2025-10-14
云阳县经济和信息化委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
云阳县经济和信息化委员会(挂云阳县科学技术局牌子)主要职责是:
1.贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化工作以及科学技术的方针、政策,法律、法规和规章;研究起草本县工业和信息化工作、科学管理的政策并组织实施;贯彻实施创新驱动发展战略;负责全县科学技术进步及普及的宏观管理和统筹协调。
2.拟订本县工业和信息化有关的产业政策,拟订科技创新基地建设规划、工业和信息化生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施。
3.负责本县权限内工业企业技术改造项目核准和备案,负责各类财政专项资金的使用安排;规划和实施本县重大工业和信息化建设项目;负责工业和信息化项目招商工作;负责军民融合发展日常事务工作。
4.监测分析本县工业和信息产业经济运行态势,统计并发布相关信息;负责本县年度工业调控目标制定及落实;负责对经济运行要素(煤、电、气)和重要物资的平衡调度;负责工业品及重要物资运输的协调平衡和应急预案的编制工作。
5.负责编制县级科技项目规划并监督实施,牵头组织实施技术攻关和成果应用示范;指导本县企业技术创新、技术引进和技术改造;负责科技创新服务机构的认定和管理工作;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;推动软件业、信息服务业和新兴产业发展,促进信息化和产业化融合。
6.指导协调本县工业经济结构调整和产业布局调整;负责指导本县特色工业园区、乡镇工业小区的规划和建设;负责中小企业发展服务体系建设及创新创业工作;负责本县微型企业培育发展工作。
7.负责本县电力、天然气、成品油、液化石油气、醇基燃料管理工作;参与组织协调工业环境保护;负责监测工业能源运行情况;实施乡镇燃气经营企业、压缩天然气汽车加气站燃气经营许可,新建、改动天然气设施审批,燃气燃烧器具安装、维修企业资质审批。
8.负责统筹推进本县工业领域信息化工作;负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理;负责本县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作;组织协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,负责指导和协调信息安全防范工作。
9.依法负责本县无线电(频率资源)监督管理和协调工作;负责本县无线电管理行政执法、监督,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序;依法组织实施无线电管制。
10.负责机关和所属企业人力资源管理工作;负责机关及所属企业干部和职工的教育、培训工作和人事档案工作;负责所属企业专业技术职称和专业技术人员管理;组织科技培训、对外科技交流与合作;负责科技人才队伍建设和外国专家管理工作。
11.指导本县工业企业的安全生产工作;负责民用船舶制造业生产安全监督管理;负责城镇天然气经营、输配安全生产监督管理;负责成品油、液化石油气、醇基燃料的日常安全生产监督管理;负责民用爆炸物品生产、经营、储存、销售的安全监督管理。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据县委、县政府批准的《云阳县经济和信息化委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》,本单位内设办公室、组织人事科、经济运行科、规划投资科(行政审批科)、能源生态科、财务科、企业服务科、工业信息科、应急管理科、招商科、科技管理科、科技发展科等12个机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计16478.50万元,支出总计16478.50万元。收支与2023年度相比,增加11189.02万元,增长211.5%,主要原因是增加大规模分布孔径深空探测雷达预研项目gcgf要求项目、云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。
2.收入情况。2024年度收入合计16478.50万元,与2023年度相比,增加11189.02万元,增长211.5%,主要原因是增加云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。其中:财政拨款收入16478.50万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计16478.50万元,与2023年度相比,增加11189.02万元,增长211.5%,主要原因是增加大规模分布孔径深空探测雷达预研项目gcgf要求项目、云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。其中:基本支出594.26万元,占3.61%;项目支出15884.24万元,占96.39%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总计16478.50万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加11189.02万元,增长211.5%。主要原因是人员增加云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入16078.50万元,与2023年度相比,增加10789.02万元,增长204.0%。主要原因是增加云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。较年初预算数增加2353.08万元,增长17.1%。主要原因是年中增加燃气管道、云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出16078.50万元,与2023年度相比,增加10789.02万元,增长204.0%。主要原因是增加大规模分布孔径深空探测雷达预研项目gcgf要求项目、云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目资金。较年初预算数增加2353.08万元,增长17.1%。主要原因是年中增加燃气管道、云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)、千亿工业高质量发展项目奖补资金、招商兑现项目等项目。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出10.84万元,占0.07%,较年初预算数增加10.84万元,增长100.0%,主要原因是年中追加招商引资工作经费和非公党组织工作经费。
(2)科学技术支出950.06万元,占5.91%,较年初预算数增加715.56万元,增长305.1%,主要原因是年中追加“三区”科技人才支持计划、兑现招商引资优惠政策等项目资金。
(3)社会保障与就业支出208.00万元,占1.29%,较年初预算数减少21.96万元,下降9.6%,主要原因是人员减少。
(4)卫生健康支出21.62万元,占0.13%,较年初预算数减少2.00万元,下降8.5%,主要原因是人员减少。
(5)城乡社区支出4483.99万元,占27.89%,较年初预算数增加4483.99万元,增长100.0%,主要原因是年中追加燃气管道老化更新改造项目。
(6)农林水支出1000.00万元,占6.22%,较年初预算数增加1000.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加云阳县2024年千亿工业股权投资基金产业发展项目(渝北对口)。
(7)资源勘探信息等支出2498.74万元,占15.54%,较年初预算数增加1646.92万元,增长193.3%,主要原因是年中追加招商引资优惠政策兑现、千亿工业高质量发展项目奖补资金等项目。
(8)金融支出410.00万元,占2.55%,较年初预算数增加410.00万元,增长100.0%,主要原因是增加2024年融资担保降费奖补资金。
(9)住房保障支出3995.24万元,占24.85%,较年初预算数减少8390.29万元,下降67.7%,主要原因是人员减少,年末追减燃气管道老化更新改造项目资金。
(10)其他支出2500.00万元,占15.55%,较年初预算数增加2500.00万元,增长100.0%,主要原因是增加项目资金。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出594.26万元。其中:人员经费504.24万元,与2023年度相比,减少46.39万元,下降8.4%,主要原因是在职和退休人员都减少。人员经费用途主要包括在职人员的基本工资、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等和退休人员的健康休养费等。公用经费90.03万元,与2023年度相比,减少27.77万元,下降23.6%,主要原因是人员减少1人,经费压减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、劳务费、通信费、水费、电费、物业管理费、公务接待费、公车运行费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入400.00万元,与2023年度相比,增加400.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加燃气管道项目资金。本年支出400.00万元,与2023年度相比,增加400.00万元,增长100.0%,主要原因是年中追加燃气管道项目资金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计13.37万元,较年初预算数减少4.63万元,下降25.7%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少16.87万元,下降55.8%,主要原因是强化了公车运行管理、严格遵守公务接待开支范围和开支标准,减少了支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)费用。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少17.99万元,下降100.0%,主要原因是2024年未购置公务车。
公务车运行维护费8.27万元,主要用于行业安全检查、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.73万元,下降31.1%,主要原因是严格落实公车管理规定,优化车辆使用管理,提高安全使用效率。较上年支出数减少2.63万元,下降24.1%,主要原因是严格落实公车管理规定,优化车辆使用管理,提高安全使用效率。
公务接待费5.11万元,主要用于接待招商接待和接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降14.8%,主要原因是招商接待和接受上级检查发生的接待支出减少。较上年支出数增加3.76万元,增长278.5%,主要原因是本年度接受上级部门检查指导的次数较多。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待29批次290人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费176.09元,车均购置费0万元,车均维护费2.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出2.95万元,与2023年度相比,增加0.49万元,增长19.9%,主要原因是增加万达开云工业协同联席会、全市燃气管道“带病运行”专项治理工作会。本年度培训费支出0.00万元,与2023年度相比,无变化。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出90.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.9万元、印刷费0.48万元、邮电费7.02万元、差旅费13.87万元、水电费2.46万元、公务接待费5.11万元、公务车运行维护费8.27万元、工会经费6.48万元、福利费2.61万元、劳务费2.68万元、其他商品和服务支出15.78万元等。机关运行经费较上年支出数减少27.77万元,下降23.6%,主要原因是人员减少,运行支出成本减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门(单位)对35个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金15884.24万元
我单位对融资担保降费奖补开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金410万元,评价得分100分,评价等次为优,该项目绩效完成情况整体较好。评价结果如下
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2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||
|
项目名称: |
2024年融资担保降费奖补 |
项目编码: |
50023525T000004967532 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
601-云阳县经济和信息化委员会 |
财政归口处室: |
006-产业发展科 |
部门联系人: |
卜小芳 |
联系电话: |
55187833 | |||
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资金情况 | ||||||||||
|
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年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
4,100,000.00 |
4,100,000.00 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
4,100,000.00 |
4,100,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
4,100,000.00 |
4,100,000.00 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
积极服务小微企业和“三农”主体,扩大融资担保规模,降低融资担保费率,将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 |
积极服务小微企业和“三农”主体,扩大融资担保规模,降低融资担保费率,将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 |
积极服务小微企业和“三农”主体,扩大融资担保规模,降低融资担保费率,将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
小微企业年化担保费率 |
% |
≤ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
新增单户1000万元及以下融资担保金额占比 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新增小微企业贷款担保额 |
万元 |
≥ |
25000 |
25000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
新增小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
% |
≥ |
85 |
85 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增小微企业融资担保业务笔数 |
个 |
≥ |
150 |
150 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
新增业务惠及小微企业数量 |
家 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
部门未开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128601。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
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单位:万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
16,078.50 |
一、一般公共服务支出 |
10.84 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
400.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
950.06 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
208.00 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.62 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4,883.99 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,000.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,498.74 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
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|
十六、金融支出 |
410.00 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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十九、住房保障支出 |
3,995.24 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,500.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
16,478.50 |
本年支出合计 |
16,478.50 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
16,478.50 |
总计 |
16,478.50 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
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公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
16,478.50 |
16,478.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.84 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
950.06 |
950.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
145.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
111.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
618.22 |
618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
618.22 |
618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
186.83 |
186.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
43.83 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
143.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.62 |
205.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.37 |
36.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.93 |
150.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,883.99 |
4,883.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,483.99 |
4,483.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,483.99 |
4,483.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,498.74 |
2,498.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,531.59 |
1,531.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
338.99 |
338.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,172.60 |
1,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
967.16 |
967.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
604.92 |
604.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
362.24 |
362.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
410.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,995.24 |
3,995.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
3,967.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
3,967.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
16,478.50 |
594.26 |
15,884.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
950.06 |
0.00 |
950.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
111.00 |
0.00 |
111.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
618.22 |
0.00 |
618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
618.22 |
0.00 |
618.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
186.83 |
0.00 |
186.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060702 |
科普活动 |
43.83 |
0.00 |
43.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
205.62 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.62 |
205.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.37 |
36.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.93 |
150.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,883.99 |
0.00 |
4,883.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,483.99 |
0.00 |
4,483.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,483.99 |
0.00 |
4,483.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,498.74 |
338.99 |
2,159.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,531.59 |
338.99 |
1,192.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150501 |
行政运行 |
338.99 |
338.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,172.60 |
0.00 |
1,172.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
967.16 |
0.00 |
967.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
604.92 |
0.00 |
604.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
362.24 |
0.00 |
362.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
217 |
金融支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,995.24 |
28.04 |
3,967.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
0.00 |
3,967.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
0.00 |
3,967.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
16,078.50 |
一、一般公共服务支出 |
10.84 |
10.84 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
400.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
950.06 |
950.06 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
208.00 |
208.00 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
21.62 |
21.62 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
4,883.99 |
4,483.99 |
400.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
2,498.74 |
2,498.74 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
410.00 |
410.00 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3,995.24 |
3,995.24 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
16,478.50 |
本年支出合计 |
16,478.50 |
16,078.50 |
400.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
16,478.50 |
总计 |
16,478.50 |
16,078.50 |
400.00 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
16,078.50 |
594.26 |
15,484.24 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10.84 |
0.00 |
10.84 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
20132 |
组织事务 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
|
206 |
科学技术支出 |
950.06 |
0.00 |
950.06 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
145.00 |
0.00 |
145.00 |
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
34.00 |
0.00 |
34.00 |
|
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
111.00 |
0.00 |
111.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
618.22 |
0.00 |
618.22 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
618.22 |
0.00 |
618.22 |
|
20607 |
科学技术普及 |
186.83 |
0.00 |
186.83 |
|
2060702 |
科普活动 |
43.83 |
0.00 |
43.83 |
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
143.00 |
0.00 |
143.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
208.00 |
205.62 |
2.39 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.62 |
205.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.37 |
36.37 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
18.31 |
18.31 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
150.93 |
150.93 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
|
210 |
卫生健康支出 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
21.62 |
21.62 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
4,483.99 |
0.00 |
4,483.99 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
4,483.99 |
0.00 |
4,483.99 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
4,483.99 |
0.00 |
4,483.99 |
|
213 |
农林水支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,498.74 |
338.99 |
2,159.76 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,531.59 |
338.99 |
1,192.60 |
|
2150501 |
行政运行 |
338.99 |
338.99 |
0.00 |
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2150517 |
产业发展 |
1,172.60 |
0.00 |
1,172.60 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
967.16 |
0.00 |
967.16 |
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
604.92 |
0.00 |
604.92 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
362.24 |
0.00 |
362.24 |
|
217 |
金融支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
|
21703 |
金融发展支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
|
2170399 |
其他金融发展支出 |
410.00 |
0.00 |
410.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3,995.24 |
28.04 |
3,967.20 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
0.00 |
3,967.20 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
3,967.20 |
0.00 |
3,967.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
28.04 |
28.04 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
22999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
|
2299999 |
其他支出 |
2,500.00 |
0.00 |
2,500.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
320.77 |
302 |
商品和服务支出 |
89.77 |
310 |
资本性支出 |
0.26 |
|
30101 |
基本工资 |
66.02 |
30201 |
办公费 |
3.90 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
56.40 |
30202 |
印刷费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.26 |
|
30103 |
奖金 |
93.45 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.37 |
30206 |
电费 |
2.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.31 |
30207 |
邮电费 |
7.02 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.57 |
30211 |
差旅费 |
13.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
28.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
183.46 |
30215 |
会议费 |
2.31 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5.11 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
171.66 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
6.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
11.80 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.48 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.27 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
15.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.78 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
504.24 |
公用经费合计 |
90.03 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:云阳县经济和信息化委员会(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
90.03 |
|
(一)支出合计 |
13.37 |
13.37 |
(一)行政单位 |
90.03 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.27 |
8.27 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
3 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
8.27 |
8.27 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
5.11 |
5.11 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
5.11 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
3 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
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3 |
七、政府采购支出信息 |
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5.国内公务接待批次(个) |
— |
29 |
(一)政府采购支出合计 |
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其中:外事接待批次(个) |
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1.政府采购货物支出 |
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6.国内公务接待人次(人) |
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290 |
2.政府采购工程支出 |
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其中:外事接待人次(人) |
— |
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3.政府采购服务支出 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
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(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
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其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
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2.95 |
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三、培训费 |
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四、差旅费 |
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18.93 |
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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