重庆市云阳县档案馆
2022年度县级部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。宗旨是为党管档,为国守史,为民服务。主要职责任务是负责收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案;负责对所保存的档案严格按照规定整理和保管;负责采取各种形式开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务。
(二)机构设置。云阳县档案馆内设办公室、保管保护科、信息技术科、开发利用科、数字化加工中心五个科室。
(三)单位构成。2022年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计380.09万元,支出总计380.09万元。收支较上年决算数增加26.79万元、增长7.6%,主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。
2.收入情况。2022年度收入合计380.09万元,较上年决算数增加27.57万元,增加7.8%,主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。其中:财政拨款收入380.09万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计380.09万元,较上年决算数增加26.79万元,增加7.6%,主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。其中:基本支出312.10万元,占82.1%;项目支出67.99万元,占17.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计380.09万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加26.79万元,增长7.6%。主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入380.09万元,较上年决算数增加27.57万元,增长7.8%。主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。较年初预算数增加16.82万元,增长4.6%。主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出380.09万元,较上年决算数增加26.79万元,增长7.6%。主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。较年初预算数增加16.82万元,增长4.6%。主要原因是开展馆藏档案数字化扫描工作、建设政务公开专区及档案自助查阅系统。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因是本单位本年度合理安排预算支出,无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出306.61万元,占80.7%,较年初预算数增加14.84万元,增长5.1%,主要原因是增人增资。
(2)社会保障与就业支出45.00万元,占11.8%,较年初预算数增加1.81万元,增长4.2%,主要原因是增人增资。
(3)卫生健康支出13.57万元,占3.6%,较年初预算数减少1.20万元,下降8.1%,主要原因是体检费减少。
(4)住房保障支出14.91万元,占3.9%,较年初预算数增加1.37万元,增长10.1%,主要原因是增人增资。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出312.10万元。其中:人员经费255.36万元,较上年决算数增加2.42万元,增长1%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括人员工资、津补贴、社会保障和就业、住房公积金等。公用经费56.73万元,较上年决算数减少3.63万元,下降6%,主要原因是厉行节约、严格控制支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.06万元,较年初预算数减少3.94万元,下降78.8%,主要原因是本年严格按照中央八项规定精神,厉行节约,减少公务用车运行维护费支出。较上年支出数减少0.46万元,下降30.3%,主要原因厉行节约,减少公务车使用。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出。
本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务用车运行维护费0.98万元,主要用于公务车保险费、燃油费。费用支出较年初预算数减少3.52万元,下降78.2%,主要原因是公务车购置于2008年,使用公里数超26万公里,公务车严重老化,存在安全隐患,已基本未使用。较上年支出数减少0.54万元,下降35.5%,主要原因是厉行节约,减少公务车使用。
公务接待费0.08万元,主要用于接待招商引资对象。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降84%,主要原因是与上级部门及其他区县档案馆往来较少,公务接待减少。较上年支出数增加0.08万元,增长100%,主要原因是增加招商引资接待。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次4人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费195元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.98万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,与上年持平。本年度培训费支出1.16万元,较上年决算数增加1.16万元,增长100%,主要原因是本年度安排职工参加学习培训。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出56.73万元,比2021年度减少3.63万元,降低6%,主要原因是正确使用非易耗办公用品和节约办公用品,减少办公费等支出。比年初预算数减少19.95万元,降低26%,主要原因是厉行节约,减少办公费等支出。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费等。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我馆对部门整体绩效和1个项目开展了绩效自评,涉及资金25万元。从自评情况来看,本年度部门预算绩效管理完成情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
云阳县2022年部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
云阳县档案馆整体自评 |
项目 编码: |
50023500022P000024 |
自评 总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
025-云阳县档案馆 |
财政归 口处室: |
002-行财科 |
部门 联系人: |
黄文娇 |
联系 电话: |
55167911 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
4,640,172.12 |
3,800,910.12 |
3,800,895.29 |
||||||||
其中:财政拨款 |
4,640,172.12 |
3,800,910.12 |
3,800,895.29 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金;保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算; 保护实体档案和数字档案安全,满足公众利用档案需求。 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金;保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算;保护实体档案和数字档案安全,满足公众利用档案需求。 |
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金;保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算;实体档案和数字档案安全可利用,满足公众查阅档案的需求。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
出具证明 |
份 |
≥ |
15000 |
18792 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
档案接收数量 |
卷 |
≥ |
80000 |
92954 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
档案开放鉴定件数 |
万件 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
8 |
8 |
|||
档案自助查阅一体机 |
台 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
电子档案查询利用 |
件 |
≥ |
2500 |
2870 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
馆藏档案数字化 |
卷 |
≥ |
18000 |
19421 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
馆藏档案消毒杀虫 |
册卷 |
≥ |
630000 |
630000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
接待档案查阅利用人次 |
人次 |
≥ |
9200 |
9396 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
提供纸质档案查阅利用 服务 |
册卷 |
≥ |
20000 |
20559 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
政务公开专区建设 |
个 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
|||
档案查阅成功率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
档案查阅服务技能提升率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
档案查阅系统有效运行率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
档案信息安全可用率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
实体档案安全保管率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
档案工作服务人民 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
3 |
3 |
|||
公众档案意识提高 |
定性 |
明显改善 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
||||
为公众提供免费的档案查询服务 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
||||
有效化解矛盾纠纷,维护全县社会稳定 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
||||
为公众提供高效优质的档案查询服务 |
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
3 |
3 |
||||
查档公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
6 |
6 |
|||
总分 |
100 |
100 |
云阳县2022年项目支出绩效自评明细表 | |||||||||||
状态:业务审核已审 | |||||||||||
项目名称: |
馆藏档案保管保护 |
项目 编码: |
50023522T000000088716 |
自评 总分: |
100.00 |
||||||
项目主管 部门: |
025-云阳县档案馆 |
财政归口处室: |
002-行财科 |
部门 联系人: |
黄文娇 |
联系 电话: |
|||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
目标1:保护实体档案和数字档案安全; |
全年档案实体和数字化档案安全可利用,公众查阅档案方便快捷。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
档案消毒杀虫 |
册卷 |
≥ |
630000 |
630000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
到期档案鉴定、销毁 |
卷 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
开放档案鉴定 |
件 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
破损档案装具更换 |
卷 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
破损档案裱糊 |
张 |
≥ |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
|||
符合档案管理规范率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
经费支出 |
万元 |
≤ |
250000 |
250000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
全年接待档案利用人次 |
人(次) |
≥ |
9200 |
9396 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
公众满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
总分 |
100 |
100 |
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55167911。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
其他网站
主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府
网站标识码:5002350018 网站维护联系电话:023-55128091
重庆云阳微发布
新浪官方微博