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2023-04-03

重庆市云阳县交通运输综合行政执法支队

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

云阳县交通运输综合行政执法支队以县交通局的名义,统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

1. 承担全县交通运输领域综合行政执法工作的组织、指导、协调和监督工作。贯彻执行交通运输综合行政执法管理制度、执法标准规范。

2. 承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理的执法工作。

3. 承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能。

4. 承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。

5. 完成县委、县政府和县交通局交办的其他任务。

(二)机构设置。

云阳县交通运输综合行政执法支队,为云阳县交通局管理的行政执法机构,机构规格为正科级。下设9个内设机构,分别为办公室、法制科、安全科、交通运输执法一大队、交通运输执法二大队、交通运输执法三大队、交通运输执法四大队、交通运输执法五大队、交通运输执法六大队。

(三)单位构成。

从预算单位构成看,无纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1. 总体情况。2022年度收入总计1,742.52万元,支出总计1,742.52万元。收支较上年决算数减少120.46万元,下降6.5%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。

2. 收入情况。2022年度收入合计1,742.52万元,较上年决算数减少118.57万元,下降6.4%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。其中:财政拨款收入1,742.52万元,占100%

3. 支出情况。2022年度支出合计1,742.52万元,较上年决算减少120.46万元,下降6.5%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。其中:基本支出1,516.12万元,占87%;项目支出226.41万元,占13%

4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计1,742.52万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少120.46万元,下降6.5%。主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,742.52万元,较上年决算数减少118.57万元,下降6.4%。主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。较年初预算数增加260.67万元,增长17.6%。主要原因是新招录11名工作人员。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,742.52万元,较上年决算数减少120.46万元,下降6.5%。主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。较年初预算数增加260.67万元,增长17.6%。主要原因是新招录11名工作人员。

3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%

4. 比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出30.00万元,占1.7%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%

2)社会保障与就业支出255.97万元,占14.7%,较年初预算数增加117.61万元,增长85%,主要原因是补缴了以前年度工作人员职业年金。

3)卫生健康支出62.70万元,占3.6%,较年初预算数增加7.14万元,增长12.9%,主要原因是2022年新招录公务员11名,医保支出增加。

4)交通运输支出1,330.40万元,占76.3%,较年初预算数增加124.40万元,增长10.3%,主要原因是2022年新招录公务员11名,公用经费支出增加。

5)住房保障支出63.46万元,占3.6%,较年初预算数增加11.53万元,增长22.2%,主要原因是2022年新招录公务员11名,住房公积金支出增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,516.12万元。其中:人员经费1,189.84万元,较上年决算数减少66.21万元,下降5.3%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。人员经费用途主要包括工资薪金、差旅费、劳务费、退休费、培训费。公用经费326.28万元,较上年决算数减少61.03万元,下降15.8%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计31.12万元,较年初预算数减少24.38万元,下降43.9%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。较上年支出数减少0.05万元,下降0.2%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门无因公出国(境)费支出。

2022年度本部门公务车购置费支出。

2022年度公务用车运行维护费31.00万元,主要用于公务车油料、因公租用车辆和车辆维护费。费用支出较年初预算数减少18.50万元,下降37.4%,主要原因是强化公务车管理,压减运行维护费支出。较上年支出数减少0.17万元,下降0.5%,主要原因是强化公务车管理,压减运行维护费支出。

2022年度公务接待费0.11万元,主要用于接待上级部门检查工作人员。费用支出较年初预算数减少5.89万元,下降98.2%,主要原因是按实际发生结算。较上年支出数增加0.11万元,增长100%,主要原因是2021年属机构改革初期,未发生公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为13辆;国内公务接待2批次9人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费126.22元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.38万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度无会议费支出本年度培训费支出1.48万元,较上年决算数减少1.94万元,下降56.7%,主要原因是由单位自行组织的培训减少。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出326.28万元,主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助以及医疗费补助等。机关运行经费较上年决算数减少61.03万元,下降15.8%,主要原因是落实财政过紧日子要求,厉行节约,压减非刚性支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20221231日,本部门共有车辆13辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我支队对5个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金226.40万元。从评价情况来看,项目按序时进度顺利开展实施,资金拨付及时到位。

(二)绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

水上执法工作经费

项目编码:

50023522T000000135587

自评总分:

100.00



项目主管部门:

203-云阳县交通局

财政归口处室:

005-经建科

部门联系人:

熊辉

联系电话:

55162515

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

530,000.00

530,000.00

530,000.00




其中:财政拨款

530,000.00

530,000.00

530,000.00

100

10.00

10.00

绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

目标1:保障水上交通安全。
目标2:保障人民出行安全。
目标3:促进交通事业发展。


全额完成

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

市财政局建议

办结案件数量

60

60

0

100

10

10




检查企业、船舶数量

个/艘

1000

1000

0

100

10

10




现场检查频次

人次

1460

1460

0

100

10

10




办案错误率

%

0

0

0

100

0

0




问题发现率

%

90

90

0

100

8

8




办案平均周期

30

30

0

100

5

5




投诉出勤反应时间

小时

2

2

0

100

2

2




不超过预算

万元

53

53

0

100

5

5




有效防控交通事故的发生,保障民众人身及财产安全。

%

90

92

0

100

15

15




促进交通事业可持续发展。


定性

有效改善

1

0

100

15

15




受益对象满意度

%

90

90

0

100

10

10





六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

熊辉   023-55686899


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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