表(城市最低生活保障(县级补助))

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

城市最低生活保障(县级补助)

项目编码:

50023525T000004720839

自评总分:

100.00

项目主管部门:

931-江口镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

周仟

联系电话:

18996481093

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

759,486.00

759,486.00

其中:财政拨款

0.00

759,486.00

759,486.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

759,486.00

759,486.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

城市最低生活保障(县级补助)按时发放

城市最低生活保障(县级补助)按时发放


城市最低生活保障(县级补助)按时发放。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

城市低保对象人数

300

300

0

100

10

10

新纳入保障对象家庭经济状况核查率

%

100

100

0

100

10

10

困难群众基本生活救助生活费按时发放率

%

100

100

0

100

20

20

困难群众救助标准

定性

根据具体情况测算

1

0

100

20

20

困难群众基本生活救助保障

定性

有所提升

1

0

100

20

20

救助对象满意度

%

95

95

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:周仟023-55812913

收入支出决算总表




公开01

单位:江口镇政府机关


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

10,315.65

一、一般公共服务支出

1,436.70

二、政府性基金预算财政拨款收入

108.66

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

7.66

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

8.04

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

5,157.97



九、卫生健康支出

74.78



十、节能环保支出

51.81



十一、城乡社区支出

581.13



十二、农林水支出

2,236.52



十三、交通运输支出

525.40



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

92.29



十九、住房保障支出

121.30



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

110.71



二十三、其他支出

20.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

10,424.31

本年支出合计

10,424.31

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

10,424.31

总计

10,424.31

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

单位:江口镇政府机关







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

10,424.31

10,424.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,436.70

1,436.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,325.94

1,325.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,157.21

1,157.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.72

166.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

76.30

76.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

14.46

14.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

7.66

7.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.04

8.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,157.97

5,157.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

346.62

346.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

346.62

346.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

328.94

328.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

135.97

135.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.25

3.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

245.39

245.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

84.31

84.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

145.48

145.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

15.61

15.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

239.43

239.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

198.28

198.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

41.16

41.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2,924.42

2,924.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

423.30

423.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2,501.12

2,501.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

138.67

138.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

138.67

138.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

750.09

750.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

750.09

750.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

181.14

181.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

6.54

6.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

174.60

174.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

74.78

74.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

51.81

51.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

51.81

51.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

51.81

51.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

581.13

581.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

233.01

233.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

233.01

233.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

272.67

272.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

272.67

272.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.02

0.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

37.36

37.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

15.11

15.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

22.25

22.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

38.07

38.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,236.52

2,236.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

233.48

233.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

71.40

71.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

24.66

24.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

51.20

51.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

31.68

31.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

29.54

29.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.09

54.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

51.69

51.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

84.98

84.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

76.54

76.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

8.44

8.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,069.52

1,069.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

181.02

181.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

888.50

888.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

781.25

781.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

106.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

675.25

675.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

2.30

2.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

8.96

8.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

1.95

1.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

525.40

525.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

525.40

525.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

515.40

515.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

92.29

92.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

76.29

76.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121.30

121.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.65

34.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.65

34.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.65

86.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.65

86.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

110.71

110.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

55.86

55.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

55.86

55.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

5.46

5.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

5.28

5.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

4.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.11

44.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42.31

42.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




支出决算表

单位江口镇政府机关





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

10,424.31

1,644.58

8,779.73

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,436.70

1,157.21

279.49

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,325.94

1,157.21

168.72

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,157.21

1,157.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.72

0.00

166.72

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

19.00

0.00

19.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

76.30

0.00

76.30

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

76.30

0.00

76.30

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

14.46

0.00

14.46

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

14.46

0.00

14.46

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

20402

公安

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

7.66

0.00

7.66

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

8.04

0.00

8.04

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

8.04

0.00

8.04

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

8.04

0.00

8.04

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,157.97

328.94

4,829.03

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

346.62

0.00

346.62

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

346.62

0.00

346.62

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

328.94

328.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

135.97

135.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

3.25

0.00

3.25

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

245.39

0.00

245.39

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

84.31

0.00

84.31

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

145.48

0.00

145.48

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

15.61

0.00

15.61

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

239.43

0.00

239.43

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

198.28

0.00

198.28

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

41.16

0.00

41.16

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

2,924.42

0.00

2,924.42

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

423.30

0.00

423.30

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

2,501.12

0.00

2,501.12

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

138.67

0.00

138.67

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

138.67

0.00

138.67

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

750.09

0.00

750.09

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

750.09

0.00

750.09

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

181.14

0.00

181.14

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

6.54

0.00

6.54

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

174.60

0.00

174.60

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

74.78

71.78

3.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

71.78

71.78

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

51.81

0.00

51.81

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

51.81

0.00

51.81

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

51.81

0.00

51.81

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

581.13

0.00

581.13

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

233.01

0.00

233.01

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

233.01

0.00

233.01

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

272.67

0.00

272.67

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

272.67

0.00

272.67

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.02

0.00

0.02

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

37.36

0.00

37.36

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

15.11

0.00

15.11

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

22.25

0.00

22.25

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

38.07

0.00

38.07

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

38.07

0.00

38.07

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,236.52

0.00

2,236.52

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

233.48

0.00

233.48

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

71.40

0.00

71.40

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

24.66

0.00

24.66

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

51.20

0.00

51.20

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

31.68

0.00

31.68

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

29.54

0.00

29.54

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

54.09

0.00

54.09

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.40

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

51.69

0.00

51.69

0.00

0.00

0.00

21303

水利

84.98

0.00

84.98

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

76.54

0.00

76.54

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

8.44

0.00

8.44

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,069.52

0.00

1,069.52

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

181.02

0.00

181.02

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

888.50

0.00

888.50

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

781.25

0.00

781.25

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

0.00

106.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

675.25

0.00

675.25

0.00

0.00

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

2.30

0.00

2.30

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

8.96

0.00

8.96

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

8.96

0.00

8.96

0.00

0.00

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

1.95

0.00

1.95

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

525.40

0.00

525.40

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

525.40

0.00

525.40

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

515.40

0.00

515.40

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

92.29

0.00

92.29

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

92.29

0.00

92.29

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

16.00

0.00

16.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

76.29

0.00

76.29

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

121.30

86.65

34.65

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

34.65

0.00

34.65

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

34.65

0.00

34.65

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.65

86.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

86.65

86.65

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

110.71

0.00

110.71

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

55.86

0.00

55.86

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

55.86

0.00

55.86

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00

2240299

其他消防救援事务支出

5.46

0.00

5.46

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

5.28

0.00

5.28

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.11

0.00

44.11

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42.31

0.00

42.31

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

     备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位江口镇政府机关




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

10,315.65

一、一般公共服务支出

1,436.70

1,436.70



二、政府性基金预算财政拨款

108.66

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

7.66

7.66





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

8.04

8.04





八、社会保障和就业支出

5,157.97

5,157.97





九、卫生健康支出

74.78

74.78





十、节能环保支出

51.81

51.81





十一、城乡社区支出

581.13

505.68

75.45




十二、农林水支出

2,236.52

2,223.31

13.21




十三、交通运输支出

525.40

525.40





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

92.29

92.29





十九、住房保障支出

121.30

121.30





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

110.71

110.71





二十三、其他支出

20.00


20.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

10,424.31

本年支出合计

10,424.31

10,315.65

108.66


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

10,424.31

总计

10,424.31

10,315.65

108.66


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位江口镇政府机关


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

10,315.65

1,644.58

8,671.06

201

一般公共服务支出

1,436.70

1,157.21

279.49

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,325.94

1,157.21

168.72

2010301

行政运行

1,157.21

1,157.21

0.00

2010302

一般行政管理事务

2.00

0.00

2.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.72

0.00

166.72

20113

商贸事务

19.00

0.00

19.00

2011308

招商引资

19.00

0.00

19.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.00

0.00

1.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

1.00

0.00

1.00

20132

组织事务

76.30

0.00

76.30

2013299

其他组织事务支出

76.30

0.00

76.30

20140

信访事务

14.46

0.00

14.46

2014004

信访业务

14.46

0.00

14.46

204

公共安全支出

7.66

0.00

7.66

20402

公安

7.66

0.00

7.66

2040221

特别业务

7.66

0.00

7.66

207

文化旅游体育与传媒支出

8.04

0.00

8.04

20701

文化和旅游

8.04

0.00

8.04

2070199

其他文化和旅游支出

8.04

0.00

8.04

208

社会保障和就业支出

5,157.97

328.94

4,829.03

20802

民政管理事务

346.62

0.00

346.62

2080208

基层政权建设和社区治理

346.62

0.00

346.62

20805

行政事业单位养老支出

328.94

328.94

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

119.98

119.98

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

73.00

73.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

135.97

135.97

0.00

20808

抚恤

3.25

0.00

3.25

2080899

其他优抚支出

3.25

0.00

3.25

20810

社会福利

245.39

0.00

245.39

2081001

儿童福利

84.31

0.00

84.31

2081002

老年福利

145.48

0.00

145.48

2081006

养老服务

15.61

0.00

15.61

20811

残疾人事业

239.43

0.00

239.43

2081107

残疾人生活和护理补贴

198.28

0.00

198.28

2081199

其他残疾人事业支出

41.16

0.00

41.16

20819

最低生活保障

2,924.42

0.00

2,924.42

2081901

城市最低生活保障金支出

423.30

0.00

423.30

2081902

农村最低生活保障金支出

2,501.12

0.00

2,501.12

20820

临时救助

138.67

0.00

138.67

2082001

临时救助支出

138.67

0.00

138.67

20821

特困人员救助供养

750.09

0.00

750.09

2082102

农村特困人员救助供养支出

750.09

0.00

750.09

20825

其他生活救助

181.14

0.00

181.14

2082501

其他城市生活救助

6.54

0.00

6.54

2082502

其他农村生活救助

174.60

0.00

174.60

210

卫生健康支出

74.78

71.78

3.00

21004

公共卫生

3.00

0.00

3.00

2100410

突发公共卫生事件应急处置

3.00

0.00

3.00

21011

行政事业单位医疗

71.78

71.78

0.00

2101101

行政单位医疗

71.78

71.78

0.00

211

节能环保支出

51.81

0.00

51.81

21104

自然生态保护

51.81

0.00

51.81

2110401

生态保护

51.81

0.00

51.81

212

城乡社区支出

505.68

0.00

505.68

21203

城乡社区公共设施

233.01

0.00

233.01

2120399

其他城乡社区公共设施支出

233.01

0.00

233.01

21205

城乡社区环境卫生

272.67

0.00

272.67

2120501

城乡社区环境卫生

272.67

0.00

272.67

213

农林水支出

2,223.31

0.00

2,223.31

21301

农业农村

233.48

0.00

233.48

2130106

科技转化与推广服务

71.40

0.00

71.40

2130119

防灾救灾

24.66

0.00

24.66

2130122

农业生产发展

51.20

0.00

51.20

2130124

农村合作经济

31.68

0.00

31.68

2130135

农业生态资源保护

29.54

0.00

29.54

2130148

渔业发展

25.00

0.00

25.00

21302

林业和草原

54.09

0.00

54.09

2130207

森林资源管理

2.40

0.00

2.40

2130234

林业草原防灾减灾

51.69

0.00

51.69

21303

水利

84.98

0.00

84.98

2130314

防汛

76.54

0.00

76.54

2130335

农村供水

8.44

0.00

8.44

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,069.52

0.00

1,069.52

2130504

农村基础设施建设

181.02

0.00

181.02

2130505

生产发展

888.50

0.00

888.50

21307

农村综合改革

781.25

0.00

781.25

2130701

对村级公益事业建设的补助

106.00

0.00

106.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

675.25

0.00

675.25

214

交通运输支出

525.40

0.00

525.40

21401

公路水路运输

525.40

0.00

525.40

2140104

公路建设

515.40

0.00

515.40

2140106

公路养护

10.00

0.00

10.00

220

自然资源海洋气象等支出

92.29

0.00

92.29

22001

自然资源事务

92.29

0.00

92.29

2200106

自然资源利用与保护

16.00

0.00

16.00

2200199

其他自然资源事务支出

76.29

0.00

76.29

221

住房保障支出

121.30

86.65

34.65

22101

保障性安居工程支出

34.65

0.00

34.65

2210105

农村危房改造

34.65

0.00

34.65

22102

住房改革支出

86.65

86.65

0.00

2210201

住房公积金

86.65

86.65

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

110.71

0.00

110.71

22401

应急管理事务

55.86

0.00

55.86

2240199

其他应急管理支出

55.86

0.00

55.86

22402

消防救援事务

5.46

0.00

5.46

2240299

其他消防救援事务支出

5.46

0.00

5.46

22406

自然灾害防治

5.28

0.00

5.28

2240602

森林草原防灾减灾

1.28

0.00

1.28

2240699

其他自然灾害防治支出

4.00

0.00

4.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

44.11

0.00

44.11

2240703

自然灾害救灾补助

1.80

0.00

1.80

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

42.31

0.00

42.31

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位江口镇政府机关




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,113.36

302

商品和服务支出

370.10

310

资本性支出

10.00

30101

基本工资

217.58

30201

办公费

57.09

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

214.91

30202

印刷费

6.51

31002

办公设备购置

10.00

30103

奖金

327.58

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

5.21

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

119.98

30206

电费

37.29

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

73.00

30207

邮电费

19.50

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

62.82

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.90

30211

差旅费

80.76

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

86.65

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.96

30213

维修(护)费

5.88

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

1.36

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

151.12

30215

会议费

3.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

6.45

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.33

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

140.12

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

47.94

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

11.00

30227

委托业务费

4.48

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

4.24

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

14.10

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

6.02

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

45.02

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

19.93

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,264.48

公用经费合计

380.10

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位江口镇政府机关





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

108.66

108.66

0.00

108.66

0.00

212

城乡社区支出

0.00

75.45

75.45

0.00

75.45

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.02

0.02

0.00

0.02

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

37.36

37.36

0.00

37.36

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

15.11

15.11

0.00

15.11

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

22.25

22.25

0.00

22.25

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

38.07

38.07

0.00

38.07

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

38.07

38.07

0.00

38.07

0.00

213

农林水支出

0.00

13.21

13.21

0.00

13.21

0.00

21367

三峡水库库区基金支出

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

2136701

基础设施建设和经济发展

0.00

2.30

2.30

0.00

2.30

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

8.96

8.96

0.00

8.96

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

8.96

8.96

0.00

8.96

0.00

21373

小型水库移民扶助基金安排的支出

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

0.00

2137302

基础设施建设和经济发展

0.00

1.95

1.95

0.00

1.95

0.00

229

其他支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位江口镇政府机关


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。




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