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2025-10-14

重庆市云阳县上坝乡人民政府

2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)机构设置

部门6个机构,包含:上坝乡人民政府(本级)、上坝乡行政执法大队、上坝乡新时代文明实践服务中心、上坝乡产业发展服务中心、上坝乡便民服务中心、上坝乡村镇建设服务中心

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2024度收入总计2047.73万元,支出总计2047.73万元。收、支与2023年度相比,减少228.37万元,下降10.0%,主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。

2.收入情况2024度收入合计2047.73万元,与2023年度相比,减少218.96万元,下降9.7%,主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。其中:财政拨款收入2047.73万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024度支出合计2047.73万元,与2023年度相比,减少228.37万元,下降10.0%,主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。其中:基本支出926.66万元,占45.25%;项目支出1121.07万元,占54.75%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024度财政拨款收、支总计2047.73万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少228.37万元,下降10.0%。主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024度一般公共预算财政拨款收入2044.86万元,与2023年度相比,减少221.83万元,下降9.8%。主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。较年初预算数增加529.17万元,增长34.9%主要原因是增加2024年农村公路日常养护资金、增加公路工程项目建设资金增加本级收入自编项目等此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024度一般公共预算财政拨款支出2044.86万元,与2023年度相比,减少231.02万元,下降10.2%。主要原因是本年农业项目预算安排减少,例如高标准农田建设上年有安排,但当年未安排。且当年因人员退休1人导致公用经费安排减少。较年初预算数增加529.17万元,增长34.9%主要原因是增加2024年农村公路日常养护资金、增加公路工程项目建设资金增加本级收入自编项目等此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2024度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。

4.比较情况。本部门2024度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

    (1)一般公共服务支出647.82万元,占31.68%,较年初预算数增加84.58万元,增长15.0%,主要原因是当年机构改革,当年为保障机关事业单位人员支出和基本运转支出,支出较年初预算增加84.58万元。

2)公共安全支出2.09万元,占0.10%,较年初预算数减少5.18万元,下降71.3%,主要原因是根据本级收入自编项目预算5.18万元至城乡社区支出

3)文化旅游体育与传媒支出28.60万元,占1.40%,较年初预算数减少18.36万元,下降39.1%,主要原因是当年因机构改革撤销原文化服务中心,机构撤销后其预算同步撤销,导致减少年初预算数18.36万元。

4)社会保障与就业支出710.01万元,占34.72%,较年初预算数增加225.73万元,增长46.6%,主要原因调增特困和低保预算81.42万元;调增90岁及以上高龄老人营养补贴调增8089岁高龄老人营养补贴调增民政项目预算等

5)卫生健康支出43.26万元,占2.12%,较年初预算数增加0.57万元,增长1.3%,主要原因是调增医疗保险预算0.57万元。

6)节能环保支出10.87万元,占0.53%,较年初预算数增加8.35万元,增长331.4%,主要原因是调增本级收入自编项目预算8.35万元。

7)城乡社区支出10.71万元,占0.52%,较年初预算数增加5.71万元,增长114.2%,主要原因是调增本级收入自编项目预算5.71万元。

8)农林水支出290.05万元,占14.18%,较年初预算数减少20.38万元,下降6.6%,主要原因是当年机构改革,撤销了上坝乡农业服务中心,机构撤销后原单位预算同步减少,导致年初预算数减少20.38万元。

9)交通运输支出215.63万元,占10.54%,较年初预算数增加215.63万元,增长100.0%,主要原因是增加公路工程项目建设资金109.37万元。增加云阳县上坝乡石梁社区撤并村(凉风村7组)通畅工程(麻风路-沙上路)项目资金

10)住房保障支出49.58万元,占2.42%,较年初预算数增加4.32万元,增长9.5%,主要原因是调增人员住房公积金预算4.32万元。

11)灾害防治及应急管理支出36.26万元,占1.77%,较年初预算数增加28.23万元,增长351.6%,主要原因是增加市级自然灾害救灾补助预算增加中央自然灾害救灾资金增加市级自然灾害救灾补助增加2024年第二批中央自然灾害救灾资金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024度一般公共财政拨款基本支出926.66万元。其中:人员经费777.25万元,与2023年度相比,增加28.50万元,增长3.8%,主要原因是在职人员新招录1人,且因公务员工资改革,养老保险基数调整,导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等公用经费149.41万元,与2023年度相比,减少8.18万元,下降5.2%,主要原因是积极落实厉行节约,当年公用经费按照人员进行了压减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、食堂支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2.87万元,与2023年度相比,增加2.87万元,增长100.0%,主要原因是增加三峡后续地灾防治1.28万元,增加污水处理设施运营1.59万元。本年支出2.87万元,与2023年度相比,增加2.65万元,增长1204.6%,主要原因是增加三峡后续地灾防治1.28万元,增加污水处理设施运营1.59万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024度“三公”经费支出共计3.77万元,较年初预算数减少0.41万元,下降9.8%,主要原因是当年公务接待费预算减少0.41万元。较上年支出数增加0.59万元,增长18.6%,主要原因是当年因乡村旅游发展,开发威尔逊旅游徒步线路等综合原因导致公务接待费支出增加0.59万元。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)预算安排。较上年支出数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)预算安排。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位当年未购置公务车。较上年支出数无增减,主要原因是本单位当年未购置公务车。

公务车运行维护费3.18万元,主要用于公务用车汽油费、保险费、维修费等支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位严格执行国务院关于各级政府过紧日子的要求,严控“三公”经费支出。较上年支出数相比,基本持平。

公务接待费0.60万元,主要用于接待招商引资及乡村旅游开发等费用支出较年初预算数减少0.40万元,下降40.0%,主要原因是当年公务接待费预算减少0.41万元。较上年支出数增加0.60万元,增长100.0%,主要原因是当年因乡村旅游发展,开发威尔逊旅游徒步线路等综合原因导致公务接待费支出增加0.59万元。

(三)“三公”经费实物量情况

2024度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待8批次75人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024本部门人均接待费79.45元,车均购置费0万元,车均维护费1.59万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.53万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是当年会议费与上年持平,召开的均为常规会议。本年度培训费支出1.21万元,与2023年度相比,减少0.07万元,下降5.5%,主要原因是当年减少了事业单位人员的培训。

(二)机关运行经费情况说明

2024度本部门机关运行经费支出144.20万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、印刷费、水费、电费等。机关运行经费较上年支出数减少7.87万元,下降5.2%,主要原因是我单位严格落实国务院关于过紧日子的要求,压减机关运行经费。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2835.42万元,其中:政府采购货物支出42.87万元、政府采购工程支出2697.23万元、政府采购服务支出95.32万元。主要用于采购生态保护修复项目、腌菜加工厂建设等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体绩效开展了自评,涉及财政拨款资金2398.23万元,并对131个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1471.56万元。其中:对云阳县2024年农村面上供水工程维修养护项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1.5万元,评价得分100分,评价等次为优。

2024年度部门整体绩效自评表

状态:绩效审核已审

项目名称:

上坝乡整体自评

项目编码:

50023500024P000191

自评总分:

94.60



项目主管部门:

940-上坝乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

刘静

联系电话:

159*****757

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



15,166,932.37


23,982,314.78


23,982,314.78




其中:财政拨款



15,166,932.37


23,982,314.78


23,982,314.78

100

10.00

10.00

一般公共预算



15,156,932.37


23,953,594.78


23,953,594.78

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.认真贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。


1.认真贯彻执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强乡级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

当年征兵入伍人数

1

2

100

100

2

2

本年度实际征兵入伍人数为2

困难大学生资助

5

5

0

100

2

2


困难人群救助人数

/

500

500

0

100

2

2


扩建中药材产业园区

10

2000

19900

100

3

3

本年实际扩建中药材产业园区2000亩。

全年应急演练次数

5

6

20

100

3

3

本年实际开展应急演练次数6次。

全年召开人代会次数

2

2

0

100

4

4


日均收运垃圾

0.5

1.5

200

100

2

2

本年日均收运垃圾1.5吨。

日均污水处理

立方米

1

175

17400

100

2

2

本年实际日均污水处理175立方米。

文化、旅游、法治等宣传次数

10

128

1180

100

2

2

本年实际开展文化、旅游、法治等宣传次数128次。

新发展党员数

1

0

100

0

2

0

本年新发展党员数为0

新建农村公路

公里

1

0

100

0

2

0

本年新建农村公路0公里。

修建场镇饮水管道

500

3800

660

100

2

2

本年实际修建场镇饮水管道3800米。

续建中药材种植基地

1

3

200

100

2

2

本年实际续建中药材种植基地3个。

招商引资企业落地

1

1

0

100

2

2


整修人畜饮水池

1

0

100

0

2

0

本年实际整修人畜饮水池0个。

环境、容貌整治好评率

%

85

85

0

100

3

3


违纪违法案件发生率

%

1

0

100

100

2

2

本年违纪违法案件发生率为0

县委县政府决策重点事项按时完成率

%

95

95

0

100

5

5


优抚对象抚恤、低保、特困、退耕还林等到人到户补助资金及时发放率

%

95

95

0

100

3

3


固定资产投资增长率

%

2

2

0

100

2

2


脱贫户人均年收入提高

100

100

0

100

3

3


完成税收和非税收入

万元

40

52

30

100

3

3

本年时间完成税收和非税收入52万元。

带动解决脱贫户就业人数

50

50

0

100

2

2


全年安全生产领域一般及以上责任事故发生件数

2

0

100

100

2

2

本年实际安全生产领域一般及以上责任事故发生件数为0件。

群众安全感

%

90

90

0

100

4

4


人大代表履职效能

%

95

95

0

100

4

4


辖区城镇职工失业率

%

1

1

0

100

3

3


辖区空气质量优良天数

300

300

0

100

3

3


刑事案事件发生率

%

0.5

0

100

100

3

3

本年实际刑事案事件发生率为0

义务教育适龄儿童入学率

%

100

100

0

100

3

3


重大不稳定因素或恶性案事件发生率

%

0.5

0

100

100

3

3

本年实际重大不稳定因素或恶性案事件发生率为0

耕地和基本农田闲置率

%

10

10

0

100

2

2


森林覆盖率

%

85

85

0

100

3

3


森林资源保护面积

100

100

0

100

3

3


辖区群众对政府工作的满意度

%

90

90

0

100

5

5


机关食堂日均运行费用

1000

1000

0

100

2

2


每辆公务车辆年均运行维修费用

万元

4

4

0

100

3

3



2024年度二级项目绩效自评表

状态:业务审核已审

项目名称:

2024年水利发展资金第一批-云阳县2024年农村面上供水工程维修养护

项目编码:

50023524T000004318473

自评总分:

100.00



项目主管部门:

940-上坝乡

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

钟见

联系电话:

183****6462

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额



15,000.00


15,000.00


15,000.00




其中:财政拨款



15,000.00


15,000.00


15,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算



15,000.00


15,000.00


15,000.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

维护水池整修2口,保障人畜饮水安全。


维护水池整修2口,保障人畜饮水安全。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%

得分系数(%

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

维修水池个数

2

2

0

100

20

20


验收合格率

%

100

100

0

100

10

10


资金拨付及时率

%

90

90

0

100

10

10


农村供水保障率

%

90

90

0

100

10

10


饮水安全好评率

%

90

90

0

100

15

15


维修后可持续使用年限

5

5

0

100

15

15


群众满意度

%

90

90

0

100

10

10


(二)部门绩效评价情况

    我部门未组织开绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贺建伟

联系电话:023-55850057


收入支出决算总表




公开01

部门上坝乡


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,044.86

一、一般公共服务支出

647.82

二、政府性基金预算财政拨款收入

2.87

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出

2.09

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

28.60

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

710.01



九、卫生健康支出

43.26



十、节能环保支出

10.87



十一、城乡社区支出

12.30



十二、农林水支出

291.33



十三、交通运输支出

215.63



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

49.58



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

36.26



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,047.73

本年支出合计

2,047.73

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

2,047.73

总计

2,047.73

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门上坝乡







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,047.73

2,047.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

647.82

647.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

613.71

613.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

425.95

425.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

5.68

5.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

167.10

167.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.99

14.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.85

0.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

19.21

19.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.32

13.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

28.60

28.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.67

16.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

710.01

710.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.68

17.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

43.84

43.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

43.84

43.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

160.29

160.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.19

58.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.68

23.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

34.75

34.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

8.34

8.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

18.43

18.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.99

7.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

20.95

20.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.31

2.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

248.09

248.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

16.47

16.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

231.62

231.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.28

10.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

141.56

141.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.56

141.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

21.22

21.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.60

0.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.62

20.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.68

17.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.87

10.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.97

8.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.71

5.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.59

1.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

291.33

291.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

56.36

56.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

35.49

35.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

16.15

16.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.16

3.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.01

2.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

109.72

109.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.03

2.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

105.30

105.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.39

2.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

119.31

119.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

102.01

102.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.28

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

215.63

215.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

215.63

215.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

215.63

215.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

36.26

36.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

25.50

25.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

3.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门上坝乡





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

2,047.73

926.66

1,121.07

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

647.82

593.04

54.77

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

0.48

0.00

0.48

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

613.71

593.04

20.67

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

425.95

425.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

167.10

167.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.99

0.00

14.99

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

0.85

0.00

0.85

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.21

0.00

19.21

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

19.21

0.00

19.21

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

13.32

0.00

13.32

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

13.32

0.00

13.32

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

0.24

0.00

0.24

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

2.09

0.00

2.09

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

28.60

16.67

11.93

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

28.60

16.67

11.93

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

16.67

16.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.93

0.00

11.93

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

710.01

186.27

523.74

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.68

17.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.23

17.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

43.84

0.00

43.84

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

43.84

0.00

43.84

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

160.29

160.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.19

58.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.68

23.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

34.75

0.00

34.75

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

8.34

0.00

8.34

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

18.43

0.00

18.43

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

7.99

0.00

7.99

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

23.26

0.00

23.26

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

20.95

0.00

20.95

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

2.31

0.00

2.31

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

248.09

0.00

248.09

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

16.47

0.00

16.47

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

231.62

0.00

231.62

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

10.28

0.00

10.28

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

141.56

0.00

141.56

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.56

0.00

141.56

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

21.22

0.00

21.22

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

0.60

0.00

0.60

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.62

0.00

20.62

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

8.29

8.29

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

25.58

25.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

17.68

17.68

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.87

0.00

10.87

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

8.97

0.00

8.97

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

8.97

0.00

8.97

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

1.90

0.00

1.90

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

5.71

0.00

5.71

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

5.71

0.00

5.71

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

1.59

0.00

1.59

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

291.33

37.86

253.47

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

56.36

37.86

18.50

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

35.49

35.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

0.00

0.00

0.00

2130135

农业生态资源保护

16.15

0.00

16.15

0.00

0.00

0.00

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.37

2.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

3.16

0.00

3.16

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

2.01

0.00

2.01

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

21303

水利

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

109.72

0.00

109.72

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.03

0.00

2.03

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

105.30

0.00

105.30

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.39

0.00

2.39

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

119.31

0.00

119.31

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

7.30

0.00

7.30

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

102.01

0.00

102.01

0.00

0.00

0.00

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

1.28

0.00

1.28

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

215.63

0.00

215.63

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

215.63

0.00

215.63

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

215.63

0.00

215.63

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

49.58

49.58

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

36.26

0.00

36.26

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

25.50

0.00

25.50

0.00

0.00

0.00

22402

消防救援事务

4.33

0.00

4.33

0.00

0.00

0.00

2240204

消防应急救援

4.33

0.00

4.33

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

0.00

3.43

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门上坝乡




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,044.86

一、一般公共服务支出

647.82

647.82



二、政府性基金预算财政拨款

2.87

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出

2.09

2.09





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

28.60

28.60





八、社会保障和就业支出

710.01

710.01





九、卫生健康支出

43.26

43.26





十、节能环保支出

10.87

10.87





十一、城乡社区支出

12.30

10.71

1.59




十二、农林水支出

291.33

290.05

1.28




十三、交通运输支出

215.63

215.63





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

49.58

49.58





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

36.26

36.26





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,047.73

本年支出合计

2,047.73

2,044.86

2.87


年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,047.73

总计

2,047.73

2,044.86

2.87


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门上坝乡


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,044.86

926.66

1,118.20

201

一般公共服务支出

647.82

593.04

54.77

20101

人大事务

0.48

0.00

0.48

2010108

代表工作

0.48

0.00

0.48

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

613.71

593.04

20.67

2010301

行政运行

425.95

425.95

0.00

2010302

一般行政管理事务

5.68

0.00

5.68

2010350

事业运行

167.10

167.10

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

14.99

0.00

14.99

20113

商贸事务

0.85

0.00

0.85

2011308

招商引资

0.85

0.00

0.85

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

19.21

0.00

19.21

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

19.21

0.00

19.21

20132

组织事务

13.32

0.00

13.32

2013299

其他组织事务支出

13.32

0.00

13.32

20140

信访事务

0.24

0.00

0.24

2014004

信访业务

0.24

0.00

0.24

204

公共安全支出

2.09

0.00

2.09

20402

公安

2.09

0.00

2.09

2040221

特别业务

2.09

0.00

2.09

207

文化旅游体育与传媒支出

28.60

16.67

11.93

20701

文化和旅游

28.60

16.67

11.93

2070109

群众文化

16.67

16.67

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

11.93

0.00

11.93

208

社会保障和就业支出

710.01

186.27

523.74

20801

人力资源和社会保障管理事务

17.68

17.68

0.00

2080109

社会保险经办机构

17.23

17.23

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.45

0.45

0.00

20802

民政管理事务

43.84

0.00

43.84

2080208

基层政权建设和社区治理

43.84

0.00

43.84

20805

行政事业单位养老支出

160.29

160.29

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

78.42

78.42

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

58.19

58.19

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

23.68

23.68

0.00

20808

抚恤

0.73

0.00

0.73

2080899

其他优抚支出

0.73

0.00

0.73

20810

社会福利

34.75

0.00

34.75

2081001

儿童福利

8.34

0.00

8.34

2081002

老年福利

18.43

0.00

18.43

2081006

养老服务

7.99

0.00

7.99

20811

残疾人事业

23.26

0.00

23.26

2081107

残疾人生活和护理补贴

20.95

0.00

20.95

2081199

其他残疾人事业支出

2.31

0.00

2.31

20819

最低生活保障

248.09

0.00

248.09

2081901

城市最低生活保障金支出

16.47

0.00

16.47

2081902

农村最低生活保障金支出

231.62

0.00

231.62

20820

临时救助

10.28

0.00

10.28

2082001

临时救助支出

10.28

0.00

10.28

20821

特困人员救助供养

141.56

0.00

141.56

2082102

农村特困人员救助供养支出

141.56

0.00

141.56

20825

其他生活救助

21.22

0.00

21.22

2082501

其他城市生活救助

0.60

0.00

0.60

2082502

其他农村生活救助

20.62

0.00

20.62

20828

退役军人管理事务

8.29

8.29

0.00

2082850

事业运行

8.29

8.29

0.00

210

卫生健康支出

43.26

43.26

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.26

43.26

0.00

2101101

行政单位医疗

25.58

25.58

0.00

2101102

事业单位医疗

17.68

17.68

0.00

211

节能环保支出

10.87

0.00

10.87

21103

污染防治

8.97

0.00

8.97

2110302

水体

8.97

0.00

8.97

21104

自然生态保护

1.90

0.00

1.90

2110402

农村环境保护

1.90

0.00

1.90

212

城乡社区支出

10.71

0.00

10.71

21203

城乡社区公共设施

5.00

0.00

5.00

2120303

小城镇基础设施建设

5.00

0.00

5.00

21205

城乡社区环境卫生

5.71

0.00

5.71

2120501

城乡社区环境卫生

5.71

0.00

5.71

213

农林水支出

290.05

37.86

252.19

21301

农业农村

56.36

37.86

18.50

2130104

事业运行

35.49

35.49

0.00

2130124

农村合作经济

2.35

0.00

2.35

2130135

农业生态资源保护

16.15

0.00

16.15

2130152

对高校毕业生到基层任职补助

2.37

2.37

0.00

21302

林业和草原

3.16

0.00

3.16

2130207

森林资源管理

2.01

0.00

2.01

2130234

林业草原防灾减灾

1.15

0.00

1.15

21303

水利

1.50

0.00

1.50

2130335

农村供水

1.50

0.00

1.50

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

109.72

0.00

109.72

2130504

农村基础设施建设

2.03

0.00

2.03

2130505

生产发展

105.30

0.00

105.30

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2.39

0.00

2.39

21307

农村综合改革

119.31

0.00

119.31

2130701

对村级公益事业建设的补助

7.30

0.00

7.30

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

102.01

0.00

102.01

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

215.63

0.00

215.63

21401

公路水路运输

215.63

0.00

215.63

2140104

公路建设

215.63

0.00

215.63

221

住房保障支出

49.58

49.58

0.00

22102

住房改革支出

49.58

49.58

0.00

2210201

住房公积金

49.58

49.58

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

36.26

0.00

36.26

22401

应急管理事务

25.50

0.00

25.50

2240199

其他应急管理支出

25.50

0.00

25.50

22402

消防救援事务

4.33

0.00

4.33

2240204

消防应急救援

4.33

0.00

4.33

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

0.00

3.43

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

3.43

0.00

3.43

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门上坝乡




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

750.75

302

商品和服务支出

148.51

310

资本性支出

0.90

30101

基本工资

151.33

30201

办公费

14.89

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

99.39

30202

印刷费

0.25

31002

办公设备购置

0.90

30103

奖金

120.31

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

148.98

30205

水费

0.99

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

78.42

30206

电费

15.69

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

58.19

30207

邮电费

9.52

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

37.02

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

1.29

30211

差旅费

18.77

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

49.58

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

6.24

30213

维修(护)费

6.07

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

26.50

30215

会议费

0.53

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.21

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.60

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

24.50

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

12.98

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.00

30227

委托业务费

1.88

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

6.16

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

4.36

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

3.18

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

16.62

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

34.81

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

777.25

公用经费合计

149.41

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门上坝乡





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

2.87

2.87

0.00

2.87

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1.59

1.59

0.00

1.59

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

1.59

1.59

0.00

1.59

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

1.59

1.59

0.00

1.59

0.00

213

农林水支出

0.00

1.28

1.28

0.00

1.28

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

1.28

1.28

0.00

1.28

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

1.28

1.28

0.00

1.28

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门上坝乡


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门上坝乡



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

144.20

(一)支出合计

3.77

3.77

(一)行政单位

144.20

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

3.18

3.18

六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

2

2)公务用车运行维护费

3.18

3.18

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.60

0.60

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

0.60

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

2

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

8

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

75

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.53



三、培训费

1.21



四、差旅费

20.90



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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