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2025-10-14

重庆市云阳县凤鸣镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。

2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等职责。

3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权职责的具体工作,组织人大代表视察、调研、评议等活动,收集、整理、交办代表建议等职责。

4.负责经济发展、农村经营管理、经济社会统计、招商引资、对口支援、扶贫开发、移民后扶、公路、水利、易地扶贫搬迁等职责。

5.负责民政、教育、卫生、计生、文化、旅游、广电、科技、体育、老龄、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等职责。

6.负责信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、自然资源管理、生态环境保护等职责。

8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、审计、协税护税、村级财务管理等职责。

9.负责安全生产宣传教育和综合监管,开展地质灾害防治、水旱灾害防治、消防、森林防火、煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等职责。

10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。

(二)机构设置

云阳县凤鸣镇人民政府为乡镇政府,内设综合设置办事机构五个,分别为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。内设事业站所5个,即:设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2024年度收入总计8567.10万元,支出总计8567.10万元。收、支与2023年度相比,减少1871.40万元,下降17.9%,主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少(优抚对象生活补助发放方式变更,转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金缩减;生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少),导致本年收、支总数较上年减少。

2. 收入情况。2024年度收入合计8567.10万元,与2023年度相比,减少1866.92万元,下降17.9%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少1127万元(优抚对象生活补助发放方式变更收入514万元转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金较2023年减少1836万元等);政府性基金收入减少832万元(传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等)。其中:财政拨款收入8567.10万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3. 支出情况。2024年度支出合计8567.10万元,与2023年度相比,减少1871.40万元,下降17.9%,主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。其中:基本支出2893.50万元,占33.77%;项目支出5673.61万元,占66.23%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8567.10万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少1871.40万元,下降17.9%。主要原因是2024年基本支出和项目支出均在减少(优抚对象生活补助发放方式变更,转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金缩减;生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少),导致本年收、支总数较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8192.70万元,与2023年度相比,减少1035.28万元,下降11.2%。主要原因是优抚对象生活补助发放方式变更,收入转主管部门;生产发展、产业发展等项目资金减少等。较年初预算数增加2281.41万元,增长38.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8192.70万元,与2023年度相比,减少1039.76万元,下降11.3%。主要原因是生产发展、产业发展等一般公共预算项目资金和传统村落特色小城镇建设等项目资金减少。较年初预算数增加2281.41万元,增长38.6%。主要原因是年初预算不包括乡镇自编项目和上级下达的各类项目。

3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1884.52万元,占23.00%,较年初预算数增加334.98万元,增长21.6%,主要原因是机关事业单位工作人员及离退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费等人员经费较年初增加。

2)公共安全支出4.83万元,占0.06%,较年初预算数减少19.78万元,下降80.4%,主要原因是禁毒社工补贴调减了2.33万元、2023年乡镇自编项目-安全工作(含治安巡逻、消防工作等)调减了17.46万元。

3)文化旅游体育与传媒支出48.76万元,占0.60%,较年初预算数减少35.60万元,下降42.2%,主要原因是三馆一中心免费开放保障经费、2023年乡镇自编项目-村级文化建设(广播维修维护等)、2024年乡镇自编(节庆活动等支出)等项目进行了调整,故该项支出总计较年初预算数减少。

4)社会保障与就业支出2566.84万元,占31.33%,较年初预算数增加693.56万元,增长37.0%,主要原因是年中追加了农村最低生活保障(县级补助)、城市最低生活保障(县级补助)、特困人员救助供养(县级补助)、困难群众一次性生活补贴等民政项目补助对象的预算。

5)卫生健康支出127.70万元,占1.56%,较年初预算数减少4.74万元,下降3.6%,主要原因是年中对职工基本医疗保险(行政)、优抚对象医疗保障经费(第二批)、2023年医疗服务保障能力等项目预算进行了调整,故该项支出总计较年初预算数减少。

6)节能环保支出95.31万元,占1.16%,较年初预算数减少46.75万元,下降32.9%,主要原因是年中调减了2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇黎明村、福禄村农村污水治理项目22.37万元、2023年中央农村环境整治资金-云阳县凤鸣镇凤桥社区污水处理站升级改造项目28.55万元,追加了2024年度市级生态环境以奖促治资金项目-凤鸣镇院庄社区农村黑臭水体整治1.9万元、2024年乡镇自编项目(生态环保经费)2.26万元,总金额46.75万元。

7)城乡社区支出903.11万元,占11.02%,较年初预算数增加877.32万元,增长3401.8%,主要原因是年中追加了2024年乡镇自编项目(场镇社区环境卫生)及特色小城镇建设等项目的预算。

8)农林水支出1570.45万元,占19.17%,较年初预算数减少327.84万元,下降17.3%,主要原因是年中调减了云阳县2023年凤鸣镇配料育苗基地建设项目、云阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补等项目的预算。

9)交通运输支出660.97万元,占8.07%,较年初预算数增加660.97万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算部分交通项目,年中追加了2024年车辆购置税补助资金-云阳县凤鸣现代农业产业园兴隆花园至响滩子水库道路扩宽工程、2023年农村公路通畅工程-双桂村2组至梧桐村15组道路改造工程(贺家湾-王家祠堂)、2023年农村公路通畅工程-民主村组级公路通达通畅工程(民主村1314组)等项目的预算。

10)资源勘探信息等支出100.00万元,占1.22%,较年初预算数增加100.00万元,增长100.0%,主要原因是年初未预算关闭煤矿转产扶持项目(凤鸣镇青桂农家乐),年中进行了预算调剂。

11自然资源海洋气象等支出32.47万元,占0.40%,较年初预算数增加32.47万元,增长100.0%,主要原因是追加了云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费。

12住房保障支出159.22万元,占1.94%,较年初预算数增加5.90万元,增长3.9%,主要原因是追加了住房公积金(行政)2024年农村危房改造(第二批)的预算。

13灾害防治及应急管理支出38.53万元,占0.47%,较年初预算数增加10.93万元,增长39.6%,主要原因是年中追加了中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)的预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出2893.50万元。其中:人员经费2528.10万元,与2023年度相比,增加59.47万元,增长2.4%,主要原因是2024年度本单位人员变动情况较大,退休和新招录人员工资水平有所差异导致,人员经费与2023年度相比有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费365.39万元,与2023年度相比,增加2.84万元,增长0.8%,主要原因是2024年度公用经费定额部分全部在机关。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入374.40万元,与2023年度相比,减少831.64万元,下降69.0%,主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金减少等。本年支出374.40万元,与2023年度相比,减少831.64万元,下降69.0%,主要原因是传统村落发展项目和特色小城镇等项目资金收入减少,支出也相应减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计10.51万元,较年初预算数减少0.37万元,下降3.4%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,从严控制三公经费。较上年支出数减少0.38万元,下降3.5%,主要原因是严格落实政府过紧日子要求,从严控制三公经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生因公出国(境)支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2023年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位2024年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费7.60万元,主要用于镇内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降4.2%,主要原因是厉行节约,严控公务车运行维护费。较上年支出数减少0.34万元,下降4.3%,主要原因是2024年我镇公务用车维修减少,总的公务用车运行维护费减少。

公务接待费2.91万元,主要用于接待市级和县级相关部门,包括上述部门来我镇调研、检查工作用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,严控接待范围和接待标准。较上年支出数减少0.04万元,下降1.4%,主要原因是2024年上级部门来我镇检查、调研工作在外用餐减少,公务接待费支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待80批次600人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费48.47元,车均购置费0万元,车均维护费2.53万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.36万元,与2023年度相比,减少0.57万元,下降61.3%,主要原因是厉行节约,严控会议费支出,一些会议采取线上会议形式组织。本年度培训费支出6.02万元,与2023年度相比,增加1.92万元,增长46.8%,主要原因是本年度我镇有5名工勤人员转岗情况,多出的费用为工勤人员转岗培训费。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出344.20万元,机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.03万元,增长0.9%,主要原因是2024年公用经费定额全部预算在政府机关,培训费(转岗培训)等费用的支出增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额5.85万元,其中:政府采购货物支出5.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.85元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额5.85万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购电脑等设备。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和196个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资6669.10万元。

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

凤鸣镇整体自评

项目编码:

50023500024P000180

自评总分:

100.00

项目主管部门:

910-凤鸣镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

任远航

联系电话:

15023833665

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

61,934,491.19

95,625,938.07

95,625,938.07

其中:财政拨款

61,934,491.19

95,625,938.07

95,625,938.07

100

10.00

10.00

一般公共预算

59,112,850.22

91,881,916.31

91,881,916.31

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

在现代化城市建设中,突出凤鸣本土6大要素,打造小县大城城乡融合示范地。
在现代化农业农村建设方面,突出打造三站功能,包括人口转移的中转站,农业生产的服务站以及绿水青山的守护站,形成具有凤鸣辨识度的强镇带村富民新路子。
在现代化产业体系建设方面,一是持续壮大市级中小企业集聚区,二是培育江南重点消费集聚区,三是打造农业种业高地,四是发展假日休闲体验经济。
在基层治理体系和治理能力现代化建设中,以“141”基层治理体系建设为抓手,突出打造四治共建共享”“综合行政执法”“片区一级消防站”3个样板,逐步构建群众自治圈社会共治圈

2024年,凤鸣镇对凤鸣本土6大要素进行了突出,全力打造小县大城城乡融合示范地。
聚焦聚力抓项目拼经济,全力稳推进、开新局,发展活力再增强。经济运行稳中向好。全镇预计完成一般公共预算本级收入512.08万元,同比增长14.94%。固定资产投资额26172万元,工业投资额14943万元。
聚焦聚力培育特色产业,持续破瓶颈、创品牌,产业实现新突破。一是粮油生猪稳产保供。建成国家级大豆玉米带状复合种植百亩示范片、县级水稻高产高效万亩示范片、县级水稻单产提升千亩示范片各一个。预计全年粮油播种面积达到9.015万亩,总产量达2.88万吨。预计全年出栏生猪10万头以上。上半年出栏肉牛0.4万头,肉羊1.656万只,肉鸡98.15万羽,生产禽蛋1830吨以上。全年蔬菜育苗700万株,建设蔬菜基地约3.5万平方米,温室大棚105座,生产蔬菜3.5万吨。二是特色产业提优做精。打造柑橘出口示范基地1个,建成柑橘化肥农药减量增效示范片2个。成功注册凤茧牌桑蚕茧商标,全年蚕茧销售58万公斤,销售额达3000万元,建成国家级农民合作社示范社(蚕桑)1家。三是种业发展提质增效。新质赋,激活种源。深入实施种畜、种苗、种子、种鱼等四大种业工程,培育出全市唯一一家市级良种肉牛繁育场。四是工业制造提级扩容。新签约工业项目5个,签约资金1.31亿元,其中工业项目5个,签约资金1.31亿元,到位资金0.5085亿,新增工业企业22家、工业个体17家。新增楼宇工业12家,带动就业600人。五是商贸服务提标扩面。以梧桐美食一条街”“哈尔街商贸市场”“凤鸣书院青少年消费区为重点,打造亿元级商圈。新培育市场主体143家。预计全年新开餐饮18家。场镇物流服务业日趋成熟,有7家快递企业集聚。
聚焦聚力推进全域美丽建设,积极破难题、建机制,生态环境再提升。一是乡村旅游融合创新。挖掘黎明古村、A级景区、非遗文化等,发展乡村旅游、生态观光、农事体验、户外拓展、研学教育等业态,助推花千谷景区成功创建AAA级旅游景区。预计全年旅游综合收入将破达到4500万元。二是城乡一体化发展。全面完成市级特色小城镇建设项目,有序推进凤鸣纳入县城同城化管理工作。新建生态停车场6190平方米,完成凤鸣公交站项目工程。通过规划引领、建管并重、奖惩兼顾等措施,持续创新乡风文明积分工作,不断改善以通道环境整治为重点的人居环境。三是化肥农药减量增效。打造一个500亩柑橘化肥农药减量增效及绿色发展推广示范片。全镇推广地膜科学使用和回收利用1300亩,发放地膜3240公斤。
聚焦聚力保障和改善民生,扎实办实事、惠民生,社会发展再巩固,一是社会救助扎实推进。全年大病临时救助55人次303020元。低保新增3044人,取消134166人,累计发放低保金691余万元;发放残疾人护理补贴5241人次44.02万元、贫困残疾人生活补贴3046人次27.26万元,实施残疾人无障碍设施改造144.48万元。二是就业创业保障有力。开发公益性岗位216个,实现城镇新增就业465人,城镇登记失业率为4.8%以内。累计发放创业担保贴息贷款300万元;组织实用技术培训150余人;申报4050灵活就业人员社保补贴115人次。三是社会大局平稳有序。汛期、高温平稳过渡,再次实现全年安全责任事故零目标。逐步完善执法体系建设,办理普通程序案件9条,简易程序案件147条。化解矛盾纠纷350余件,全力确保小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。用心用情做好信访工作,全年网上信访28件,已回复28件,其中国家督办1件、公开信箱5件,县级交办1件,化解率达100%

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

困难群众救助人数

1500

1500

0

100

10

10

完成改厨改厕户数

50

50

0

100

10

10

完成招商引资

10

10

0

100

10

10

应征入伍人数

8

8

0

100

5

5

困难群众救助按标准执行率

%

100

100

0

100

10

10

产业、基础设施项目按照合同规定时间完工及时率

%

90

90

0

100

5

5

困难群众补助及时发放率

%

95

95

0

100

10

10

完成税收和非税收入

万元

350

445

27.14

100

10

10

实际完成445万元

解决城乡就业人数

300

300

0

100

10

10

辖区群众满意度

%

90

90

0

100

10

10

机关食堂日均运行费用

3000

3000

0

100

10

10

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

综改资金-云阳县2023年凤鸣镇农建4组山坪塘整治项目

项目编码:

50023524T000003860967

自评总分:

100.00

项目主管部门:

910-凤鸣镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

陈勇

联系电话:

13436232953

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

10,000.00

10,000.00

10,000.00

其中:财政拨款

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

10,000.00

10,000.00

10,000.00

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:整治山坪塘1口。
目标2:整治人饮池1口(含更换DN20PE1000米)。

目标1:整治山坪塘1口。
目标2:整治人饮池1口(含更换DN20PE1000米)。

1.本年成功整治山坪塘1
2.本年成功整治人饮池1口(含更换DN20PE1000米)。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

整治人饮池

1

1

0

100

10

10

整治山坪塘数量

1

1

0

100

10

10

工程施工设计标准

定性

符合规范

1

0

100

10

10

项目验收合格率(100%

%

100

100

0

100

10

10

项目完成及时率

%

100

100

0

100

5

5

项目支出总成本控制(≤**万元)

万元

5

5

0

100

5

5

改善灌溉面积(≥**亩)

60

60

0

100

10

10

保障居民社会生活平稳

定性

发生中等干旱不受严重影响

1

0

100

10

10

为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障

定性

发生中等干旱不受严重影响

1

0

100

10

10

受益群众满意度(≥**%

%

90

90

0

100

10

10

(二)部门绩效评价情况

我单位未组织开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55351003


收入支出决算总表

公开01

部门:凤鸣镇

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,192.70

一、一般公共服务支出

1,884.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

374.40

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

4.83

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

48.76

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

2,566.84

九、卫生健康支出

127.70

十、节能环保支出

95.31

十一、城乡社区支出

1,025.74

十二、农林水支出

1,783.54

十三、交通运输支出

660.97

十四、资源勘探工业信息等支出

100.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.47

十九、住房保障支出

159.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

38.53

二十三、其他支出

38.67

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,567.10

本年支出合计

8,567.10

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

8,567.10

总计

8,567.10

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:凤鸣镇

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,567.10

8,567.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,884.52

1,884.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,742.99

1,742.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,162.79

1,162.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.78

25.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

505.50

505.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.92

48.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

1.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

18.22

18.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

56.00

56.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

27.20

27.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.76

48.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.76

48.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

34.44

34.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

14.32

14.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,566.84

2,566.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.08

58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

58.08

58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

254.47

254.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

254.47

254.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

647.68

647.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.30

231.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

211.42

211.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

204.97

204.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12.35

12.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

114.39

114.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

19.28

19.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

52.31

52.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

42.80

42.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

100.44

100.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

86.81

86.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.63

13.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

810.34

810.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

80.01

80.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

730.34

730.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

40.22

40.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

413.63

413.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

413.63

413.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

93.76

93.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

93.11

93.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

70.46

70.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

57.24

57.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

95.31

95.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

12.76

12.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

80.65

80.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

80.65

80.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,025.74

1,025.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

762.83

762.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

752.27

752.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.56

10.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140.28

140.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140.28

140.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

122.64

122.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

113.66

113.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

8.98

8.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,783.54

1,783.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

602.83

602.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

187.87

187.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

18.29

18.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

290.00

290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

29.84

29.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

50.25

50.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

15.13

15.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

18.20

18.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

4.10

4.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

346.50

346.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

28.75

28.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

303.51

303.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.23

4.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

598.82

598.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

150.97

150.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

447.85

447.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

209.98

209.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

209.98

209.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

660.97

660.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

660.97

660.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

660.97

660.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

32.47

32.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

159.22

159.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

11.25

11.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.97

147.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.97

147.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.53

38.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.90

26.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.62

3.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

38.67

38.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

38.67

38.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.67

24.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

14.00

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:凤鸣镇

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

8,567.10

2,893.50

5,673.61

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,884.52

1,668.29

216.23

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,742.99

1,668.29

74.70

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,162.79

1,162.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.78

0.00

25.78

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

505.50

505.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.92

0.00

48.92

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

0.00

1.06

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

18.22

0.00

18.22

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.06

0.00

39.06

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.06

0.00

39.06

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

56.00

0.00

56.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

27.20

0.00

27.20

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

27.20

0.00

27.20

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

20402

公安

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

48.76

34.44

14.32

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

48.76

34.44

14.32

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

34.44

34.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

14.32

0.00

14.32

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,566.84

727.23

1,839.61

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.08

58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

58.08

58.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

254.47

0.00

254.47

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

254.47

0.00

254.47

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

647.68

647.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.30

231.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

211.42

211.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

204.97

204.97

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

12.35

0.00

12.35

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

12.35

0.00

12.35

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

114.39

0.00

114.39

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

19.28

0.00

19.28

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

52.31

0.00

52.31

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

42.80

0.00

42.80

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

100.44

0.00

100.44

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

86.81

0.00

86.81

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

13.63

0.00

13.63

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

810.34

0.00

810.34

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

80.01

0.00

80.01

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

730.34

0.00

730.34

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

40.22

0.00

40.22

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

40.22

0.00

40.22

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

413.63

0.00

413.63

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

413.63

0.00

413.63

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

93.76

0.00

93.76

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

93.11

0.00

93.11

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

21.47

21.47

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

70.46

70.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

57.24

57.24

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

95.31

0.00

95.31

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

12.76

0.00

12.76

0.00

0.00

0.00

2110199

其他环境保护管理事务支出

12.76

0.00

12.76

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

80.65

0.00

80.65

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

80.65

0.00

80.65

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,025.74

0.00

1,025.74

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

762.83

0.00

762.83

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

752.27

0.00

752.27

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.56

0.00

10.56

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

140.28

0.00

140.28

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

140.28

0.00

140.28

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

122.64

0.00

122.64

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

113.66

0.00

113.66

0.00

0.00

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

8.98

0.00

8.98

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,783.54

187.87

1,595.68

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

602.83

187.87

414.96

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

187.87

187.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

18.29

0.00

18.29

0.00

0.00

0.00

2130119

防灾救灾

0.45

0.00

0.45

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

290.00

0.00

290.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

29.84

0.00

29.84

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

50.25

0.00

50.25

0.00

0.00

0.00

2130148

渔业发展

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

15.13

0.00

15.13

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

18.20

0.00

18.20

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

18.20

0.00

18.20

0.00

0.00

0.00

21303

水利

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

4.10

0.00

4.10

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

346.50

0.00

346.50

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

28.75

0.00

28.75

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

303.51

0.00

303.51

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.23

0.00

4.23

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

598.82

0.00

598.82

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

150.97

0.00

150.97

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

447.85

0.00

447.85

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

3.12

0.00

3.12

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

209.98

0.00

209.98

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

209.98

0.00

209.98

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

660.97

0.00

660.97

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

660.97

0.00

660.97

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

660.97

0.00

660.97

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.47

0.00

32.47

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

32.47

0.00

32.47

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

32.47

0.00

32.47

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

159.22

147.97

11.25

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

11.25

0.00

11.25

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

147.97

147.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

147.97

147.97

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.53

0.00

38.53

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

26.90

0.00

26.90

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.62

0.00

3.62

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

3.62

0.00

3.62

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

38.67

0.00

38.67

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

38.67

0.00

38.67

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

24.67

0.00

24.67

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

14.00

0.00

14.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:凤鸣镇

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,192.70

一、一般公共服务支出

1,884.52

1,884.52

二、政府性基金预算财政拨款

374.40

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

4.83

4.83

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

48.76

48.76

八、社会保障和就业支出

2,566.84

2,566.84

九、卫生健康支出

127.70

127.70

十、节能环保支出

95.31

95.31

十一、城乡社区支出

1,025.74

903.11

122.64

十二、农林水支出

1,783.54

1,570.45

213.10

十三、交通运输支出

660.97

660.97

十四、资源勘探工业信息等支出

100.00

100.00

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

32.47

32.47

十九、住房保障支出

159.22

159.22

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

38.53

38.53

二十三、其他支出

38.67

38.67

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

8,567.10

本年支出合计

8,567.10

8,192.70

374.40

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

8,567.10

总计

8,567.10

8,192.70

374.40













备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:凤鸣镇

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,192.70

2,893.50

5,299.21

201

一般公共服务支出

1,884.52

1,668.29

216.23

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,742.99

1,668.29

74.70

2010301

行政运行

1,162.79

1,162.79

0.00

2010302

一般行政管理事务

25.78

0.00

25.78

2010350

事业运行

505.50

505.50

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

48.92

0.00

48.92

20111

纪检监察事务

1.06

0.00

1.06

2011199

其他纪检监察事务支出

1.06

0.00

1.06

20113

商贸事务

18.22

0.00

18.22

2011308

招商引资

18.22

0.00

18.22

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

39.06

0.00

39.06

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

39.06

0.00

39.06

20132

组织事务

56.00

0.00

56.00

2013299

其他组织事务支出

56.00

0.00

56.00

20140

信访事务

27.20

0.00

27.20

2014004

信访业务

27.20

0.00

27.20

204

公共安全支出

4.83

0.00

4.83

20402

公安

4.83

0.00

4.83

2040221

特别业务

4.83

0.00

4.83

207

文化旅游体育与传媒支出

48.76

34.44

14.32

20701

文化和旅游

48.76

34.44

14.32

2070109

群众文化

34.44

34.44

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

14.32

0.00

14.32

208

社会保障和就业支出

2,566.84

727.23

1,839.61

20801

人力资源和社会保障管理事务

58.08

58.08

0.00

2080109

社会保险经办机构

58.08

58.08

0.00

20802

民政管理事务

254.47

0.00

254.47

2080208

基层政权建设和社区治理

254.47

0.00

254.47

20805

行政事业单位养老支出

647.68

647.68

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

231.30

231.30

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

211.42

211.42

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

204.97

204.97

0.00

20808

抚恤

12.35

0.00

12.35

2080899

其他优抚支出

12.35

0.00

12.35

20810

社会福利

114.39

0.00

114.39

2081001

儿童福利

19.28

0.00

19.28

2081002

老年福利

52.31

0.00

52.31

2081006

养老服务

42.80

0.00

42.80

20811

残疾人事业

100.44

0.00

100.44

2081107

残疾人生活和护理补贴

86.81

0.00

86.81

2081199

其他残疾人事业支出

13.63

0.00

13.63

20819

最低生活保障

810.34

0.00

810.34

2081901

城市最低生活保障金支出

80.01

0.00

80.01

2081902

农村最低生活保障金支出

730.34

0.00

730.34

20820

临时救助

40.22

0.00

40.22

2082001

临时救助支出

40.22

0.00

40.22

20821

特困人员救助供养

413.63

0.00

413.63

2082102

农村特困人员救助供养支出

413.63

0.00

413.63

20825

其他生活救助

93.76

0.00

93.76

2082501

其他城市生活救助

0.65

0.00

0.65

2082502

其他农村生活救助

93.11

0.00

93.11

20828

退役军人管理事务

21.47

21.47

0.00

2082850

事业运行

21.47

21.47

0.00

210

卫生健康支出

127.70

127.70

0.00

21011

行政事业单位医疗

127.70

127.70

0.00

2101101

行政单位医疗

70.46

70.46

0.00

2101102

事业单位医疗

57.24

57.24

0.00

211

节能环保支出

95.31

0.00

95.31

21101

环境保护管理事务

12.76

0.00

12.76

2110199

其他环境保护管理事务支出

12.76

0.00

12.76

21103

污染防治

1.90

0.00

1.90

2110302

水体

1.90

0.00

1.90

21104

自然生态保护

80.65

0.00

80.65

2110402

农村环境保护

80.65

0.00

80.65

212

城乡社区支出

903.11

0.00

903.11

21203

城乡社区公共设施

762.83

0.00

762.83

2120303

小城镇基础设施建设

752.27

0.00

752.27

2120399

其他城乡社区公共设施支出

10.56

0.00

10.56

21205

城乡社区环境卫生

140.28

0.00

140.28

2120501

城乡社区环境卫生

140.28

0.00

140.28

213

农林水支出

1,570.45

187.87

1,382.58

21301

农业农村

602.83

187.87

414.96

2130104

事业运行

187.87

187.87

0.00

2130106

科技转化与推广服务

18.29

0.00

18.29

2130119

防灾救灾

0.45

0.00

0.45

2130122

农业生产发展

290.00

0.00

290.00

2130124

农村合作经济

29.84

0.00

29.84

2130135

农业生态资源保护

50.25

0.00

50.25

2130148

渔业发展

11.00

0.00

11.00

2130199

其他农业农村支出

15.13

0.00

15.13

21302

林业和草原

18.20

0.00

18.20

2130234

林业草原防灾减灾

18.20

0.00

18.20

21303

水利

4.10

0.00

4.10

2130335

农村供水

4.10

0.00

4.10

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

346.50

0.00

346.50

2130504

农村基础设施建设

28.75

0.00

28.75

2130505

生产发展

303.51

0.00

303.51

2130506

社会发展

10.00

0.00

10.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

4.23

0.00

4.23

21307

农村综合改革

598.82

0.00

598.82

2130701

对村级公益事业建设的补助

150.97

0.00

150.97

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

447.85

0.00

447.85

214

交通运输支出

660.97

0.00

660.97

21401

公路水路运输

660.97

0.00

660.97

2140104

公路建设

660.97

0.00

660.97

215

资源勘探工业信息等支出

100.00

0.00

100.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

100.00

0.00

100.00

220

自然资源海洋气象等支出

32.47

0.00

32.47

22001

自然资源事务

32.47

0.00

32.47

2200199

其他自然资源事务支出

32.47

0.00

32.47

221

住房保障支出

159.22

147.97

11.25

22101

保障性安居工程支出

11.25

0.00

11.25

2210105

农村危房改造

11.25

0.00

11.25

22102

住房改革支出

147.97

147.97

0.00

2210201

住房公积金

147.97

147.97

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

38.53

0.00

38.53

22401

应急管理事务

26.90

0.00

26.90

2240199

其他应急管理支出

26.90

0.00

26.90

22406

自然灾害防治

8.00

0.00

8.00

2240601

地质灾害防治

8.00

0.00

8.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.62

0.00

3.62

2240703

自然灾害救灾补助

3.62

0.00

3.62

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:凤鸣镇

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,251.99

302

商品和服务支出

357.22

310

资本性支出

8.17

30101

基本工资

480.54

30201

办公费

58.65

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

268.68

30202

印刷费

31002

办公设备购置

8.17

30103

奖金

316.75

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

462.50

30205

水费

4.66

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

231.30

30206

电费

25.06

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

211.42

30207

邮电费

26.94

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

109.47

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

3.33

30211

差旅费

24.99

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

149.79

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

18.23

30213

维修(护)费

0.05

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

276.11

30215

会议费

0.36

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

5.73

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

2.91

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

52.82

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

207.50

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

34.93

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

15.80

30227

委托业务费

0.20

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

44.04

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

11.50

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

7.60

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

48.92

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

60.69

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

2,528.10

公用经费合计

365.39

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:凤鸣镇

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

374.40

374.40

0.00

374.40

0.00

212

城乡社区支出

0.00

122.64

122.64

0.00

122.64

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

122.64

122.64

0.00

122.64

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

113.66

113.66

0.00

113.66

0.00

2121499

其他污水处理费安排的支出

0.00

8.98

8.98

0.00

8.98

0.00

213

农林水支出

0.00

213.10

213.10

0.00

213.10

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

209.98

209.98

0.00

209.98

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

209.98

209.98

0.00

209.98

0.00

229

其他支出

0.00

38.67

38.67

0.00

38.67

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

38.67

38.67

0.00

38.67

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

24.67

24.67

0.00

24.67

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

14.00

14.00

0.00

14.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:凤鸣镇

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:凤鸣镇

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

344.20

(一)支出合计

10.51

10.51

(一)行政单位

344.20

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

7.60

7.60

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

7.60

7.60

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

2.91

2.91

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

2.91

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

80

(一)政府采购支出合计

5.85

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

5.85

6.国内公务接待人次(人)

600

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

5.85

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

5.85

二、会议费

0.36

三、培训费

6.02

四、差旅费

53.24

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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