2025-10-14
重庆市云阳县统计局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.依照国家法律、法规及相关政策,制定全县的统计工作规划,编制统计调查计划;组织领导和综合协调全县的统计调查、国民经济核算工作;监督和检查统计法律法规的实施;在了解国情国力、指导国民经济和社会经济发展中发挥参谋助手的作用。
2.负责管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;指导和加强全县统计基层基础工作。
3.承担国家统计调查任务,贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度,会同有关部门组织重大的国情国力、县情县力的普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查,组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析,加强动态监测和决策咨询服务;审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。
4.负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。
5.负责管理、协调统计信息经营活动,积极培育和发展信息咨询服务市场。
6.负责对统计违法行为进行检查和处罚。
7.负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作,开展统计科学和统计工作的区县交流与合作;对全县统计人员进行管理、考核和奖励。
8.负责对统计系统各项调查活动的管理。
9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。
(二)机构设置
云阳县统计局合计3个单位。1个行政单位,云阳县统计局;1个参照公务员管理的单位,云阳县社会经济调查队;1个事业单位,云阳县社情民意调查中心。
云阳县统计局科(室)内设5个内设机构:办公室、综合核算科、政策法规科、服务业统计科、农村经济统计科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计972.70万元,支出总计972.70万元。收、支与2023年度相比,增加185.10万元,增长23.5%,主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计972.70万元,与2023年度相比,增加185.10万元,增长23.5%,主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目收入增加。其中:财政拨款收入972.70万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计972.70万元,与2023年度相比,增加185.10万元,增长23.5%,主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目支出增加。其中:基本支出599.84万元,占61.67%;项目支出372.85万元,占38.33%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,年终无结转,结转资金财政收回后下年安排预算。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计972.70万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加185.10万元,增长23.5%。主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目收支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入972.70万元,与2023年度相比,增加185.10万元,增长23.5%。主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目收入增加。较年初预算数增加223.55万元,增长29.8%。主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作、企业电子统计台账建设等项目预算,收入随之增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出972.70万元,与2023年度相比,增加185.10万元,增长23.5%。主要原因是企业电子统计台账建设、基层基础统计工作项目支出增加。较年初预算数增加223.55万元,增长29.8%。主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作、企业电子统计台账建设等项目预算,支出随之增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,年终无结转,结转资金财政收回后下年安排预算。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出794.80万元,占81.71%,较年初预算数增加200.74万元,增长33.8%,主要原因是年中追加全国第五次经济普查、城乡住户调查、统计抽样调查、市级抽样调查网络补助、基层基础统计工作、企业电子统计台账建设等项目预算,支出随之增加。
(2)社会保障与就业支出112.62万元,占11.58%,较年初预算数增加28.55万元,增长34.0%,主要原因是本年度调入一人,养老保险和职业年金增加。
(3)卫生健康支出30.38万元,占3.12%,较年初预算数增加0.72万元,增长2.4%,主要原因是本年度调入一人,医疗保险增加。
(4)住房保障支出34.90万元,占3.59%,较年初预算数增加1.67万元,增长5.0%,主要原因是.本年度调入一人,住房公积金增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出599.84万元。其中:人员经费505.22万元,与2023年度相比,增加87.36万元,增长20.9%,主要原因是本年度新增一人,工资增加,整体工资调标,经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.62万元,与2023年度相比,增加3.72万元,增长4.1%,主要原因是本年度新增一人,福利费、其他交通费用等公用经费增加,经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。 (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.19万元,较年初预算数减少1.41万元,下降14.7%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加2.10万元,增长34.5%,主要原因一是公务运行维护费:本单位渝FP9878于2009年购入,渝AG8C33车辆于2019年购入。渝FP9878车辆本年共维修3次,共1.12万元;加油卡充值0.5万元;保险费0.33万元;年审费0.04万元;过路费0.0096万元;洗车及材料费用0.46万元;共计2.77万元。渝AG8C33车辆本年共维修3次,共1.39万元;加油卡充值1.7万元;保险费0.21万元;过路费0.14万元;洗车及材料费用0.68万元;共计4.12万元。由于渝FP9878车辆使用时间增加,车辆的损耗程度加剧,加大了渝AG8C33的使用频率,两辆车的维护保养和更换零部件的费用也随之增加。二是公务接待费:本年共接待5次,接待人数总计69人,共计1.31万元。分别为市执法总队开展统计执法突出问题抽查2天;市局开展第二阶段五经普督导2天;市经普办开展经济普查数据检查2天;国家统计局重庆调查总队开展农业农村经济形势调研2天;巫山统计函(2024)16号巫山县来云开展旅游产业发展调研1天。由于本年度为五经普结尾关键时刻,接待人数增加,费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要原因是本单位没有因公出因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位因公出国(境)费用。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位没有因公出国(境)费用。与上年持平。
公务车购置费0.00万元,主要原因是本单位没有公务车购置消费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位没有公务车购置消费。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位没有公务车购置消费。与上年持平。
公务车运行维护费6.88万元,主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元,下降14.0%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加1.70万元,增长32.8%,主要原因是本单位渝FP9878于2009年购入,渝AG8C33车辆于2019年购入。渝FP9878车辆本年共维修3次,共1.12万元;加油卡充值0.5万元;保险费0.33万元;年审费0.04万元;过路费0.0096万元;洗车及材料费用0.46万元;共计2.77万元。渝AG8C33车辆本年共维修3次,共1.39万元;加油卡充值1.7万元;保险费0.21万元;过路费0.14万元;洗车及材料费用0.68万元;共计4.12万元。由于渝FP9878车辆使用时间增加,车辆的损耗程度加剧,加大了渝AG8C33的使用频率,两辆车的维护保养和更换零部件的费用也随之增加。
公务接待费1.31万元,主要用于接待国家统计局和市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.29万元,下降18.1%,主要原因是厉行节约,严格落实三公经费支出政策。较上年支出数增加0.39万元,增长42.4%,主要原因是本年共接待5次,接待人数总计69人,共计1.31万元。分别为市执法总队开展统计执法突出问题抽查2天;市局开展第二阶段五经普督导2天;市经普办开展经济普查数据检查2天;国家统计局重庆调查总队开展农业农村经济形势调研2天;巫山统计函(2024)16号巫山县来云开展旅游产业发展调研1天。由于本年度为五经普结尾关键时刻,接待人数增加,费用增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次69人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费189.45元,车均购置费0万元,车均维护费3.44万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.23万元,与2023年度相比,减少0.18万元,下降43.9%,主要原因是厉行节约,压缩会议时间,减少伙食费、住宿费支出。本年度培训费支出5.86万元,与2023年度相比,减少23.01万元,下降79.7%,主要原因是厉行节约,压缩培训时间,减少伙食费、住宿费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出78.29万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.9万元,水费0.5万元,电费2.81万元,邮电费7.22万元,差旅费2.78万元,维护费0.56万元,培训费3.02万元,公务接待费1.31万元,劳务费1.01万元,工会经费20.77万元,福利费5.6万元,公务用车运行维护费6.88万元,其他交通费用15.8万元,其他商品和服务支出17.48万元。机关运行经费较上年支出数增加5.27万元,增长7.2%,主要原因是本年度新增一人,整体工资调标,公用经费、福利费和工会经费增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和8个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金372.85万元。
部门整体绩效自评表
|
2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
云阳县统计局整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000132 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
030-云阳县统计局 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
白云梦 |
联系电话: |
13452541690 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
7,491,513.13 |
|
11,348,236.53 |
|
11,348,236.53 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
7,491,513.13 |
|
11,348,236.53 |
|
11,348,236.53 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
7,491,513.13 |
|
11,348,236.53 |
|
11,348,236.53 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
1、根据部门职能,编印统计资料,提供统计数据咨询和服务,面向领导和部门单位及社会大众提供统计数据资料。 |
|
根据部门职能,对外发布统计数据11次;完成国家12项统计报表制度季度数据采集和审核查询4期、国家12项统计报表制度月度数据采集和审核查询12期、国家17项统计报表制度年度数据采集和审核查询1期;完成统计分析52篇;制作统计产品5种。提供了统计数据咨询和服务,面向领导和部门单位及社会大众提供了统计数据资料,全面了解我县各项经济发展现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
对外发布统计数据次数 |
次 |
≥ |
10 |
11 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
国家12项统计报表制度季度数据采集和审核查询期数 |
次 |
= |
4 |
4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
国家12项统计报表制度月度数据采集和审核查询期数 |
次 |
= |
12 |
12 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
国家17项统计报表制度年度数据采集和审核查询期数 |
次 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
全年完成统计分析数 |
篇 |
≥ |
50 |
52 |
4 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
主要统计指标数据质量合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
全县乡镇(街道)参与率 |
% |
≥ |
98 |
100 |
2.04 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
制作统计产品种类数 |
种 |
≥ |
4 |
5 |
25 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
县委县政府满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
城乡住户调查 |
项目编码: |
50023522T000000090244 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
030-云阳县统计局 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门联系人: |
袁阳 |
联系电话: |
15023810167 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
1,000,000.00 |
|
1,000,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
不重不漏的统计好300户记账户收入与支出,全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费、及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,努力实现城乡居民可支配收入稳定增长。 |
不重不漏的统计好300户记账户收入与支出,全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费、及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,努力实现城乡居民可支配收入稳定增长。 |
不重不漏的统计好300户记账户收入与支出,全面、准确、及时了解城乡居民收入、消费、及其他生活状况,客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量,更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要,努力实现城乡居民可支配收入稳定增长。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
补助调查员数量 |
人 |
≥ |
330 |
330 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
调查记账户数量 |
户 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
培训统计调查工作人员 |
人次 |
≥ |
264 |
264 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
印刷账本 |
本 |
≥ |
900 |
930 |
3.33 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
调查数据质量达标率 |
% |
≥ |
90 |
99 |
10 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
为政府决策提供有效依据 |
|
定性 |
是 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
调查对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
5.56 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
白云梦 023-55128419
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
|
部门:云阳县统计局 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
972.70 |
一、一般公共服务支出 |
794.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
112.62 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.38 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.90 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
972.70 |
本年支出合计 |
972.70 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
972.70 |
总计 |
972.70 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
972.70 |
972.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
794.80 |
794.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
794.80 |
794.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
317.26 |
317.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.66 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
361.20 |
361.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
104.69 |
104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.06 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
972.70 |
599.84 |
372.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
794.80 |
421.95 |
372.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
794.80 |
421.95 |
372.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
317.26 |
317.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.66 |
0.00 |
11.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
361.20 |
0.00 |
361.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010550 |
事业运行 |
104.69 |
104.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.06 |
52.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
972.70 |
一、一般公共服务支出 |
794.80 |
794.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
112.62 |
112.62 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
30.38 |
30.38 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
972.70 |
本年支出合计 |
972.70 |
972.70 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
972.70 |
总计 |
972.70 |
972.70 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
972.70 |
599.84 |
372.85 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
794.80 |
421.95 |
372.85 |
|
20105 |
统计信息事务 |
794.80 |
421.95 |
372.85 |
|
2010501 |
行政运行 |
317.26 |
317.26 |
0.00 |
|
2010507 |
专项普查活动 |
11.66 |
0.00 |
11.66 |
|
2010508 |
统计抽样调查 |
361.20 |
0.00 |
361.20 |
|
2010550 |
事业运行 |
104.69 |
104.69 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
112.62 |
112.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
52.06 |
52.06 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39.40 |
39.40 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.16 |
21.16 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
30.38 |
30.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.97 |
23.97 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.90 |
34.90 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
483.46 |
302 |
商品和服务支出 |
94.62 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.97 |
30201 |
办公费 |
8.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66.06 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
100.61 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
59.29 |
30205 |
水费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
52.06 |
30206 |
电费 |
2.81 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
39.40 |
30207 |
邮电费 |
7.22 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.38 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.79 |
30211 |
差旅费 |
2.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.90 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.56 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.76 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
3.02 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.31 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
19.96 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
1.01 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
20.77 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
5.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.88 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
505.22 |
公用经费合计 |
94.62 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:云阳县统计局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:云阳县统计局 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
78.29 |
|
(一)支出合计 |
8.19 |
8.19 |
(一)行政单位 |
50.38 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
27.91 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
6.88 |
6.88 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
6.88 |
6.88 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
1.31 |
1.31 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
1.31 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
5 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
69 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.23 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.86 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
12.05 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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