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2025-10-14

云阳县妇女联合会(本级)

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

    (一)职能职责

一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义发展道路,切实增强妇联工作的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委和重庆市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,重点加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。七是积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。九是负责云阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。十是承办县委、县政府,市妇联,市妇儿工委办及县妇儿工委交办的其他工作。

(二)机构设置

云阳县妇联是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关设综合办公室(发展部)、维权部(信访办)2个内设机构。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计165.83万元,支出总计165.83万元。收、支与2023年度相比,减少60.42万元,下降26.7%,主要原因是妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少

2.收入情况。2024年度收入合计165.83万元,与2023年度相比,减少60.42万元,下降26.7%,主要原因妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少。其中:财政拨款收入165.83万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

    3.支出情况。2024年度支出合计165.83万元,与2023年度相比,减少60.42万元,下降26.7%,主要原因妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少。其中:基本支出118.14万元,占71.24%;项目支出47.69万元,占28.76%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计165.83万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少60.42万元,下降26.7%。主要原因是妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入165.83万元,与2023年度相比,减少60.42万元,下降26.7%。主要原因妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少。较年初预算数增加37.83万元,增长29.6%。主要原因是年中追加项目预算和机关运行经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出165.83万元,与2023年度相比,减少60.42万元,下降26.7%主要原因妇女儿童事业发展项目专项资金和妇女儿童事业发展项目资金较上年减少。较年初预算数增加37.83万元,增长29.6%主要原因是年中追加项目预算和机关运行经费

 3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出127.70万元,占77.01%,较年初预算数增加34.60万元,增长37.2%,主要原因年中追加项目预算和机关运行经费    

2)社会保障与就业支出25.59万元,占15.43%,较年初预算数增加3.23万元,增长14.5%,主要原因是人员缴费基数调整。

3)卫生健康支出5.79万元,占3.49%,较年初预算数无增减。

4)住房保障支出6.75万元,占4.07%,较年初预算数无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2024年度一般公共财政拨款基本支出118.14万元。其中:人员经费96.53万元,与2023年度相比,增加8.33万元,增长9.4%,主要原因是调薪增资,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费21.61万元,与2023年度相比,减少0.16万元,下降0.7%,主要原因是厉行节约,严守中央八项规定。公用经费用途主要包括用于购置日常办公所需的文具、纸张、打印机耗材等办公用品,支付水电费、劳务费、办公场所维修维护费等基础运转开支,承担会议组织、培训学习、差旅等业务活动产生的费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.17万元,较年初预算数减少0.33万元,下降66.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.14万元,增长466.7%,主要原因是本年度其他单位到我单位学习调研增多。

(二)“三公”经费分项支出情况

    2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。

    公务车购置费0.00万元。

    公务车运行维护费0.00万元。

    公务接待费0.17万元,主要用于接待其他单位到我单位学习调研。费用支出较年初预算数减少0.33万元,下降66.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.14万元,增长466.7%,主要原因是本年度单位到我单位学习调研增加。

(三)“三公”经费实物量情况

  2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次15人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费115.87元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

   (一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.97万元,与2023年度相比,增加4.39万元,增长95.9%,主要原因是2024年增加了巾帼创业创新技能大赛、箐英汇健康知识讲座、巾帼文明礼仪讲座等会议支出在2024年列支。本年度培训费支出6.51万元,与2023年度相比,减少5.61万元,下降46.3%,主要原因是2024年减少了妇女儿童相关培训,故2024年相应培训开支减少。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出21.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.77万元、邮电费2.58万元、差旅费1.87万元、维护费0.5万元、租赁费0.57万元、会议费0.005万元、培训费0.42万元、劳务费0.72万元、工会经费0.37万元、其他交通费用3.9万元、其他商品和服务支出5.01万元。机关运行经费较上年支出数减少0.16万元,下降0.7%,主要原因是差旅费和其他服务支出减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对1个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金14.72万元。

2024年度二级项目绩效自评表

项目名称:

妇女儿童事业发展专项资金

项目编码:

50023522T000002060567

自评总分:

70.00



项目主管部门:

023-云阳县妇女联合会

财政归口处室:

002-行财科

部门联系人:

周杰

联系电话:

13368382057

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



147,184.00


147,184.00


147,184.00




其中:财政拨款



147,184.00


147,184.00


147,184.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



147,184.00


147,184.00


147,184.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.基层妇女儿童工作示范项目:全年开展思想政治引、法治宣传,家庭教育指导等各类活动不少于12场次,积极推进儿童友好社区建设。
2.家庭教育指导服务:新培育家庭教育指导中心1个,开展家庭教育指导服务11场次。
3.留守儿童关爱服务:开展困境儿童关爱服务活动至少一场次,满意度达85%。
4.助力巴渝巾帼发展:致富带头人培训班1场次,卫生习惯宣讲活动1次,创业创新培训 班1次。

1.基层妇女儿童工作示范项目:全年开展思想政治引、法治宣传,家庭教育指导等各类活动不少于12场次,积极推进儿童友好社区建设。
2.家庭教育指导服务:新培育家庭教育指导中心1个,开展家庭教育指导服务11场次。
3.留守儿童关爱服务:开展困境儿童关爱服务活动至少一场次,满意度达85%。
4.助力巴渝巾帼发展:致富带头人培训班1场次,卫生习惯宣讲活动1次,创业创新培训 班1次。

1.开展家庭教育指导服务10场次,服务人次达1000人;2.开展困境儿童服务活动1场,服务人数达300人。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

打造示范点数量

4

0

100

0

30

0

2024年无此项指标

活动完成率

%

100

100

0

100

30

30


活动惠及人数

人/次

1000

1000

0

100

20

20


受益妇女儿童满意度

%

95

95

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

    部门未开展部门绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    023-55128053



收入支出决算总表




公开01

单位:云阳县妇女联合会(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

165.83

一、一般公共服务支出

127.70

二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

25.59



九、卫生健康支出

5.79



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

6.75



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

165.83

本年支出合计

165.83

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

165.83

总计

165.83

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

165.83

165.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

127.70

127.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

80.01

80.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

14.50

14.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

33.19

33.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.59

25.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

25.59

25.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

165.83

118.14

47.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

127.70

80.01

47.69

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

127.70

80.01

47.69

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

80.01

80.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2012902

一般行政管理事务

14.50

0.00

14.50

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

33.19

0.00

33.19

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25.59

25.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

25.59

25.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.37

10.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.22

5.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位:云阳县妇女联合会(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

165.83

一、一般公共服务支出

127.70

127.70



二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

25.59

25.59





九、卫生健康支出

5.79

5.79





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

6.75

6.75





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

165.83

本年支出合计

165.83

165.83



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

165.83

总计

165.83

165.83



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

165.83

118.14

47.69

201

一般公共服务支出

127.70

80.01

47.69

20129

群众团体事务

127.70

80.01

47.69

2012901

行政运行

80.01

80.01

0.00

2012902

一般行政管理事务

14.50

0.00

14.50

2012999

其他群众团体事务支出

33.19

0.00

33.19

208

社会保障和就业支出

25.59

25.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

25.59

25.59

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.37

10.37

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.22

5.22

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

10.00

10.00

0.00

210

卫生健康支出

5.79

5.79

0.00

21011

行政事业单位医疗

5.79

5.79

0.00

2101101

行政单位医疗

5.79

5.79

0.00

221

住房保障支出

6.75

6.75

0.00

22102

住房改革支出

6.75

6.75

0.00

2210201

住房公积金

6.75

6.75

0.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

86.53

302

商品和服务支出

21.41

310

资本性支出

0.20

30101

基本工资

19.06

30201

办公费

3.77

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

14.40

30202

印刷费


31002

办公设备购置

0.20

30103

奖金

24.78

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.37

30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

5.22

30207

邮电费

2.58

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

5.15

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0.15

30211

差旅费

1.87

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

6.75

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0.64

30213

维修(护)费

0.50

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.57

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

10.00

30215

会议费

0.01

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.42

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.17

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

9.20

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.72

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.37

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

1.45

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

3.90

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

5.08

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

96.53

公用经费合计

21.61

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位:云阳县妇女联合会(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

单位云阳县妇女联合会(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

21.61

(一)支出合计

0.17

0.17

(一)行政单位

21.61

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.17

0.17

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.17

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

15

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

8.97



三、培训费

6.51



四、差旅费

4.80



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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