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细化措施 推动内部审计工作提质增效
日期:2021-09-13 字体:【

细化措施 推动内部审计工作提质增效

云阳县审计局深入贯彻落实《审计署关于内部审计工作的规定》和《重庆市内部审计工作办法》(以下简称《办法》),坚持目标和问题导向,细化措施,积极规范内部审计行为,强化审计发现问题整改,推动全县内部审计工作提质增效。

一是提高思想认识。对《办法》的主要内容和精神实质,及时向县政府主要领导汇报,县政府主要领导作出批示,要求各级各部门要抓好内部审计工作,县审计局要抓好业务指导和监督。将学习《办法》作为普法宣传教育的重要内容,通过党政内网转发学习、内审工作群交流答疑、组织内审工作培训等方式,加深对《办法》的认识和理解,确保内审工作有序开展。

二是重视计划管控。印发《2021年度内部审计工作要点》和《关于报送2020年内部审计项目计划的通知》,要求各内审机构结合实际,根据本单位风险状况、管理需要和审计资源的配置情况,充分调查了解单位的职能职责、财政财务和业务管理等情况,明确年度审计项目计划。根据各内部审计机构上报的项目计划,建立内部审计计划台账,对项目的增减做好备案登记,避免随意调整项目,保证计划严肃性。

三是细化指导措施。按《内部审计工作分片业务指导和监督实施细则》规定对口进行业务指导,实时跟踪各项目的实施进度,分季度在内审工作微信群通报项目计划执行情况,督促内审机构完善项目立项、取证、报告撰写等环节的档案资料,确保审计过程及结果能够完整、真实、客观的记录和反映。同时,通过现场指导、专项检查等方式加强项目过程管理,提升内部审计工作质量和水平。

四是督促问题整改。将内部审计工作开展情况纳入领导干部经济责任审计和财政财务收支审计工作方案,由整改督查与内审管理科对上年内审机构报备的审计报告发现问题进行分类汇总后下发至各审计组,审计组结合审计项目实际,重点关注内审机构发现问题的整改情况,督促被审计单位按要求及时整改,将整改工作落实不到位的纳入报告进行反映,进一步提高内审监督实效。


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