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2025-10-14

云阳县林业局(本级)

2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

云阳县林业局是县政府工作部门,为正科级,归口县规划和自然资源局管理。主要职责是:

1.负责贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针政策、法律法规;负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作,拟定相关规范性文件。

2.负责拟订全县林业发展的中长期规划和年度计划并组织实施;指导、协调森林资源消长和合理利用规划的实施;监督林业建设资金管理和使用;研究提出林业发展的经济调节意见;负责林业建设项目的综合协调与宏观指导管理;负责林业行业内部审计。

3.负责组织开展植树造林和封山育林工作;组织指导以植树种草等生物措施防止水土流失工作;组织指导林木种苗、造林绿化、天然林资源保护、退耕还林等营造工程的规划建设;指导良种基地、保障性苗圃及基层林业工作机构的建设和管理;组织、协调利用外援进行造林绿化、森林生态环境建设项目的实施。

4.承担森林资源(包括防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林)管理的责任;指导森林资源规划、动态监测和统计上报;监督森林资源的管理使用;监督管理森林资源资产;依法编制上报森林采伐限额并监督执行;负责林(竹)木经营加工管理;管理和发放(竹)木采伐凭证、运输证;承担推进林业改革,维护农民经营林地合法权益责任;负责组织指导林地、林权管理和重点国有林区森林资源资产产权变动的审核;组织编制全县林地保护利用规划并监督实施;依法承担征用、占用林地的初审报批;指导林地林木承包经营及有关合同管理,监督管理林权流转交易,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等;承担草原监督管理,自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理;配合开展森林、林木、林地登记发证等工作。

5.承担陆生野生动物、植物资源、湿地资源的保护管理和合理开发利用责任;负责野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品和濒危物种的管理工作。

6.负责林业和草原领域的相关行政执法工作,负责林业有害生物防治、森林植物检疫工作。

7.组织指导林业科技、教育工作;指导林业职工队伍建设;负责局机关公务员和直属单位领导干部的管理。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

林业局现有办公室、规划财务科、生态修复和产业发展科、森林资源管理科(行政审批科)、自然保护地和野生动植物保护科(行政执法科)、法治监督科6个职能科室。云阳县林业局机关行政编制17名,其中:设局长1名,副局长3名;正副科长(主任)职数8名。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计33344.45万元,支出总计33344.45万元。收、支与2023年度相比,增加18037.99万元,增长117.9%,主要原因是本年度项目经费增加,本年收支增加

2.收入情况。2024度收入合计33344.45万元,与2023年度相比,增加18037.99万元,增长117.9%,主要原因是本年度项目经费增加,本年收入增加其中:财政拨款收入33344.45万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024度支出合计33344.45万元,与2023年度相比,增加18037.99万元,增长117.9%,主要原因是本年度项目经费增加,本年支出增加。其中:基本支出538.45万元,占1.61%;项目支出32806万元,占98.39%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计33344.45万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加18037.99万元,增长117.9%。主要原因是本年度项目经费增加,本年收支增加

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入33344.45万元,与2023年度相比,增加18037.99万元,增长117.9%。主要原因是本年度项目经费增加,本年收入增加。较年初预算数增加5227.49万元,增长18.6%主要原因是按照资金文件调整增加了项目资金收入。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出33344.45万元,与2023年度相比,增加18037.99万元,增长117.9%。主要原因是本年度项目经费增加,本年支出增加。较年初预算数增加5227.49万元,增长18.6%。主要原因是按照资金文件调整增加了项目资金支出。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余

4.比较情况。本单位2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)文化旅游体育与传媒支出34.07万元,占0.1%,较年初预算数增加34.07万元,增长100.0%,主要原因是机构改革将被撤销单位的文化旅游体育与传媒支出列支在我单位,导致本年度文化旅游体育与传媒支出增加

2)社会保障与就业支出144.12万元,占0.43%,较年初预算数增加19.94万元,增长16.1%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度支出增加。

3)卫生健康支出24.13万元,占0.07%,较年初预算数增加3.48万元,增长16.9%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度支出增加。

4)节能环保支出2850.98万元,占8.55%,较年初预算数减少865.34万元,下降23.3%,主要原因是按照资金文件调整减少节能环保项目支出。

5)农林水支出30263.38万元,占90.76%,较年初预算数增加6031.66万元,增长24.9%,主要原因是按照资金文件调整增加农林水项目支出

6)住房保障支出27.78万元,占0.08%,较年初预算数增加3.68万元,增长15.3%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度支出增加

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出538.45万元。其中:人员经费448.2万元,与2023年度相比,减少2.04万元,下降0.5%,主要原因是本年度人员工资社保调整人员经费减少支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费90.25万元,与2023年度相比,增加27.71万元,增长44.3%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024度“三公”经费支出共计20万元,较年初预算数增加0.25万元,增长1.3%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度“三公”经费支出增加。较上年支出数减少0.74万元,下降3.6%,主要原因是经济下行,财政资金紧张,按照上级要求本年度厉行节约,减少不必要的开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度无需出国()相关业务。

公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是本单位本年度未购置公务车。

公务车运行维护费8.57万元,主要用于涉林案件查处、森林防火督查、松材线虫除治检查、林业项目监管等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.12万元,增长1.4%,主要原因是机构改革被撤销单位的相关支出列支在我单位,导致本年度公务车运行维护费支出增加。较上年支出数减少0.82万元,下降8.7%,主要原因是经济下行,财政资金紧张,按照上级要求本年度厉行节约,运行维护费减少。

公务接待费11.43万元,主要用于接待市级及各区县林业部门工作调研、市级项目检查验收、相关部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数增加0.13万元,增长1.2%,主要原因是机构改革将被撤销单位的公务接待费列支在我单位,导致本年度公务接待经费增加。较上年支出数增加0.08万元,增长0.7%,主要原因是机构改革将被撤销单位的公务接待费列支在我单位,导致本年度公务接待经费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为5辆;国内公务接待182批次1270人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费89.96元,车均购置费0万元,车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.08万元,与2023年度相比,减少0.99万元,下降92.5%,主要原因是本年度线下会议减少,会议会务费支出减少。本年度培训费支出0.08万元,与2023年度相比,增加0.08万元,增长100.0%,主要原因是因单位合署办公,本年度培训费在机关汇总列支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出90.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、邮电费、宣传费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加27.71万元,增长44.3%,主要原因是机构改革将被撤销单位的机关运行经费列支在我单位,导致本年度机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆5辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额6425.93万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6425.93万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6425.93万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额5398.66万元,占政府采购支出总额的84.01 %。主要用于采购项目中介服务、森林消防水带、打印机、无人机、潜水污水排污泵水泵、数字对讲机、松材线虫病疫木除治伐桩处置薄膜等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对69个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金33081.81万元。从自评情况来看,项目的产出指标、效益指标、满意度指标等各项指标都得到了较好的落实,整体情况较好,基本实现了年初设定的绩效目标。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

重庆云阳县重点区域森林草原生物防火隔离带建设项目(增发2023年国债))

项目编码:

50023524T000004352939

自评总分:

100.00



项目主管部门:

502-云阳县林业局

财政归口处室:

004-农业科

部门联系人:

黄中伟

联系电话:

13668486781

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



0.00

21,750,000.00

21,750,000.00




其中:财政拨款



0.00

21,750,000.00

21,750,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



0.00

21,750,000.00

21,750,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

重点区域新建森林草原生物防火隔离带9299亩

重点区域新建森林草原生物防火隔离带9299亩

完成森林草原生物防火隔离带9299亩

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

项目建设防火隔离带面积

9299

9299

0

100

20

20



项目竣工验收合格率

%

90

90

0

100

10

10



当期任务完成率

%

90

100

11.11

100

10

10



森林防火阻隔能力


定性

明显提升

1

0

100

10

10



项目效益作用发挥


定性

明显

1

0

100

10

10



持续发挥阻隔做作用


定性

明显

1

0

100

10

10



国有集体和个人林木所有者或管理人员满意度

%

85

90

5.88

100

10

10



项目经费控制标准

万元

2175

2175

0

100

10

10



(二)部门绩效评价情况

部门未组织开展部门绩效评价

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式023-55167707



收入支出决算总表




公开01

单位:云阳县林业局(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

33,344.45

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

34.07

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

144.12



九、卫生健康支出

24.13



十、节能环保支出

2,850.98



十一、城乡社区支出




十二、农林水支出

30,263.38



十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

27.78



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

33,344.45

本年支出合计

33,344.45

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

33,344.45

总计

33,344.45

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:云阳县林业局(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

33,344.45

33,344.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.12

144.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

144.12

144.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,850.98

2,850.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2,850.98

2,850.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

2,839.83

2,839.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

11.15

11.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

30,263.38

30,263.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

30,119.18

30,119.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

308.36

308.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5,912.94

5,912.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

1,073.07

1,073.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3,364.39

3,364.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

16.76

16.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

7,941.17

7,941.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130237

行业业务管理

309.45

309.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

11,075.56

11,075.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.48

117.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

144.20

144.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

144.20

144.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位云阳县林业局(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

33,344.45

538.45

32,806.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2070101

行政运行

34.07

34.07

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

144.12

144.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

144.12

144.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.04

40.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.90

24.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

79.19

79.19

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

24.13

24.13

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

2,850.98

0.00

2,850.98

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

2,850.98

0.00

2,850.98

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

2,839.83

0.00

2,839.83

0.00

0.00

0.00

2110406

自然保护地

11.15

0.00

11.15

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

30,263.38

308.36

29,955.02

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

30,119.18

308.36

29,810.82

0.00

0.00

0.00

2130201

行政运行

308.36

308.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

5,912.94

0.00

5,912.94

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

1,073.07

0.00

1,073.07

0.00

0.00

0.00

2130209

森林生态效益补偿

3,364.39

0.00

3,364.39

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

16.76

0.00

16.76

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

7,941.17

0.00

7,941.17

0.00

0.00

0.00

2130237

行业业务管理

309.45

0.00

309.45

0.00

0.00

0.00

2130238

退耕还林还草

11,075.56

0.00

11,075.56

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业和草原支出

117.48

0.00

117.48

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

144.20

0.00

144.20

0.00

0.00

0.00

2130803

农业保险保费补贴

144.20

0.00

144.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

27.78

27.78

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
              2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位云阳县林业局(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

33,344.45

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

34.07

34.07





八、社会保障和就业支出

144.12

144.12





九、卫生健康支出

24.13

24.13





十、节能环保支出

2,850.98

2,850.98





十一、城乡社区支出







十二、农林水支出

30,263.38

30,263.38





十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

27.78

27.78





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

33,344.45

本年支出合计

33,344.45

33,344.45



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

33,344.45

总计

33,344.45

33,344.45



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位云阳县林业局(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

33,344.45

538.45

32,806.00

207

文化旅游体育与传媒支出

34.07

34.07

0.00

20701

文化和旅游

34.07

34.07

0.00

2070101

行政运行

34.07

34.07

0.00

208

社会保障和就业支出

144.12

144.12

0.00

20805

行政事业单位养老支出

144.12

144.12

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.04

40.04

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24.90

24.90

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

79.19

79.19

0.00

210

卫生健康支出

24.13

24.13

0.00

21011

行政事业单位医疗

24.13

24.13

0.00

2101101

行政单位医疗

24.13

24.13

0.00

211

节能环保支出

2,850.98

0.00

2,850.98

21104

自然生态保护

2,850.98

0.00

2,850.98

2110401

生态保护

2,839.83

0.00

2,839.83

2110406

自然保护地

11.15

0.00

11.15

213

农林水支出

30,263.38

308.36

29,955.02

21302

林业和草原

30,119.18

308.36

29,810.82

2130201

行政运行

308.36

308.36

0.00

2130205

森林资源培育

5,912.94

0.00

5,912.94

2130207

森林资源管理

1,073.07

0.00

1,073.07

2130209

森林生态效益补偿

3,364.39

0.00

3,364.39

2130211

动植物保护

16.76

0.00

16.76

2130234

林业草原防灾减灾

7,941.17

0.00

7,941.17

2130237

行业业务管理

309.45

0.00

309.45

2130238

退耕还林还草

11,075.56

0.00

11,075.56

2130299

其他林业和草原支出

117.48

0.00

117.48

21308

普惠金融发展支出

144.20

0.00

144.20

2130803

农业保险保费补贴

144.20

0.00

144.20

221

住房保障支出

27.78

27.78

0.00

22102

住房改革支出

27.78

27.78

0.00

2210201

住房公积金

27.78

27.78

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位云阳县林业局(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

363.85

302

商品和服务支出

90.25

310

资本性支出


30101

基本工资

85.18

30201

办公费

25.05

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

62.78

30202

印刷费

0.05

31002

办公设备购置


30103

奖金

98.42

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.10

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.04

30206

电费

0.33

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

24.90

30207

邮电费

0.73

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

21.09

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

5.50

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.63

30211

差旅费

8.57

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

27.78

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

3.04

30213

维修(护)费

0.61

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

1.93

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

84.35

30215

会议费

0.08

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.08

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

11.43

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

77.95

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

1.50

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

6.40

30227

委托业务费

0.25

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

1.73

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

6.63

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

8.57

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

15.02

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

2.11

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

448.20

公用经费合计

90.25

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位云阳县林业局(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位云阳县林业局(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位云阳县林业局(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

90.25

(一)支出合计

20.00

20.00

(一)行政单位

90.25

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

8.57

8.57

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

5

(2)公务用车运行维护费

8.57

8.57

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

11.43

11.43

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

11.43

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

5

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

5

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

182

(一)政府采购支出合计

6,425.93

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,270

2.政府采购工程支出

6,425.93

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

6,425.93

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

5,398.66

二、会议费

0.08



三、培训费

0.08



四、差旅费

9.24



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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