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2025-10-14

重庆市云阳县凤鸣镇中心卫生院

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

6对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

8协助做好医疗保险工作。

9提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理等。

(二)机构设置

医院编制病床139张,实际开放病床280张,设有急诊科、全科医学科、内科、外科、妇产科、儿科、康复理疗科、中医科、眼耳鼻喉、口腔临床科室。能治疗临床常见病、多发病及部分疑难病、内外科危急重症,能开展微创、胸外、普外、肝胆、骨科、泌尿、肛肠、烧伤、难产接生、剖腹产术等手术。

拥有1632层螺旋CT医用X射线摄影系统(DR)、彩色多普勒超声诊断仪、数字心电图机、电子胃肠镜、全自动生化分析仪、五分类血球分析仪、血气分析仪、凝血分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全血多元素分析仪、肺功能检查仪、多参数心电监护仪、腹腔镜、膀胱镜、全身麻醉机、呼吸机、层流手术室等先进设备。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2024度收入总计6419.48万元,支出总计6419.48万元。收、支与2023年度相比,减少523.64万元,下降7.5%主要原因一是居民城市化、生活水平提高。孕妇、儿童较多选择县级医疗机构,我院妇产科、儿科等科室病源减少,收入下降;二是我院推行人性服务,以治病疗效、患者满意度为宗旨,多措并举落实医检互认、药品集采等政策,降低患者治病成本,使收支都有所降低;三是精细化管理,杜绝不必要开支,所有必需品线上政府集采,总体形成收、支同比去年都有所下降的情况。

2收入情况。2024度收入合计6419.48万元,2023年度相比,减少523.64万元,下降7.5%主要原因一是居民城市化、生活水平提高。孕妇、儿童较多选择县级医疗机构,我院妇产科、儿科等科室病源减少,收入下降;二是我院以治病疗效、患者满意度为要求,多措并举落实医检互认、药品集采等政策,降低患者成本,使收入有所降低。其中:财政拨款收入1504.57万元,占23.44%;事业收入4899.88万元,占76.33%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入15.02万元,占0.23%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3支出情况。2024度支出合计6419.48万元,与2023年度相比,减少523.64万元,下降7.5%,主要原因一是我院人性服务,以提高患者疗效、满意度为要求,降低患者成本为宗旨,也使我院材料、药品支出成本下降。二是精细化管理,控制减少不必要开支,所有必需品线上政府集采,支出下降。其中:基本支出6134.27万元,占95.56%;项目支出285.21万元,占4.44%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计1504.57万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少617.11万元,下降29.1%。主要原因2024年我院职工遴选、调动较多,人员经费上拨付减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入1504.57万元,与2023年度相比,减少617.11万元,下降29.1%。主要原因2024年我院职工遴选、调动较多,财政对人员经费上拨付减少,较年初预算数减少51.56万元,下降3.3%。主要原因是我院2024年职工遴选、调动较多,人员经费上较年初预算拨付减少。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出1504.57万元,与2023年度相比,减少617.11万元,下降29.1%。主要原因2024年我院职工遴选、调动较多,人员经费上拨付减少;较年初预算数减少51.56万元,下降3.3%。主要原因我院2024年职工遴选、调动较多,人员经费上较年初预算拨付减少。

3结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支

4比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出418.96万元,占27.85%,较年初预算数增加6.79万元,增长1.7%,主要原因财政补付了以前年度的三支一扶生活补助。

2)卫生健康支出1083.84万元,占72.04%,较年初预算数减少54.00万元,下降4.8%,主要原因是2024年我院职工遴选、调动较多,人员经费上拨付减少

3)农林水支出1.77万元,占0.12%,较年初预算数减少4.35万元,下降71.1%,主要原因我院高校三支一扶人员减少一人,其补贴也随之减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出1219.36万元。其中:人员经费1211.33万元,与2023年度相比,减少265.10万元,下降18.0%,主要原因2024年我院职工遴选、调动较多,人员经费上拨付减少。人员经费用途主要包括一保障在职人员基本工资及部分社保费、二退休人员健康休养费。公用经费8.03万元,与2023年度相比,减少0.01万元,下降0.1%,主要原因减少了相关经费支出。公用经费用途主要包括培训费、劳务费及委托业务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

我单位属于财政差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

因我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位会议费和培训费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位0个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金285.21万元

2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

基本公共卫生服务补助

项目编码:

50023523T000003573644

自评总分:

97.96



项目主管部门:

401-云阳县卫生健康委员会

财政归口处室:

003-社保科

部门联系人:

王可豪

联系电话:

18166361557

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



3,233,386.00


2,852,103.60


2,852,103.60




其中:财政拨款



3,233,386.00


2,852,103.60


2,852,103.60

100

10.00

10.00

一般公共预算



3,233,386.00


2,852,103.60


2,852,103.60

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

"目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
目标2:开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"  


免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。
开展对重点疾病及危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。"

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

0-6岁儿童健康管理率

%

92

92

0

100

3

3


2型糖尿病患者管理人数

人次

1380

1410

2.17

100

3

3


2型糖尿病患者规范管理率

%

61

61

0

100

2

2


传染病和突发公共卫生事件报告率

%

98

98

0

100

2

2


地方病监测完成率

%

90

90

0

100

2

2


儿童中医药健康管理率

%

90

90

0

100

3

3


方病核心指标监测率

%

95

95

0

100

2

2


肺结核患者管理率

%

95

95

0

100

2

2


高血压患者管理人数

人次

4500

4347

3.4

66

6

3.96


高血压患者规范管理率

%

61

61

0

100

2

2


开展疾控业务专业指导评价

%

90

90

0

100

2

2


老年人健康管理率

%

75

75

0

100

3

3


老年人中医药健康管理率

%

70

70

0

100

3

3


麻风病可疑线索报告率

%

95

95

0

100

2

2


贫困地区儿童营养改善国家级麻风病按规定随访到位率

%

98

98

0

100

2

2


贫困地区儿童营养改善国家级贫困县覆盖率

%

90

90

0

100

2

2


青少年烟草流行调查按时完成应答率

%

90

90

0

100

2

2


严重精神障碍患者健康管理率

%

90

90

0

100

2

2


孕产妇系统管理率

%

92

92

0

100

3

3


职业健康核心指标监测县区覆盖率

%

95

95

0

100

2

2


城乡居民公共卫生差距

%

定性

有所增加

1

0

100

15

15


基本公共卫生服务水平

%

定性

明显改善

1

0

100

15

15


服务对象满意度

%

90

90

0

100

10

10


(二部门绩效评价情况

 部门未对我单位组织开展绩效评价情况。

(三)财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王可豪 电话:023-5531097


收入支出决算总表




公开01

单位:凤鸣镇中心卫生院


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,504.57

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

4,899.88

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

15.02

八、社会保障和就业支出

509.60



九、卫生健康支出

5,772.24



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

1.77



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

135.86



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,419.48

本年支出合计

6,419.48

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

6,419.48

总计

6,419.48

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:凤鸣镇中心卫生院







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,419.48

1,504.57

0.00

4,899.88

0.00

0.00

0.00

15.02

208

社会保障和就业支出

509.60

418.96

0.00

90.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

505.25

414.61

0.00

90.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

216.81

156.38

0.00

60.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

108.44

78.22

0.00

30.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5,772.24

1,083.84

0.00

4,673.37

0.00

0.00

0.00

15.02

21003

基层医疗卫生机构

5,332.37

798.63

0.00

4,518.72

0.00

0.00

0.00

15.02

2100302

乡镇卫生院

5,332.37

798.63

0.00

4,518.72

0.00

0.00

0.00

15.02

21004

公共卫生

285.21

285.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

285.21

285.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

154.65

0.00

0.00

154.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

154.65

0.00

0.00

154.65

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

135.86

0.00

0.00

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

135.86

0.00

0.00

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

135.86

0.00

0.00

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:凤鸣镇中心卫生院





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,419.48

6,134.27

285.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

509.60

509.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.35

4.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

505.25

505.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

216.81

216.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

108.44

108.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5,772.24

5,487.03

285.21

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

5,332.37

5,332.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

5,332.37

5,332.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

285.21

0.00

285.21

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

285.21

0.00

285.21

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

154.65

154.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

154.65

154.65

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.77

1.77

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

135.86

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

135.86

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

135.86

135.86

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位:凤鸣镇中心卫生院




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,504.57

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

418.96

418.96





九、卫生健康支出

1,083.84

1,083.84





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

1.77

1.77





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,504.57

本年支出合计

1,504.57

1,504.57



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,504.57

总计

1,504.57

1,504.57



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:凤鸣镇中心卫生院


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,504.57

1,219.36

285.21

208

社会保障和就业支出

418.96

418.96

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

4.35

4.35

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.35

4.35

0.00

20805

行政事业单位养老支出

414.61

414.61

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

156.38

156.38

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.22

78.22

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

180.00

180.00

0.00

210

卫生健康支出

1,083.84

798.63

285.21

21003

基层医疗卫生机构

798.63

798.63

0.00

2100302

乡镇卫生院

798.63

798.63

0.00

21004

公共卫生

285.21

0.00

285.21

2100408

基本公共卫生服务

285.21

0.00

285.21

213

农林水支出

1.77

1.77

0.00

21301

农业农村

1.77

1.77

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

1.77

1.77

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


单位:凤鸣镇中心卫生院




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额



301

工资福利支出

1,016.37

302

商品和服务支出

8.03

310

资本性支出



30101

基本工资

501.28

30201

办公费


31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

112.71

30202

印刷费


31002

办公设备购置



30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设



30107

绩效工资

167.77

30205

水费


31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

156.38

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

78.22

30207

邮电费


31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

194.96

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助



30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

180.76

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴



30307

医疗费补助

14.20

30227

委托业务费


31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费


31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

8.03

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

1,211.33

公用经费合计

8.03


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:凤鸣镇中心卫生院





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:凤鸣镇中心卫生院


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位凤鸣镇中心卫生院



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3

2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费




三、培训费




四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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