2025-10-14
重庆市云阳县司法局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
县司法局负责、指导、协调、监督全面依法治县、法治政府建设、行政复议、行政应诉、国家赔偿、行政裁决、规范性文件备案(审查、清理、编纂)、行政执法、普法宣传、依法治理、法治创建、社区矫正、法律援助、公证、司法救助、律师、司法鉴定、基层法律服务、法律顾问、涉外(涉港澳台)法律事务、人民调解、行政调解、帮教安置、人民陪审员(人民监督员)选任管理等工作。
(二)机构设置
局下属1个参公事业单位云阳县法律援助中心;下属1个全额拨款事业单位云阳县矫正帮教服务中心;下属1个自收自支事业单位云阳县公证处。县法律援助中心、县矫正帮教服务中心在县司法局机关账套统一核算,县公证处为独立核算单位。
县司法局内设机构12个:
1.县委依法治县办综合科。负责县委依法治县办、法治政府建设等工作。
2.办公室。负责机关日常运转等工作。
3.规范性文件管理科。承办、指导规范性文件的合法性审查、备案、清理、编撰等工作。
4.社区矫正管理科(社区矫正管理局)。指导、监督社区矫正等工作。
5.行政复议科。负责承办县政府作为行政复议机关的行政复议案件;负责县政府作为被申请人的行政复议案件的答复工作;负责对行政复议个案制发行政复议意见书、建议书;负责监督行政复议决定的执行;负责国家赔偿案件的相关工作;负责承办市政府有关裁决案件。
6.行政应诉科。负责组织及承办县政府行政诉讼案件的应诉工作;负责统筹指导、监督全县各部门的行政应诉工作;负责行政复议案件立案审查工作。
7.行政执法协调监督科。协调、指导、监督、推进行政执法和行政裁决等工作。
8.普法与依法治理科。负责、指导、监督法治宣传教育、依法治理和法治创建等工作。
9.人民参与和促进法治科。指导司法所、人民调解、行政调解、帮教安置,开展人民陪审员(监督员)选任管理等工作。
10.法律服务管理科。负责公共法律服务体系建设,指导、监督法律援助、公证、司法救助、律师、司法鉴定、基层法律服务等工作。
11.财务科。负责本局财务、固定资产管理、政府采购和基本建设等工作。
12.政治处。负责本局思想政治建设、组织人事、离退休人员管理等工作。
派出机构:
县司法局在全县42个乡镇(街道)分别设置1个司法所。负责协调推进辖区内基层法治建设,统筹提供基层公共法律服务,促进和维护基层社会和谐稳定。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2784.92万元,支出总计2784.92万元。收、支与2023年度相比,增加95.37万元,增长3.6%,主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资导致的人员经费增加等。
2.收入情况。2024年度收入合计2784.92万元,与2023年度相比,增加95.37万元,增长3.6%,主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资导致人员经费收入增加。其中:财政拨款收入2784.92万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2784.92万元,与2023年度相比,增加95.37万元,增长3.6%,主要原因是新招录人员、调入人员增加以及增人增资导致人员经费支出增加。其中:基本支出1974.47万元,占70.90%;项目支出810.46万元,占29.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2784.92万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加95.37万元,增长3.6%。主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资导致的财政拨款收支较上年增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2784.92万元,与2023年度相比,增加95.37万元,增长3.6%。主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资导致的一般公共预算财政拨款收支数较上年增加。较年初预算数增加168.70万元,增长6.5%。主要原因是项目资金的下达、人员经费的追加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2784.92万元,与2023年度相比,增加95.37万元,增长3.6%。主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资导致的一般公共预算财政拨款支出较上年增加。较年初预算数增加168.70万元,增长6.5%。主要原因是项目资金的下达、人员经费的追加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出2222.59万元,占79.81%,较年初预算数增加110.48万元,增长5.2%,主要原因是项目资金的下达。
(2)社会保障与就业支出355.05万元,占12.75%,较年初预算数增加62.69万元,增长21.4%,主要原因是人员变动抚恤金申请等原因导致。
(3)卫生健康支出96.04万元,占3.45%,较年初预算数减少2.52万元,下降2.6%,主要原因是人员退休导致。
(4)住房保障支出111.24万元,占3.99%,较年初预算数减少1.95万元,下降1.7%,主要原因是人员退休导致。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1974.47万元。其中:人员经费1679.15万元,与2023年度相比,增加62.64万元,增长3.9%,主要原因是新招录人员、调入人员以及增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭补助、社会保障缴费、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费295.32万元,与2023年度相比,减少19.70万元,下降6.3%,主要原因是严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计49.72万元,较年初预算数减少2.48万元,下降4.8%,主要原因是严控“三公”经费支出,坚持不超预算原则。较上年支出数增加37.90万元,增长320.6%,主要原因是新购执法执勤车1辆、应急保障车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要用于因公出境出国相关车船费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无相关支出。与2023年度相比,无增减,主要原因是本单位无相关支出。
公务车购置费36.00万元,主要用于购买公务用车、警车等。费用支出较年初预算数有增加,主要原因是2024年我单位新购执法执勤车1辆、应急保障车1辆。较上年支出数增加36.00万元,增长100.0%,主要原因是新购执法执勤车1辆、应急保障车1辆。
公务车运行维护费13.51万元,主要用于因公出行、下乡镇司法所检查、社区矫正调查走访、安置帮教走访等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降3.5%,主要原因是本单位严控“三公”经费支出,坚持不超预算原则。较上年支出数增加1.92万元,增长16.6%,主要原因是车辆维修费增加。
公务接待费0.22万元,主要用于接待上级及同级的各项工作监督、检查、指导等。费用支出较年初预算数减少1.98万元,下降90.0%,主要原因是本单位严控“三公”经费支出,严格不超预算原则。较上年支出数减少0.02万元,下降8.3%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置2辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待12批次40人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费54.05元,车均购置费18万元,车均维护费1.69万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出5.50万元,与2023年度相比,增加2.07万元,增长60.4%,主要原因是开展了“万达开云”司法行政战略合作会议等,会议费有所增加。本年度培训费支出5.70万元,与2023年度相比,减少3.09万元,下降35.2%,主要原因是参加市局组织的相关培训减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出274.64万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少16.48万元,下降5.7%,主要原因是单位厉行节约,严控运行经费支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车7辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和5个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金804.24万元。
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| 状态:绩效审核已审 | ||||||||||
| 项目名称: | 云阳县司法局整体自评 | 项目编码: | 50023500024P000116 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 014-云阳县司法局 | 财政归口处室: | 002-行财科 | 部门联系人: | 张远富 | 联系电话: | 55162169 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 26,162,174.46 | 27,991,416.38 | 27,991,416.38 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 26,162,174.46 | 27,991,416.38 | 27,991,416.38 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 26,162,174.46 | 27,991,416.38 | 27,991,416.38 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 目标1:保障全局职工工资福利。 目标2:保障机关正常运行。 目标3:基层司法业务: ①诉调、访调、警调三调对接调解室完成诉前、重大、疑难人民调解案件高于1000件,行业性专业性调委会完成调解高于100件,村(社区)完成调解案件高于9000件,每年调解成功率高于96%;完成县、乡(镇、街道)、村人民调解员培训,大力提升人民调解员业务素质,有效化解社会矛盾纠纷。②在册刑满释放人员走访帮教全覆盖、重点刑满释放人员必接必控、完成上级交办涉及本单位的重大风险防范化解工作。③全面开展规范化司法所建设、保障司法所正常运行;④公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室达到“设施齐全、功能完善、运行高效、服务规范”标准。 目标4:法治社会建设(普法宣传):按照普法要求,完成本年度内媒体宣传任务、普法宣传资料印制、村(社区)法治宣传栏内容更新、法治骨干培训、法治宣传,律师、基层法律服务工作者宣讲,使市民法治素养和社会治理法治化水平进一步提升,形成全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。 目标5:公共法律服务:扩大法律援助范围,优化法律援助质量,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感,全年办理法律援助案件高于1200件;村(社区)法律顾问积极履行工作职责,充分发挥主动性,为人民群众提供优质高效的法律服务,较好满足了基层群众的法律服务需求,指派村居法律顾问478名到指派村(社区)服务时间不少于40小时;律师值班,包括公安、检察院、法院轮流值班,法定工作日每天一人。 目标6:社区矫正:完成政府购买社区矫正服务,全面加强社区矫正日常监管工作,最大限度预防和减少社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪,维护社会和谐稳定。 目标7:法治建设:发挥行政复议公正高效,便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用,建设公正、权威的中国特色社会主义行政复议制度;建立权责统一、权威高效的依法行政体制,加快建设“职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府。 目标8:其他司法支出:完成其他司法业务工作;完成本年度内的装备更新及投入。 |
目标1:保障全局职工工资福利。 目标2:保障机关正常运行。 目标3:基层司法业务: ①诉调、访调、警调三调对接调解室完成诉前、重大、疑难人民调解案件1100件,行业性专业性调委会完成调解高于182件,村(社区)完成调解案件10800件,全年调解成功率高于96%;完成县、乡(镇、街道)、村人民调解员培训,大力提升人民调解员业务素质,有效化解社会矛盾纠纷。②在册刑满释放人员走访帮教全覆盖、重点刑满释放人员必接必控、完成上级交办涉及本单位的重大风险防范化解工作。③全面开展规范化司法所建设、保障司法所正常运行;④公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室达到“设施齐全、功能完善、运行高效、服务规范”标准。 目标4:法治社会建设(普法宣传):按照普法要求,完成本年度内媒体宣传任务、普法宣传资料印制、村(社区)法治宣传栏内容更新、法治骨干培训、法治宣传,律师、基层法律服务工作者宣讲,使市民法治素养和社会治理法治化水平进一步提升,形成全社会尊法、学法、守法、用法的良好氛围。 目标5:公共法律服务:扩大法律援助范围,优化法律援助质量,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感,全年办理法律援助案件1531件;村(社区)法律顾问积极履行工作职责,充分发挥主动性,为人民群众提供优质高效的法律服务,较好满足了基层群众的法律服务需求,指派村居法律顾问到480个指派村(社区)服务时间不少于40小时;律师值班,包括公安、检察院、法院轮流值班,每周值班6人次。 目标6:社区矫正:完成政府购买社区矫正服务,全面加强社区矫正日常监管工作,最大限度预防和减少社区矫正对象脱管、漏管和重新犯罪维护社会和谐稳定,,2024年无脱管、无漏管。 目标7:法治建设:发挥行政复议公正高效,便民为民的制度优势和化解行政争议的主渠道作用,建设公正、权威的中国特色社会主义行政复议制度;建立权责统一、权威高效的依法行政体制,加快建设“职能科学、权责法定、执法严明、公开公正、廉洁高效、守法诚信”的法治政府。 目标8:其他司法支出:完成其他司法业务工作;完成本年度内的装备更新及投入。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 村(居)法律顾问每年为每个基层组织和村(居)民提供法律服务时间 | 小时 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 法定工作日每月值班次数 | 人次 | ≥ | 6 | 24 | 300 | 100 | 3 | 3 | 否 | 每周值班6人次 |
| 法律援助案件办理数 | 件 | ≥ | 1200 | 1531 | 27.58 | 100 | 4 | 4 | 是 | |
| 法律之家建设数量 | 个 | ≥ | 42 | 45 | 7.14 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 法治文化阵地建设 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 法治文化作品个数 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 聘用专职人民调解员人数 | 人 | ≥ | 136 | 175 | 28.68 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 社会购买服务人数 | 人 | ≥ | 42 | 42 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 社区矫正对象入矫人数 | 人 | ≥ | 300 | 369 | 23 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 完成人民调解案件数量 | 件 | ≥ | 10000 | 12082 | 20.82 | 100 | 5 | 5 | 是 | |
| 行政复议案件数 | 件 | ≥ | 90 | 133 | 47.78 | 100 | 3 | 3 | 否 | 行政复议法修订,行政复议案件增加 |
| 行政应诉案件数 | 件 | ≥ | 40 | 55 | 37.5 | 100 | 3 | 3 | 否 | 行政诉讼案件增加 |
| 政府聘用法律顾问 | 名 | = | 8 | 8 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 法律援助案件质量检查合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 社区矫正人员脱管漏管率 | % | ≤ | 3 | 0 | 100 | 100 | 4 | 4 | 否 | 2024年社区矫正对象无脱管、无漏管 |
| 文件审查合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 在线培训考试合格率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 行政复议按期办结率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 4 | 4 | 否 | |
| 成功化解社会矛盾率 | % | ≥ | 90 | 99.8 | 10.89 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 当年行政应诉率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 公共法律服务覆盖率 | % | ≥ | 90 | 100 | 11.11 | 100 | 5 | 5 | 是 | |
| 行政执法规范及执法人员能力提升覆盖率 | % | ≥ | 98 | 100 | 2.04 | 100 | 5 | 5 | 是 | |
| 矫正对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 接受调解当事人满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 普法宣传满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 4 | 4 | 是 | |
| 受援人满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 行政复议当事人满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 3 | 3 | 否 | |
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 状态:业务审核已审 | ||||||||||
| 项目名称: | 政法纪检监察转移支付资金 | 项目编码: | 50023523T000003456872 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 014-云阳县司法局 | 财政归口处室: | 002-行财科 | 部门联系人: | 张远富 | 联系电话: | 55162169 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 804.24 | 804.24 | 804.24 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 804.24 | 804.24 | 804.24 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 804.24 | 804.24 | 804.24 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 目标1:基层司法业务: ①诉调、访调、警调三调对接调解室完成诉前、重大、疑难人民调解案件高于1000件,行业性专业性调委会完成调解高于100件,村(社区)完成调解案件高于9000件,每年调解成功率高于98%;完成县、乡(镇、街道)、村人民调解员培训,大力提升人民调解员业务素质,有效化解社会矛盾纠纷。②在册刑满释放人员走访帮教全覆盖、重点刑满释放人员必接必控、完成上级交办涉及本单位的重大风险防范化解工作。③全面开展规范化司法所建设、保障司法所正常运行;④公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室达到“设施齐全、功能完善、运行高效、服务规范”标准。 | 目标1:基层司法业务: ①诉调、访调、警调三调对接调解室完成诉前、重大、疑难人民调解案件高于1000件,行业性专业性调委会完成调解高于100件,村(社区)完成调解案件高于9000件,每年调解成功率高于98%;完成县、乡(镇、街道)、村人民调解员培训,大力提升人民调解员业务素质,有效化解社会矛盾纠纷。②在册刑满释放人员走访帮教全覆盖、重点刑满释放人员必接必控、完成上级交办涉及本单位的重大风险防范化解工作。③全面开展规范化司法所建设、保障司法所正常运行;④公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室达到“设施齐全、功能完善、运行高效、服务规范”标准。 | 目标1:基层司法业务: ①诉调、访调、警调三调对接调解室完成诉前、重大、疑难人民调解案件1100件,行业性专业性调委会完成调解182件,村(社区)完成调解案件高于10800件,全年调解成功率高于98%;完成县、乡(镇、街道)、村人民调解员培训,大力提升人民调解员业务素质,有效化解社会矛盾纠纷。②在册刑满释放人员走访帮教全覆盖、重点刑满释放人员必接必控、完成上级交办涉及本单位的重大风险防范化解工作。③全面开展规范化司法所建设、保障司法所正常运行;④公共法律服务中心、乡镇(街道)公共法律服务工作站、村(社区)公共法律服务工作室达到“设施齐全、功能完善、运行高效、服务规范”标准。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 村居法律顾问覆盖村社区个数 | 个 | ≥ | 478 | 480 | 0.42 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 法律援助案件办理数 | 件 | ≥ | 1200 | 1531 | 27.58 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 法治建设培训会人次 | 人次 | ≥ | 2000 | 2100 | 5 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 法治宣传宣讲场次 | 场次 | ≥ | 1000 | 1250 | 25 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 各类文件审查数 | 件 | ≥ | 150 | 157 | 4.67 | 100 | 1 | 1 | 否 | |
| 购买社区矫正社会工作者 | 名 | = | 42 | 42 | 0 | 100 | 1 | 1 | 否 | |
| 基层司法所数量 | 个 | = | 42 | 42 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 开展司法救助数量 | 名 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 1 | 1 | 否 | |
| 培训人民调解员人次 | 人次 | ≥ | 2450 | 2651 | 8.2 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 聘请法律顾问 | 名 | = | 8 | 8 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 聘用专职人民调解员数 | 名 | ≥ | 135 | 175 | 29.63 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 普法宣传品印制份数 | 份 | ≥ | 1500 | 1800 | 20 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 社区矫正对象列管人数 | 名 | ≥ | 350 | 369 | 5.43 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 完成人民调解案件 | 件 | ≥ | 10000 | 12082 | 20.82 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 现场行政执法监督人次数 | 人次 | ≥ | 45 | 51 | 13.33 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 刑满释放人员人数 | 名 | ≥ | 3700 | 4274 | 15.51 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 行政复议案件数 | 件 | ≥ | 85 | 133 | 56.47 | 100 | 1 | 1 | 否 | 行政复议法新修订,行政复议案件增加 |
| 行政应诉案件数 | 件 | ≥ | 50 | 55 | 10 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 在线培训考试人数 | 名 | ≥ | 2100 | 2200 | 4.76 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 制作法治政府建设宣传片 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 法律援助案件质量检查合格 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 基层司法政法装备达标 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | ||
| 矛盾纠纷化解成功率 | % | ≥ | 98 | 99.8 | 1.84 | 100 | 1 | 1 | 否 | |
| 普法宣传品印制 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | ||
| 全县在册刑满释放人员帮教走访,重点刑满释放人员接控到位 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 人民调解员业务素质提升 | 定性 | 良 | 1 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | ||
| 社区矫正人员脱管漏管 | % | ≤ | 1 | 0 | 100 | 100 | 2 | 2 | 是 | 2024年社区矫正对象全年无脱管、无漏管 |
| 文件审查合法合规 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 行政复议案件纠错率 | % | ≥ | 5 | 6.4 | 28 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 行政诉讼案件胜诉率 | % | ≥ | 90 | 91.67 | 1.86 | 100 | 1 | 1 | 否 | |
| 在线培训考试合格 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 是 | |
| 预算年度内完成基层司法行政各项工作 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 涉及本单位的重大风险有效防范和化解 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 2 | 2 | 否 | |
| 有效化解社会矛盾纠纷;为人民群众提供普惠均等、便捷高效、智能精准的公共法律服务;为受援助人维护合法权益,维护社会和谐。解答线上线下法律咨询;发挥公正高效,便民为民的制度优势,化解行政争议;行政执法规范;执法人员能力提升;法治政府建设有序推进 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
| 社会矛盾纠纷是否明显减少达到社会和谐;普法宣传引导人民群众法律意识不断增强;为受援助人维护合法权益,减少社会矛盾;社区矫正工作平稳持续进行;发挥行政复议公正高效,便民为民的制度优势,建设公正、权威的中国特色社会主义行政复议制度 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||
| 人民群众;纠纷、援助、行政复议应诉当事人满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
(二)部门绩效评价情况
部门未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55162169。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:云阳县司法局 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,784.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
2,222.59 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
355.05 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
96.04 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.24 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,784.92 |
本年支出合计 |
2,784.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,784.92 |
总计 |
2,784.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,784.92 |
2,784.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2,222.59 |
2,222.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
2,222.59 |
2,222.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,045.10 |
1,045.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
438.67 |
438.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
45.80 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
360.87 |
360.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
314.15 |
314.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.47 |
162.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.91 |
95.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,784.92 |
1,974.47 |
810.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2,222.59 |
1,412.14 |
810.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20406 |
司法 |
2,222.59 |
1,412.14 |
810.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,045.10 |
1,045.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
438.67 |
0.00 |
438.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040605 |
普法宣传 |
45.80 |
0.00 |
45.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
360.87 |
227.87 |
133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
314.15 |
139.16 |
174.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.47 |
162.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.91 |
95.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,784.92 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2,222.59 |
2,222.59 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
355.05 |
355.05 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
96.04 |
96.04 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
111.24 |
111.24 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,784.92 |
本年支出合计 |
2,784.92 |
2,784.92 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,784.92 |
总计 |
2,784.92 |
2,784.92 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,784.92 |
1,974.47 |
810.46 | |
|
204 |
公共安全支出 |
2,222.59 |
1,412.14 |
810.46 |
|
20406 |
司法 |
2,222.59 |
1,412.14 |
810.46 |
|
2040601 |
行政运行 |
1,045.10 |
1,045.10 |
0.00 |
|
2040604 |
基层司法业务 |
438.67 |
0.00 |
438.67 |
|
2040605 |
普法宣传 |
45.80 |
0.00 |
45.80 |
|
2040607 |
公共法律服务 |
360.87 |
227.87 |
133.00 |
|
2040610 |
社区矫正 |
314.15 |
139.16 |
174.98 |
|
2040612 |
法治建设 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
355.05 |
355.05 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
162.47 |
162.47 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.91 |
95.91 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.67 |
96.67 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
96.04 |
96.04 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
86.83 |
86.83 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.21 |
9.21 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
111.24 |
111.24 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,555.74 |
302 |
商品和服务支出 |
295.32 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
320.48 |
30201 |
办公费 |
5.70 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
329.48 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
367.21 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
70.42 |
30205 |
水费 |
0.87 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
162.47 |
30206 |
电费 |
6.82 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
95.91 |
30207 |
邮电费 |
27.88 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
83.52 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.86 |
30211 |
差旅费 |
0.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
111.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.16 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.65 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
123.41 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4.74 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
24.88 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
91.73 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.71 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
6.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
56.74 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
23.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.02 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
55.71 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
79.13 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,679.15 |
公用经费合计 |
295.32 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:云阳县司法局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:云阳县司法局 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
274.64 |
|
(一)支出合计 |
49.72 |
49.72 |
(一)行政单位 |
230.41 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
44.23 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
49.51 |
49.51 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
36.00 |
36.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
8 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
13.51 |
13.51 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
0.22 |
0.22 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
0.22 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
7 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
2 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
8 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
12 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
40 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
5.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
5.70 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
28.82 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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