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2025-10-14

重庆市云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1)贯彻执行党和国家宣传、文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,起草相关制度草案,拟订全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2)统筹规划全县文化体育事业、文化体育产业和旅游业发展,拟订文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化旅游体育融合发展,按要求推进体制机制改革。

3)管理全县性重大文化体育活动,指导县级重点文化体育设施建设,负责全县旅游整体形象宣传和推广,促进文化体育产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。

4)负责管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5)负责全县公共文化体育事业发展,推进全县公共文化体育服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化体育惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6)指导、推进全县文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8)统筹规划全县文化旅游体育产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,负责全县体育彩票发行及安全管理工作,促进文化旅游体育产业发展。

9)指导全县文化旅游体育市场发展,并进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化旅游体育市场。负责文化旅游体育市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。

10)指导全县文化市场综合执法,组织依法查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由县文化市场综合执法队伍承担。按要求指导乡镇文化市场执法工作。

11)负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全县广播电视重点基础设施建设。

12)负责电视剧行业发展和电视剧创作生产。负责监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。

13)负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视系统的安全工作。

15)负责指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16)负责全县文化遗产保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设部门负责历史文化名镇(村)保护和监督管理工作。

17)指导、管理文化旅游体育、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全县大型文化旅游体育等对外交流活动。

18)拟订全县文化旅游体育行业人才队伍建设规划并组织实施,按要求开展从业人员职业资格管理工作。

19)负责统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划;组织落实国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设;负责对公共体育设施、场馆管理;对承办的体育赛事和活动进行安全管理;对高危险性体育项目进行监督管理。

20)负责统筹规划全县竞技体育发展,确定体育运动项目设置;指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设;负责组织参加和承办各类体育竞赛;负责县级体育社团和各类体育项目俱乐部业务指导和培训工作;负责指导和推进青少年体育工作。

(二)机构设置

机关设立七科一室:产业发展科、规划创建科、文化文物科、体育科、宣传营销科、财务人事科、安全应急科、办公室。

(三)单位构成

本单位为行政单位,单位行政编制23个,行政工勤2个,在编公务员19人,行政工勤2人,与2023年相比增加2人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024年度收入总计3186.57万元,支出总计3186.57万元。收支较上年决算数减少15066.18万元,下降82.5%,主要原因是减少债券项目云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设项目1.5亿元(云阳财债2023-12号)、云阳县两江假日酒店补助资金593.87万元(云阳财教2023-20号)。

2.收入情况。2024年度收入合计3186.57万元,较上年决算数减少15066.18万元,下降82.5%,主要原因是减少债券项目云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设项目1.5亿元(云阳财债2023-12号)、云阳县两江假日酒店补助资金593.87万元(云阳财教2023-20号)。其中:财政拨款收入3186.57万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计3186.57万元,较上年决算数减少15066.18万元,下降82.5%,主要原因是减少债券项目云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设项目1.5亿元(云阳财债2023-12号)、云阳县两江假日酒店补助资金593.87万元(云阳财教2023-20号)。其中:基本支出617.65万元,占19.4%;项目支出2568.92万元,占80.6%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3186.57万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少15066.18万元,下降82.5%,主要原因是减少债券项目云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设项目1.5亿元(云阳财债2023-12号)、云阳县两江假日酒店补助资金593.87万元(云阳财教2023-20号)。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2021.49万元,较上年决算数减少478.64万元,下降19.1%。主要原因是减少市级文旅发展、群众文化等项目资金。较年初预算数减少78.23万元,下降3.7%。主要原因是减少公共文化服务资金、文化人才专项等项目资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2021.49万元,较上年决算数减少478.64万元,下降19.1%。主要原因是减少市级文旅发展、群众文化等项目资金。较年初预算数减少78.23万元,下降3.7%。主要原因是减少公共文化服务资金、文化人才专项等项目资金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出2.04万元0.1%,较年初预算数增加2.04万元,增长100%,主要原因是新增非公党组织工作经费。

2文化旅游体育与传媒支出1775.48万元,占55.7%,较年初预算数减少97.87万元,下降5.2%,主要原因是追减公共文化服务资金、云阳两江假日酒店招商引资补助、文化人才专项等项目。

3社会保障与就业支出181.55万元,占5.7%,较年初预算数增加17.67万元,增长10.8%,主要原因是新增2人,人员经费增加。

4卫生健康支出28.69万元,占0.9%,较年初预算数减少0.15万元,下降0.52%

5)住房保障支出33.72万元,占1.1%,较年初预算数增加0.07万元,增长0.21%,主要原因是是增人调资清算追加。

6)其他支出1165.08万元,占36.6%较年初预算数减少2077.41万元,下降40.35%,主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助、市级体彩公益金-全民健身专项、体彩公益金-重点项目建设、体彩公益金-全民健身活动、体彩公益金-体育场风雨篮球场改造等项目减少。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出617.65万元。其中:人员经费515.11万元,较上年决算数增加54.84万元,增长11.9%,主要原因是新增2人,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险和住房公积金等。公用经费102.54万元,较上年决算数减少14.91万元,下降12.7%,主要原因是去年新增1辆公务用车购置,公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1165.08万元,较上年决算数减少14587.54万元,下降92.6%,主要原因是减少政府性基金项目云阳县磐石城保护利用。本年支出1165.08万元,较上年决算数减少14587.54万元,下降92.6%,主要原因是云阳县旅游集散中心及云阳博物馆建设、市级体彩公益金-全民健身专项、体彩公益金-重点项目建设、体彩公益金-全民健身活动、体彩公益金-体育场风雨篮球场改造等项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计4.12万元,较年初预算数减少0.18万元,下降4.2%,主要原因是厉行节约减少“三公”开支。较上年支出数减少20.23万元,下降83.1%,主要原因是我单位去年新增1辆公务用车渝BQ7283

(二)“三公”经费分项支出情况

    2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度我单位未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度我单位未发生因公出国(境)费用。

公务车购置费0.00万元,主要是本年度我单位未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少20.00万元,下降100.00%,主要原因是我单位去年新增1辆公务用车渝BQ7283

公务车运行维护费4.00万元,主要用于日常公务车运加油、保养、维修等。费用支出较年初预算数无增减较上年支出数减少0.23万元,主要原因是压减三公经费

公务接待费0.12万元,主要用于接待发生的餐饮、住宿等费用。费用支出较年初预算数减少0.18万元,下降60%,主要原因是厉行节约减少“三公”开支。较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次25人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费48.00元,车均购置费0万元,车均维护费2万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,无增减变动,主要原因是今年未发生会议费。本年度培训费支出0.36万元,较上年决算数减少2.36万元,下降86.8%,主要原因是今年培训减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支102.54万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少14.91万元,下降12.7%,主要原因是去年新增1辆公务用车购置。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额350.96万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出350.96万元。授予中小企业合同金额350.96万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额350.96万元,占政府采购支出总额的100 %。主要用于采购体育赛事比赛服务、宣传片制作等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,涉及资金295万元。从自评情况来看,目标设置较为合理,管理制度较为健全,管理过程较为规范,项目目标绩效指标完成较好,成效显著。


2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

项目编码:

50023523T000003582082

自评总分:

100

项目主管部门:

017-云阳县文化和旅游发展委员会

财政归口处室:

017-教科文科

部门联系人:

王清娥

联系电话:

15213163305

资金情况

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

2,950,000.00

890,581.74

890,581.74

其中:财政拨款

2,950,000.00

890,581.74

890,581.74

100

10

10.00

一般公共预算

2,950,000.00

890,581.74

890,581.74

100

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

周免费开放时间(小时)

小时

32

32

0

100

20

20

实施期限

3

3

0

100

20

20

受益群众人数

万人

20

20

0

100

20

20

群众满意度

%

80

80

0

100

10

10

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助金额

万元

140

140

0

100

20

20

   (二)部门绩效评价情况

    部门未开展部门绩效评价。

   (三)财政绩效评价情况

 县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王清娥    023-55216519


收入支出决算总表

公开01

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,021.49

一、一般公共服务支出

2.04

二、政府性基金预算财政拨款收入

1,165.08

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

1,775.48

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

181.55

九、卫生健康支出

28.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

1,165.08

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,186.57

本年支出合计

3,186.57

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

3,186.57

总计

3,186.57

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,186.57

3,186.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.04

2.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,775.48

1,775.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,683.09

1,683.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

418.53

418.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,264.56

1,264.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

92.39

92.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

89.06

89.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070309

体育交流与合作

3.33

3.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

181.55

181.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

181.55

181.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.13

49.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

104.92

104.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,165.08

1,165.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,165.08

1,165.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,165.08

1,165.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,186.57

617.65

2,568.92

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

2.04

0.00

2.04

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,775.48

418.53

1,356.95

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,683.09

418.53

1,264.56

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

418.53

418.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,264.56

0.00

1,264.56

0.00

0.00

0.00

20703

体育

92.39

0.00

92.39

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

89.06

0.00

89.06

0.00

0.00

0.00

2070309

体育交流与合作

3.33

0.00

3.33

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

181.55

136.71

44.84

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

181.55

136.71

44.84

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.13

49.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

104.92

60.08

44.84

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

28.69

28.69

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

33.72

33.72

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,021.49

一、一般公共服务支出

2.04

2.04

二、政府性基金预算财政拨款

1,165.08

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

1,775.48

1,775.48

八、社会保障和就业支出

181.55

181.55

九、卫生健康支出

28.69

28.69

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.72

33.72

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

1,165.08

1,165.08

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

3,186.57

本年支出合计

3,186.57

2,021.49

1,165.08

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

3,186.57

总计

3,186.57

2,021.49

1,165.08

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,021.49

617.65

1,403.83

201

一般公共服务支出

2.04

0.00

2.04

20132

组织事务

2.04

0.00

2.04

2013299

其他组织事务支出

2.04

0.00

2.04

207

文化旅游体育与传媒支出

1,775.48

418.53

1,356.95

20701

文化和旅游

1,683.09

418.53

1,264.56

2070101

行政运行

418.53

418.53

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

1,264.56

0.00

1,264.56

20703

体育

92.39

0.00

92.39

2070307

体育场馆

89.06

0.00

89.06

2070309

体育交流与合作

3.33

0.00

3.33

208

社会保障和就业支出

181.55

136.71

44.84

20805

行政事业单位养老支出

181.55

136.71

44.84

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

49.13

49.13

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

27.50

27.50

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

104.92

60.08

44.84

210

卫生健康支出

28.69

28.69

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.69

28.69

0.00

2101101

行政单位医疗

28.69

28.69

0.00

221

住房保障支出

33.72

33.72

0.00

22102

住房改革支出

33.72

33.72

0.00

2210201

住房公积金

33.72

33.72

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

429.00

302

商品和服务支出

102.54

310

资本性支出

30101

基本工资

92.84

30201

办公费

3.38

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

74.46

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

121.87

30203

咨询费

2.00

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

1.39

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

49.13

30206

电费

9.47

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

27.50

30207

邮电费

6.04

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

25.49

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.79

30211

差旅费

11.14

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

33.72

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

3.20

30213

维修(护)费

0.16

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

86.11

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.36

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.12

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.83

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

56.68

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.60

30227

委托业务费

3.87

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

15.47

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.00

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

17.19

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

27.94

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

515.11

公用经费合计

102.54

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

1,165.08

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

229

其他支出

0.00

1,165.08

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

1,165.08

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

1,165.08

1,165.08

0.00

1,165.08

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:云阳县文化和旅游发展委员会(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

102.54

(一)支出合计

4.12

4.12

(一)行政单位

102.54

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.00

4.00

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.00

4.00

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.12

0.12

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

0.12

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计

350.96

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

25

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

350.96

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

350.96

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

350.96

二、会议费

三、培训费

0.36

四、差旅费

13.78

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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