2025-10-14
重庆市云阳县凤鸣镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。
3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。
4.负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。
5.负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。
6.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。
7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。
8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。
9.负责安全生产宣传教育和综合监管,开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。
10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)机构设置
云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府,内设综合设置办事机构五个,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。内设事业站所5个,即:设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2024年度收入总计8567.10万元,支出总计8567.10万元。收、支与2023年度相比,减少1871.40万元,下降17.9%,主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少(优抚对象生活补助发放方式变更,转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金缩减;生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少),导致本年收、支总数较上年减少。
2. 收入情况。2024年度收入合计8567.10万元,与2023年度相比,减少1866.92万元,下降17.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1127万元(优抚对象生活补助发放方式变更收入514万元转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金较2023年减少1836万元等);政府性基金收入减少832万元(传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等)。其中:财政拨款收入8567.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计8567.10万元,与2023年度相比,减少1871.40万元,下降17.9%,主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。其中:基本支出2893.50万元,占33.77%;项目支出5673.61万元,占66.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8567.10万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1871.40万元,下降17.9%。主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少(优抚对象生活补助发放方式变更,转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金缩减;生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少),导致本年收、支总数较上年减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8192.70万元,与2023年度相比,减少1035.28万元,下降11.2%。主要原因是优抚对象生活补助发放方式变更,收入转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金减少等。较年初预算数增加2281.41万元,增长38.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8192.70万元,与2023年度相比,减少1039.76万元,下降11.3%。主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。较年初预算数增加2281.41万元,增长38.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1884.52万元,占23.00%,较年初预算数增加334.98万元,增长21.6%,主要原因是机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费等人员经费较年初增加。
(2)公共安全支出4.83万元,占0.06%,较年初预算数减少19.78万元,下降80.4%,主要原因是禁毒社工补贴调减了2.33万元、2023年乡镇自编项目-安全工作(含治安巡逻、消防工作等)调减了17.46万元。
(3)文化旅游体育与传媒支出48.76万元,占0.60%,较年初预算数减少35.60万元,下降42.2%,主要原因是“三馆一中心”免费开放保障经费、2023年乡镇自编项目-村级文化建设(广播维修维护等)、2024年乡镇自编(节庆活动等支出)等项目进行了调整,故该项支出总计较年初预算数减少。
(4)社会保障与就业支出2566.84万元,占31.33%,较年初预算数增加693.56万元,增长37.0%,主要原因是年中追加了农村最低生活保障(县级补助)、城市最低生活保障(县级补助)、特困人员救助供养(县级补助)、困难群众一次性生活补贴等民政项目补助对象的预算。
(5)卫生健康支出127.70万元,占1.56%,较年初预算数减少4.74万元,下降3.6%,主要原因是年中对职工基本医疗保险(行政)、优抚对象医疗保障经费(第二批)、2023年医疗服务保障能力等项目预算进行了调整,故该项支出总计较年初预算数减少。
(6)节能环保支出95.31万元,占1.16%,较年初预算数减少46.75万元,下降32.9%,主要原因是年中调减了2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇黎明村、福禄村农村污水治理项目22.37万元、2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇凤桥社区污水处理站升级改造项目28.55万元,追加了2024年度市级生态环境“以奖促治”资金项目-凤鸣镇院庄社区农村黑臭水体整治1.9万元、2024年乡镇自编项目(生态环保经费)2.26万元,总金额46.75万元。
(7)城乡社区支出903.11万元,占11.02%,较年初预算数增加877.32万元,增长3401.8%,主要原因是年中追加了2024年乡镇自编项目(场镇社区环境卫生)及特色小城镇建设等项目的预算。
(8)农林水支出1570.45万元,占19.17%,较年初预算数减少327.84万元,下降17.3%,主要原因是年中调减了云阳县2023年凤鸣镇配料育苗基地建设项目、云阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补等项目的预算。
(9)交通运输支出660.97万元,占8.07%,较年初预算数增加660.97万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算部分交通项目,年中追加了2024年车辆购置税补助资金-云阳县凤鸣现代农业产业园兴隆花园至响滩子水库道路扩宽工程、2023年农村公路通畅工程-双桂村2组至梧桐村15组道路改造工程(贺家湾-王家祠堂)、2023年农村公路通畅工程-民主村组级公路通达通畅工程(民主村13、14组)等项目的预算。
(10)资源勘探信息等支出100.00万元,占1.22%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算关闭煤矿转产扶持项目(凤鸣镇青桂农家乐),年中进行了预算调剂。
(11)自然资源海洋气象等支出32.47万元,占0.40%,较年初预算数增加32.47万元,增长100.0%,主要原因是追加了云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费。
(12)住房保障支出159.22万元,占1.94%,较年初预算数增加5.90万元,增长3.9%,主要原因是追加了住房公积金(行政)和2024年农村危房改造(第二批)的预算。
(13)灾害防治及应急管理支出38.53万元,占0.47%,较年初预算数增加10.93万元,增长39.6%,主要原因是年中追加了中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)的预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2893.50万元。其中:人员经费2528.10万元,与2023年度相比,增加59.47万元,增长2.4%,主要原因是2024年度本单位人员变动情况较大,退休和新招录人员工资水平有所差异导致,人员经费与2023年度相比有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费365.39万元,与2023年度相比,增加2.84万元,增长0.8%,主要原因是2024年度公用经费定额部分全部在机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入374.40万元,与2023年度相比,减少831.64万元,下降69.0%,主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等。本年支出374.40万元,与2023年度相比,减少831.64万元,下降69.0%,主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金收入减少,支出也相应减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.51万元,较年初预算数减少0.37万元,下降3.4%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.38万元,下降3.5%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费7.60万元,主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降4.2%,主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费。较上年支出数减少0.34万元,下降4.3%,主要原因是2024年我镇公务用车维修减少,总的公务用车运行维护费减少。
公务接待费2.91万元,主要用于接待市级和县级相关部门,包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.04万元,下降1.4%,主要原因是2024年上级部门来我镇检查、调研工作在外用餐减少,公务接待费支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待80批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费48.47元,车均购置费0万元,车均维护费2.53万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.36万元,与2023年度相比,减少0.57万元,下降61.3%,主要原因是厉行节约,严控会议费支出,一些会议采取线上会议形式组织。本年度培训费支出6.02万元,与2023年度相比,增加1.92万元,增长46.8%,主要原因是本年度我镇有5名工勤人员转岗情况,多出的费用为工勤人员转岗培训费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出344.20万元,机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.03万元,增长0.9%,主要原因是2024年公用经费定额全部预算在政府机关,培训费(转岗培训)等费用的支出增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑等设备。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和196个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资6669.10万元。
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
凤鸣镇整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000180 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
910-凤鸣镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
任远航 |
联系电话: |
15023833665 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
61,934,491.19 |
|
95,625,938.07 |
|
95,625,938.07 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
61,934,491.19 |
|
95,625,938.07 |
|
95,625,938.07 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
59,112,850.22 |
|
91,881,916.31 |
|
91,881,916.31 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
在现代化城市建设中,突出凤鸣本土6大要素,打造“小县大城”城乡融合示范地。 |
|
2024年,凤鸣镇对凤鸣本土6大要素进行了突出,全力打造“小县大城”城乡融合示范地。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
困难群众救助人数 |
人 |
≥ |
1500 |
1500 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成改厨改厕户数 |
户 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
完成招商引资 |
家 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
应征入伍人数 |
人 |
≥ |
8 |
8 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难群众救助按标准执行率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
产业、基础设施项目按照合同规定时间完工及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
困难群众补助及时发放率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成税收和非税收入 |
万元 |
≥ |
350 |
445 |
27.14 |
100 |
10 |
10 |
是 |
实际完成445万元 |
|
解决城乡就业人数 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
机关食堂日均运行费用 |
元 |
≤ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
综改资金-云阳县2023年凤鸣镇农建4组山坪塘整治项目 |
项目编码: |
50023524T000003860967 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
910-凤鸣镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
陈勇 |
联系电话: |
13436232953 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
|
10,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1:整治山坪塘1口。 |
目标1:整治山坪塘1口。 |
1.本年成功整治山坪塘1口 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
整治人饮池 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
整治山坪塘数量 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程施工设计标准 |
|
定性 |
符合规范 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率(100%) |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目支出总成本控制(≤**万元) |
万元 |
≤ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
改善灌溉面积(≥**亩) |
亩 |
≥ |
60 |
60 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保障居民社会生活平稳 |
|
定性 |
发生中等干旱不受严重影响 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障 |
|
定性 |
发生中等干旱不受严重影响 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益群众满意度(≥**%) |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我单位未组织开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55351003
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:凤鸣镇 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,192.70 |
一、一般公共服务支出 |
1,884.52 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
374.40 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
4.83 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
48.76 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
2,566.84 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.70 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
95.31 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,025.74 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,783.54 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
660.97 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
32.47 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
159.22 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
38.53 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
38.67 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
8,567.10 |
本年支出合计 |
8,567.10 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
8,567.10 |
总计 |
8,567.10 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
8,567.10 |
8,567.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,884.52 |
1,884.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,742.99 |
1,742.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,162.79 |
1,162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
505.50 |
505.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
48.92 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
18.22 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
39.06 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
27.20 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
27.20 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.83 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
48.76 |
48.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.32 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,566.84 |
2,566.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
254.47 |
254.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
254.47 |
254.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
647.68 |
647.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.30 |
231.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.42 |
211.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
204.97 |
204.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.35 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
114.39 |
114.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.28 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.31 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
42.80 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
100.44 |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
86.81 |
86.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.63 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
810.34 |
810.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
80.01 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
730.34 |
730.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.22 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
413.63 |
413.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
413.63 |
413.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
93.76 |
93.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
93.11 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
95.31 |
95.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
80.65 |
80.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
80.65 |
80.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,025.74 |
1,025.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
762.83 |
762.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
752.27 |
752.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.56 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
140.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
140.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
113.66 |
113.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,783.54 |
1,783.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
602.83 |
602.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
187.87 |
187.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.29 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
290.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
29.84 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
50.25 |
50.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
11.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.20 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.10 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
346.50 |
346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
28.75 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
303.51 |
303.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.23 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
598.82 |
598.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.97 |
150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
447.85 |
447.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
209.98 |
209.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
209.98 |
209.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
660.97 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
660.97 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
660.97 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
32.47 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.22 |
159.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.25 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.53 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.90 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.62 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
8,567.10 |
2,893.50 |
5,673.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,884.52 |
1,668.29 |
216.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,742.99 |
1,668.29 |
74.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,162.79 |
1,162.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
505.50 |
505.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.76 |
34.44 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
48.76 |
34.44 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,566.84 |
727.23 |
1,839.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
254.47 |
0.00 |
254.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
254.47 |
0.00 |
254.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
647.68 |
647.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.30 |
231.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.42 |
211.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
204.97 |
204.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
114.39 |
0.00 |
114.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
42.80 |
0.00 |
42.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
100.44 |
0.00 |
100.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
86.81 |
0.00 |
86.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.63 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
810.34 |
0.00 |
810.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
730.34 |
0.00 |
730.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
40.22 |
0.00 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.22 |
0.00 |
40.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
413.63 |
0.00 |
413.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
413.63 |
0.00 |
413.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
93.76 |
0.00 |
93.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
93.11 |
0.00 |
93.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
95.31 |
0.00 |
95.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
80.65 |
0.00 |
80.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
80.65 |
0.00 |
80.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,025.74 |
0.00 |
1,025.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
762.83 |
0.00 |
762.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
752.27 |
0.00 |
752.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
0.00 |
140.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
0.00 |
140.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
122.64 |
0.00 |
122.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
113.66 |
0.00 |
113.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,783.54 |
187.87 |
1,595.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
602.83 |
187.87 |
414.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
187.87 |
187.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.29 |
0.00 |
18.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
50.25 |
0.00 |
50.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130148 |
渔业发展 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
346.50 |
0.00 |
346.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
28.75 |
0.00 |
28.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
303.51 |
0.00 |
303.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
598.82 |
0.00 |
598.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.97 |
0.00 |
150.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
447.85 |
0.00 |
447.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
209.98 |
0.00 |
209.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
209.98 |
0.00 |
209.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.22 |
147.97 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.53 |
0.00 |
38.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
38.67 |
0.00 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
38.67 |
0.00 |
38.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
|
|
公开04表 | |||||||
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | ||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,192.70 |
一、一般公共服务支出 |
1,884.52 |
1,884.52 |
|
| |||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
374.40 |
二、外交支出 |
|
|
|
| |||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
四、公共安全支出 |
4.83 |
4.83 |
|
| |||||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
48.76 |
48.76 |
|
| |||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
2,566.84 |
2,566.84 |
|
| |||||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
127.70 |
127.70 |
|
| |||||
|
|
|
十、节能环保支出 |
95.31 |
95.31 |
|
| |||||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1,025.74 |
903.11 |
122.64 |
| |||||
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,783.54 |
1,570.45 |
213.10 |
| |||||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
660.97 |
660.97 |
|
| |||||
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
100.00 |
|
| |||||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
32.47 |
32.47 |
|
| |||||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
159.22 |
159.22 |
|
| |||||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
38.53 |
38.53 |
|
| |||||
|
|
|
二十三、其他支出 |
38.67 |
|
38.67 |
| |||||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
| |||||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
| |||||
|
本年收入合计 |
8,567.10 |
本年支出合计 |
8,567.10 |
8,192.70 |
374.40 |
| |||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
总计 |
8,567.10 |
总计 |
8,567.10 |
8,192.70 |
374.40 |
| |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
8,192.70 |
2,893.50 |
5,299.21 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,884.52 |
1,668.29 |
216.23 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,742.99 |
1,668.29 |
74.70 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,162.79 |
1,162.79 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
25.78 |
0.00 |
25.78 |
|
2010350 |
事业运行 |
505.50 |
505.50 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
48.92 |
0.00 |
48.92 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
|
20113 |
商贸事务 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
|
2011308 |
招商引资 |
18.22 |
0.00 |
18.22 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
39.06 |
0.00 |
39.06 |
|
20132 |
组织事务 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
56.00 |
0.00 |
56.00 |
|
20140 |
信访事务 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
|
2014004 |
信访业务 |
27.20 |
0.00 |
27.20 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
20402 |
公安 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.83 |
0.00 |
4.83 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
48.76 |
34.44 |
14.32 |
|
20701 |
文化和旅游 |
48.76 |
34.44 |
14.32 |
|
2070109 |
群众文化 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.32 |
0.00 |
14.32 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,566.84 |
727.23 |
1,839.61 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
58.08 |
58.08 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
254.47 |
0.00 |
254.47 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
254.47 |
0.00 |
254.47 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
647.68 |
647.68 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
231.30 |
231.30 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
211.42 |
211.42 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
204.97 |
204.97 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
12.35 |
0.00 |
12.35 |
|
20810 |
社会福利 |
114.39 |
0.00 |
114.39 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.28 |
0.00 |
19.28 |
|
2081002 |
老年福利 |
52.31 |
0.00 |
52.31 |
|
2081006 |
养老服务 |
42.80 |
0.00 |
42.80 |
|
20811 |
残疾人事业 |
100.44 |
0.00 |
100.44 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
86.81 |
0.00 |
86.81 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
13.63 |
0.00 |
13.63 |
|
20819 |
最低生活保障 |
810.34 |
0.00 |
810.34 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
80.01 |
0.00 |
80.01 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
730.34 |
0.00 |
730.34 |
|
20820 |
临时救助 |
40.22 |
0.00 |
40.22 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
40.22 |
0.00 |
40.22 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
413.63 |
0.00 |
413.63 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
413.63 |
0.00 |
413.63 |
|
20825 |
其他生活救助 |
93.76 |
0.00 |
93.76 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
93.11 |
0.00 |
93.11 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
21.47 |
21.47 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
127.70 |
127.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
70.46 |
70.46 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
57.24 |
57.24 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
95.31 |
0.00 |
95.31 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
|
21103 |
污染防治 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
2110302 |
水体 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
21104 |
自然生态保护 |
80.65 |
0.00 |
80.65 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
80.65 |
0.00 |
80.65 |
|
212 |
城乡社区支出 |
903.11 |
0.00 |
903.11 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
762.83 |
0.00 |
762.83 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
752.27 |
0.00 |
752.27 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
10.56 |
0.00 |
10.56 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
0.00 |
140.28 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
140.28 |
0.00 |
140.28 |
|
213 |
农林水支出 |
1,570.45 |
187.87 |
1,382.58 |
|
21301 |
农业农村 |
602.83 |
187.87 |
414.96 |
|
2130104 |
事业运行 |
187.87 |
187.87 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
18.29 |
0.00 |
18.29 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
290.00 |
0.00 |
290.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
29.84 |
0.00 |
29.84 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
50.25 |
0.00 |
50.25 |
|
2130148 |
渔业发展 |
11.00 |
0.00 |
11.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
15.13 |
0.00 |
15.13 |
|
21302 |
林业和草原 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.20 |
0.00 |
18.20 |
|
21303 |
水利 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
|
2130335 |
农村供水 |
4.10 |
0.00 |
4.10 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
346.50 |
0.00 |
346.50 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
28.75 |
0.00 |
28.75 |
|
2130505 |
生产发展 |
303.51 |
0.00 |
303.51 |
|
2130506 |
社会发展 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
4.23 |
0.00 |
4.23 |
|
21307 |
农村综合改革 |
598.82 |
0.00 |
598.82 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
150.97 |
0.00 |
150.97 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
447.85 |
0.00 |
447.85 |
|
214 |
交通运输支出 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
|
21401 |
公路水路运输 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
|
2140104 |
公路建设 |
660.97 |
0.00 |
660.97 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
|
22001 |
自然资源事务 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
32.47 |
0.00 |
32.47 |
|
221 |
住房保障支出 |
159.22 |
147.97 |
11.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
11.25 |
0.00 |
11.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
147.97 |
147.97 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
38.53 |
0.00 |
38.53 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
26.90 |
0.00 |
26.90 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.62 |
0.00 |
3.62 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,251.99 |
302 |
商品和服务支出 |
357.22 |
310 |
资本性支出 |
8.17 |
|
30101 |
基本工资 |
480.54 |
30201 |
办公费 |
58.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
268.68 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.17 |
|
30103 |
奖金 |
316.75 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
462.50 |
30205 |
水费 |
4.66 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
231.30 |
30206 |
电费 |
25.06 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
211.42 |
30207 |
邮电费 |
26.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
109.47 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.33 |
30211 |
差旅费 |
24.99 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
149.79 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
18.23 |
30213 |
维修(护)费 |
0.05 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
276.11 |
30215 |
会议费 |
0.36 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
5.73 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.91 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
52.82 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
207.50 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
34.93 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.20 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
44.04 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
11.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.60 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
48.92 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.69 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,528.10 |
公用经费合计 |
365.39 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
374.40 |
374.40 |
0.00 |
374.40 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
122.64 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
122.64 |
122.64 |
0.00 |
122.64 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
113.66 |
113.66 |
0.00 |
113.66 |
0.00 |
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
0.00 |
8.98 |
8.98 |
0.00 |
8.98 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
213.10 |
213.10 |
0.00 |
213.10 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
3.12 |
3.12 |
0.00 |
3.12 |
0.00 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
209.98 |
209.98 |
0.00 |
209.98 |
0.00 |
|
2137202 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
209.98 |
209.98 |
0.00 |
209.98 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
38.67 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
38.67 |
38.67 |
0.00 |
38.67 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
24.67 |
24.67 |
0.00 |
24.67 |
0.00 |
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:凤鸣镇 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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|
|
|
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公开09表 |
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部门:凤鸣镇 |
|
|
单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
344.20 |
|
(一)支出合计 |
10.51 |
10.51 |
(一)行政单位 |
344.20 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.60 |
7.60 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
7.60 |
7.60 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.91 |
2.91 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.91 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
3 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
80 |
(一)政府采购支出合计 |
5.85 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
5.85 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
600 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
5.85 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
5.85 |
|
二、会议费 |
— |
0.36 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
6.02 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
53.24 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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