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2023-04-03

云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

2021年云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)属于新建学校,云阳县第四初级中学正在建设中,云阳县北城小学9月已招生,现有在校小学生424人。

(一)职能职责。云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)主要职能职责:实施义务教育均衡发展,促进基础教育发展,实施素质教育,为初中教育、高中教育、中职教育提供优秀生源,负责校园日常管理工作,开展教育教学研究,加强师资队伍建设,注重学生品行培养,提高文化艺术素养,促进学生身心健康,依法治校等相关工作。

(二)机构设置。云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)为云阳县教育委员会举办管理的全额拨款公益一类事业单位,机构级别为初级中学和小学,核定编制第四初级中学20人,北城小学37人,现有在职职工第四初级中学19人,北城小学35人;北城小学在校学生424人,10个教学班;内设机构主要有办公室、党建办、安稳办、德育处、总务处、教务处等。

(三)单位构成。从预算单位构成看,纳入2021年度决算编制的二级预算单位1个,为云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)(本级),无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况2021年度收入总计10,897.06万元,支出总计10,897.06万元。收支较上年决算数增加10,897.06万元、增长0%,主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。

2.收入情况。2021年度收入合计10,897.06万元,较上年决算数增加10,897.06万元,增长0%,主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。其中:财政拨款收入10,897.06万元,占100%;事业收入0.00万元,占0%;经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计10,897.06万元,较上年决算数增加10,897.06万元,增长%,主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。其中:基本支出296.08万元,占2.7%;项目支出10,600.98万元,占97.3%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因从2021年起各部门决算实行零结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计10,897.06万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加10,897.06万元,增长0%。主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月开始招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,056.06万元,较上年决算数增加8,056.06万元,增长0%。主要原因是.两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月开始招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。较年初预算数增加8,056.06万元,增长0%。主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,056.06万元,较上年决算数增加8,056.06万元,增长0%。主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月开始招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。较年初预算数增加8,056.06万元,增长0.0%,主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是从2021年起各部门决算实行零结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出7,985.79万元,占99.1%,较年初预算数增加7,985.79万元,增长0%,主要原因是两所学校属新建学校,第四初级中学正在建设中,北城小学20219月已招生,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。

2)社会保障与就业支出36.66万元,占0.5%,较年初预算数增加36.66万元,增长0%,主要原因是北城小学20219月已招生,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。

3)卫生健康支出15.28万元,占0.2%,较年初预算数增加15.28万元,增长0%,主要原因是主要原因是北城小学20219月已招生,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。

4)住房保障支出18.33万元,占0.2%,较年初预算数增加18.33万元,增长%,主要原因是主要原因是主要原因是北城小学20219月已招生,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出296.08万元。其中:人员经费260.88万元,较上年决算数增加260.88万元,增长0%,主要原因是北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例,第四初级中学教师19人,北城小学35人,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金等;公用经费35.20万元,较上年决算数增加35.20万元,增长0%,主要原因是北城小学20219月已招生,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例,公用经费年中追加预算,公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维护费、物业管理费、学生活动费和办公设备购置等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,841.00万元,较上年决算数增加2,841.00万元,增长0%,主要原因是第四初级中学正在建设中,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例,本年支出2,841.00万元,较上年决算数增加2,841.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是第四初级中学正在建设中,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.05万元,较年初预算数增加0.05万元,增长0%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,决算新增单位,年初无预算数,无增长比例。较上年支出数增加0.05万元,增长0%,主要原因是主要原因是本年度进一步加强贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,决算新增单位,上年无决算数,无增长比例。

(二)“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门今年未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是本部门没有发生公务车购置费。

公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是主要原因是本部门未安排公务用车运行维护费。

公务接待费0.05万元,主要用于接待重阳节敬老活动等3批次共20人。费用支出较年初预算数增加0.05万元,增长0.00%,主要原因是决算新增单位,上年无预算数,本年度严格执行过紧日子政策要求,压缩三公经费等开支,较上年支出数增加0.05万元,增长0.0%,主要原因是主要原因是本年度进一步加强贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,决算新增单位,上年无预算数。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次20人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费27.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门未安排会议费支出。本年度培训费支出0.09万元,较上年决算数增加0.09万元,增长0.0%,主要原因是决算新增单位,上年无决算数,无增长比例,严格控制培训人次,减少一般性支出,严格执行过紧日子政策要求。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额1,256.42万元,其中:政府采购货物支出1,256.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,256.42万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1,256.42万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购学生课桌、办公电脑、班班通电子设备及办公桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,我单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金2876.975万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,基本完成了年度总体目标和绩效指标,2021年度实现义务教育均衡发展,促进教育公平、提高了教育质量;确保了学校正常运行的办公、水电等业务费和设备购置费、修缮费、学生活动费等支出;落实了义务教育资助政策,全年完成资助资金0.975万元,用于资助家庭经济困难学生24人(含建卡、低保学生),无一学生辍学,确保了贫困家庭子女顺利完成学业,达到了产出和效益预期指标,实现了可持续发展,社会满意度较高,三峡后续资金2841万元,本项目为云阳县第四初级中学(云阳县北城小学)基础设施建设项目,建设内容为边坡工程、挡土墙工程、绿化工程、电力及铺装工程。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

2021年义务教育学校公用经费

主管部门

云阳县教育委员会

实施单位

云阳县北城小学

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

35

35

35

10

100%

10

其中:当年财政拨款

35

35

35

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:实现城乡义务教育均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。目标2:确保学校正常运行的办公、水电等业务费和设备购置费、修缮费、学生活动费等支出。

全年实现义务教育均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。确保了学校正常运行的办公、水电等业务费和设备购置费、修缮费、学生活动费等支出。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:义教生均公用经费补助标准(元)

小学700/.

小学700/.

10

10


指标2:义务教育公用经费补助人数()

424

424

10

10


指标3:随班就读残疾学生补助标准(元)

6000/生年

6000/生年

10

5


质量指标

指标1:义务教育阶段学生入学率(%

100

100

10

10


时效指标

指标1:资金下达率(%

100

100

5

5


指标2:资金使用率(%

100

100

5

5


成本指标

指标1:学校公用经费保障水平

35万元

35

10

10


效益指标

经济效益

指标

指标1:减轻家庭经济负担,享受免费义务教育

全覆盖

全覆盖

10

10


社会效益

指标

指标1:受益学生人数(人)

424

424

5

10


社会效益

指标

指标1:政策知晓率(%

100

100

5

5


可持续影响指标

指标1:义务教育均衡发展

可持续

可持续

10

5


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:师生及家长满意度

>=95

100

10

5


总分

100

100



项目支出绩效自评表

2021年度)

项目名称

2021年秋季义务教育家庭经济困难学生生活补助资金

主管部门

云阳县教育委员会

实施单位

云阳县北城小学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

0.975

0.975

0.975

10

100.00%

10

其中:当年财政拨款

0.975

0.975

0.975

100.00%

上年结转资金





其他资金





年度总 体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:实现城乡义务教育均衡发展,促进教育公平、提高教育质量。目标2:落实义务教育资助政策,减轻农村贫困家庭负担,阻断贫困代际传递,确保贫困家庭子女顺利完成学业。

已落实义务教育资助政策,全年完成资助资金0.975万元,资助困难学生24人(包含建卡低保),无一辍学,确保了贫困家庭子女顺利完成学业

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:受益学生人数

24

24

10

10


指标1建档立卡贫困户学生补助人数

10

10

10

10


质量指标

指标1家庭经济困难学生占比

>=5%

5.7%

10

10


指标1建档立卡贫困户学生补助

100%

100%

10

10


效益指标

时效指标

指标1补助资金及时足额拨款率

100%

100%

10

10


指标1享受政策学生名单公示时间

7

7

10

10


社会效益指标

指标1政策知晓率

95%

100%

10

10


可持续影响指标

指标1减轻农村贫困家庭负担,阻断贫困代际传递

有效

有效

10

10


满意度指标

家长满意度

家长满意度

95%

100%

5

5


贫困学生满意度

贫困户生活补助学生满意度

95%

100%

5

5


总分

100

100



项目支出绩效自评表

2021年度)


项目名称

三峡后续项目

主管部门

云阳县教育委员会

实施单位

云阳县第四初级中学

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

预算执行率

得分

年度资金总额

3841

2841

2841

10

100%

10

其中:当年财政拨款

3841

2841

2841

10%

上年结转资金





其他资金





年度总 体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:解决好人民群众公共服务设施完善工程,道路工程沥青路面5603.98平方米,绿 化面积合计33096平方米,电力工程、给排水工程及附属设施等。

目标2:完善学校公共服务设施,实现基本公共服务均等化的需要。

目标3:落实三峡后续工作总体规划,进一步体现移民子女直接受益的需要。

目标4:保证群众满意度达到90%以上

目标1.已完成北城小学室外篮球场、排球场、环形跑道、梯道、停车港湾、给排水、电力管网及绿化工程。

目标2::电力工程所有土建工程完工。

目标3:已完成62个配电柜安装,2间配电房。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

附属设施完成率

40%

40%

5

5


景观绿化完成率

60%

60%

5

5


质量指标

电力工程完成率

60%

60%

5

5


道路工程完成率

60%

60%

5

5


时效指标

项目按时开工率(%)

100%

100%

10

10


项目按时验收率(%)

100%

100%

10

10


成本指标

实际完成投资控制在概算内的项目比例(%

100%

100%

5

5


项目调整概算程序完备率(%

100%

100%

5

5



社会效益

基础设施完善率(%

100%

100%

10

10


指标

受益总人口(人)

90000

90000

5

5



移民直接受益人数(人)

4560

4560

5

5


生态效益

生活环境改善率(%

100%

100%

5

5


可持续影响指标

项目完成后正常运行率(%

100%

100%

5

5


满意度指标

服务对象满意度指标

促进信访问题化解率(%

100%

100%

5

5


库区移民对项目实施满意度(%

100%

100%

5

5


总分

100

100



2.绩效自评报告或案例

2021度我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

本单位2021年自评已完成年度目标任务。

(三)绩效评价结果

2021度我单位无重点绩效评价

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:邮箱:693351260@QQ.com;联系电话:023-81735656


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