重庆市云阳县普安乡普安小学
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
实施义务教育阶段小学教育,促进基础教育均衡发展,全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向,按教育规律办学,不断提高教育质量。
(二)单位构成
云阳县普安乡普安小学为独立核算事业单位,下设一个附设幼儿园,单位内设工会、办公室、教务处、安稳办、总务处、少先队大队部等机构,核定编制29人,实有教职工29人,在校学生190人,其中:小学生139人,幼儿51人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计771.68万元,支出总计771.68万元。收支较上年决算数减少5.12万元、下降0.7%,主要原因是学生人数减少、人员减少。
2.收入情况。2021年度收入合计767.94万元,较上年决算数减少8.86万元,下降1.1%,主要原因是学生人数减少、人员减少。其中:财政拨款收入766.04万元,占99.8%;事业收入1.90万元,占0.2%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3.74万元。
3.支出情况。2021年度支出合计771.68万元,较上年决算数减少1.37万元,下降0.2%,主要原因是公用经费减少,学生人数减少。其中:基本支出722.48万元,占93.6%;项目支出49.20万元,占6.4%;经营支出0.00万元,占0%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.74万元,下降100%,主要原因是2020年财政年末下达退休教师福利费3.74万元,今年没有。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计769.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少7.02万元,下降0.9%。主要原因是人员减少,项目减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入766.04万元,较上年决算数减少10.76万元,下降1.4%。主要原因是人员减少。较年初预算数增加79.51万元,增长11.6%。主要原因是人员经费增加。此外,年初财政拨款结转和结余3.74万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出769.78万元,较上年决算数减少3.27万元,下降0.4%。主要原因是基建项目减少。较年初预算数增加79.51万元,增长11.5%。主要原因是人员经费增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少3.74万元,下降100%,主要原因是2020年财政年末下达退休教师福利费3.74万元,今年没有。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)教育支出537.90万元,占69.9%,较年初预算数增加47.89万元,增长9.8%,主要原因是人员经费增加。
(2)社会保障与就业支出163.50万元,占21.2%,较年初预算数增加31.61万元,增长24%,主要原因是人员工资上涨,社保基础调整。
(3)卫生健康支出37.43万元,占4.9%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员工资上涨,社保基础调整。
(4)住房保障支出30.95万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是人员工资上涨,社保基础调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出720.58万元。其中:人员经费668.62万元,较上年决算数减少7.32万元,下降1.1%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括教职工工资、社保缴费、公积金缴费。公用经费51.95万元,较上年决算数增加5.99万元,增长13%,主要原因是幼儿园设备设施增加。公用经费用途主要包括学校日常教育教学等工作的开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.30万元,较年初预算数减少0.01万元,下降3.2%,主要原因是接待减少。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照上级文件实施接待工作。
“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。
费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照上级文件实施接待工作。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照上级文件实施接待工作。
公务车购置费0.00万元,本单位2021年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费用。
公务用车运行维护费0.00万元,本单位2021年度未发生公务用车运行维护费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费用。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2021年度未发生公务用车运行维护费用。
公务接待费0.30万元,主要用于接待学期期末考试监考人员和上级检查生活费。费用支出较年初预算数减少0.01万元,下降3.2%,主要原因是接待减少,按要求接待标准降低。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是按照上级文件实施接待工作。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待15批次65人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费46.15元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度我单位未产生会议费
本年度培训费支出2.23万元,较上年决算数减少0.05万元,下降2.2%,主要原因是本年教师参加培训的人数和次数减少。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元,按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,(我单位无公务车)。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。“2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出”。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我校对12个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评12项,涉及资金109.71448万元;从评价情况来看,预算执行率达到100%。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
云阳县2021年项目支出绩效自评明细表 | |||||||||||||
项目名称 |
农村义务教育营养改善计划 | ||||||||||||
主管部门 |
云阳县教育委员会 |
实施单位 |
云阳县普安乡普安小学 | ||||||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
预算执行率 |
得分 | ||||||
年度资金总额 |
0 |
15.7543 |
15.7543 |
10 |
100% |
10 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
0 |
15.7543 |
15.7543 |
— |
100% |
— | |||||||
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— | |||||||
年度总 体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||||
目标1:项目覆盖全县农村义务教育在校学生。 |
全覆盖在校学生享受营养计划,切实有效保障学生食品安全,少年儿童营养状况得有大力改善。 | ||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:受益学生人数 |
139 |
139 |
10 |
10 |
| ||||||
质量指标 |
指标1:全县农村义务教育阶段在校学生营养改善计划质量达标率 |
100% |
100% |
15 |
15 |
| |||||||
时效指标 |
指标1:全年计划享受天数 |
200 |
200 |
15 |
15 |
| |||||||
成本指标 |
指标1:全县农村义务教育阶段在校学生每学年人均补助标准 |
1000元 |
1000元 |
10 |
10 |
| |||||||
效益指标 |
经济效益 |
指标1:带动社会投资 |
15.7543万元 |
15.7543万元 |
10 |
10 |
| ||||||
社会效益 |
指标1:减轻农村家庭教育负担,增强学生营养 |
有效 |
有效 |
10 |
10 |
| |||||||
可持续影响指标 |
指标1:营养不良率和发病率 |
有效下降 |
有效下降 |
10 |
10 |
| |||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:农村义务教育学生及家长对工作的满意度 |
≥95% |
99% |
10 |
9 |
进一步改进服务质量,加强政策宣传和执行力。 | ||||||
总分 |
100 |
99 |
|
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55476145。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
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