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2023-04-03

中国共产主义青年团云阳县委员会2019年度部门决算情况说明 

一、部门基本情况

(一)职能职责

(1)当好县委、县政府的助手,在云阳县经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设中,完成县委、县政府和上级团委部署的以青少年为主体的各项任务。

(2)加强对全县青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设,始终坚持党的领导,切实承担起引导青少年听党话、跟党走的政治任务。培养、选拔、表彰、推荐优秀青少年。

(3)巩固和扩大党执政的青年群众基础,强化共青团工作主阵地建设,拓展对新兴青年群体的组织覆盖和工作覆盖。

(4)领导全县共青团工作,领导和指导全县青联和少先队工作,领导和指导全县青少年社团组织的工作。

(5)参与全县性青少年相关法律法规的贯彻实施,承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作,参与民主管理和民主监督。协助处理、协调与青少年利益相关的事务。

(6)负责全县团的组织建设,协助党组织选拔、管理和培训团的干部。

(7)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年工作理论和思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策,开展各种活动。

(8)参与制定全县有关青年统战工作的政策,做好全县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

(9)承担实施全县希望工程的有关工作。

(10)负责云阳县关心下一代工作委员会办公室的日常工作。

(11)承担县委、县政府和上级团委交办的其他事项

(二)机构设置

团县委是中共云阳县委领导下负责共青团和青年工作的全县共青团组织的领导机关,内设办公室、青少年工作部。下设1个全额拨款事业单位——云阳青少年活动中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2019年度收入总计573.33万元,支出总计573.33万元。收支较上年决算数增加156.6万元、增加27.31%,主要是财政拨款增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2019年度收入合计528.11万元,较上年决算增加142.13万元,增加26.91%,主要原因财政拨款增加。其中:财政拨款收入528.11万元,占100.00%

3.支出情况。本部门2019年度支出合计551.92万元,较上年决算数增加135.19万元,增加24.49%,主要原因是公用经费增加。其中:基本支出240.38万元,占43.55%;项目支出311.54万元,占56.45%; 

4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余21.41万元,主要原因是西部计划志愿者社会保险单位缴纳部分经费结转、结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2019年度财政拨款收入528.11万元,较上年决算数增加142.13万元,增加26.91%。主要原因是财政拨款增加。此外,年初财政拨款结转和结余45.22万元。

2.支出情况。本部门2019年度支出合计551.92万元,较上年决算数增加135.19万元,增加24.49%,主要原因是公用经费增加。较年初预算数增加284.64万元,增长98.60%,主要原因是增人增资。

3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余21.41万元,较上年决算数增加21.41万元,增长100%,主要原因是西部计划志愿者社会保险单位缴纳部分经费结转、结余。 

4.比较情况。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出467.82万元,占84.76%,较年初预算数增加216.96万元,增长86.49%,主要原因是增人增资和年底财政存量资金解决公用经费、项目资金等。

(2)社会保障与就业支出14.88万元,占2.70%,较年初预算数减少4.72万元,下降24.08%,主要原因是人员变动增减。

(3)卫生健康支出9.24万元,占1.67%,较年初预算数持平,增长0%,主要原因是人员无变动。

(4)住房保障支出8.98万元,占1.63%,较年初预算数持平,增长0%,主要原因人员无变动。

(5)其他支出51.00万元,占9.24%,较年初预算数增加51.00万元,增长0.00%,主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出240.38万元。其中:人员经费135.76万元,较上年决算数增加18.54万元,增长15.82%,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费。公用经费104.62万元,较上年决算数增加62.59万元,增长148.92%,主要原因是我单位2019年开展了更多的专项工作,如:云阳县2019年“青锋计划”配套活动—青锋创业工作坊主题活动、云阳县“万人返乡 百亿创业”青年英雄汇大赛活动、“聚焦扶贫·徒步三峡”团员青年庆祝新中国成立70周年公益徒步活动暨“中建信和杯”徒步龙缸挑战赛活动、2019年云阳县中学中职团干部和少先队辅导员培训班、重庆市渝东北片区关工委第十四次联席会等活动支出。

(四)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余8.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入43.00万元,较上年决算数增加12.00万元,增长30.77%,主要原因是财政预算下达2019年专项公益金支持青少年活动场所公益性活动补助资金43万元、2018年深度贫困乡(镇)青少年公益活动补助资金结转结余8万元。本年支出51.00万元,较上年决算数增加12.00万元,增长30.77%,主要原因是预算资金增加,支出也随之增加。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2019年度本部门“三公”经费支出共计2.86万元,较年初预算数增加0.36万元,增长14.40%,主要原因是举办创业比赛等活动市级来人参会和视察。较上年支出数增加1.25万元,增长77.64%,主要原因举办创业比赛等活动市级来人参会和视察。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,没有因公出国出境情况发生,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平,较上年支出数增加0.00万元,与上年持平。  

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是我单位无公务用车,费用支出较年初预算数增加0.00万元,与上年持平。

公务接待费2.86万元,主要用于接待团市委和兄弟单位到我单位检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.36万元,增长14.40%,主要原因是举办创业比赛等活动市级来人参会和视察。上年支出数增加1.25万元,增长77.64%,主要原因举办创业比赛等活动市级来人参会和视察。

(三)“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待48批次186人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费153.76元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出104.62万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议经费等。较上年决算数增加62.59万元,增长148.92%,主要原因是我单位2019年开展了更多的专项工作,如:团中央农村共青团组织建设专项组来云调研、云阳县2019年“青锋计划”配套活动—青锋创业工作坊主题活动、云阳县“万人返乡 百亿创业”青年英雄汇大赛活动、“聚焦扶贫·徒步三峡”团员青年庆祝新中国成立70周年公益徒步活动暨“中建信和杯”徒步龙缸挑战赛活动、2019年云阳县中学中职团干部和少先队辅导员培训班、重庆市渝东北片区关工委第十四次联席会等活动支出。

(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是因公务临时租赁用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度我单位未进行政府采购,无相关经费支出。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对1个项目开展了绩效自评。其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金25万元,占单位整体项目支出的100%。单位绩效评价工作取得的成效。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

青少年事业发展资金项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况100%。项目全年预算数为25万元,执行数为25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展2019年“青锋计划”配套活动6场;二是覆盖200名创业青年;三是满意度指标-服务对象满意度指标-创业青年参与活动满意度,指标值为90%。

2019年度项目绩效目标自评表 

专项名称

青少年事业发展资金 

联系人
及电话

彭传艳55128125 

主管部门

共青团云阳县委 

预算单位

共青团云阳县委 

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

资金执行率
(%)

执行率未达100%原因、下一步措施

年度总金额

25

25

25

100%


其中:县级支出

25

25

25

/

补助区县




/

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

1. 团县委青年志愿服务工作经费 2.“我为祖国植10棵树”2019年云阳县青少年义务植树系列活动 3.共青团“青少年之家”建设4.2019年预防青少年违法犯罪工作5.2019年青年创新创业大赛 6.“冬日阳光•温暖你我”2019年云阳县新春关爱活动 7.云阳县青年交友联谊活动等

1.开展2019年云阳县中学中职团干部和少先队辅导员培训2.举办“青春心向党·建功新时代”云阳县纪念“五四运动”100周年暨“万人百亿”青年返乡创业英雄汇启动仪式3.举办“万人返乡 百亿创业”青年英雄汇决赛4.开展2019年“青锋计划”配套活动6场5.开展2019年“冬日阳光·温暖你我”活动,实现新年心愿804个6.举办2场云阳县青年交友联谊活动7.开展“我为祖国植10棵树”系列活动8.开展“不忘初心、牢记使命”2019年云阳县青年志愿者助力农村人居环境整治暨巡河志愿服务活动9.举办“聚焦扶贫·徒步三峡”团员青年庆祝新中国成立70周年公益徒步活动暨“中建信和地产杯”徒步龙缸挑战赛。10.开展“垃圾分类”志愿服务活动、“文明劝导”志愿服务活动及开展“暖冬行动”活动、“周末课堂”活动等

绩效指标

指标名称

计量单位

年度指标值

全年完成值

未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施

开展2019年“青锋计划”配套活动

场 

6

6

/ 

参与活动人数 

200  

200

/ 

创业青年参与活动满意度 

%

90  

90 

/ 

其他说明


六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55128125。


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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