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2023-04-03

重庆市云阳县应急管理局

2021年度部门决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.负责应急管理工作,指导全县各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟定我县应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关政策草案,组织执行相关行业安全生产规程和地方标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制本县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接县人武部、驻云武警部队等参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县委、县政府对县综合性应急救援队伍业务建设、队伍建设指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。

8.组织协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,监督指导自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及县级救灾款物并监督使用。贯彻执行自然灾害生活救助政策,指导灾区抓好灾后重建恢复生产工作。组织指导城乡社区防灾减灾工作。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇(街道)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查考核工作。承担县政府安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

15.制定水旱灾害涉及民生方面的,以及森林和草原火灾、地震和地质灾害的应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资储备需求和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的采购、储运和管理,根据需要下达动用指令。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、技术支撑、社会化服务、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

云阳县应急管理局是县政府工作部门,为正科级。内设办公室、应急调度科(应急调度指挥中心)、人事财务规划科、风险监测与预案管理科、救灾和物资保障科、火灾救援管理科、防汛地灾救援科、危险化学品安全监督管理科、安全生产综合协调科、工矿商贸安全监督管理科、行政审批科(政策法规科)、宣传信息培训科12个科室。下属2个管理机构:云阳县应急管理综合行政执法支队,参照公务员法管理事业单位,科级;云阳县综合应急救援支队(挂云阳县预案管理中心牌子),全额拨款事业单位,正科级。

  1. 单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县应急管理综合行政执法支队,参照公务员法管理事业单位,科级;云阳县综合应急救援支队(挂云阳县预案管理中心牌子),全额拨款事业单位,正科级。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,418.52万元,支出总计2,418.52万元。收支较上年决算数减少1,592.88万元、下降39.7%主要原因是减少了中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元,自然灾害救灾补助资金500万元

2.收入情况。2021年度收入合计1664.68万元,较上年决算数减少1403.72万元,下降45.7%主要原因是减少了中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元,自然灾害救灾补助资金500万元其中:财政拨款收入1664.68万元,占100.0%;年初结转和结余753.84万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2407.63万元,较上年决算数减少103.5万元,下降4.1%其中:基本支出1364.68万元,占56.7%;项目支出1042.95万元,占43.3%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余10.89万元,较上年决算数减少1,489.38万元,下降99.3%,主要原因是2020年度年末结转和结余1500.27万元,具体是地质灾害救灾资金150万元,自然灾害救灾资金(抗旱救灾)300万元,自然灾害救灾资金(冬春救助)50万元12350举报投诉热线及指挥中心标准化建设4.27万元,中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元。。2021年度年末结转和结余10.89万元,具体是自然灾害救灾资金(冬春救助)10.89万元。减少的原因是2021年当年收入无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

22021年度收入总计2,418.52万元,支出总计2,418.52万元。收支较上年决算数减少1,592.88万元、下降39.7%主要原因是减少了中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元,自然灾害救灾补助资金500万元

(三)一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1664.68万元,较上年决算数减少1403.72万元,下降45.7%,主要原因是减少了中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元,自然灾害救灾补助资金500万元较年初预算数增加146.11万元,增长9.6%。主要原因是年中追加安排增人增资人员经费和日常公用经费146.11万元,此外,年初财政拨款结转和结余753.84万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2407.63万元,较上年决算数减少103.5万元,下降4.1%。较年初预算数增加135.22万元,增长6%。主要原因是增加人员经费、日常公用经费

3.结转结余情况。2021年度年末结转和结余10.89万元,较上年决算数减少1,489.38万元,下降99.3%,主要原因是2020年度年末结转和结余1500.27万元,具体是地质灾害救灾资金150万元,自然灾害救灾资金(抗旱救灾)300万元,自然灾害救灾资金(冬春救助)50万元12350举报投诉热线及指挥中心标准化建设4.27万元,中央自然灾害防治体系建设补助资金996万元。。2021年度年末结转和结余10.89万元,具体是自然灾害救灾资金(冬春救助)10.89万元。减少的原因是2021年当年收入无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出229.20万元,占9.5%,较年初预算数增加70.86万元,增长44.8%,主要原因是增人调资养老保险金和职业年金缴费增加了21.47万元,退休人员补助增加了9.1万元,死亡抚恤金增加了40.29万元

2)卫生健康支出58.37万元,占2.4%,较年初预算数增加2.76万元,增长5%,主要原因是增人调资医疗保险缴费增加了2.76万元。

3)住房保障支出52.48万元,占2.2%,较年初预算数增加3.31万元,增长6.7%,主要原因是增人调资住房公积金缴费增加了3.31万元。

4)灾害防治及应急管理支出2,067.58万元,占85.9%,较年初预算数增加58.29万元,增长2.9%,,主要原因是人员经费和公用经费增加了58.29万元

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,364.68万元。其中:人员经费1,061.53万元,较上年决算数增加122.42万元,增长13%主要原因是增人调资社会保障缴费和住房公积金等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出。公用经费303.15万元,较上年决算数增加61.22万元,增长25.3%,主要原因是人员增加,日常公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2021年度三公经费支出共计31.00万元,较年初预算数减少16.00万元,下降34%,较上年支出数减少0.87万元,下降2.7%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和上年支出数均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降

(二)三公经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0万元,主要是本单位2021年度未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,主要是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费29.11万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全生产监管、自然灾害统筹、防灾救灾减灾等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少15.89万元,下降35.3%,较上年支出数减少0.81万元,下降2.7%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。

公务接待费1.9万元,主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降5%,较上年支出数减少0.06万元,下降3.1%,主要原因是主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降。

(三)三公经费实物量情况

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待25批次190人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费99.86元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.16万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.84万元,较上年决算数减少4.93万元,下降72.8%,主要原因是厉行节约,精简会议,严格控制会议数量,严格执行开支标准本年度培训费支出20.97万元,较上年决算数减少8.70万元,下降29.3%,主要原因是厉行节约,严格控制培训次数及支出标准,培训过程中严格控制食宿相关支出

(二)机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出303.15万元,机关运行经费主要用于开支.机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加61.22万元,增长25.3%,主要原因是主要原因是人员增加,日常公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20211231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于……。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额113.88万元,其中:政府采购货物支出113.88万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购应急救援装备设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金1038.68万元;从评价情况来看,项目有效完成了既定绩效目标。

(二)绩效自评结果

云阳县2021年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县应急管理局

年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

2272.41

2418.52

2407.63

其中:基本支出

1218.57

1364.68

1364.68

项目支出

1053.84

1053.84

1042.95

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:保障应急管理局机关职工工资福利待遇及机关正常运转;目标2:完成本年度安全生产与自然灾害防治统筹综合监管及应急救援等职能任务。

1.有效保障了应急管理局机关职工工资福利待遇及机关正常运转;2.圆满完成了本年度安全生产与自然灾害防治统筹综合监管及应急救援等职能任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:组建综合应急救援队伍人数

40

=42

5

5


指标2:培训安监队伍干部人数

120

=136

3

3


指标3:培训自然灾害信息员人数

200

=214

3

3


指标4:服务全县42个乡镇工贸行业小微企业天数

50

=52

4

4


指标5:服务烟爆企业、危化企业、非煤矿山、工贸企业数量

85

=85

5

5


指标6:风险隐患调查评估数量

10

=15

5

5


指标7:生产安全事故调查数量、复议诉讼案件数量

17

=12

5

5


指标8:购买人身意外伤害保险人数

560

=447

5

5


指标9:人身意外伤害保险金额

=120

=120

2

2


指标10:人身意外伤害医疗保险金额

=5

=5

2

2


指标11:发送短信数量

420

=421

2

2


指标12:发放居家安全手册数量

1

=1

2

2


指标13:全县参展作品数量

580

=809

2

2


指标14:发安全生产宣传单数量

15

=15

2

2


质量指标

指标1:综合应急救援队伍规范化、专业化水平

合格

合格

2

2


指标2:培训人员合格率

=100%

=100%

2

2


指标3:服务质量达标率

=100%

=100%

2

2


指标4:购买服务完成率

=100%

=100%

2

2


效益指标

社会效益指标

指标1:人民群众生命财产和事故损失

有效减少

有效减少

6

6


指标2:安全生产事故发生率

有效降低

有效降低

6

6


指标3:全县安全生产形势

平稳可控

平稳可控

6

6


指标4:安全知识知晓率

有效提高

有效提高

6

6


指标5:公民安全意识

有效提升

有效提升

6

6


指标6:安全宣传教育覆盖面

有效扩大

有效扩大

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:被救援群众满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标2:培训人员满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标3:服务对象满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标4:参保人员满意度

98%

=100%

2.5

2.5


总分

100

100



云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

中央自然灾害救灾资金

主管部门

云阳县应急管理局

实施单位

云阳县应急管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

285

285

285

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金

285

285

285


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:完成市级挂牌重点防汛两个乡镇的应急演练;
目标2:维修保养现有防汛抗旱装备;
目标3:购置防汛抗旱装备,增强防汛抗旱救灾能力;
目标4:积极应对突发自然灾害,强化应急救援,组织协调防汛抗旱力量投入。

1.组织完成防汛防地灾应急演练;2.完成购置防汛抗旱装备;3.完成现有防汛抗旱装备的维修保养;4.完成突发自然灾害的应急救援和处置。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:启动防汛应急响应次数

2

=2

5

5


指标:2:出动抢险救援力量(人次)

6000

=6320

10

10


指标3:处置突发险情次数

10

=10

10

10


指标4:添置防汛应急抢险设备、物资数量

2500

=2846

10

10


质量指标

指标1:突发险情处置成功率(%

95%

=100%

5

5


指标2:添置设备、物资验收通过率(%

=100%

=100%

5

5


时效指标

指标1:应急处置及时率(%

=100%

=100%

5

5


效益指标

社会效益

指标1:灾区社会秩序

稳定有序

稳定有序

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受灾群众投诉率(%

5%

=0%

10

10


总分

100

100



云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

中央自然灾害救灾资金

主管部门

云阳县应急管理局

实施单位

云阳县应急管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

85

85

85

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金

85

85

85


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

积极应对突发地质灾害,强化应急救援,组织地灾救援力量投入。

完成突发地质灾害的应急救援和处置。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:出动抢险救援力量(人次)

2000

=2320

15

15


指标2:处置突发险情次数

5

=8

15

15


质量指标

指标1:突发险情处置成功率(%

95

=100%

10

10


时效指标

指标1:应急处置及时率(%

=100%

=100%

10

10



社会效益

指标1:灾区社会秩序

稳定有序

稳定有序

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:受灾群众投诉率(%

5%

=0%

10

10


总分

100

100



云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

中央自然灾害防治体系建设资金

主管部门

云阳县应急管理局

实施单位

云阳县应急管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

368.68

368.68

368.68

10

100%

10

其中:当年财政拨款





上年结转资金

368.68

368.68

368.68


其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

购置自然灾害防治装备、设备及物资。

完成购置自然灾害防治装备、设备及物资。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:添置应急救援设备、物资数量(件)

18000

=18996

30

30


质量指标

指标1:添置设备、物资验收通过率(%

=100%

=100%

20

20


效益指标

社会效益

指标1:设备利用率

80%

80%

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:使用者满意度

90%

90%

10

10


总分

100

100



云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

应急管理专项资金

主管部门

云阳县应急管理局

实施单位

云阳县应急管理局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

300

300

300

10

100%

10

其中:当年财政拨款

300

300

300


上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

完成本年度安全生产与自然灾害防治统筹综合监管及应急救援等职能任务。

圆满完成本年度安全生产与自然灾害防治统筹综合监管及应急救援等职能任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:组建综合应急救援队伍人数

40

=42

5

5


指标2:培训安监队伍干部人数

120

=136

2

2


指标3:培训自然灾害信息员人数

200

=214

2

2


指标4:服务全县42个乡镇工贸行业小微企业天数

50

=52

3

3


指标5:服务烟爆企业、危化企业、非煤矿山、工贸企业数量

85

=85

3

3


指标6:风险隐患调查评估数量

10

=15

5

5


指标7:生产安全事故调查数量、复议诉讼案件数量

17

=12

5

5


指标8:购买人身意外伤害保险人数

560

=447

5

5


指标9:人身意外伤害保险金额

=120

=120

2

2


指标10:人身意外伤害医疗保险金额

=5

=5

2

2


指标11:发送短信数量

420

=421

2

2


指标12:发放居家安全手册数量

1

=1

2

2


指标13:全县参展作品数量

580

=809

2

2


指标14:发安全生产宣传单数量

15

=15

2

2


质量指标

指标1:综合应急救援队伍规范化、专业化水平

合格

合格

2

2


指标2:培训人员合格率

=100%

=100%

2

2


指标3:服务质量达标率

=100%

=100%

2

2


指标4:购买服务完成率

=100%

=100%

2

2


效益指标

社会效益指标

指标1:人民群众生命财产和事故损失

有效减少

有效减少

5

5


指标2:安全生产事故发生率

有效降低

有效降低

5

5


指标3:全县安全生产形势

平稳可控

平稳可控

5

5


指标4:安全知识知晓率

有效提高

有效提高

5

5


指标5:公民安全意识

有效提升

有效提升

5

5


指标6:安全宣传教育覆盖面

有效扩大

有效扩大

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:被救援群众满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标2:培训人员满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标3:服务对象满意度

98%

=100%

2.5

2.5


指标4:参保人员满意度

98%

=100%

2.5

2.5


总分

100

100


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55133506


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