2025-10-14
重庆市云阳县双龙镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)机构设置
因机构改革,根据《云阳县机构改革方案》和《云阳县深化机构改革领导小组关于印发〈云阳县优化完善乡镇(街道)机构设置的指导意见〉的通知》精神,我镇于2024年重新综合设置办事机构如下:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。下设产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队5个直属事业单位。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3997.92万元,支出总计3997.92万元。收、支与2023年度相比,增加32.66万元,增长0.8%,主要原因是人员变动经费增减、项目变动增减。
2.收入情况。2024年度收入合计3997.92万元,与2023年度相比,增加32.66万元,增长0.8%,主要原因是人员变动经费增减、本年下达项目增加。其中:财政拨款收入3997.92万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3997.92万元,与2023年度相比,增加32.66万元,增长0.8%,主要原因是增人调资人员变动导致人员经费增加,项目支出变动等。其中:基本支出1339.64万元,占33.51%;项目支出2658.27万元,占66.49%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3997.92万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加32.66万元,增长0.8%。主要原因是增人调资人员经费变动增减、项目变动增减等。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3866.98万元,与2023年度相比,增加176.50万元,增长4.8%。主要原因是人员变动经费增减、本年下达项目增加。较年初预算数增加1112.41万元,增长40.4%。主要原因是年中及年末追加下达部分农业项目资金及民生项目调标追加资金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3866.98万元,与2023年度相比,增加176.50万元,增长4.8%。主要原因是增人调资人员变动导致人员经费增加,项目支出变动等。较年初预算数增加1112.41万元,增长40.4%。主要原因是年中及年末追加下达部分农业项目资金及民生项目调标追加资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出831.26万元,占21.50%,较年初预算数增加150.25万元,增长22.1%,主要原因是本年机构改革,下属事业单位由原来的其他支出调整到一般公共服务支出,另增人调资及人员工资变动影响。
(2)公共安全支出5.11万元,占0.13%,较年初预算数无增减。
(3)文化旅游体育与传媒支出28.64万元,占0.74%,较年初预算数减少21.35万元,下降42.7%,主要原因是机构改革导致本年预算口径变化,支出分类发生改变,由年初的文化旅游体育与传媒支出调整到一般公共服务支出。
(4)社会保障与就业支出1661.77万元,占42.97%,较年初预算数增加521.98万元,增长45.8%,主要原因是2024年的社会保障与就业资金分批次拨款,年初预算数为第一批次,其次是机构改革导致本年预算口径变化,支出分类发生改变,由年初的社会保障与就业支出支出调整到一般公共服务支出。
(5)卫生健康支出65.11万元,占1.68%,较年初预算数增加0.26万元,增长0.4%,主要原因是增人调资及人员工资变动。
(6)城乡社区支出32.95万元,占0.85%,较年初预算数增加22.95万元,增长229.5%,主要原因是年中追加下达本级收入自编项目。
(7)农林水支出1035.60万元,占26.78%,较年初预算数增加320.60万元,增长44.8%,主要原因是机构改革导致本年预算口径变化,支出分类发生改变,由年初的农林水支出调整到一般公共服务支出,其次年中追加下达14个农业项目及2个本级收入自编项目。
(8)交通运输支出55.56万元,占1.44%,较年初预算数增加55.56万元,增长100.0%,主要原因是年中追加下达5个交通项目。
(9)自然资源海洋气象等支出17.10万元,占0.44%,较年初预算数增加11.97万元,增长233.3%,主要原因是年中追加下达云阳县2023年耕地流出恢复补足剩余经费11.97万元。
(10)住房保障支出79.23万元,占2.05%,较年初预算数增加3.53万元,增长4.7%,主要原因是职工公积金增人调资。
(11灾害防治及应急管理支出54.65万元,占1.41%,较年初预算数增加46.65万元,增长583.1%,主要原因是年中追加下达中央自然灾害救灾。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1339.64万元。其中:人员经费1151.98万元,与2023年度相比,减少8.59万元,下降0.7%,主要原因是人员变动及工资结构变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费187.66万元,与2023年度相比,减少15.63万元,下降7.7%,主要原因是按照过紧日子要求,本年按口径压减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行费、维修(护)费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入130.93万元,与2023年度相比,减少143.85万元,下降52.4%,主要原因是本年下达政府性基金预算项目较上年减少。本年支出130.93万元,与2023年度相比,减少143.85万元,下降52.4%,主要原因是本年下达政府性基金预算项目较上年减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.84万元,较年初预算数减少1.17万元,下降10.6%,主要原因是严格落实过紧日子要求,持续降低三公经费支出。较上年支出数增加2.44万元,增长33.0%,主要原因是本年支付较多上年结转的公务用车运行维护费导致。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无特殊情况,无因公出国(境)工作,故无该方面开支。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无特殊情况无因公出国(境)支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年及年初预算皆未有公务用车购置计划。较上年支出数无增减,主要原因是本年及上年皆无公务用车购置支出。
公务车运行维护费7.03万元,主要用于辖区道路日常安全检查执法、市内因公出行、应急维稳等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.97万元,下降12.1%,主要原因是按照过紧日子要求,持续降低三公经费支出。较上年支出数增加2.03万元,增长40.6%,主要原因是本年支付较多上年结转的公务用车运行维护费导致。
公务接待费2.81万元,主要用于接待县级各部门到本镇调研考察、指导工作等。费用支出较年初预算数减少0.20万元,下降6.6%,主要原因是本年我镇严格落实过紧日子要求,持续降低三公经费预算。较上年支出数增加0.41万元,增长17.1%,主要原因是本年支付较多上年结转的公务接待费导致。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待85批次938人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费29.98元,车均购置费0万元,车均维护费1.17万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.70万元,与2023年度相比,减少2.16万元,下降56.0%,主要原因是我单位持续落实过紧日子要求,严控会议费开支。本年度培训费支出3.39万元,与2023年度相比,减少5.08万元,下降60.0%,主要原因是我单位持续落实过紧日子要求,严控培训费开支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出178.47万元,,机关运行经费主要用于开支机关日常办公产生的相关支出,如办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少15.10万元,下降7.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求,厉行节约。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额17.79万元,其中:政府采购货物支出17.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额17.79万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购会议室LED屏幕。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和129个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3058.98万元。
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部门(单位)整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||
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预算年度:2024 | ||||||||||
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预算(单位)名称: |
937-双龙镇 |
状态:绩效科终审已审 | ||||||||
|
总体资金情况(元) |
预算支出总额 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
|
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
专户资金 |
单位资金 | |||
|
2379.79 |
1283.34 |
1283.34 |
1096.45 |
1096.45 |
||||||
|
部 |
整体绩效目标 |
本镇经过精心细致严谨的预算,将有限的资金安排到关系民生提高人民幸福获得感、保障社会稳定、促进辖区经济发展等方面。1.保障辖区环境卫生质量;2.招商引资完成相关部门核定目标;3.合理运用公共服务保障资金;4.到人到户补助资金及时发放到位;5.保障机关基本运行与各项工作的顺利开展;6.保障基层各项党组织的健全运转;7.维持社会治安稳定;8.全年安全生产、交通运输实现“零事故”;9.强化应急演练,减少自然灾害损失;10.妥善处理信访矛盾,确保信访形势总体可控;11.合理保护森林资源,有效利用耕地和基本农田。 | ||||||||
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年度绩效指标 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当年征兵入伍人数 |
≥ |
4 |
人 |
5 | ||||
|
发展特色农业企业 |
≥ |
2 |
家 |
8 | ||||||
|
困难大学生资助 |
≥ |
10 |
人 |
7 | ||||||
|
困难人数救助 |
≥ |
100 |
人次 |
7 | ||||||
|
日均污水处理 |
≥ |
300 |
立方米 |
7 | ||||||
|
新发展党员 |
≥ |
5 |
名 |
7 | ||||||
|
质量指标 |
各项补贴(救助)按标准执行率 |
= |
100 |
% |
5 | |||||
|
时效指标 |
优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率 |
≥ |
95 |
% |
9 | |||||
|
效益指标 |
经济效益 |
脱贫户人均年均收入提高 |
≥ |
1000 |
元 |
6 | ||||
|
完成税收收入 |
≥ |
40 |
万元 |
7 | ||||||
|
社会效益 |
带动解决脱贫户人口就业人数 |
≥ |
100 |
人 |
4 | |||||
|
义务教育适龄儿童入学率 |
= |
100 |
% |
5 | ||||||
|
生态效益 |
耕地和基本农田闲置率 |
≤ |
5 |
% |
5 | |||||
|
森林资源保护面积 |
≥ |
1000 |
亩 |
3 | ||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
"辖区群众对政府工作满意度 " |
≥ |
90 |
% |
5 | ||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
公务车辆年均运行维修费用 |
≤ |
40000 |
元/台 |
5 | ||||
|
机关食堂日均运行费用 |
≤ |
3000 |
元 |
5 | ||||||
|
其他说明 |
||||||||||
项目支出绩效自评表(二级项目)
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
项目名称: |
云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目(衔接资金) |
项目编码: |
自评总分: |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门: |
937-双龙镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
熊鄂 |
联系电话: |
17764802255 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
0.00 |
151200 |
151200 |
|||||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
151200 |
151200 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
151200 |
151200 |
100 |
||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
建成化肥农药减增效示范区700亩,示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上,提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建成化肥农药减增效示范区700亩,示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上,提升农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 |
建立三个示范区,分别由三堂村实施400亩,文龙社区实施100亩,重庆三惠农业有限公司实施200亩,示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上,提升了农产品质量安全水平、科学用肥覆盖面和病虫害绿色防控能力。 | ||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建成化肥农药减量增效示范区 |
亩 |
≥ |
700 |
700 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
绿色防控产品购买 |
元/亩 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
有机肥购买 |
元/亩 |
≤ |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目区每亩产值增加 |
元 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
增加临时务工机会 |
人 |
≥ |
21 |
21 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目存续年限 |
年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人口满意度 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:李凡 办公电话:023-55610015
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收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
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部门:双龙镇 |
单位:万元 | ||
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收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,866.98 |
一、一般公共服务支出 |
831.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
130.93 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
5.11 | |
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
28.64 | |
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
1,661.77 | |
|
九、卫生健康支出 |
65.11 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
161.24 | ||
|
十二、农林水支出 |
1,038.24 | ||
|
十三、交通运输支出 |
55.56 | ||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
17.10 | ||
|
十九、住房保障支出 |
79.23 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54.65 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,997.92 |
本年支出合计 |
3,997.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,997.92 |
总计 |
3,997.92 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:双龙镇 |
公开02表 | ||||||||
|
单位:万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,997.92 |
3,997.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
831.26 |
831.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
784.78 |
784.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
553.53 |
553.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
209.88 |
209.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.37 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.88 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
28.64 |
28.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.77 |
1,661.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.01 |
102.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
102.01 |
102.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.15 |
262.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.75 |
111.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.68 |
80.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.48 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
58.24 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.90 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
38.27 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.07 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
69.51 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
59.71 |
59.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
717.01 |
717.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
32.83 |
32.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
684.18 |
684.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
32.56 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
322.83 |
322.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
322.83 |
322.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
54.24 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
161.24 |
161.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.95 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
125.79 |
125.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.59 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,038.24 |
1,038.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
401.90 |
401.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
119.36 |
119.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.80 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.54 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
114.10 |
114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
10.30 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
132.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
400.88 |
400.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
90.29 |
90.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
300.07 |
300.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
227.82 |
227.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.31 |
205.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.11 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
55.56 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
17.10 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.23 |
79.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.65 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.20 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
14.45 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:双龙镇 |
公开03表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3,997.92 |
1,339.64 |
2,658.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
831.26 |
763.41 |
67.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
784.78 |
763.41 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
553.53 |
553.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
209.88 |
209.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.64 |
23.64 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
28.64 |
23.64 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.77 |
296.89 |
1,364.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.01 |
0.00 |
102.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
102.01 |
0.00 |
102.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.15 |
262.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.75 |
111.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.68 |
80.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
38.27 |
0.00 |
38.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
59.71 |
0.00 |
59.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
717.01 |
0.00 |
717.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
32.83 |
0.00 |
32.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
684.18 |
0.00 |
684.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
322.83 |
0.00 |
322.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
322.83 |
0.00 |
322.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
63.11 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
161.24 |
0.00 |
161.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
125.79 |
0.00 |
125.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
45.59 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,038.24 |
121.76 |
916.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
401.90 |
121.76 |
280.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
119.36 |
119.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
114.10 |
0.00 |
114.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
400.88 |
0.00 |
400.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
90.29 |
0.00 |
90.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
300.07 |
0.00 |
300.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.53 |
0.00 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
227.82 |
0.00 |
227.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.31 |
0.00 |
205.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.23 |
70.83 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.65 |
0.00 |
54.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:双龙镇 |
公开04表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,866.98 |
一、一般公共服务支出 |
831.26 |
831.26 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
130.93 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
5.11 |
5.11 |
||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
28.64 |
28.64 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
1,661.77 |
1,661.77 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
65.11 |
65.11 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
161.24 |
32.95 |
128.29 |
|||
|
十二、农林水支出 |
1,038.24 |
1,035.60 |
2.64 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
55.56 |
55.56 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
17.10 |
17.10 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
79.23 |
79.23 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54.65 |
54.65 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,997.92 |
本年支出合计 |
3,997.92 |
3,866.98 |
130.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,997.92 |
总计 |
3,997.92 |
3,866.98 |
130.93 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:双龙镇 |
公开05表 | |||
|
单位:万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,866.98 |
1,339.64 |
2,527.34 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
831.26 |
763.41 |
67.85 |
|
20101 |
人大事务 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
2010108 |
代表工作 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
784.78 |
763.41 |
21.37 |
|
2010301 |
行政运行 |
553.53 |
553.53 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
209.88 |
209.88 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
21.37 |
0.00 |
21.37 |
|
20113 |
商贸事务 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
|
2011308 |
招商引资 |
10.88 |
0.00 |
10.88 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
20132 |
组织事务 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
20402 |
公安 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
2040221 |
特别业务 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
28.64 |
23.64 |
5.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
28.64 |
23.64 |
5.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
23.64 |
23.64 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,661.77 |
296.89 |
1,364.88 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.64 |
20.64 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
102.01 |
0.00 |
102.01 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
102.01 |
0.00 |
102.01 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
262.15 |
262.15 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
111.75 |
111.75 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.68 |
80.68 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
69.72 |
69.72 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
8.48 |
0.00 |
8.48 |
|
20810 |
社会福利 |
58.24 |
0.00 |
58.24 |
|
2081001 |
儿童福利 |
19.90 |
0.00 |
19.90 |
|
2081002 |
老年福利 |
38.27 |
0.00 |
38.27 |
|
2081006 |
养老服务 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
|
20811 |
残疾人事业 |
69.51 |
0.00 |
69.51 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
59.71 |
0.00 |
59.71 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
9.79 |
0.00 |
9.79 |
|
20819 |
最低生活保障 |
717.01 |
0.00 |
717.01 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
32.83 |
0.00 |
32.83 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
684.18 |
0.00 |
684.18 |
|
20820 |
临时救助 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
32.56 |
0.00 |
32.56 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
322.83 |
0.00 |
322.83 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
322.83 |
0.00 |
322.83 |
|
20825 |
其他生活救助 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
54.24 |
0.00 |
54.24 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
14.10 |
14.10 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
65.11 |
63.11 |
2.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处置 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
63.11 |
63.11 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
36.62 |
36.62 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
26.49 |
26.49 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
32.95 |
0.00 |
32.95 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
20.95 |
0.00 |
20.95 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,035.60 |
121.76 |
913.84 |
|
21301 |
农业农村 |
401.90 |
121.76 |
280.14 |
|
2130104 |
事业运行 |
119.36 |
119.36 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
20.80 |
0.00 |
20.80 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.54 |
0.00 |
0.54 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
114.10 |
0.00 |
114.10 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
10.30 |
0.00 |
10.30 |
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
132.00 |
0.00 |
132.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130335 |
农村供水 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
400.88 |
0.00 |
400.88 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
90.29 |
0.00 |
90.29 |
|
2130505 |
生产发展 |
300.07 |
0.00 |
300.07 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
10.53 |
0.00 |
10.53 |
|
21307 |
农村综合改革 |
227.82 |
0.00 |
227.82 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
21.40 |
0.00 |
21.40 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
205.31 |
0.00 |
205.31 |
|
2130706 |
对村集体经济组织的补助 |
1.11 |
0.00 |
1.11 |
|
214 |
交通运输支出 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
|
21401 |
公路水路运输 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
|
2140104 |
公路建设 |
55.56 |
0.00 |
55.56 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
22001 |
自然资源事务 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
17.10 |
0.00 |
17.10 |
|
221 |
住房保障支出 |
79.23 |
70.83 |
8.40 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
|
22102 |
住房改革支出 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
70.83 |
70.83 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
54.65 |
0.00 |
54.65 |
|
22401 |
应急管理事务 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
32.20 |
0.00 |
32.20 |
|
22402 |
消防救援事务 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
14.45 |
0.00 |
14.45 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:双龙镇 |
公开06表 | |||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,077.56 |
302 |
商品和服务支出 |
182.66 |
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
30101 |
基本工资 |
224.07 |
30201 |
办公费 |
34.40 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
134.88 |
30202 |
印刷费 |
3.93 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
30103 |
奖金 |
159.24 |
30203 |
咨询费 |
0.62 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
0.33 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
231.37 |
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
111.75 |
30206 |
电费 |
9.28 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.68 |
30207 |
邮电费 |
9.30 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
54.31 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.62 |
30211 |
差旅费 |
23.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
70.83 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
8.80 |
30213 |
维修(护)费 |
5.43 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
74.42 |
30215 |
会议费 |
1.70 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
3.39 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
2.81 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
69.22 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
5.94 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
5.20 |
30227 |
委托业务费 |
14.36 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
4.52 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
10.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.03 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
22.01 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.45 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,151.98 |
公用经费合计 |
187.66 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:双龙镇 |
公开07表 | ||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
130.93 |
130.93 |
0.00 |
130.93 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
128.29 |
128.29 |
0.00 |
128.29 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
125.79 |
125.79 |
0.00 |
125.79 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
80.20 |
80.20 |
0.00 |
80.20 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
45.59 |
45.59 |
0.00 |
45.59 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
2.51 |
2.51 |
0.00 |
2.51 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
2.64 |
2.64 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:双龙镇 |
公开08表 | |||||
|
单位:万元 | ||||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 | |||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
部门:双龙镇 |
单位:万元 | |||
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
178.47 |
|
(一)支出合计 |
9.84 |
9.84 |
(一)行政单位 |
178.47 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.03 |
7.03 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
6 | ||
|
(2)公务用车运行维护费 |
7.03 |
7.03 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.81 |
2.81 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
2.81 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
5 | |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
6 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
85 |
(一)政府采购支出合计 |
17.79 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
17.79 | |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
938 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
17.79 | |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
|
二、会议费 |
— |
1.70 |
||
|
三、培训费 |
— |
3.39 |
||
|
四、差旅费 |
— |
23.24 |
||
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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市政府部门网站
区(县)政府网站
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