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2023-04-03

重庆市云阳县统计局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.依照国家法律、法规、政策和计划,制定全县的统计工作规划以及统计调查计划并组织实施,组织领导和综合协调全县的统计、国民经济核算工作,监督和检查统计法律法规的实施,发挥统计在了解国情国力,指导国民经济和社会发展中的主要作用。

2.负责管理和指导乡镇(街道)、部门(行业)统计工作;协调政府综合统计与部门统计之间的关系;依法对部门统计数据进行审核、评估;指导和加强全县统计基层基础工作。

3.承担国家统计调查任务,贯彻执行国家统计标准和国家统一的基本统计报表制度,会同有关部门组织重大的国情国力,县情县力的普查和专项调查;统一组织协调全县的社会经济调查,组织实施全县经济社会发展统计监测和统计预测分析,加强动态监测和决策咨询服务;审批全县各地、各部门的统计调查计划、调查方案。

4.负责收集、汇总、整理全县性的基本统计资料,并对国民经济、社会发展和科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

5.负责管理、协调统计信息经营活动,积极培育和发展信息咨询服务市场。

6.负责依法对各单位、组织统计从业人员进行资格认定,并对统计违法行为进行检查和处罚。

7.会同有关部门组织管理全县统计专业职务资格考试工作;负责统计教育、统计干部培训和统计科学研究工作,开展统计科学和统计工作的区县交流与合作;对全县统计人员进行管理、考核和奖励。

8.负责对统计系统各项调查活动的管理。建立三峡工程库区社会、经济、环境监测和贫困人口监测,进一步完善城乡住户抽样调查工作。

9.承办县委、县政府和上级部门交办事项。

(二)机构设置。

云阳县统计局合计3个单位。1个行政单位,云阳县统计局;1个参照公务员管理的单位,云阳县社会经济调查队;1个事业单位,云阳县社情民意调查中心。

云阳县统计局科(室)内设6个内设机构:办公室、统计执法监察科(行政审批科)、综合核算科、建筑投资统计科、服务业统计科、农村经济统计科。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括云阳县统计局、云阳县社会经济调查队、云阳县社情民意调查中心。云阳县统计局为预算、决算公开的责任单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计862.78万元,支出总计862.78万元。收支较上年决算数减少932.18万元、下降51.9%,主要原因是2021年度收入同比减少。

2.收入情况。2021年度收入合计772.78万元,较上年决算数减少992.58万元,下降56.2%,主要原因2020年度财政拨款收入同比减少。其中:财政拨款收入772.78万元,占100%;年初结转和结余90.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计862.78万元,较上年决算数减少747.91万元,下降46.4%,是主要原因是2021年度第七次人口普查和脱贫攻坚普查等项目支出比2020年度减少804.94万元。其中:基本支出492.78万元,占57.1%;项目支出370.00万元,占42.9%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少184.27万元,下降100%,主要原因是本单位项目执行情况进度及时,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计862.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少932.18万元,下降51.9%。主要原因一是2021年没有第七次人口普查项目经费360万,二是统计抽样调查减少71.31万,三是2021年脱贫攻坚普查减少395万,四是2021年统计监测与信息服务减少205万。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入772.78万元,较上年决算数减少992.58万元,下降56.2%。主要原因是专项普查减少360万元,统计抽样调查减少71.3万元,其他统计信息事务支出减少18.3万元,社会保障和就业支出增加41.1万。较年初预算数增加58.25万元,增长8.2%。主要原因是死亡抚恤增加17.55万元,行政运行增加15.81万元,机关事业单位职业年金缴费支出16.91万元,其他行政事业单位养老支出7.08万元。此外,年初财政拨款结转和结余90.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出862.78万元,较上年决算数减少747.91万元,下降46.4%。主要原因是201年度财政拨款收入同比减少。较年初预算数增加58.26万元,增长7.2%。主要原因是主要原因是财政拨款收入同比增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少184.27万元,下降100%,主要原因是本单位项目执行情况进度及时,无结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出705.94万元,占81.8%,较年初预算数减少10.00万元,下降1.4%,主要原因是厉行节约,提倡节约型政府,缩减公务运行。

2)社会保障与就业支出93.15万元,占10.8%,较年初预算数增加41.79万元,增长81.4%,主要原因是本单位退休职工死亡抚恤和增人增资增加。

3)卫生健康支出19.69万元,占2.3%,较年初预算数增加0.16万元,增长0.8%主要原因是增人增资。

4)农林水支出26.13万元,占3%,较年初预算数增加26.13万元,增长100%主要原因是用于农林水支出的拨款收入增加

5)住房保障支出17.87万元,占2.1%,较年初预算数增加0.19万元,增长1.1%,主要原因是增人增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出492.78万元。其中:人员经费408.80万元,较上年决算数增加33.74万元,增长9%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。人公用经费83.98万元,较上年决算数增加23.28万元,增长38.4%,主要原因是主要原因是人员及办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计11.41万元,较年初预算数增加0.41万元,增长3.7%,主要原因是公务用车维护费增加0.34万元,公务接待费增加0.07万元。较上年支出数减少1.03万元,下降8.3%,主要原因是公务用车运行维护费减少0.96万元,公务接待费减少0.07万元。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位没有因公出国人员消费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,增长与上年持平。

公务车运行维护费9.84万元,主要用于主要用于市内因公出行、统计各项业务督导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,较年初预算数增加0.34万元,增长3.6%,主要原因是公车运行维护成本上升。较上年支出数减少0.96万元,下降8.9%,主要原因从严公务用车管理

公务接待费1.57万元,主要用于接受国家统计局和市统计局督导工作、其他区县统计局到我单位学习调研发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.07万元,增长4.7%,主要原因是主要原因是接受统计执法检查增加;较上年支出数减少0.07万元,下降4.3%主要原因是强化公务接待支出管理。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待40批次285人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费55.11元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.92万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出18.13万元,较上年决算数减少92.40万元,下降83.6%,主要原因是2020年第七次人口普查和脱贫普查工作已在收尾阶段,会议费支出明细减少。本年度培训费支出0.55万元,较上年决算数减少9.19万元,下降94.4%,主要原因是2020年第七次人口普查和脱贫普查工作入户普查工作已经结束,本年的培训支出减少。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出83.98万元,机关运行经费主要用于开支办公费11.85万元,印刷费0.06万元,水费0.92万元, 电费1.13万元,邮电费3.64万元, 差旅费18.43,维修(护)费0.16万元,培训费0.55万元,公务接待费0.65万元, 劳务费0.68万元, 工会经费27.12万元,福利费3.25万元,公务用车运行维护费3.44万元, 其他交通费用12.06万元, 税金及附加费用0.04万元。机关运行经费较上年决算数增加23.28万元,增长38.4%,主要原因是办公费增加6.72万元,差旅费2.37万元,工费经费增加18.23万元,福利费增加3.25万元, 其他交通费用2.06万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中:授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对部门整体绩效和7个项目开展了绩效自评,涉及资金383万元。

(二)绩效自评结果。

云阳县2021年部门整体支出绩效自评表

单位名称(盖章)

云阳县统计局

年度预算安排(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

年度资金总额

7145254.49

8770671.63

7727824.94

其中:基本支出

4345254.49

4927824.94

4914978.25

项目支出

2800000

3842846.69

2812846.69

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、根据部门职能,编印统计资料,提供统计数据咨询和服务,面向领导和部门单位及社会大众提供统计数据资料。
2
、根据国家统计抽样调查制度开展各项统计抽样调查,全面了解我县各项经济发展现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。
3
、开展城乡住户收支情况调查,为市、县级考核提供居民收支基础数据。
4
、开展民意调查,搜集社情民意,做好统计服务工作。

1、根据部门职能,编印统计资料,提供统计数据咨询和服务,面向领导和部门单位及社会大众提供统计数据资料。
2
、根据国家统计抽样调查制度开展各项统计抽样调查,全面了解我县各项经济发展现状,为社会经济发展宏观决策提供依据。
3
、开展城乡住户收支情况调查,为市、县级考核提供居民收支基础数据。
4
、开展民意调查,搜集社情民意,做好统计服务工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

全县乡镇(街道)数量

42个乡镇(街道)

42个乡镇(街道)

5

5

统计产品数量

1500

1500

5

5

统计法律法规宣传册

100

100

5

5

质量指标

调查户参与率

95%

95%

5

5

全县乡镇(街道)参与率

95%

95%

5

5

抽中城乡住户调查点参与率

95%

95%

5

5

时效指标

抽样调查时点

202112月前

202112月前

5

5

2021年统计年鉴出版时期

202110月前

202110月前

4

4

统计法律法规宣传册发放时间

202112月前

202112月前

4

4

成本指标

城乡住户调查项目经费

项目预算数

项目预算数

4

4

民意调查项目经费

项目预算数

项目预算数

4

4

基层基础统计调查项目经费

项目预算数

项目预算数

4

4


社会效益指标

统计公报公布率

95%

95%

10

10

统计年鉴公布率

95%

95%

10

10

发放宣传资料提高群众知晓率

100%

80%

15

10

个别群众对统计不了解

满意度指标

服务对象满意度指标

调查对象满意度测评

100%

85%

5

3

未能让所有调查对象满意

统计宣传对象的满意度

100%

85%

5

3

未能让所有宣传对象满意







总分

100

91



云阳县2021年项目支出绩效自评明细表

项目名称

统计年鉴

主管部门

云阳县统计局

实施单位

云阳县统计局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

15

15

15

10

100%

10

其中:当年财政拨款

15

15

15


上年结转资金





其他资金





年度总 体目标

预期目标

实际完成情况

提高基层统计数据质量为核心,以提高统计业务水平为重点,夯实统计基层基础,全面提高统计工作水平。

提高基层统计数据质量为核心,以提高统计业务水平为重点,夯实统计基层基础,全面提高统计工作水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

统计产品数量

800

800

20

20


时效指标

按时提供统计年鉴、经济普查年鉴等统计产品

202112月前

202112月前

10

10


成本指标

项目预算控制数

项目预算数

项目预算数

20

20



社会效益指标

为社会提供统计数据

100%

100%

30

30


满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

10

10


总分

100

100


六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128419



主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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