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云阳县规划和自然资源局本级

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责:本部门是县政府工作部门,为正科级。本部门贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于规划和自然资源工作的方针政策、决策部署,贯彻执行县委、县政府的工作部署,在履行职责过程中坚持和加强党对规划和自然资源工作的集中统一领导。主要职责是: 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责;负责自然资源调查监测评价;负责自然资源统一确权登记工作;负责自然资源资产有偿使用工作;负责自然资源的合理开发利用;负责建立空间规划体系并监督实施; 建立健全国土空间用途管制制度;负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作;负责统筹国土空间生态修复;负责组织实施耕地保护制度;负责管理地质勘查行业和地质工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施;负责矿产资源管理工作;负责测绘地理信息管理工作;促进空间规划和自然资源领域科技发展;承担全县自然资源和空间规划管理、测绘管理的综合执法工作;承担云阳县规划委员会的日常工作,履行县规划委员会办公室的工作职责等。

(二)单位构成。本部门共设13个内设机构:主要包括办公室(党建办)、法规督查科(信访办)、调查登记科(测绘信息科)、权益利用科、用途管制科、空间规划科、村镇规划科、工程规划科、耕保修复科、地质矿产科(安全监管科)、行政审批科、财务审计科和组织人事科

    二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数2425.72万元,其中:一般公共预算拨款1357.72万元,政府性基金预算拨款1068万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2025年减少1517.54万元,主要是人员以及公用经费拨款增加57.57万元,项目经费减少1575.11万元。

(二)支出预算:2026年年初预算数2425.72万元,其中:社会保障和就业支出预算134.65万元,卫生健康支出预算30.46万元,城乡社区支出1068万元,自然资源海洋气象等支出1150.92万元,住房保障支出预算36.55万元,灾害防治及应急管理支出5.14万元。支出预算较2025年减少1517.54万元,主要是基本支出预算增加57.57万元,项目支出预算减少1575.11万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入1357.72万元,一般公共预算财政拨款支出1357.72万元,比2025年减少1872.82万元。其中:基本支出613.80万元,比2025年增加57.57万元,主要原因人员增资,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出743.92万元,比2025年减少1930.39万元,主要是一般公共预算项目安排减少。

2026年政府性基金预算收入1068万元,政府性基金预算支出1068万元,比2025年增加355.28万元,主要原因是基金预算安排项目增加。

四、三公经费情况说明

    2026三公经费预算9万元,比2025年减少3万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元,主要原因是无因公出国(境);公务接待费2万元,比2025年减少3万元,主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车运行维护费7万元,比2025年减少0万元,主要原因是主要原因是严格执行中央八项规定;公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是无公车购置。

   五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费106.22元。比上年增加5.09万元,主要原因为人员增资,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款743.92万元,政府性基金预算当年财政拨款1068万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中应急保障用车2辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(以下为常见专业名词解释,单位应根据实际情况进行解释和增减。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:杨溢联系方式:023-55165103

云阳县规划和自然资源局

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