重庆市云阳县巴阳镇卫生院
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策,协助政府实施农村医改工作。
2、提供基本医疗服务,开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。
3、贯彻落实国家基本药物制度,实行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售。
4、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作,承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。
5、开展康复治疗、康复训练,提供计划生育技术指导与服务。
6、对所属行政村卫生室实行一体化管理,承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。
7、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好爱国卫生工作。
8、协助做好医疗保险工作。
9、主要是提供基本公共卫生服务,包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健等。
(二)机构设置
我院位于云开万,承担基本医疗和公共卫生服务工作,下设7个村卫生室,1个社区,业务用房1478平方米,开放病床52张,辖区服务人口数量10920人。现有在岗职工34人,在编23人、临聘11人。其中:本科学历4人,专科学历17人,中专学历9人,中专以下4人;副高职称1人,中级职称2人,初级职称28人,工勤人员3人;由养老保险基金发放养老金的退休人员20人。
院内设施齐全,拥有彩超、B超、全自动生化分析仪、血细胞分析、心电图、数字化DR、数字化医用X射线摄影系统、120救护车等设备。开设科室15个:党政办公室、财务信息科、安全保卫科、医务科、公共卫生科、药剂科、护理部、内科、外科、妇产科、中医科、五官科、妇产科、预防保健科、康复理疗科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本单位2020年度决算编制的二级预算单位就本单位一个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计999.95万元,支出总计999.95万元。收支较上年决算数 增加97.85万元、 增长10.8%。主要原因一是核增医疗卫生单位一次性绩效工资总量补助及公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助等财政收入增加23.43万元;二是医院医疗条件改善及加强内部管理等原因业务收入增60.21万元;三是疾病控制经费、卫健委代拨经费、市场管理不良监测经费及精神病管理经费等其他收入增加0.54万元。本年收入总计999.95万元,包括财政拨款收入360.68万元、事业收入608.11万元、其他收入31.17万元;支出总计999.95万元,基本支出909.33万元、项目支出90.63万元,年末无结转和结余。财政投入主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等;事业收入和其他收入主要用于日常公用经费支出及设备购置费用等。
2.收入情况。2020年度收入合计999.95万元,较上年决算数增加111.73万元,增长12.6%,主要原因一是在职人员增人增资、新冠疫情人员绩效补助等财政拨款增加;二是医院医疗条件改善及加强内部管理等原因业务医疗收入增加;三是卫健委救护车配置、疾病控制经费和妇幼保健经费及精神病管理经费等其他收入增加。其中:财政拨款收入360.68万元,占36.1%;事业收入608.11万元,占60.8%;其他收入31.17万元,占3.1%。
3.支出情况。2020年度支出合计999.95万元,较上年决算数增加97.85万元,增长10.8%,主要原因是人员经费、日常公用经费及购置设备支出都有所增大。其中:基本支出 909.33万元,占90.9%;项目支出90.63万元,占9.1%。
4.结转结余情况。2020年度年末本单位无结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计360.68万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9.54万元,增长2.7%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费增加;二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加;三是财政对公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的投入;四是卫生应急事项补助及基层卫生院建设补助资金的财政投入。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入360.68万元,较上年决算数增加23.42万元,增长6.9%。主要原因一是在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等政策性人员经费增加;二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助的增加;三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的财政投入;四是基层卫生院建设补助资金的财政投入。较年初预算数增加176.46万元,增长95.8%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效,目标绩效和平时考核都是预算外追加;二是基本公共卫生补助和建设补助等项目经费未纳入年初预算。此外,年初无财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出360.68万元,较上年决算数增加9.54万元,增长2.7%。主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费;二是基本公共卫生补助资金和村卫生室基药补助支出;三是公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金的项目支出;四是基层卫生院建设补助资金的项目支出。较年初预算数增加176.46万 元,增长95.8%。主要原因一是年初只预算人员工资和部分基础绩效,目标绩效和平时考核都是预算外追加;二是基本公共卫生补助和建设补助等未纳入年初预算支出。
3.结转结余情况。2020年度年末本单位无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出77.48万元,占21.5%,较年初预算数增加8.62万 元,增长12.5%,主要原因一是在职养老保险及职业年金缴纳基数变化;二是追加退休人员健康休养费及养老保险改革后部分退休人员一次性退休补助资金。
(2)卫生健康支出283.20万元,占78.5%,较年初预算数增加167.85万 元,增长145.5%,主要原因一是增发在职人员目标考核和超额绩效工资、离退休人员健康修养、工资调标等人员经费;二是基本公共卫生补助资金、村卫生室基药补助及项目支出年初未纳入预算支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出316.68万元。其中:人员经费262.96万元,较上年决算数减少15.36万 元,下降5.5%,主要原因是调出人员的缘故人员经费支出减少。人员经费用途主要包括在岗人员基本工资、津补贴、绩效、养老保险年金及退休人员健康休养费和医疗费等。公用经费53.73万元,较上年决算数增加0.91万元,增长1.7%,主要原因是专用材料费和委托业务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、材料费、劳务费及村卫生室专项和基药补助等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门 2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位属于差额拨款单位,一般公共预算财政拨款无“三公”经费支出,年初未纳入预算。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内,无会议费、培训费支出。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,为特种专业技术用车,主要是用于120急救接送危重病人。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金90.63万元,全年项目预算执行率均为100%,自评得分均在90分以上,自评等级四个项目均为良。
(二)绩效自评结果
附件1
云阳县项目支出绩效自评表
( 2020年度)
项目名称 |
办公专用设备购置 | |||||||||||
主管部门 |
卫生健康委员会 |
实施单位 |
巴阳镇卫生院 | |||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
年度资金总额 |
42.03 |
10 |
100% 100100100100%100% |
10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 |
— |
— | ||||||||||
上年结转资金 |
— |
— | ||||||||||
其他资金 |
42.03 |
— |
100% |
— | ||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||
由于办公医疗设备年数久已老化,为了业务需要新增办公设备和医疗设备。 |
新增电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌等办公设备共计11.13万元;新增手术设备、消毒灭菌器、热成像仪等医疗设备30.9万元。 | |||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
电脑5台、打印机4台、空调6台、文件柜22套、沙发椅子10套 |
47台/套 |
47台/套 |
5 |
5 |
||||||
手术设备2台、消毒灭菌器1台、热成像仪1台、冷链设备5台 |
9台 |
9台 |
5 |
5 |
||||||||
质量指标 |
按购买合同验收 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
|||||||
按购买合同验收 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
||||||||
时效指标 |
按预定进度购置 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||||
按预定进度购置 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||||
成本指标 |
电脑、打印机、空调、文件柜、办公桌等 |
11.13万元 |
11.13万元 |
10 |
10 |
|||||||
手术设备、消毒灭菌器、热成像仪等 |
30.9万元 |
30.9万元 |
10 |
10 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
提高工作效率,节约办公成本 |
100% |
100% |
5 |
5 |
||||||
增收医疗服务 |
100% |
95% |
5 |
4 |
未达到预期手术服务收入,要提升医务人员业务能力 | |||||||
社会效益 指标 |
改善工作环境,提升管理水平,提高办事效率 |
5 |
5 |
|||||||||
提高检查数据的准确度 |
5 |
5 |
||||||||||
生态效益 指标 |
||||||||||||
可持续影响指标 |
办事及管理持续增强 |
5 |
4 |
管理未完全到位 | ||||||||
服务保质保量持续增强 |
5 |
5 |
||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
办公效率有所进步 |
100% |
95% |
5 |
4 |
预期服务受益欠佳 | |||||
群众对服务质量信任度提高 |
100% |
95% |
5 |
4 |
预期服务受益欠佳 | |||||||
总分 |
100 |
96 |
附件2
云阳县项目支出绩效自评表
( 2020年度)
项目名称 |
医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)中央补助资金 | ||||||||||||
主管部门 |
卫生健康委员会 |
实施单位 |
巴阳镇卫生院 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
34.6 |
10 |
100% |
10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 |
30 |
— |
100% |
— | |||||||||
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
其他资金 |
4.6 |
— |
100% |
— | |||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
在医疗业务及疫情防控的需求下,拟购买彩超1台。 |
通过职工院务会议、通过议标决定在重庆市明成医药有限公司购买,迈瑞型号为DC-33 的彩色多普勒超声系统,价格34.6万元。 | ||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
彩色多普勒超声系统 |
1台 |
1台 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
合格 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||||||
时效指标 |
2020年9月购买,使用年限一般8-10年 |
10 |
10 |
||||||||||
成本指标 |
中央财政专项资金拨款30万元,单位自有资金4.6万元。 |
34.6万元 |
34.6万元 |
20 |
20 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
及时补充到日常工作中,也增加了检查收入 |
10 |
9 |
|||||||||
社会效益 指标 |
改善了医疗服务条件,能更好更快的完成任务 |
10 |
9 |
||||||||||
生态效益 指标 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
医院服务能力服务质量持续增强 |
10 |
10 |
||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众受益医疗和公共卫生服务满意度提高。 |
10 |
9 |
|||||||||
总分 |
100 |
97 |
附件3
云阳县项目支出绩效自评表
( 2020年度)
项目名称 |
公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金 | ||||||||||||
主管部门 |
卫生健康委员会 |
实施单位 |
巴阳镇卫生院 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
4 |
10 |
100% |
10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 |
4 |
— |
100% |
— | |||||||||
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
疫情防控的需要,财政专项补助购置医疗设备,申请肺功能仪1台 |
通过职工院务会议,决定在重庆市明成医药有限公司购买台式肺功能仪1台,价格3.8万元,另外肺功能材料0.2万元,共计4万元。 | ||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
台式肺功能仪 |
1台 |
1台 |
10 |
10 |
|||||||
质量指标 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||||
时效指标 |
2020年11月购买 |
10 |
10 |
||||||||||
成本指标 |
中央财政专项资金拨款 |
4万元 |
4万元 |
20 |
20 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加了检查收入 |
10 |
9 |
|||||||||
社会效益 指标 |
逐步提高了医疗服务能力,满足了患者需求 |
10 |
9 |
||||||||||
生态效益 指标 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
医疗服务能力服务质量持续增强 |
10 |
10 |
||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益医疗服务满意度提高。 |
10 |
9 |
|||||||||
总分 |
100 |
97 |
附件4
云阳县项目支出绩效自评表
( 2020年度)
项目名称 |
卫生应急事项补助及基层卫生院建设补助资金 | ||||||||||||
主管部门 |
卫生健康委员会 |
实施单位 |
巴阳镇卫生院 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
100% |
10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
— |
100% |
— | |||||||||
上年结转资金 |
— |
— | |||||||||||
其他资金 |
— |
— | |||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
健康促进项目设备设施整改 |
综合楼屋顶整修及健康促进科室设施维修共计20多万,当年支付财政拨基层卫生院建设补助资金10万元。 | ||||||||||||
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
顶楼维修、健康促进房屋整改 |
10 |
10 |
|||||||||
质量指标 |
合格 |
10 |
10 |
||||||||||
时效指标 |
2020年12月完工 |
10 |
10 |
||||||||||
成本指标 |
卫生院建设补助财政专项资金拨款 |
10万元 |
10万元 |
20 |
20 |
||||||||
效益指标 |
经济效益 指标 |
增加了门诊和住院人次 |
10 |
9 |
|||||||||
社会效益 指标 |
丰富了病人的休养场所满足了病人需求,改善了职工生活环境。 |
10 |
10 |
||||||||||
生态效益 指标 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
改善了患者的住院环境,房屋修缮服务质量持续增强 |
10 |
10 |
||||||||||
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
群众受益满意度提高。 |
10 |
9 |
|||||||||
总分 |
100 |
96 |
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈小容 13594855077
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
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