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2023-04-03

 云阳县妇女联合会

2020年度县级部门决算公开说明

县级预算单位在公开决算报表的同时,应当对决算报表中内容进行说明,以便社会公众理解部门决算信息。部门决算说明主要包括单位基本情况、预算执行情况分析和专业名词解释等。同时,还应对“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用以及预算绩效管理等情况单独说明。具体要求如下:

一、单位基本情况

(一)职能职责。一是坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义发展道路,切实增强妇联工作的政治性、先进性、群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。二是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。三是依法依章程独立自主开展工作。按照县委和重庆市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。四是团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女“半边天”作用转化为促进经济社会发展的强大力量。五是突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。六是拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,重点加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖和工作覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。七是积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。八是研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助党委管理下级妇联干部。九是负责云阳县妇女儿童工作委员会办公室的日常工作。十是承办县委、县政府,市妇联,市妇儿工委办及县妇儿工委交办的其他工作。

二)机构设置。云阳县妇联是中共云阳县委和重庆市妇联领导的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。机关设综合办公室、发展部、维权部3个内设机构。

  (三)单位构成。县妇联下设1个全额拨款事业单位——云阳县妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

包括但不限于单位收入、支出、结转(余)等决算数据的具体情况,同时根据决算表数据,将收支余与上年决算数作对比,将财政拨款支出与年初预算数作对比,并说明差异情况和增减变化原因,列明资金用途。

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计337.17万元,支出总计337.17万元。收支较上年决算数减少47.36万元,减少12.32%,主要原因是一是收入减少;二是结转和结余减少。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度本年收入合计291.11万元,较上年决算增加19.16万元,上升7.05%,主要原因基本支出增加。其中:财政拨款收入291.11万元,占100.00%;年初结转结余46.06万元。

3.支出情况。本部门2020年度本年支出合计331.31万元,较上年决算数减少7.16万元,减少2.12%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出172.03万元,占51.92%;项目支出159.28万元,占48.08%。

4. 结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余5.86万元,较上年决算数减少40.2万元,减少87.28%,主要原因是加快了结转结余使用进度。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2020年度本年收入合计291.11万元,较上年决算增加19.16万元,上升7.05%,主要原因基本支出增加。其中:财政拨款收入291.11万元,占100.00%。较年初预算数增加16.65万元,上升6.07%。主要原因是按照单位实际情况使用。此外,年初财政拨款结转和结余46.6万元。

2.支出情况。本部门2020年度本年支出合计331.31万元,较上年决算数减少7.16万元,减少2.12%,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出172.03万元,占51.92%;项目支出159.28万元,占48.08%。较年初预算数增加10.79万元,上升3.37%。主要原因是按照单位实际情况使用。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余5.86万元,较上年决算数减少40.2万元,减少87.28%,主要原因是加快了结转结余使用进度。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  (1)一般公共服务支出294.86万元,占89%,较年初预算数增加54.92万元,上升22.89%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (2)社会保障与就业支出21.76万元,占6.57%,较年初预算数增加1.56万元,增长7.72%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (3)医疗卫生与计划生育支出7.81万元,占2.36%,较年初预算数增加0.17万元,增长2.23%,主要原因是按照单位实际情况使用。

  (4)住房保障支出6.88万元,占2.07%,较年初预算数增加0.2万元,增长0.3%,主要原因是按照单位实际情况使用。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出172.03万元。其中:人员经费152.55万元,较上年决算数增加28.78万元,增加23.25%,主要原因是新增人员,工资提高。人员经费用途主要包括如“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费19.49万元,较上年决算数减11.69万元,减少3.75%,主要原因是遵守八项规定,奉行节约原则。

四)政府性基金预算收支决算情况说明

 2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(五)国有资本经营预算情况说明

     2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.12万元,较年初预算数减少2.38万元,下降95.2%,主要原因是遵守八项规定,奉行节约原则。较上年支出数减少0.01万元,下降7.7%,主要原因是 “一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,没有因公出国出境情况发生,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车购置费0.00万元,主要原因是我单位未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是.我单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。

公务接待费0.12万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)。费用支出较年初预算数减少2.38万元,下降95.2%,主要原因是遵守八项规定,奉行节约原则。较上年支出数减少0.01万元,下降7.7%,主要原因是“一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待3批次12人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费100元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出19.49万元,机关运行经费主要用于开支主要用于差旅费、办公费。机关运行经费较上年决算数减少11.69万元,减少37.49%,主要原因是厉行节约,办公费减少。

(二)国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我会对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金30万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2020年妇女儿童发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目按照预计目标完成。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是三八节期间发放发放关爱包80余份;慰问援鄂、南溪隔离点、老县医院隔离点的三类医护人员,发放关爱包102份;二是“关爱妇儿健康、共享幸福生活”义诊活动暨“农村贫困母亲两癌救助” 中央专项彩票公益金资金发放仪式,邀请来自北京的五名专家在双江人员医院开展名医送义诊活动,200余名妇女儿童直接受益;三是实施天生云阳·近悦远来云阳县城市人文品质提升暨文明礼仪万人培训行动,分别开展县管领导干部、中层干部、文明礼仪示范员培训,覆盖4000余人。四是重庆市12355“青春导航·助力成长”青少年成长大课堂走进云阳活动与团县委联合开展,助力全县各中小学学生返校复学心理健康教育工作。

五是开展“端午佳节 我为家乡‘双晒’助力”志愿服务活动,开展为家乡助力点赞宣传活动。

六是常态化开展声乐、化妆、书法、茶艺培训,400余名机关女性参训,有效提升了机关女性的综合素质。七是深化脱贫攻坚巴渝行动,发动女性企业家为黄陵村捐赠净水器101台,实现结对帮扶村建卡贫困户全覆盖,解决饮水难问题;实施巾帼暖心慰问项目,慰问未脱贫贫困妇女315人。

云阳县项目支出绩效自评表

( 2020年度)

项目名称

2020妇女儿童发展资金

主管部门

云阳县妇女联合会

实施单位

县妇联、县妇女儿童服务中心

项目资金
(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

30

30

30

100

100%

96.9

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

上年结转资金





其他资金





年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1:为隆重纪念第110个“三八”妇女节,体现对妇女的关爱,提升妇女群众的思想素质,激励广大妇女满怀热情投身建设云阳事业,营造爱党爱国爱家浓厚氛围;提高农村妇女的自我保健意识,促进妇女疾病检查工作的开展,降低妇女看病就医出行成本,提高效率,节省时间。促进妇女的身心健康,维护妇女权益的落实,促进家庭和睦,增强人民群众向往美好生活的信心和能力;提升我县妇女群众素质素养,帮助女性修养内心,提升情操,培养学习和掌握处理家庭关系的能力,塑造优雅、智慧、娴熟的新女性。                                                                                     

目标2:增强妇女群众法治观念和法治意识,有效维护妇女儿童合法权益,增强社会各界认识男女平等意识、尊重和保障妇女权益的观念,营造维权舆论氛围。

目标3:为全县妇女儿童提供体验活动、兴趣培训、拓展训练、交流展示、心理咨询、家庭教育等综合性服务;为妇女儿童提供法律、法规、政策咨询。开展法治宣传教育活动、普及法律知识、保障妇女儿童的合法权益;教育、引导广大妇女增强“四自”精神,提高广大妇女的自身素质,做好妇女的思想引领;指导妇女信访维权,提供心理疏导、纠纷调处、法律咨询等服务。

目标5:扩大妇联的宣传范围,通过掌上群团和云阳女性微信公众号,让更多人知晓妇联工作,扩大妇联的影响力;发挥新媒体作用,开办家庭教育、维权宣传、生活技能、思想引领等专栏,建立服务群众网上阵地。

1.三八节期间慰问支出3.9万元。慰问南溪隔离点隔离人群,开展心理团辅关爱服务,发放关爱包80余份;慰问援鄂、南溪隔离点、老县医院隔离点的三类医护人员,发放关爱包102份。

2.“关爱妇儿健康、共享幸福生活”义诊活动暨“农村贫困母亲两癌救助” 中央专项彩票公益金资金发放仪式支出2万元。邀请来自北京的五名专家在双江人员医院开展名医送义诊活动,200余名妇女儿童直接受益。

3.实施天生云阳·近悦远来云阳县城市人文品质提升暨文明礼仪万人培训行动支出1.54万元。分别开展县管领导干部、中层干部、文明礼仪示范员培训,覆盖4000余人。

4.重庆市12355“青春导航·助力成长”青少年成长大课堂走进云阳活动支出1万元。与团县委联合开展,助力全县各中小学学生返校复学心理健康教育工作。

5.“端午佳节 我为家乡‘双晒’助力”志愿服务活动支出1.3万元。现场邀请市民开展包粽子体验,开展为家乡助力点赞宣传活动。

6.妇女儿童活动中心运营花费10.2万元。在县妇女儿童活动中心开设女性素质提升培训—巾帼享学课堂支出1.08万元。常态化开展声乐、化妆、书法、茶艺培训,400余名机关女性参训,有效提升了机关女性的综合素质;为活动中心配备电子琴、运动教具等设备,并重点打造活动中心心理咨询室,配备专业音乐放松椅子、智能拥抱减压系统、心理自助仪等10余项设备支出7万元;活动中心手工作品展示支出0.12万元;打造活动中心文化墙支出2万。

7.深化脱贫攻坚巴渝行动花费8.8万元。发动女性企业家为黄陵村捐赠净水器101台,实现结对帮扶村建卡贫困户全覆盖,解决饮水难问题;元旦春节期间慰问黄陵村91户贫困户,发放慰问金18200元;实施巾帼暖心慰问项目,慰问未脱贫贫困妇女315人。

8.儿童之家、妇女之家建设支出0.7万元。

9.法治宣传教育活动、维权服务等支出0.56万元。




一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

女性素质培训人数

≧150人

150人

6.7

6.7


服务妇女儿童人数

≧10000人人10000人

10000人

5.7

5.7


母亲健康快车义诊人数

≧500人

500人

8.7

8.7


宣传资料发放

≧10000份

10000份

6.7

6.7


质量指标

促进妇女的身心健康,落实妇女儿童权益,促进家庭和睦,增强人民群众向往的美好生活的信心和能力。

长期

长期

6.7

6.7


时效指标

项目持续时间

2020年

2020年

6.7

6.7


成本指标

项目预算控制数

≤30万元

≤30万元

6.7

6.7


效益指标

经济效益

指标

指标1:






社会效益

指标

指标1:提高妇女群众素质

达标

达标

9

9


生态效益

指标

指标1:






可持续影响指标

指标1:不断维护妇女儿童的权益

长期

长期

20

20


满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1:妇女儿童对妇联工作开展的满意度

≧80%

80%

5

5


指标2:妇女群众获得感、幸福感、安全感

≧80%

80%

5

5


总分

96.9

96.9


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55129556

  


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