2025-10-14
重庆市云阳县宝坪镇政府机关(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责综合协调、文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担重要文稿起草、交办督办、信息、政务公开、电子政务等工作。
2.负责党的建设、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、民宗侨台、群团等工作。
3.负责乡镇人民代表大会、主席团履行法定职权的具体工作,组织人大代表开展视察、调研、评议等活动,履行收集、整理、交办代表建议等职责。
4.负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计等工作。
5.负责民政、教育、卫生、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人管理等工作。
6.负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
7.负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护等工作。
8.负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效管理、村级财务管理等工作。
9.负责安全生产宣传教育和综合监管,协助开展矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,食品药品监督管理,应急管理等工作。
10.集中行使依法授权或委托的行政执法权。具体集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、道路交通等领域的行政执法权。
(二)机构设置
本单位为云阳县宝坪镇人民政府下属单位,无独立的机构设置。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计4556.35万元,支出总计4556.35万元。收入与2023年度相比,增加198.68万元,增长4.6%,支出与2023年度相比,增加190.09万元,增长4.4%,主要是由于本年度政府性基金项目安排较上年增加,政府性基金收支增加,公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,一般公共预算收支增加,故总收支较上年增加。
2.收入情况。2024年度收入合计4556.35万元,与2023年度相比,增加198.68万元,增长4.6%,主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加,政府性基金收入增加,且公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,一般公共预算收入增加,总体收入较去年增加。其中:财政拨款收入4556.35万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计4556.35万元,与2023年度相比,增加190.09万元,增长4.4%,主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加,政府性基金支出增加,且公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,一般公共预算支出增加,总体支出较去年增加。其中:基本支出1076.28万元,占23.62%;项目支出3480.07万元,占76.38%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,县级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计4556.35万元。与2023年相比,财政拨款收入增加198.68万元,增长4.6%,财政拨款支出增加190.09万元,增长4.4%。主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加,政府性基金收支增加,且公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,一般公共预算收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3860.89万元,与2023年度相比,减少85.46万元,下降2.2%。主要原因是采用收付实现制,本年度公用经费定额减少,部分项目2023年已完工,实行零结转,同时一般公共预算安排项目减少,故收入减少。较年初预算数增加485.14万元,增长14.4%。主要原因是采用收付实现制,公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,县外培训变多,培训费增加,一般公共预算收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3860.89万元,与2023年度相比,减少94.05万元,下降2.4%。主要原因是采用收付实现制,本年度公用经费定额减少,部分项目2023年已完工,实行零结转,同时一般公共预算安排项目减少,故支出减少。较年初预算数增加485.14万元,增长14.4%。主要原因是采用收付实现制,公务员人员工资、社保调标,民政补助调标、村社工资调标,县外培训变多,培训费增加,一般公共预算支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,县级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出869.56万元,占22.52%,较年初预算数减少185.61万元,下降17.6%,主要原因是政府各项事务支出减少。
(2)公共安全支出5.11万元,占0.13%,较年初预算数减少0.31万元,下降5.7%,主要原因是年中项目调剂,禁毒社工补贴调剂出0.31万元,故相应支出减少。
(3)文化旅游体育与传媒支出25.66万元,占0.66%,较年初预算数增加20.66万元,增长413.2%,主要原因是年中追加2024年乡镇项目(镇宣传文化活动经费)项目,故较年初预算数增加。
(4)社会保障与就业支出1868.10万元,占48.39%,较年初预算数增加524.64万元,增长39.1%,主要原因是年中追加民政优抚类支出,加之民政优抚标准小幅调标,人员晋升及社保调标,故社会保障与就业支出增加。
(5)卫生健康支出46.46万元,占1.20%,较年初预算数减少1.76万元,下降3.7%,主要原因是预算项目职工基本医疗保险(行政)、大额医疗互助金(行政)年中调剂出去1.76万元,故卫生健康支出减少。
(6)城乡社区支出7.00万元,占0.18%,较年初预算数增加7.00万元,增长100.0%,主要原因是年中调剂预算项目2024年乡镇调整预算项目(场镇运行经费),故较年初预算数增加。
(7)农林水支出860.76万元,占22.29%,较年初预算数增加373.99万元,增长76.8%,主要原因是年中追加云阳县2024年宝坪镇永高村黄桃园轨道运输系统项目、云阳县2024年宝坪镇地坪村顺水农业水果产业园轨道系统项目、云阳县2024年宝坪镇江南村蔬菜大棚建设项目、云阳县宝坪镇朝阳社区美丽家园建设项目(2024年后扶资金第二批)等项目,项目个数较多,资金量大,故较年初预算数增加。
(8)交通运输支出29.91万元,占0.77%,较年初预算数增加9.91万元,增长49.6%,主要原因是年中追加2023年农村公路日常养护资金项目,故较年初数增加。
(9)自然资源海洋气象等支出38.58万元,占1.00%,较年初预算数增加17.01万元,增长78.9%,主要原因是年中追加云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费项目,故较年初数增加。
(10)住房保障支出83.49万元,占2.16%,较年初预算数减少301.09万元,下降78.3%,主要原因是预算项目2023年城镇保障性安居工程-宝坪镇集镇朝阳社区保障性租赁住房、2024年租赁住房和廉租房额度被回收,故较年初数减少。
(11)灾害防治及应急管理支出26.26万元,占0.68%,较年初预算数增加20.70万元,增长372.3%,主要原因是年中追加中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助资金)项目,追加中央自然灾害救灾资金、市级自然灾害救灾补助预算,故较年初预算数增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.28万元。其中:人员经费810.84万元,与2023年度相比,减少0.57万元,下降0.1%,主要原因是本年度机关调出2名领导班子,均为一级主任科员级别,新调入2名领导班子均为正科级别,故人员经费相应减少。人员经费用途主要包括工资性福利支出、对个人和家庭的补助支出。公用经费265.43万元,与2023年度相比,增加8.85万元,增长3.5%,主要原因是优先使用上年度结转公用经费。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、福利费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入695.46万元,与2023年度相比,增加284.14万元,增长69.1%,主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加,2023年部分项目已完工,政府性基金收入增加,故收入比上年增加。本年支出695.46万元,与2023年度相比,增加284.14万元,增长69.1%,主要原因是本年度政府性基金项目安排较上年增加,2023年部分项目已完工,政府性基金支出增加,故支出比上年增加。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.08万元,较年初预算数减少0.90万元,下降9.0%,主要原因是本单位厉行节约,严格贯彻落实中央八项规定精神,严控“三公”经费支出。较上年支出数增加3.80万元,增长72.0%,主要原因是本年度7、8月份防汛减灾、9月份抗旱救灾、10月开始巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、12月底下村开展医保催缴驾驶公务车到村开展工作较多,因此公务用车运行费较去年增加,招商引资及县级部门来我单位考察调研较多,因此公务接待费增加,总体“三公”经费支出增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要用于因公出国相关费用。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购买费。费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。本单位2024年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费6.44万元,主要用于单位应急车辆日常维护支出,包括加油费、保险费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是公务用车实行严格审批制度,严禁随意使用。较上年支出数增加3.22万元,增长100.0%,主要原因是本年度7、8月份防汛减灾、9月份抗旱救灾、10月开始巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作、12月下村开展年底医保催缴驾驶公务车到村开展工作较多,因此公务用车运行维护费较去年增加。
公务接待费2.64万元,主要用于接待上级单位来我单位调研、考察等支出。费用支出较年初预算数减少0.90万元,下降25.4%,主要原因是严格落实中央八项规定精神,严格接待标准,严控接待费用。较上年支出数增加0.58万元,增长28.2%,主要原因是招商引资及县级部门来我单位考察调研较多,因此公务接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待32批次320人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费82.49元,车均购置费0万元,车均维护费3.22万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.10万元,下降100.0%,主要原因是本年度没有发生会议费费用。本年度培训费支出3.05万元,与2023年度相比,增加1.93万元,增长172.3%,主要原因是本年度培训次数增加,县外重庆培训费增加,去年没有及时报销,因此培训费增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出265.43万元,机关运行经费主要用于开支机关办公费用,差旅费、水费、电费、报刊费等必要支出。机关运行经费较上年支出数增加8.85万元,增长3.5%,主要原因是本年度新招录公务员4名,并且本年度行政人员到市到县开展培训次数增加,去年年末培训费没有及时报销,相应培训费增加,故机关运行经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对136个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4556.35万元。
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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状态:业务审核已审 | ||||||||||
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项目名称: |
云阳县2024年宝坪镇江南村蔬菜大棚建设项目(衔接资金) |
项目编码: |
50023524T000004365431 |
自评总分: |
100.00 |
|||||
|
项目主管部门: |
914-宝坪镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
向信华 |
联系电话: |
55311008 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
120,000.00 |
120,000.00 |
100 |
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
目标1:新建蔬菜简易钢架覆膜大棚4000平方米。 |
目标1:新建蔬菜简易钢架覆膜大棚4000平方米。 |
已按照年初目标全部完成。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新建蔬菜简易钢架覆膜大棚 |
平方米 |
≥ |
4000 |
4000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
开工时间 |
定性 |
2024年3月 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
|
年收益 |
万元 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
带动农户 |
户 |
≥ |
6 |
6 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55311008。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
38.60.89 |
一、一般公共服务支出 |
869.56 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
695.46 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
5.11 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
25.66 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1868.1 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.25 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1534.16 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.91 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
38.58 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.49 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.26 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
9.81 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
4556.35 |
本年支出合计 |
4556.35 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
4556.35 |
总计 |
4556.35 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据,故本表为空。
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收入决算表 |
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公开单位:重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
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公开02表 |
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|
|
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|
单位:万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||
|
合计 |
4,556.35 |
4,556.35 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.57 |
869.57 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
804.99 |
804.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
775.99 |
775.99 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
29 |
29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.41 |
22.41 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
38.62 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.62 |
38.62 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20402 |
公安 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,868.10 |
1,868.10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
105.44 |
105.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
105.44 |
105.44 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.15 |
196.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.53 |
79.53 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.33 |
69.33 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20810 |
社会福利 |
95.77 |
95.77 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
15.96 |
15.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
68.81 |
68.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
11 |
11 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.05 |
77.05 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.23 |
71.23 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.82 |
5.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
921.80 |
921.80 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.15 |
38.15 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
883.65 |
883.65 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
44.04 |
44.04 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
44.04 |
44.04 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
341.72 |
341.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
341.72 |
341.72 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
76.36 |
76.36 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
74.60 |
74.60 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
3.92 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.25 |
19.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
12.25 |
12.25 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,534.16 |
1,534.16 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
187.46 |
187.46 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.4 |
28.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
22.97 |
22.97 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
65.24 |
65.24 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
19.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21303 |
水利 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130335 |
农村供水 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347 |
347 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
151.4 |
151.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
195.6 |
195.6 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
304.39 |
304.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.39 |
274.39 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
70 |
70 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
553.64 |
553.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
553.64 |
553.64 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
49.76 |
49.76 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
49.76 |
49.76 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
29.91 |
29.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.91 |
29.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
29.91 |
29.91 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.82 |
25.82 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.4 |
8.4 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
17.42 |
17.42 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.96 |
14.96 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.3 |
6.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
229 |
其他支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.81 |
9.81 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
备注:1.本表反映单位本年度各项收入情况 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
||||||||||||||||
|
合计 |
4,556.35 |
1,076.28 |
3,480.07 |
|
|
|
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.57 |
775.99 |
93.57 |
|
|
|
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
804.99 |
775.99 |
29 |
|
|
|
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
775.99 |
7,75.99 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
29 |
|
29 |
|
|
|
||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
|
||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
3.5 |
|
3.5 |
|
|
|
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
22.41 |
|
22.41 |
|
|
|
||||||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.41 |
|
22.41 |
|
|
|
||||||||||
|
20132 |
组织事务 |
38.62 |
|
38.62 |
|
|
|
||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.62 |
|
38.62 |
|
|
|
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
|
|
||||||||||
|
20402 |
公安 |
5.11 |
|
5.11 |
|
|
|
||||||||||
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
|
5.11 |
|
|
|
||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
||||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
||||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
|
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,868.10 |
196.15 |
1,671.95 |
|
|
|
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
105.44 |
|
105.44 |
|
|
|
||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
105.44 |
|
105.44 |
|
|
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.15 |
196.15 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.53 |
79.53 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.33 |
69.33 |
|
|
|
|
||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
5.85 |
|
5.85 |
|
|
|
||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
|
|
||||||||||
|
20810 |
社会福利 |
95.77 |
|
95.77 |
|
|
|
||||||||||
|
2081001 |
儿童福利 |
15.96 |
|
15.96 |
|
|
|
||||||||||
|
2081002 |
老年福利 |
68.81 |
|
68.81 |
|
|
|
||||||||||
|
2081006 |
养老服务 |
11 |
|
11 |
|
|
|
||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
77.05 |
|
77.05 |
|
|
|
||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.23 |
|
71.23 |
|
|
|
||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
|
|
||||||||||
|
20819 |
最低生活保障 |
921.80 |
|
921.80 |
|
|
|
||||||||||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.15 |
|
38.15 |
|
|
|
||||||||||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
883.65 |
|
883.65 |
|
|
|
||||||||||
|
20820 |
临时救助 |
44.04 |
|
44.04 |
|
|
|
||||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
44.04 |
|
44.04 |
|
|
|
||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
341.72 |
|
341.72 |
|
|
|
||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
341.72 |
|
341.72 |
|
|
|
||||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
76.36 |
|
76.36 |
|
|
|
||||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.76 |
|
1.76 |
|
|
|
||||||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
74.60 |
|
74.60 |
|
|
|
||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
|
3.92 |
|
|
|
||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
|
3.92 |
|
|
|
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
19.25 |
|
19.25 |
|
|
|
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7 |
|
7 |
|
|
|
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7 |
|
7 |
|
|
|
||||||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
12.25 |
|
12.25 |
|
|
|
||||||||||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
12.25 |
|
12.25 |
|
|
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,534.16 |
|
1,534.16 |
|
|
|
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
187.46 |
|
187.46 |
|
|
|
||||||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.1 |
|
15.1 |
|
|
|
||||||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.4 |
|
28.4 |
|
|
|
||||||||||
|
2130124 |
农村合作经济 |
55.75 |
|
55.75 |
|
|
|
||||||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
22.97 |
|
22.97 |
|
|
|
||||||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
65.24 |
|
65.24 |
|
|
|
||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
19.4 |
|
19.4 |
|
|
|
||||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
|
19.4 |
|
|
|
||||||||||
|
21303 |
水利 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
||||||||||
|
2130335 |
农村供水 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
|
||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347 |
|
347 |
|
|
|
||||||||||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
151.4 |
|
151.4 |
|
|
|
||||||||||
|
2130505 |
生产发展 |
195.6 |
|
195.6 |
|
|
|
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
304.39 |
|
304.39 |
|
|
|
||||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20 |
|
20 |
|
|
|
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.39 |
|
274.39 |
|
|
|
||||||||||
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10 |
|
10 |
|
|
|
||||||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
70 |
|
70 |
|
|
|
||||||||||
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
70 |
|
70 |
|
|
|
||||||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
553.64 |
|
553.64 |
|
|
|
||||||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
553.64 |
|
553.64 |
|
|
|
||||||||||
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
49.76 |
|
49.76 |
|
|
|
||||||||||
|
2137201 |
移民补助 |
49.76 |
|
49.76 |
|
|
|
||||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
29.91 |
|
29.91 |
|
|
|
||||||||||
|
21401 |
公路水路运输 |
29.91 |
|
29.91 |
|
|
|
||||||||||
|
2140106 |
公路养护 |
29.91 |
|
29.91 |
|
|
|
||||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
38.58 |
|
38.58 |
|
|
|
||||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
38.58 |
|
38.58 |
|
|
|
||||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
38.58 |
|
38.58 |
|
|
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
57.67 |
25.82 |
|
|
|
||||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
|
|
||||||||||
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.4 |
|
8.4 |
|
|
|
||||||||||
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
17.42 |
|
17.42 |
|
|
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.67 |
57.67 |
|
|
|
|
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.26 |
|
26.26 |
|
|
|
||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
14.96 |
|
14.96 |
|
|
|
||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.96 |
|
14.96 |
|
|
|
||||||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.3 |
|
6.3 |
|
|
|
||||||||||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||||||
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.3 |
|
3.3 |
|
|
|
||||||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
||||||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
|
3 |
|
|
|
||||||||||
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2 |
|
2 |
|
|
|
||||||||||
|
229 |
其他支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
|
||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
|
||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
|
||||||||||
|
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况
| |||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,860.89 |
一、一般公共服务支出 |
869.56 |
869.56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
695.46 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
5.11 |
5.11 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
25.66 |
25.66 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,868.1 |
1,868.1 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.46 |
46.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
19.25 |
70 |
12.25 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,534.16 |
860.76 |
673.4 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
29.91 |
29.91 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
38.58 |
38.58 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
83.49 |
83.49 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
26.26 |
26.26 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
4,556.35 |
本年支出合计 |
4,556.35 |
3,860.89 |
6,954,603.66 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
4,556.35 |
总计 |
4,556.35 |
3,860.89 |
6,954,603.66 |
|
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本部门无相关数据,故本表为空。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3860.89 |
1,076.28 |
2,784.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
869.56 |
775.99 |
93.57 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
804.99 |
775.99 |
29 |
|
2010301 |
行政运行 |
775.99 |
775.99 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
29 |
|
29 |
|
20113 |
商贸事务 |
3.5 |
|
3.5 |
|
2011308 |
招商引资 |
3.5 |
|
3.5 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
22.411 |
|
22.411 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
22.41 |
|
22.41 |
|
20132 |
组织事务 |
38.62 |
|
38.62 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
38.62 |
|
38.62 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
|
5.11 |
|
20402 |
公安 |
5.11 |
|
5.11 |
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
|
5.11 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
20701 |
文化和旅游 |
25.66 |
|
25.66 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
25.66 |
|
25.66 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,868.1 |
196.15 |
1,671.95 |
|
20802 |
民政管理事务 |
105.44 |
|
105.44 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
105.44 |
|
105.44 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
196.16 |
196.16 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79.53 |
79.53 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
47.29 |
47.29 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.33 |
69.33 |
|
|
20808 |
抚恤 |
5.85 |
|
5.85 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
5.85 |
|
5.85 |
|
20810 |
社会福利 |
95.77 |
|
95.77 |
|
2081001 |
儿童福利 |
15.96 |
|
15.96 |
|
2081002 |
老年福利 |
68.81 |
|
68.81 |
|
2081006 |
养老服务 |
11 |
|
11 |
|
20811 |
残疾人事业 |
77.05 |
|
77.05 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
71.23 |
|
71.23 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.82 |
|
5.82 |
|
20819 |
最低生活保障 |
921.8 |
|
921.8 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
38.15 |
|
38.15 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
883.65 |
|
883.65 |
|
20820 |
临时救助 |
44.04 |
|
44.04 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
44.04 |
|
44.04 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
341.72 |
|
341.72 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
341.72 |
|
341.72 |
|
20825 |
其他生活救助 |
76.36 |
|
76.36 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
1.76 |
|
1.76 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
74.6 |
|
74.6 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
|
3.92 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.92 |
|
3.92 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.46 |
46.46 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.46 |
46.46 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
7 |
|
7 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7 |
|
7 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7 |
|
7 |
|
213 |
农林水支出 |
860.76 |
|
860.76 |
|
21301 |
农业农村 |
187.46 |
|
187.46 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
15.1 |
|
15.1 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
28.4 |
|
28.4 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
55.75 |
|
55.75 |
|
2130126 |
农村社会事业 |
22.64 |
|
22.64 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
65.24 |
|
65.24 |
|
21302 |
林业和草原 |
19.4 |
|
19.4 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
19.4 |
|
19.4 |
|
21303 |
水利 |
2.5 |
|
2.5 |
|
2130335 |
农村供水 |
2.5 |
|
2.5 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
347 |
|
347 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
151.4 |
|
151.4 |
|
2130505 |
生产发展 |
195.6 |
|
195.6 |
|
21307 |
农村综合改革 |
304.39 |
|
304.39 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
20 |
|
20 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
274.39 |
|
274.39 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
10 |
|
10 |
|
214 |
交通运输支出 |
29.91 |
|
29.91 |
|
21401 |
公路水路运输 |
29.91 |
|
29.91 |
|
2140106 |
公路养护 |
29.91 |
|
29.91 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
38.58 |
|
38.58 |
|
22001 |
自然资源事务 |
38.58 |
|
38.58 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
38.58 |
|
38.58 |
|
221 |
住房保障支出 |
83.49 |
57.67 |
25.82 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
25.82 |
|
25.82 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.4 |
|
8.4 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
17.42 |
|
17.42 |
|
22102 |
住房改革支出 |
57.67 |
57.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.67 |
57.67 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.26 |
|
26.26 |
|
22401 |
应急管理事务 |
14.96 |
|
14.96 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
14.96 |
|
14.96 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
6.3 |
|
6.3 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3 |
|
3 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
3.3 |
|
3.3 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5 |
|
5 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3 |
|
3 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2 |
|
2 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
735.96 |
302 |
商品和服务支出 |
265.43 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
142.81 |
30201 |
办公费 |
21.78 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
138.65 |
30202 |
印刷费 |
2.09 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
222.34 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
0.02 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.92 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.53 |
30206 |
电费 |
8.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
47.29 |
30207 |
邮电费 |
8.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
40.86 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
30211 |
差旅费 |
67.48 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
57.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.6 |
30213 |
维修(护)费 |
3.88 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.88 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.05 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.64 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
69.28 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
11.54 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.6 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
12.23 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
21.07 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.44 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
32.28 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.95 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
810.84 |
公用经费合计 |
265.43 | |||||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本部门无相关数据,故本表为空。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
695.46 |
695.46 |
|
695.46 |
| |
|
212 |
城乡社区支出 |
|
12.25 |
12.25 |
|
12.25 |
|
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
|
12.25 |
12.25 |
|
12.25 |
|
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
|
12.25 |
12.25 |
|
12.25 |
|
|
213 |
农林水支出 |
|
673.4 |
673.4 |
|
673.4 |
|
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
2136702 |
解决移民遗留问题 |
|
70 |
70 |
|
70 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
553.64 |
553.64 |
|
553.64 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
553.64 |
553.64 |
|
553.64 |
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
49.76 |
49.76 |
|
49.76 |
|
|
2137201 |
移民补助 |
|
49.76 |
49.76 |
|
49.76 |
|
|
229 |
其他支出 |
|
9.81 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
9.81 |
9.81 |
|
9.81 |
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
9.81 |
9.81 |
|
9.81 |
|
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:宝坪镇政府机关 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位: 重庆市云阳县宝坪镇人民政府 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
265.43 |
|
(一)支出合计 |
9.08 |
9.08 |
(一)行政单位 |
265.43 |
|
1.因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.44 |
6.44 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.44 |
6.44 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
0 |
|
3.公务接待费 |
2.64 |
2.64 |
2.主要领导干部用车 |
0 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.64 |
3.机要通信用车 |
0 |
|
其中:外事接待费 |
— |
0.00 |
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
0.00 |
5.执法执勤用车 |
0 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
0 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
0 |
7.离退休干部用车 |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
0 |
8.其他用车 |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
0 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
32 |
(一)政府采购支出合计 |
0.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
0 |
1.政府采购货物支出 |
0.00 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
320 |
2.政府采购工程支出 |
0.00 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
0 |
3.政府采购服务支出 |
0.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
0 |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
0.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
0 |
其中:授予小微企业合同金额 |
0.00 |
|
二、会议费 |
— |
0.00 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.05 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
71.02 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。","备注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。本部门无相关数据,故本表为空。
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