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2023-04-03

重庆市云阳县平安镇中心卫生院

2023年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。

(二)机构设置

云阳县平安镇中心卫生院位于万州、开州区、云阳交界处,是一所集医疗、预防保健、康复于一体的非营利综合性乙级医院。幅员面积118平方公里,服务人口5.8万人。有白龙、龙塘两个分院,现有职工68人,在编在岗职工54人,临聘职工14人,医院科室设置齐全,拥有DR、彩超、经颅多普勒、十二导联心电图、全自动血液分析仪和全自动血细胞分析仪等医疗设备。内设6个职能科室,包括:医务科(内科、外科、妇产科、骨伤科、理疗科、口腔科、中医科)、护理部、功能科(放射、彩超、B超、心电图、化验)、公共卫生科、安保科和行政办公室。编制床位数95张,实际开放床位数100张。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2151.95万元,支出总计2151.95万元。收支较上年决算数增加179.26万元,增长9.09%,主要原因是在保基本保运转的情况下,收支基本持平,但总的收入和支出略有增加。

2.收入情况。2023年度收入合计2151.95万元,较上年决算数增加179.26万元,增长9.09%,主要原因是财政拨款和事业收入同时增加所致。其中:财政拨款收入985.86万元,占45.81%;事业收入1165.07万元,占54.14%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入1.01万元,占0.05%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2151.95万元,较上年决算数增加179.26万元,增长9.09%,主要原因是年总收入增加,支出费用和成本相应增加。其中:基本支出1910.89万元,占88.80%;项目支出241.06万元,占11.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位运转困难,在保基本保运转的情况下努力做到不亏损,所以结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计985.86万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加65.67万元,增长7.14%。主要原因是由增加了一部分项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入985.86万元,较上年决算数增加65.67万元,增长7.14%。主要原因是单位经济运行困难,欠债较多本年增加了一部分项目资金。较年初预算数增加428.62万元,增长76.92%。主要原因是年中追加基本公共卫生服务项目经费、基药补助及超额绩效补助。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出985.86万元,较上年决算数增加65.67万元,增长7.14%。主要原因是财政项目资金增加了40万元,主要用于对房屋的维修。较年初预算数增加428.62万元,增长76.92%。主要原因是年中追加了基本公共卫生服务项目经费、基药补助及超额绩效补助,主要用于项目的支出及超额绩效的发放。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是单位运行困难,在保基本,保运转的情况下维持收支基本平衡。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出204.28万元,占20.72%,较年初预算数减少0.99万元,下降0.48%,主要原因是2022年列支了年中追加的养老保险金和职业年金。

(2)卫生健康支出781.58万元,占79.28%,较年初预算数增加429.61万元,增长122.06%,主要原因是年中追加了基本公共卫生服务项目经费、基药补助及超额绩效补助,主要用于项目的支出及超额绩效的发放。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出744.80万元。其中:人员经费739.73万元,较上年决算数减少18.19万元,下降2.40%,主要原因是上年在职人员目标考核和超额绩效工资、工资调标等人员经费增加。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、部分基础绩效、超额绩效及养老保险和职业年金。公用经费5.07万元,较上年决算数减少157.21万元,下降96.88%,主要原因是2022年与2023年填报口径不一致,2022年将基本公共卫生及基药补助项目经费都填报在了公用经费里面了,而2023年只填报了职工福利等费用。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

我单位属于差额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”


(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是我单位属于差额拨款的事业单位,财政未保障我单位的会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化,主要原因是我单位属于差额拨款的事业单位,财政未保障我单位的培训费。

(二)机关运行经费情况说明

我单位属于差额拨款的事业单位,财政未保障我单位的机关运行经费

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,医疗专用车120救护车,用于医疗救护接送病人、配送核酸检测样本及下村做基本公共卫生等。离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金58.32元。

2023年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

基本药物制度补助

项目编码:

50023523T000003728300

自评总分:

100.00



项目主管部门:

401-云阳县卫生健康委员会

财政归口处室:

003-社保科

部门联系人:

谢建军

联系电话:

55339580

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00


583,200.00


583,200.00




其中:财政拨款



0.00


583,200.00


583,200.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00


583,200.00


583,200.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。
目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。

目标1:保证所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度,推进综合改革顺利进行。
目标2:对实施基本药物制度的村卫生室给予补助,支持国家基本药物制度在村卫生室顺利进行。

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率

%

100

100

0

100

20

20



基层医疗机构基本药物使用比例

%

100

100

0

100

10

10



基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率

%

100

100

0

100

20

20



政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率

%

100

100

0

100

10

10



乡村医生收入


定性

不断提高

1

0

100

10

10



国家基本药物制度在基层持续实施


定性

不断提高

1

0

100

10

10



辖区患者满意度

%

90

90

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

本部门未组织开展绩效评价

   (三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:熊维青     联系电话:18996518708


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