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2023-04-03


重庆市云阳县北部新区管理委员会(本级)

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

云阳县北部新区管理委员会(以下简称北部新区管委会)是县政府派出机构,为正科级。

按照县政府授权,北部新区管委会负责北部新区、黄石高铁新城的开发、建设、管理。主要职责是:

1. 贯彻落实党中央、国务院关于城市建设工作的方针政策、决策部署和市委、市政府的工作要求,贯彻执行县委、县政府的工作安排。

2. 配合相关部门编制北部新区和黄石高铁新城控制性详规、修建性详规、专业规划等规划设计并组织实施。

3. 根据全县经济社会发展目标,拟订北部新区和黄石高铁新城城市发展规划和年度建设计划并组织实施。

4. 协调、配合相关部门依法进行北部新区和黄石高铁新城内土地征用和房屋征收,协调、配合相关部门开展土地使用权的有偿出让和转让工作,负责北部新区和黄石高铁新城开发、建设、管理。

5. 负责审核北部新区和黄石高铁新城内各类建设项目的选址、定点、规划,协调、配合相关行政主管部门核发证件。

6. 负责北部新区、黄石高铁新城招商引资和协调促进区域经济发展。

7. 协助职能部门对北部新区和黄石高铁新城辖区内的建设项目进行安全监督。

8. 负责北部新区管委会及所属事业单位财政预算、财政收支管理和内部审计,统筹安排财政专项资金,统筹协调云阳北城建设有限公司的融资工作。

9. 完成县政府交办的其他工作。

(二)机构设置。

云阳县北部新区管理委员会(包含云阳县城市新区开发服务中心)。机构编制内设6个职能科室(办公室、财务审计科、土地开发科、规划技术科、建设管理科、应急管理科(信访办)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计14,337.90万元,支出总计14,337.90万元。收支较上年决算数增加2,730.29万元,增长23.5%,主要原因是本年基金拨款比上年增加。

2.收入情况。2022年度收入合计12,645.57万元,较上年决算数增加10,062.14万元,增长389.5%,主要原因是本年基金拨款比上年增加。其中:财政拨款收入12,645.57万元,占100%;此外,年初结转和结余1,692.33万元。

3.支出情况。2022年度支出合计14,337.90万元,较上年决算增加4,017.87万元,增长38.9%,主要原因是基金项目综合管廊及征地拆迁补偿支出增加。其中:基本支出214.29万元,占1.5%;项目支出14,123.62万元,占98.5%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少1,287.58万元,下降100%,主要原因是本年严格落实支付进度,及时拨付项目款。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计14,337.90万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加2,730.29万元,增长23.5%。主要原因是本年基金拨款比上年增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,293.57万元,较上年决算数增加3,810.14万元,增长788.1%。主要原因是本年上级下达项目增加,收入增加。较年初预算数增加4,100.96万元,增长2129.2%。主要原因是后续下达了项目资金及单位人员变动对预算进行了相应的追加和调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,293.57万元,较上年决算数增加3,809.96万元,增长787.8%。主要原因是本年增加自然资源保护等项目拨款。较年初预算数增加4,100.96万元,增长2129.2%。主要原因是后续追加下达项目款,年初未做预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出180.03万元,占4.2%,较年初预算数增加25.26万元,增长16.3%,主要原因是主要原因是增加了招商引资工作经费且人员经费增加。

2)社会保障与就业支出24.63万元,占0.6%,较年初预算数增加3.57万元,增长17%,主要原因是社保缴费基数增加

3)卫生健康支出9.51万元,占0.2%,较年初预算数增加0.97万元,增长11.4%,主要原因是医保缴费基数增加。

4)城乡社区支出150.00万元,占3.5%,较年初预算数增加150.00万元,主要原因是该项目是后续预算追加,年初未做预算。

5)住房保障支出9.40万元,占0.2%,较年初预算数增加1.17万元,增长14.2%,主要原因是公积金缴费基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出214.29万元。其中:人员经费181.85万元,较上年决算数减少225.98万元,下降55.4%,主要原因是本年本级数不包含下级事业单位,下级事业单位单独核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、年度考核。公用经费32.43万元,较上年决算数减少43.35万元,下降57.2%,主要原因是本年下级事业单位单独核算,且本年严格控制公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1,692.33万元,年末结转结余0.00万元。本年收入8,352.00万元,较上年决算数增加6,252.00万元,增长297.7%,主要原因是本年上级下达基金项目增加,政府性基金收入增加。本年支出10,044.33万元,较上年决算数增加207.91万元,增长2.1%

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少16.34万元,下降100%,主要原因是本年公务车进行了报废处理,无相关支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少11.84万元,下降100%,主要原因是本年度未进行因公出国(境)活动。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是本年未购置公务车。

公务用车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少4.50万元,下降100%,主要原因是本年报废一辆公务车,无相关费用支出。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年没有安排大型会议。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本年没有安排职工培训。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出32.43万元,主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少43.35万元,下降57.2%,主要原因是本年下属事业单位单独核算,且我委严格控制日常办公经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆0辆。

(四)政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委对7个项目开展了绩效自评,均以填报自评表形式开展自评。

2022年度二级项目绩效自评表

项目名称: 调整下达移民专项资金 项目编码: 50023522T000002180576 自评总分: 100.00

项目主管部门: 208-云阳县北部新区管理委员会 财政归口处室: 005-经建科 部门联系人: 郑永婷 联系电话: 13509456793
资金情况

年初预算数 全年(调整)预算数 全年执行数 执行率 执行率权重 执行率得分
年度总金额 0.00  5,500,000.00  5,500,000.00 


其中:财政拨款 0.00  5,500,000.00  5,500,000.00  100 10.00 10.00 
绩效目标
年初绩效目标 全年(调整)绩效目标 全年目标实际完成情况

全长1432.979m,道路宽24米,为双向四车道,横断面布置为4.0m(人行道)+16.0m (车行道)+4.0m(人行道),项目的实施有利于云阳生态工业园区的建设,是符合广大生态转移居民的利益要求的,产生、激化社会矛盾的因素较少,总体来说社会效益良好,应予大力支持,争取早日实施发挥效益。
本项目具有正面社会影响,与地方政府、群众、工程技术条件互相适应,对于加快城市建设,促进云阳县地方经济的发展与繁荣等方面具有不可替代的重要作用,工程的社会效益、环境效益良好
完成了全长1432.979m,道路宽24米的道路建设。推动了云阳生态工业园区的建设,提升了城市形象及人民群众幸福感。
绩效指标
指标名称 计量单位 指标性质 指标值 全年完成值 偏离度(%) 得分系数(%) 指标权重 指标得分 是否核心指标 说明 市财政局建议
完成道路及管网建设里程 1432.979 1432.979 0 100 20 20


完成道路及管网宽度 24 24 0 100 10 10


项目验收合格率 % 100 100 0 100 10 10


项目完成及时率 % 100 100 0 100 10 10


推动云阳经济高质量发展 万元 1000 1000 0 100 10 10


改善居民居住出行环境
定性 有效改善 1 0 100 10 10


有效提升云阳县经济发展动力
定性 有所增加 1 0 100 5 5


区域内公益性基础设施建设
定性 有效改善 1 0 100 5 5


保障人员满意度 % 95 95 0 100 10 10


(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

1)按照要求,我委对2022年预算项目绩效自评表进行公开,公开的项目为移民专项资金项目,具体自评表见附件。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

4. 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

5. 使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

7. 结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

8. 年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

10. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. 三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15. 商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

16. 对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

17. 其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:郑永023-55169860


主办:云阳县人民政府办公室 版权所有:云阳县人民政府

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