2025-10-14
重庆市云阳县大数据应用发展管理局
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 组织起草全县大数据、人工智能、信息化相关规范性文件,组织实施大数据行业技术规范和标准。
2. 研究拟订全县大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全县大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。
3. 负责数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用。负责推进全县政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全县数据安全体系建设工作。
4. 负责全县大数据相关产业发展和行业管理,推动大数据、人工智能等新兴领域发展,统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据新技术、新产品、新业态发展和应用。负责提出政府大数据智能化项目投资规模及方向、中央及市县支持建设资金安排建议,评审、评估政府投入的智慧应用建设,提出大数据、智能化投资项目审批、备案和核准的建议。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动形成大数据核心业态、关联业态、衍生业态。
5. 负责推进全县信息化应用工作。统筹推进全县智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。重大信息化建设项目的组织规划和协调推进。
6. 负责协调全县信息基础设施建设。负责全县数据中心规划建设与集约利用。负责云阳云数据中心、云阳县政务数据资源管理和运营平台建设、运营、管理等工作。负责推动全县信息网络行业发展。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7. 负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作,承办大数据、人工智能相关活动。负责全县大数据专家库的管理,指导全县大数据、人工智能、信息化人才队伍建设。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
8.完成县委、县政府交办的其他任务。
9.有关职责分工。云阳县大数据应用发展管理局负责推进全县信息化应用工作,负责统筹推进全县智慧城市工作,统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,负责推进大数据、人工智能、数字内容、智能超算等工作。云阳县经济和信息化委员会负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全,负责全县软件行业及信息服务业产业发展和行业管理,负责移动、联通、电信等网络服务供应企业的行业管理。
(二)机构设置
云阳县大数据应用发展管理局设下列5个内设机构:
5. 招商科。规划制定我县促进大数据产业发展、优化产业布局的政策措施;负责推动大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用,推动大数据、人工智能等产学研用结合;贯彻执行国家、市、县招商引资政策;统筹全县大数据产业链招商工作;负责收集大数据产业招商信息,梳理招商图谱,建立目标企业库,定期外出招商;负责招商引资项目跟踪、洽谈、落地等工作;负责组织策划承办招商引资活动;负责大数据企业服务;负责指导本行业协会、学会、联盟机构工作。
从预算单位构成看,2024年度纳入本部门决算的有本级单位(云阳县大数据应用发展管理局)1个和下属事业单位(云阳县大数据智能化产业发展服务中心)1个。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1. 总体情况。2024年度收入总计5101.82万元,支出总计5101.82万元。收、支与2023年度相比,增加3697.81万元,增长263.4%,主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费收入支出增加。
2. 收入情况。2024年度收入合计5101.82万元,与2023年度相比,增加3697.81万元,增长263.4%,主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费收入增加。其中:财政拨款收入5101.82万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3. 支出情况。2024年度支出合计5101.82万元,与2023年度相比,增加3697.81万元,增长263.4%,主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费支出增加。其中:基本支出386.90万元,占7.58%;项目支出4714.92万元,占92.42%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4. 结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计5101.82万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加3697.81万元,增长263.4%。主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费收入支出增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5101.82万元,与2023年度相比,增加3697.81万元,增长263.4%。主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费收入增加。较年初预算数增加4722.64万元,增长1245.5%。主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费支出增加,年中追加预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5101.82万元,与2023年度相比,增加3697.81万元,增长263.4%。主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费支出增加。较年初预算数增加4722.64万元,增长1245.5%。主要原因是本部门2024年工资调标,项目增加,人员经费、项目经费支出增加,年中追加预算。
3. 结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支,无结转结余。
4. 比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出323.80万元,占6.35%,较年初预算数增加30.71万元,增长10.5%,主要原因是本部门2024年工资调标,人员经费支出增加。
(2)科学技术支出3125.00万元,占61.25%,较年初预算数增加3125.00万元,增长100.0%,主要原因本部门2024年新增项目支出:云计算服务保底费用3125.00万元。
(3)社会保障与就业支出50.51万元,占0.99%,较年初预算数增加7.84万元,增长18.4%,主要原因是本部门2024年工资调标,人员经费中社保支出增加。
(4)卫生健康支出19.97万元,占0.39%,较年初预算数减少0.53万元,下降2.6%,主要原因是本部门职工医疗支出按标准调整后支出减少。
(5)农林水支出560.00万元,占10.98%,较年初预算数增加560.00万元,增长100.0%,主要原因是本部门2024年新增云阳县2024年数字“三农”产业信用建设项目和云阳县2024年工业园区企业全周期产业服务项目
(6)资源勘探信息等支出1000.00万元,占19.60%,较年初预算数增加1000.00万元,增长100.0%,主要原因是本部门新增云计算服务项目。
(7)住房保障支出22.53万元,占0.44%,较年初预算数减少0.39万元,下降1.7%,主要原因是本部门职工住房公积金支出按标准调整后支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出386.90万元。其中:人员经费313.93万元,与2023年度相比,增加10.34万元,增长3.4%,主要原因是本部门2024年工资调标,人员经费支出增加。人员经费用途主要包括:工资、津贴补贴、奖金、绩效等。公用经费72.97万元,与2023年度相比,减少3.73万元,下降4.9%,主要原因是本部门2024年厉行节约,压缩公用经费,支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、邮电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.56万元,较年初预算数增加2.86万元,增长50.2%,主要原因是本部门2024年公务接待批次和人数增加,年中追加“三公”经费预算。较上年支出数增加3.17万元,增长58.8%,主要原因是本部门支付2023年数字重庆专题培训接待费用1.04万元,同时公务接待批次和人数较上年增加,公务用车加强统筹调配后运行维护费用有所减少,“三公”经费总体支出比上年增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门无因公出国(境)费用。
2024年度本部门无公务车购置费。
2024年度本部门公务车运行维护费4.00万元,主要用于车险、车内清洁和机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格执行年初预算,年中未调整预算。较上年支出数减少0.95万元,下降19.2%,主要原因是2024年本部门严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。
2024年度本部门公务接待费4.82万元,主要用于接待国内其他省市大数据局到本单部门学习调研大数据相关工作,接受相关单位检查指导工作发生的接待支出以及招商引资企业接待费用。费用支出较年初预算数增加2.86万元,增长168.2%,主要原因是本单位2024年公务接待批次和人数增加,年中追加“三公”经费预算。较上年支出数增加4.12万元,增长936.4%,主要原因是本部门支付2023年数字重庆专题培训接待费用1.04万元,同时公务接待批次和人数较上年增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待30批次384人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费125.61元,车均购置费0万元,车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本部门2024年度无会议费相关支出,2024年度培训费支出3.94万元,与2023年度相比,增加2.97万元,增长306.2%,主要原因是2024年本部门组织全县关于“数字重庆”相关培训14次,培训批次、人数增加,支出增加。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出58.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、办公室维修、购置办公桌椅、电脑等固定资产费用。机关运行经费较上年支出数减少1.32万元,下降2.2%,主要原因是本部门2024年厉行节约,压缩机关运行费用,支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额559.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出559.00万元。授予中小企业合同金额559.00万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额559.00万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于云阳县2024年数字“三农”产业信用建设项目采购299.50万元、云阳县2024年工业园区企业全周期产业服务项目采购259.50万元。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门和7个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4714.92万元。
| 2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称: | 云阳县大数据应用发展管理局整体自评 | 项目编码: | 50023500024P000168 | 自评总分: | 91.00 | |||||
| 项目主管部门: | 607-云阳县大数据应用发展管理局 | 财政归口处室: | 006-产业发展科 | 部门联系人: | 李林玲 | 联系电话: | 15023658145 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 3,791,795.75 | 51,018,175.67 | 51,018,175.67 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 3,791,795.75 | 51,018,175.67 | 51,018,175.67 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 3,791,795.75 | 51,018,175.67 | 51,018,175.67 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 为助推云阳县推进数字重庆建设进入快车道,共建共享数字化发展成果,一是高水平发展大数据产业链。扎实推动产业培育工作,针对不同阶段制定梯度培育计划,力争到2024年,全县大数据产业链企业达200家,“四上”企业数量超35家、营业收入突破30亿元。积极推动云阳云数据中心商用转型,与华为公司、三大运营商一道共同推进边缘云项目和智能计算的建设,积极协调争取更多的市场资源导入我县。深入开展招商引资工作。聚焦数据治理、数字内容、云计算、信创领域,持续迭代更新产业图谱,找准产业链目标企业。全力做好产业配套工作。认真梳理“大数据企业管理服务”核心业务,做实“三张清单”,谋划入驻企业全生命周期一体化管理平台,持续推动水口数智森林小镇大数据产业园形成专业的服务能力,引导更多企业入驻大数据产业园。二是持续推进云阳县推动数字重庆建设工作。有序推进三级数字化城市运行和治理中心建设。强化数据聚通用,承接上级下沉数据,落实“一数一源一标准”,强化基层数据采集,按照上级要求,启动建设全县数据资源底座,启动部门数据前端采集工作,开展公共数据归集,全量归集本区域数据,提升数据共享和治理能力。打造云阳品牌。立足县域特色场景,着眼“三服务”,以“七条赛道”为主攻方向,持续开展“三张清单”“一件事一次办”梳理和应用论证审查。坚持“小切口”惠及“大民生”,从群众和企业的关注点、基层治理的堵点难点痛点入手,谋划实施一批极具云阳辨识度的“云上+”创新应用。持续提升全县干部数字素养。采取专家讲、实践练、出去学、考核逼等多种方式,持续组织开展云阳县推进数字重庆建设数字化水平提升行动,锻造干部熟练掌握“V模型”、系统重塑“三清单”等方法,能够运用数字化思维解构具体业务场景。 | 以推进数字重庆建设“一把手”工程为总牵引,以推动大数据产业高质量发展为总抓手,围绕“一地三区两城”现代化新云阳建设要求,深度融入“山水公园智慧城市”建设,着力打造具有云阳辨识度和影响力的标志性改革成果,全年“885”晾晒考核组内第6,数字重庆晾晒考核全市并列第1,A档。 | |||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 创新谋划特色应用,纳入区县应用“一本账” | 个 | ≥ | 1 | 5 | 400 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 感知资源编目接入 | 条 | ≥ | 40000 | 273816 | 584.54 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 举办数字重庆培训 | 次 | ≥ | 4 | 12 | 200 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 培育数字经济核心企业 | 家 | ≥ | 200 | 240 | 20 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 入驻水口数智森林小镇企业 | 家 | ≥ | 30 | 15 | 50 | 0 | 10 | 0 | 是 | |
| 数据归集 | 万条 | ≥ | 5000 | 5000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 县数字化城市运行和治理中心新上线运行特色应用 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 数据中心年稳定运行天数 | 天 | ≥ | 350 | 365 | 4.29 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 大数据产业链企业带来的就业岗位 | 个 | ≥ | 50 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 95 | 5.56 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
| 项目名称: | 云阳县2024年数字“三农”产业信用建设项目(衔接资金) | 项目编码: | 50023524T000004362918 | 自评总分: | 100.00 | |||||
| 项目主管部门: | 607-云阳县大数据应用发展管理局 | 财政归口处室: | 006-产业发展科 | 部门联系人: | 王岿 | 联系电话: | 55129255 | |||
| 资金情况 | ||||||||||
| 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||
| 年度总金额 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
| 其中:财政拨款 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | ||||
| 一般公共预算 | 0.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100 | ||||||
| 绩效目标 | ||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
| 1.建设“三农”产业发展专题数据库,打通村级财务管理系统、市级农业产业“一张图”等数据库,基于不同现状的专题图,可掌握产业分布、闲置房地的资源分布状况,并管理房地的利用方式、经营产业、租赁期限、流转对象等信息,利用人工智能技术对地块进行分割,识别乡镇(农村)各类产业面积,核算地块产出,并将产值关联到农户、种植大户、涉农企业、专业合作社、家庭农场等涉农主题。 | 1.建设“三农”产业发展专题数据库,打通村级财务管理系统、市级农业产业“一张图”等数据库,基于不同现状的专题图,可掌握产业分布、闲置房地的资源分布状况,并管理房地的利用方式、经营产业、租赁期限、流转对象等信息,利用人工智能技术对地块进行分割,识别乡镇(农村)各类产业面积,核算地块产出,并将产值关联到农户、种植大户、涉农企业、专业合作社、家庭农场等涉农主题。 | 打造农村“一码通”综合服务平台,完成“三农”产业发展专题数据库、“三农”人口信息专题数据库建设,重构农村信用评价体系,人、地、房、产、物等基础信息相互关联。 | ||||||||
| 绩效指标 | ||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 汇聚权限涉农数据数据量 | 万条 | ≥ | 1000 | 3854.8 | 285.48 | 100 | 20 | 20 | 是 | 已梳理汇聚全县涉农数据 |
| 系统开发数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 系统验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 当年建设任务完成率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 降低涉农经营主体生产经营成本 | % | ≥ | 10 | 12 | 20 | 100 | 15 | 15 | 是 | |
| 汇聚全县涉农数据资源,挖掘数据资源政用、商用、民用价值,受益人群 | 万人 | ≥ | 10 | 19.6 | 96 | 100 | 15 | 15 | 否 | 已为19.6万户建立信用档案,授信8.48亿元 |
| 系统用户满意度 | % | ≥ | 95 | 98 | 3.16 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
(二)部门绩效评价情况
部门未开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-55129719
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
5,101.82 |
一、一般公共服务支出 |
323.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
3,125.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
50.51 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.97 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
560.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.53 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
5,101.82 |
本年支出合计 |
5,101.82 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
5,101.82 |
总计 |
5,101.82 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
5,101.82 |
5,101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.80 |
323.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
313.82 |
313.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
88.23 |
88.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
225.60 |
225.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.98 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,125.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
3,125.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,125.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
5,101.82 |
386.90 |
4,714.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.80 |
293.89 |
29.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
313.82 |
293.89 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
88.23 |
88.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
225.60 |
205.66 |
19.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
5,101.82 |
一、一般公共服务支出 |
323.80 |
323.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
3,125.00 |
3,125.00 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
50.51 |
50.51 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
560.00 |
560.00 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5,101.82 |
本年支出合计 |
5,101.82 |
5,101.82 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
5,101.82 |
总计 |
5,101.82 |
5,101.82 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
5,101.82 |
386.90 |
4,714.92 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
323.80 |
293.89 |
29.92 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
313.82 |
293.89 |
19.94 |
|
2010350 |
事业运行 |
88.23 |
88.23 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
225.60 |
205.66 |
19.94 |
|
20113 |
商贸事务 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
2011308 |
招商引资 |
9.98 |
0.00 |
9.98 |
|
206 |
科学技术支出 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
|
2060599 |
其他科技条件与服务支出 |
3,125.00 |
0.00 |
3,125.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.51 |
50.51 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.65 |
33.65 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.86 |
16.86 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.97 |
19.97 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.37 |
5.37 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
|
2130506 |
社会发展 |
560.00 |
0.00 |
560.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
22.53 |
22.53 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
313.93 |
302 |
商品和服务支出 |
72.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
75.35 |
30201 |
办公费 |
31.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
37.64 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
59.81 |
30203 |
咨询费 |
2.60 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
47.60 |
30205 |
水费 |
0.06 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
33.65 |
30206 |
电费 |
0.87 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.86 |
30207 |
邮电费 |
5.21 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.25 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.52 |
30211 |
差旅费 |
5.94 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
22.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.72 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.82 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.67 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.03 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.41 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.74 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.85 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.11 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
313.93 |
公用经费合计 |
72.97 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:云阳县大数据应用发展管理局 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
58.48 |
|
(一)支出合计 |
8.82 |
8.82 |
(一)行政单位 |
58.48 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
1 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
4.82 |
4.82 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
4.82 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
1 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
30 |
(一)政府采购支出合计 |
559.00 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
384 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
559.00 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
559.00 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
559.00 |
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
3.94 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
9.75 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
![]()
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博