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2023-04-03

重庆市云阳县果品产业发展中心2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

宣传贯彻执行国家和市县有关果品产业(不含干果)发展的方针政策和法律法规;协助农业农村委对全县果品种苗、果品品种和果品质量的监督及管理,指导果品种子检验、果品苗圃生产;对全县果品产业项目进行管理;负责全县果品生产产前、产中、产后的技术指导、培训和咨询服务;负责全县果品产业结构调整,负责全县果品生产的规划、布局、设计,负责全县果品资源管理,负责全县果品优新品种及新技术的引进、试验示范和推广,协助果品植物检疫;负责全县果品商品化处理的技术培训、指导、咨询,指导全县果品加工、贮藏、物流和销售,指导果品产业经营体制和运行机制改革创新。

(二)机构设置。

我单位是财政全额拨款的正科级事业单位,内设两科一室(办公室含计划财务、生产发展科、市场营销科)。与去年无变化。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2019年度收入总计1,036.31万元,支出总计1,036.31万元。收支较上年决算数减少130.56万元、下降11.19%,主要原因是全县整合扶贫资金,本单位涉农项目收入和支出都有相应减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计822.73万元,较上年决算数增加143.54万元,增长21.13%,主要原因是项目较去年增加一个,项目收入增加。其中:财政拨款收入822.73万元,占100.00%。此外,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余213.58万元。

3.支出情况。2019年度支出合计985.13万元,较上年决算数增加137.99万元,增长16.29%,主要原因是项目较去年增加一个,项目支出增加。其中:基本支出483.03万元,占49.03%;项目支出502.10万元,占50.97%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余51.18万元,较上年决算数减少268.55万元,下降83.99%,主要原因是项目实施进度加快,资金支付相应加快,结转资金减少。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,036.31万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少130.56万元,下降11.19%。主要原因是果品项目已整合为扶贫资金,由扶贫领导小组统一实施,单位项目收入支出经费来源减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入822.73万元,较上年决算数增加143.54万元,增长21.13%。主要原因是项目较去年增加一个,项目收入增加。较年初预算数增加380.12万元,增长85.88%。主要原因是云阳财农〔201966号、云阳财农〔2019161号追加项目资金预算339.7万元,云阳财预〔201965号、云阳财预〔201966号、云阳财预〔201970号等追加基本支出资金预算40.42万元。此外,年初财政拨款结转和结余213.58万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出985.13万元,较上年决算数增加137.99万元,增长16.29%。主要原因是项目实施进度加快,资金支付相应加快,项目支出增加。较年初预算数增加328.94万元,增长50.13%。主要原因是年中追加项目资金,支出增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余51.18万元,较上年决算数减少268.55万元,下降83.99%,主要原因是项目实施进度加快,资金支付相应加快,结转资金减少。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出61.91万元,占6.28%,较年初预算数增加2.65万元,增长4.47%,主要原因是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等基本支出的增加。

(2)卫生健康支出24.79万元,占2.52%,较年初预算数增加1.60万元,增长6.90%,主要原因是人员工资变动,医疗保险缴费增加。

(3)农林水支出875.54万元,占88.88%,较年初预算数增加322.78万元,增长58.39%,主要原因是项目实施进度加快,资金支付相应加快,项目支出增加。

(4)住房保障支出22.90万元,占2.32%,较年初预算数增加1.93万元,增长9.20%,主要原因是人员工资变动,住房公积金缴费增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出483.03万元。其中:人员经费413.31万元,较上年决算数增加44.71万元,增长12.13%,主要原因是增人增资、新增养老保险及职业年金支出等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等等。公用经费69.73万元,较上年决算数增加44.14万元,增长172.49%,主要原因是全县调整公用经费标准,县属部门都有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计11.50万元,较年初预算数增加2.00万元,增长21.05%,主要原因是年初预算时漏算一辆公务用车经费,所以实际支出大于年初预算。较上年支出数增加1.33万元,增长13.08%,主要原因是2019年度县果业中心在做好本单位工作的同时,另承接了县农业农村委20172019年度项目指导、督查、验收等相关业务工作,增加了车辆下乡运行费,增加的费用县农业农村委不予报销,在县果业中心支出。所以,导致了公务用车运行维护费支出增长。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国(境)费用。

本单位2019年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费9.15万元,主要用于市内因公出行,下乡指导柑橘产业发展等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加4.15万元,增长83.00%,主要原因是年初预算时漏算一辆公务用车经费,所以实际支出大于年初预算。较上年支出数增加0.57万元,增长6.64%,主要原因是2019年度县果业中心在做好本单位工作的同时,另承接了县农业农村委2017—2019年度项目指导、督查、验收等相关业务工作,增加了车辆下乡运行费,增加的费用县农业农村委不予报销,在县果业中心支出。所以,导致了公务用车运行维护费支出增长。

公务接待费2.36万元,主要用于接待外来企业来云洽谈水果产业发展及营销、相关部门检查指导工作、其他兄弟区县来访的考察调研团等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.14万元,下降47.56%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务接待费较年初预算大幅下降。较上年支出数增加0.77万元,增长48.43%,主要原因是柑橘市场行情持续向好,2019年度外地来云阳洽谈柑橘销售、投资柑橘加工业和流转柑橘果园的企业增多,因此,增加了公务接待费用。

(三)“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待62批次310人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费75.98元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与去年无变化。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出1.25万元,较上年决算数增加0.38万元,增长43.68%,主要原因是本单位本年度外出参加培训较去年有所增加,支出增大。

(二)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,全部用于应急保障。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额1.20万元,全部为采购货物支出。授予中小企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1.20万元,占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购柑橘生产所需肥料支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评2项,涉及资金39.7万元,从评价情况来看,不存在虚报冒领、套取、挤占、挪用和截留专项资金的情况。

(二)绩效自评结果

柑橘营养诊断项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成柑橘果园5000亩土样、叶样、果样共54个的采集。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成5000亩柑橘果园54个土样、叶样、果样的采集,二是按照缺啥补啥的原则,指导全县10万亩柑橘果园的技术指导。

2019年度项目绩效目标自评表  

专项名称

柑橘营养诊断项目

联系人
及电话

周辉      55167921

主管部门

云阳县农业农村委

预算单位

云阳县果品产业发展中心

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

0

15

15

100


其中:县级支出

0

15

15

/

补助区县

云阳县



/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

检测叶样、果样和推广营养配方肥。

完成柑橘果园5000亩土样、叶样、果样共54个的采集。

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

检测叶样、果样

54

54


推广营养配方肥

35

35


带动增加贫困人口全年总收入

万元

5

57


受益建档立卡贫困人口数

50

445


其他说明

涉及该项目绩效的其他情况说明。若无,则不填。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55185667


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