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2023-04-03


重庆市云阳县云安镇卫生院

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。

2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。

4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

5、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。

6、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。

8、协助做好医疗保险工作。

9、提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人健康管理等。

(二)机构设置

云阳县云安镇卫生院是一所集医疗、预防、保健、康复为一体的基层医疗卫生机构,为城镇职工医疗保险、居民医疗保险、生育保险、工伤保险的定点医院。目前设有临床科室8个,医技科室8个,行政职能科室3个。管理全镇6个建制村卫生室,主要职责是承担辖区医疗服务及公共卫生服务。

(三)单位构成

从预算单位构成看,本单位2022年度决算编制属于二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,124.84万元,支出总计1,124.84万元。收支较上年决算数增加174.91万元,增长18.4%,主要原因是医疗服务质量提升,业务收入有所提高。

2.收入情况。2022年度收入合计1,124.84万元,较上年决算数增加174.91万元,增长18.4%,主要原因是医疗服务质量提升,业务收入有所提高。其中:财政拨款收入380.99万元,占33.9%;事业收入734.80万元,占65.3%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入9.05万元,占0.8%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,124.84万元,较上年决算增加179.78万元,增长19%,支出增加主要原因:一是采购防控物资等支出有所增加;二是业务收入增长的同时,同比在人员经费方面略有提高。其中:基本支出1,093.84万元,占97.2%;项目支出31.00万元,占2.8%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年云安镇卫生院无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计380.99万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加30.50万元,增长8.7%。主要原因:一是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资,财政对人员工资补助同比提高;二是公共卫生项目经费财政资金投入增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入380.99万元,较上年决算数增加30.50万元,增长8.7%。主要原因是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资,财政对人员工资补助同比提高。较年初预算数增加196.23万元,增长106.2%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出380.99万元,较上年决算数增加30.50万元,增长8.7%。主要原因是2022年职工正常调整薪级工资及部分职工职称晋升调资,财政对人员工资补助同比提高。较年初预算数增加196.23万元,增长106.2%。主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算。

3.结转结余情况。2022年云安镇卫生院无结转结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出57.93万元,占15.2%,较年初预算数减少21.78万元,下降27.3%,主要原因2021年财政补拨了我院以前年度部分职业年金,2022年同比上年人员经费略有下降。

(2)卫生健康支出323.06万元,占84.8%,较年初预算数增加218.01万元,增长207.5%,主要原因是基本公共卫生服务、基本药物制度补助等专项拨款资金未纳入预算,而当年财政根据实际工作情况拨付了相关专项资金,所以增长率较大。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出349.99万元。其中:人员经费265.84万元,较上年决算数减少17.50万元,下降6.2%,主要原因2021年财政补拨了我院以前年度部分职业年金,2022年同比上年人员经费略有下降。人员经费用途主要包括在编人员基本工资、部分基础绩效、超额绩效及养老保险和职业年金。公用经费84.15万元,较上年决算数增加17.51万元,增长26.3%,主要原因是开设项目增多,服务能力增强,相对应的运行成本也有所增加。公用经费用途主要包括培训费、专用材料费、劳务费及委托业务费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算收支

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资产经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

本单位2022年度无“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

1. 本单位2022年度无因公出国(境)支出。

2. 本单位2022年度无公务车购置支出

3. 本单位2022年度无公务车运行维护支出。

4. 本单位2022年度无公务接待支出。

(三)“三公”经费实物量情况

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是2022年未拨付医疗服务与保障能力提升中央补助资金。

(二)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,特种专业技术用车主要是用于120急救。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

本院2022年度无相关政府采购支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金95.4283万元。

(二)绩效自评结果

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

基本公共卫生服务中央和市级补助资金

项目编码:

50023522T000002086568

自评总分:

100.00



项目主管部门:

401-云阳县卫生健康委员会

财政归口处室:

003-社保科

部门联系人:

谢建军

联系电话:

17784012401

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

954,283.00

954,283.00




其中:财政拨款

0.00

954,283.00

954,283.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况


目标1:免费向城乡居民提供基本公共卫生服务
目标2:开展对重点疾病及 危害因素监测,有效控制疾病流行,为制定相关政策提供科学依据,保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测,最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

已完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

2型糖尿病患者管理人数

%

90

90

0

100

5

5




高血压患者管理人数

%

90

90

0

100

5

5




0-6岁儿童健康管理率

%

90

90

0

100

5

5




2型糖尿病患者规范管理率

%

60

60

0

100

5

5




传染病和突发公共卫生事件报告率

%

95

95

0

100

5

5




高血压患者规范管理率

%

60

60

0

100

5

5




老年人健康管理率

%

70

70

0

100

5

5




老年人中医药健康管理率

%

65

65

0

100

5

5




严重精神障碍患者健康管理率

%

80

80

0

100

5

5




孕产妇系统管理率

%

90

90

0

100

5

5




城乡居民公共卫生差距


定性

有效改善

1

0

100

15

15




基本公共卫生服务水平


定性

1

0

100

15

15




服务对象满意度

%

80

80

0

100

10

10




2.绩效自评报告或案例。

本单位无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

(三)重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谢建军     联系电话:17784012401


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