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2023-04-03

云阳县科学技术协会2022年度县级部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。1.切实增强科协组织的政治性、先进性、群众性。2.加强对科技工作者的政治引领。切实担负起团结带领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。3.依法依章程独立自主开展工作。贯彻执行云阳县科协代表大会确定的方针任务和作出的决定,领导县级学(协)会工作,指导基层科协业务工作。4.团结联系服务科技工作者和科普工作者。组织动员广大科技工作者加快科学技术成果的转化应用,建设科技工作者之家。5.团结组织广大科技工作者创新创业。组织动员广大科技工作者开展科技创新,加快科学技术成果的转化应用。6.开展学术交流。加强学术交流,促进学科发展,推动技术创新。开展民间科技交流活动,促进县内外科技合作。7.开展科学技术普及工作。普及科学知识、推广科学技术、传播科学思想和科学方法,大力提高全民科学素质。8.促进全民科学素质提高。实施全民科学素质行动计划纲要,建立完善科普志愿服务机制。9.拓展科协组织覆盖面。推动科协组织向园区、企业,特别是新经济组织延伸,打造科技工作者的精神纽带和情感家园。10.研究指导科协自身改革和建设。加强相关理论政策研究,开展科技工作者状况调查,为县委、县政府决策提供支撑。

(二)机构设置。县科协是县委群团部门,下设两个科室,即创新普及部和办公室。行政编制5人,在职职工人数5人。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计268.52万元,支出总计268.52万元。收支较上年决算数增加55.19万元,增长25.9%,主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目支出增多。

2.收入情况。2022年度收入合计268.52万元,较上年决算数增加69.02万元,增长34.6%,主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目支出增多。其中:财政拨款收入268.52万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2022年度支出合计268.52万元,较上年决算增加55.19万元,增长25.9%,主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目支出增多。其中:基本支出160.68万元,占59.8%;项目支出107.85万元,占40.2%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年度实行收付实现制,年底未实现支付的,财政已追减指标。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计268.52万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加55.19万元,增长25.9%。主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增多。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入268.52万元,较上年决算数增加69.02万元,增长34.6%。主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增。较年初预算数增加41.89万元,增长18.5%。主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出268.52万元,较上年决算数增加55.19万元,增长25.9%。主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增。较年初预算数增加41.89万元,增长18.5%。主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,上年决算数持平

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)科学技术支出221.66万元,占82.5%,较年初预算数增加33.16万元,增长17.6%,主要原因是召开第七次科代会、基层科普行动计划,年中追加预算,项目增多。

2)社会保障与就业支出33.59万元,占12.5%,较年初预算数增加7.14万元,增长27%,主要原因是本年度人员增多,社会保障缴费增加。

3)卫生健康支出7.23万元,占2.7%,较年初预算数增加0.72万元,增长11.1%,主要原因是人员增多,医疗保障支出增加。

4)住房保障支出6.04万元,占2.2%,较年初预算数增加0.87万元,增长16.8%,主要原因是人员增多,医疗保障支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出160.68万元。其中:人员经费132.66万元,较上年决算数增加9.57万元,增长7.8%,主要原因是人员增多,医疗保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费28.01万元,较上年决算数增加6.21万元,增长28.5%,主要原因是人员增加,公用支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.68万元,较年初预算数减少0.82万元,下降32.8%,主要原因是,科普大篷车运行较年初预算减少,运行经费减少,公务车运行维护费减少。较上年支出数增加0.69万元,增长69.7%,主要原因是大篷车活动次数较上年增加,费用增加,公务用车运行维护费上年支出数增加

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。

2022年度本部门公务车购置费0.00万元。

2022年度本部门公务车运行维护费1.50万元,主要用于科普大篷车所需的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是科普大篷车运行较年初预算减少,运行经费减少。较上年支出数增加0.77万元,增长105.5%,主要原因是大篷车活动次数较上年增加,费用增加

2022年度本部门公务接待费0.18万元,主要用于接待市科协及其他区县科协。费用支出较年初预算数减少0.82万元,下降82%,主要原因是严格按照公务接待规定执行,接待次数减少较上年支出数减少0.08万元,下降30.8%,主要原因是接待人次减少

    (三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待3批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费88.50元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.50万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出14.90万元,较上年决算数增加14.81万元,增长16455.6%,主要原因是召开云阳县科学技术协会第七次代表大会,产生会议费支出。本年度培训费支出2.50万元,较上年决算数增加2.47万元,增长8233.3%,主要原因是本年度开展农村实用技术培训项目。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出28.01万元,主要用于开支办公费、水电费、差旅费、通讯费等。机关运行经费较上年决算数增加6.21万元,增长28.5%,主要原因是人员增加,差旅费、公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金69.99万元从自评情况来看,项目总体完成情况良好

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目全年预算数为107.85万元,执行数为107.85万元,完成预算的100%公开内容。详见附件表格。

2022年度部门整体绩效自评表
状态:绩效审核已审
项目名称: 云阳县科学技术协会整体自评 项目编码: 50023500022P000018 自评总分: 99.60

项目主管部门: 019-云阳县科学技术协会 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 陈沙沙 联系电话: 55128790
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 226.63  280.57  268.52 


其中:财政拨款 226.63  280.57  268.50  96 10.00 9.60 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
推动科普资源普惠共享,提高全民科学素质。
全年工作完成情况良好,成功开展了“科创中国”科技创新助力中医药产业发展精准对接活动、科创中国@重庆双月论坛,全国科普日、科技工作者日等系列活动,举办了我县公民科学素质竞赛、青少年科技创新大赛,承办了“科学与中国”20周年重庆科普报告会暨第八期重庆市领导干部科技讲堂,同时开展了系列科技志愿服务活动,公民科学素质得到不断提升。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
科普大篷车保有量 1 1 0 100 10 10


科普工作开展次数 10 10 0 100 20 20


企事业科协组织建设数量 5 5 0 100 10 10


直接参与各级科技竞赛的青少年数量 万人次 0.5 0.5 0 100 10 10


公民具备科学素质比例 % 8.8 8.8 0 100 10 10


流动科普设施年服务观众总量 万人次 1 1 0 100 20 20


参加科普活动人员满意度 % 90 90 0 100 20 20


2022年度项目绩效自评表
状态:业务审核已审
项目名称: 科学普及 项目编码: 50023522T000000130363 自评总分: 100.00

项目主管部门: 019-云阳县科学技术协会 财政归口处室: 002-行财科 部门联系人: 陈沙沙 联系电话: 55128790
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 140.00  69.99  69.99 


其中:财政拨款 140.00  69.99  69.99  100 10.00 10.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况
推动科普资源普惠共享,提高全民科学素质。
项目完成情况良好,成功开展了“科创中国”科技创新助力中医药产业发展精准对接活动、科创中国@重庆双月论坛,全国科普日、科技工作者日等系列活动,举办了我县公民科学素质竞赛、青少年科技创新大赛,承办了“科学与中国”20周年重庆科普报告会暨第八期重庆市领导干部科技讲堂,同时开展了系列科技志愿服务活动,公民科学素质得到不断提升。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
举办重点主题科普活动数量 场次 3 3 0 100 15 15


科普大篷车保有量 1 1 0 100 10 10


科普工作开展次数 10 10 0 100 20 20


企事业科协组织建设数量 2 2 0 100 10 10


直接参与各级科技竞赛的青少年 万人次 0.5 0.5 0 100 10 10


公民具备科学素质比例 % 8 8.8 0 100 5 5


流动科普设施年服务观众总量 万人次 0.5 0.5 0 100 10 10


参加科普活动人员满意度 % 90 90 0 100 10 10


2.绩效自评报告或案例

     本部门2022年度无自评报告或案例

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门自评已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果

本部门无。

六、专业名词解释

单位应根据实际情况对专业名词进行解释,不得遗漏。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128790


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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