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2025-10-14

中共云阳县委组织部(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共云阳县委组织部是中共云阳县委重要职能部门。在县委领导下,负责县管领导选拔任免、非领导职务晋升和县管后备干部管理,县委人才工作领导小组的日常工作和全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查,指导全县人才培养、引进和使用,协调县管领导干部培训和全县干部教育培训,干部日常监督管理,党员发展、教育,老干部等工作。

(二)机构设置

县委组织部设有办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部教育科(档案科)、干部监督科、调研科、人才科、考核科、非公党建科、老干部工作科、财务科等13个内设科室。

 二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024度收入总计2133.26万元,支出总计2133.26万元。收、支与2023年度相比,减少476.95万元,下降18.3%,主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。

2.收入情况。2024度收入合计2133.26万元,与2023年度相比,减少476.95万元,下降18.3%,主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。其中:财政拨款收入2133.26万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计2133.26万元,与2023年度相比,减少476.95万元,下降18.3%,主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。其中:基本支出873.14万元,占40.93%;项目支出1260.12万元,占59.07%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计2133.26万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少476.95万元,下降18.3%。主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入2133.26万元,与2023年度相比,减少476.95万元,下降18.3%。主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。较年初预算数增加299.40万元,增长16.3%。主要原因是预算人员、项目及资金较上年一年度有所增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出2133.26万元,与2023年度相比,减少476.95万元,下降18.3%。主要原因是本年度内人员减少三人,减少人才之家建设项目,严格落实过紧日子要求,精简开支。较年初预算数增加299.40万元,增长16.3%。主要原因是预算人员、项目及资金较上年一年度有所增加。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

4.比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1831.74万元,占85.87%,较年初预算数增加234.77万元,增长14.7%,主要原因是年度内人员晋升、缴费标准调整以及预算项目资金增加。

2)社会保障与就业支出209.98万元,占9.84%,较年初预算数增加72.39万元,增长52.6%,主要原因是年度内人员晋升、缴费标准调整以及预算项目资金增加。

3)卫生健康支出40.42万元,占1.89%,较年初预算数减少5.41万元,下降11.8%,主要原因是本年度内人员减少三人。

4住房保障支出51.12万元,占2.40%,较年初预算数减少2.34万元,下降4.4%,主要原因是本年度内人员减少三人。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出873.14万元。其中:人员经费686.15万元,与2023年度相比,减少27.94万元,下降3.9%,主要原因是本年度内人员减少三人。人员经费用途主要包括人员工资发放、五险一金缴纳等。公用经费186.99万元,与2023年度相比,减少50.51万元,下降21.3%,主要原因是本年度内人员减少三人,严格落实过紧日子要求,精简开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,本年支出0.00万元,与2023年度相比,无增减,本单位2024度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本单位2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024“三公”经费支出共计8.75万元,较年初预算数减少5.84万元,下降40.0%,主要原因是2023年度新购置公务用车,新公务车运行维护成本较低。较上年支出数减少18.50万元,下降67.9%,主要原因是2023年度新购置公务用车,新公务车运行维护成本较低。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位2024年度无因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要用于单位新购公务用车。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位2024年度未新购公务用车。较上年支出数减少17.32万元,下降100.0%,主要原因是本单位上一年度新购公务用车一辆,2024年度未新购公务用车。

公务车运行维护费5.92万元,主要用于公务车辆加油、过路费、维修维护费用等。费用支出较年初预算数减少4.08万元,下降40.8%,主要原因是新购车辆为新能源汽车,运行费用较低。较上年支出数减少2.55万元,下降30.1%,主要原因是新购车辆为新能源汽车,运行费用较低

公务接待费2.83万元,主要用于接待来函单位等,费用支出较年初预算数减少1.76万元,下降38.3%,主要原因是严格落实过紧日子要求,接待标准有所下降。较上年支出数增加1.37万元,增长93.8%,主要原因是本年度内接待次数有所增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待56批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本单位人均接待费91.35元,车均购置费0万元,车均维护费1.97万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出18.45万元,与2023年度相比,增加2.06万元,增长12.6%,主要原因是开展学习教育、全县干部大会召开次数有所增加。本年度培训费支出53.40万元,与2023年度相比,减少42.98万元,下降44.6%,主要原因是减少外出培训次数。

(二)机关运行经费情况说明

2024度本单位机关运行经费支出186.99万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少50.51万元,下降21.3%,主要原因是外出培训次数减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位单位整体和23个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1767.23万元。

2024年度二级项目绩效自评表


状态:业务审核已审


项目名称:

公务员奖励金

项目编码:

50023522T000000136561

自评总分:

100.00




项目主管部门:

006-中共云阳县委组织部

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

黄博智

联系电话:

15330429002


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


1,410,000.00


1,410,000.00




其中:财政拨款



0.00


1,410,000.00


1,410,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


1,410,000.00


1,410,000.00

100



绩效目标


年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


加强公务员考核奖励,公务员的工作积极性明显增强。

加强公务员考核奖励,公务员的工作积极性明显增强。

对年度考核结果为优秀的公务员进行奖励,连续三年年度考核结果为优秀的记三等功。


绩效指标


指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

公务员嘉奖人数

691

691

0

100

20

20


公务员立三等功人数

125

125

0

100

20

20


建立公务员激励机制,公务员的工作积极性明显增强。


定性

1

0

100

10

10


完成时限

1

1

0

100

10

10


激发干部工作激情。


定性

1

0

100

20

20


考核对象满意度。

%

99

100

1.01

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

 部门未开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。  

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128016

收入支出决算总表




公开01

单位:中共云阳县委组织部(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,133.26

一、一般公共服务支出

1,831.74

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

209.98



九、卫生健康支出

40.42



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

51.12



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,133.26

本年支出合计

2,133.26

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,133.26

总计

2,133.26

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:中共云阳县委组织部(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,133.26

2,133.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,831.74

1,831.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,831.74

1,831.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

621.62

621.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

760.58

760.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

141.00

141.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

308.54

308.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

209.98

209.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

159.98

159.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.05

43.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位中共云阳县委组织部(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,133.26

873.14

1,260.12

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,831.74

621.62

1,210.12

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

1,831.74

621.62

1,210.12

0.00

0.00

0.00

2013201

行政运行

621.62

621.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

760.58

0.00

760.58

0.00

0.00

0.00

2013204

公务员事务

141.00

0.00

141.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

308.54

0.00

308.54

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

209.98

159.98

50.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

159.98

159.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

14.61

14.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.80

74.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.05

43.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.52

27.52

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

40.42

40.42

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

51.12

51.12

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位中共云阳县委组织部(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,133.26

一、一般公共服务支出

1,831.74

1,831.74



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

209.98

209.98





九、卫生健康支出

40.42

40.42





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

51.12

51.12





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,133.26

本年支出合计

2,133.26

2,133.26



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,133.26

总计

2,133.26

2,133.26



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位中共云阳县委组织部(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,133.26

873.14

1,260.12

201

一般公共服务支出

1,831.74

621.62

1,210.12

20132

组织事务

1,831.74

621.62

1,210.12

2013201

行政运行

621.62

621.62

0.00

2013202

一般行政管理事务

760.58

0.00

760.58

2013204

公务员事务

141.00

0.00

141.00

2013299

其他组织事务支出

308.54

0.00

308.54

208

社会保障和就业支出

209.98

159.98

50.00

20805

行政事业单位养老支出

159.98

159.98

0.00

2080501

行政单位离退休

14.61

14.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.80

74.80

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

43.05

43.05

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

27.52

27.52

0.00

20807

就业补助

50.00

0.00

50.00

2080799

其他就业补助支出

50.00

0.00

50.00

210

卫生健康支出

40.42

40.42

0.00

21011

行政事业单位医疗

40.42

40.42

0.00

2101101

行政单位医疗

40.42

40.42

0.00

221

住房保障支出

51.12

51.12

0.00

22102

住房改革支出

51.12

51.12

0.00

2210201

住房公积金

51.12

51.12

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位中共云阳县委组织部(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

644.52

302

商品和服务支出

181.99

310

资本性支出

5.00

30101

基本工资

130.83

30201

办公费

56.73

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

116.22

30202

印刷费

0.92

31002

办公设备购置

5.00

30103

奖金

187.48

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

1.47

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

74.80

30206

电费

6.73

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

43.05

30207

邮电费

16.87

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

35.30

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.60

30211

差旅费

14.20

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

51.12

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

5.12

30213

维修(护)费

1.51

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

41.63

30215

会议费

2.64

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

3.03

30216

培训费

3.40

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

2.83

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

36.81

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

6.12

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

1.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.86

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

6.30

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

5.92

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

27.55

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

26.94

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

686.15

公用经费合计

186.99

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位中共云阳县委组织部(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位中共云阳县委组织部(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位中共云阳县委组织部(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

186.99

(一)支出合计

8.75

8.75

(一)行政单位

186.99

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

5.92

5.92

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费

5.92

5.92

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

2.83

2.83

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

2.83

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

56

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

310

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

18.45



三、培训费

53.40



四、差旅费

14.26



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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