2025-10-14
中共云阳县委党史研究室
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
中共云阳县委党史研究室主要职能是:征集、整理、编纂县委重要党史资料,收集整理重要口述历史资料、重要党史人物回忆录,搜集、整理和研究有关中共党史、中共地方党史的信息资料;研究、编撰地方党史专著,编辑出版重要党史书刊;对党的地方历史和县委党史重要人物等进行综合研究,总结历史经验,为党的建设和县委决策提供历史借鉴;发挥“资政育人”职能,用党史研究成果开展爱国主义和革命传统宣传教育活动,围绕县委中心工作,进行专题调查研究;负责审核拟公开发表或出版的本县以地方党史为主要内容的重要文章、书报、刊物及影视作品,审查县涉及党史、革命史及革命英烈的展览、纪念馆等。
(二)机构设置
云阳县委党史研究室为县委直属事业单位,内设编研科、综合科2个职能科室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计190.03万元,支出总计190.03万元。收、支与2023年度相比,减少8.78万元,下降4.4%,主要原因是减少办公经费等支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。
2.收入情况。2024年度收入合计190.03万元,与2023年度相比,减少8.78万元,下降4.4%,主要原因是减少办公经费等支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。其中:财政拨款收入190.03万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计190.03万元,与2023年度相比,减少8.78万元,下降4.4%,主要原因是减少办公经费等支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。其中:基本支出182.09万元,占95.82%;项目支出7.94万元,占4.18%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计190.03万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少8.78万元,下降4.4%。主要原因是减少办公经费支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入190.03万元,与2023年度相比,减少8.78万元,下降4.4%。主要原因是减少办公经费支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。较年初预算数增加14.94万元,增长8.5%。主要原因是人员经费增加,项目支出未纳入年初预算安排。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出190.03万元,与2023年度相比,减少8.78万元,下降4.4%。主要原因是减少办公经费支出,在党史业务工作中减少党史书籍印刷出版等费用。较年初预算数增加14.94万元,增长8.5%。主要原因是人员经费增加,项目支出未纳入年初预算安排。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出135.18万元,占71.14%,较年初预算数增加11.16万元,增长9.0%,主要原因是政策性增资,人员职级晋升工资,项目支出未纳入年初预算安排,驻企服务等方面服务事项有所增加。
(2)社会保障与就业支出34.29万元,占18.05%,较年初预算数增加3.82万元,增长12.5%,主要原因是政策性增资,养老保险、职业年金均有所增加。
(3)卫生健康支出9.46万元,占4.98%,较年初预算数减少0.03万元,下降0.3%,主要原因是个别医疗保险基数调整。
(4)住房保障支出11.10万元,占5.84%,较年初预算数无增减,主要原因是严格按照财政预算和住房保障支出要求,规范支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出182.09万元。其中:人员经费150.84万元,与2023年度相比,增加7.28万元,增长5.1%,主要原因是政策性增资,人员职级晋升工资、养老保险、职业年金均有所增加等。人员经费用途主要包括工资福利支出、商品和服务支出等。公用经费31.25万元,与2023年度相比,减少0.94万元,下降2.9%,主要原因是节约办公、减少不必要经费支出。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、印刷费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.50万元,较年初预算数无增减,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门当年无因公出国(境)相关业务。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门当年无因公出国(境)相关业务。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门当年未购置公务车。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门当年未购置公务车。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本部门未配备公务车。与2023年度相比,无增减,主要原因是本部门未配备公务车。
公务接待费0.50万元,主要用于接待党史事件有关人物、革命先辈后人等资料征集过程中工作用餐及招商引资工作用餐等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。较上年支出数无增减,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待7批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费76.92元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少0.33万元,下降100.0%,主要原因是减少不必要的会议。本年度培训费支出0.47万元,与2023年度相比,减少0.54万元,下降53.5%,主要原因是减少不必要的培训。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出31.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费及差旅费、邮电费、水电费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少0.94万元,下降2.9%,主要原因是本年厉行节约,严控各项费用支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金7.94万元。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
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|
项目名称: |
中共云阳县委党史研究室整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000131 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
029-中共云阳县委党史研究室 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
侯伟伟 |
联系电话: |
55128762 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
1,750,881.46 |
|
1,900,302.56 |
|
1,900,302.56 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
1,750,881.46 |
|
1,900,302.56 |
|
1,900,302.56 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
1,750,881.46 |
|
1,900,302.56 |
|
1,900,302.56 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1.继续实施活资料抢救工程,收集文字资料10万字以上,图片20张以上;重点征集中国共产党云阳县第十五次代表大会历次全会文献资料。 |
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完成10场宣讲,创新党史资料征集方法,全年征集“活资料”专题史料等,共计文字资料200万字,照片300余张,视频资料300余分钟,撰写各类文章10余篇,形成成渝地区双城经济圈专题2篇等。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
开展党史宣教场次 |
场次 |
≥ |
4 |
4 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
收集照片张数 |
张 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
收集资料字数 |
字 |
≥ |
100000 |
100000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
专题成果形成时间 |
|
定性 |
2024年12月 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
党史宣教受益人数 |
人次 |
≥ |
200 |
200 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
读者、上级部门对党史工作的满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
继续实施活资料抢救工程 |
项目编码: |
50023522T000000090716 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
029-中共云阳县委党史研究室 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
侯伟伟 |
联系电话: |
55128762 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
65,000.00 |
|
65,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
65,000.00 |
|
65,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
65,000.00 |
|
65,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
根据党史部门职能职责和云阳委办发〔2016〕24号文件,对参加云阳革命、建设和发展的老领导、老同志,进行采访、录制视频、音频;收集回忆文章、工作日记或会议记录、历史照片等;记录保存云阳发展历史过程中许多重大事件、重要决定、重要会议等方面的细节。 |
根据党史部门职能职责和云阳委办发〔2016〕24号文件,对参加云阳革命、建设和发展的老领导、老同志,进行采访、录制视频、音频;收集回忆文章、工作日记或会议记录、历史照片等;记录保存云阳发展历史过程中许多重大事件、重要决定、重要会议等方面的细节。 |
根据年初工作安排,我室聚焦重点史料开展抢救性征集,抢救征集到文字资料150余字,照片200余张,实物资料50余件,开展当时各类宣讲10余场,撰写各类资政文章、特色专题等10余篇。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采访人数 |
人数 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
收集资料数 |
万字 |
≥ |
15 |
15 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
采集资料合格率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
对党史宣传、发展的影响程度 |
其他 |
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
对干部群众的党史教育影响程度 |
其他 |
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
项目名称: |
公开征集整理《云阳成渝地区双城经济圈建设特色专题》 |
项目编码: |
50023524T000004061417 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
029-中共云阳县委党史研究室 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
侯伟伟 |
联系电话: |
55128762 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
14,394.00 |
|
14,394.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
14,394.00 |
|
14,394.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
14,394.00 |
|
14,394.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
如实反映、及时跟进记录县委在双城经济圈建设历程中取得的成绩和亮点工作,广泛凝聚推动成渝地区双城经济圈建设强大合力。更好地发挥党史“以史鉴今,资政育人”“党史姓党、为党存史”的作用。 |
如实反映、及时跟进记录县委在双城经济圈建设历程中取得的成绩和亮点工作,广泛凝聚推动成渝地区双城经济圈建设强大合力。更好地发挥党史“以史鉴今,资政育人”“党史姓党、为党存史”的作用。 |
通过重点征集、点对点征集等方式,大量走访相关人员和部门,征集成渝地区双城经济圈专题史料文字资料50万字、照片资料100余张,形成《唱好“双城记”建好“四个圈”》《云阳县推动成渝地区双城经济圈建设工作综述》专题材料等,提交市委党史研究室,并得到广泛认可。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
采访人数 |
人次 |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
征集文字数量 |
万字 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
征集数据合格率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
成渝地区双城经济圈建设知晓率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
部门未组织开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:023-55128762。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
190.03 |
一、一般公共服务支出 |
135.18 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
34.29 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.46 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
190.03 |
本年支出合计 |
190.03 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
190.03 |
总计 |
190.03 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
190.03 |
190.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
135.18 |
135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
135.18 |
135.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.94 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
190.03 |
182.09 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
135.18 |
127.24 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
135.18 |
127.24 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013601 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
190.03 |
一、一般公共服务支出 |
135.18 |
135.18 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
190.03 |
本年支出合计 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
190.03 |
总计 |
190.03 |
190.03 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
190.03 |
182.09 |
7.94 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
135.18 |
127.24 |
7.94 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
135.18 |
127.24 |
7.94 |
|
2013601 |
行政运行 |
127.24 |
127.24 |
0.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.94 |
0.00 |
7.94 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
34.29 |
34.29 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.17 |
16.17 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
8.13 |
8.13 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
11.10 |
11.10 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
140.84 |
302 |
商品和服务支出 |
31.25 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
32.50 |
30201 |
办公费 |
10.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.36 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
39.78 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.73 |
30206 |
电费 |
0.69 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
8.41 |
30207 |
邮电费 |
1.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.53 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
30211 |
差旅费 |
1.93 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
11.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.96 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.47 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.20 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.86 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.50 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.66 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.24 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
150.84 |
公用经费合计 |
31.25 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:中共云阳县委党史研究室 |
|
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单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
31.25 |
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(一)支出合计 |
0.50 |
0.50 |
(一)行政单位 |
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1.因公出国(境)费 |
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(二)参照公务员法管理事业单位 |
31.25 |
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2.公务用车购置及运行维护费 |
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六、资产信息 |
— |
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(1)公务用车购置费 |
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(一)车辆数合计(辆) |
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(2)公务用车运行维护费 |
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1.副部(省)级及以上领导用车 |
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3.公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
2.主要领导干部用车 |
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(1)国内接待费 |
— |
0.50 |
3.机要通信用车 |
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其中:外事接待费 |
— |
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4.应急保障用车 |
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(2)国(境)外接待费 |
— |
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5.执法执勤用车 |
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(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
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7.离退休干部用车 |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
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8.其他用车 |
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3.公务用车购置数(辆) |
— |
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(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
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4.公务用车保有量(辆) |
— |
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七、政府采购支出信息 |
— |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
7 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
— |
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1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
— |
65 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
0.47 |
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四、差旅费 |
— |
2.13 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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