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2025-10-14

重庆市云阳县路阳镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位,决算编报类型为乡镇汇总录入表,按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

政府机关1个,设置事业站所5个,从预算单位构成看,纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括路阳镇农业服务中心、路阳镇退役军人服务站、路阳镇综合行政执法大队、路阳镇社区文化服务中心、路阳镇劳动就业和社会服务保障所。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计4054.68万元,支出总计4054.68万元。收、支与2023年度相比,增加439.62万元,增长12.2%,主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。

2.收入情况。2024年度收入合计4054.68万元,与2023年度相比,增加439.62万元,增长12.2%主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。其中:财政拨款收入4054.68万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2024年度支出合计4054.68万元,与2023年度相比,增加439.62万元,增长12.2%,主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。其中:基本支出1217.60万元,占30.03%;项目支出2837.08万元,占69.97%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计4054.68万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加439.62万元,增长12.2%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3956.21万元,与2023年度相比,增加400.58万元,增长11.3%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。较年初预算数增加1557.87万元,增长65.0%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3956.21万元,与2023年度相比,增加400.58万元,增长11.3%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。较年初预算数增加1557.87万元,增长65.0%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。

 4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出855.72万元,占21.63%,较年初预算数增加162.70万元,增长23.5%,主要原因是增加招录人员,以及人员薪金年度调标增加了预算。

(2)公共安全支出4.81万元,占0.12%,较年初预算数减少0.55万元,下降10.3%,主要原因是该项目为禁毒社工工资,减少数为项目人员减少,追减了预算。

(3)文化旅游体育与传媒支出21.29万元,占0.54%,较年初预算数减少20.14万元,下降48.6%,主要原因是本年度文娱活动减少,追减了预算支出。

(4)社会保障与就业支出1614.00万元,占40.80%,较年初预算数增加539.06万元,增长50.2%,主要原因是民政优抚类追加了预算,实现了支付。

(5)卫生健康支出69.73万元,占1.76%,较年初预算数增加4.95万元,增长7.6%,主要原因是优抚医疗费用实现支付。

(6)节能环保支出119.60万元,占3.02%,较年初预算数增加108.38万元,增长966.0%,主要原因是云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复等项目完工,支付增加,追加了预算。

(7)城乡社区支出53.09万元,占1.34%,较年初预算数增加47.87万元,增长917.1%,主要原因是上年预算的市容环境整治、场镇运行等项目,未完全实现支付,本年度了支付后,追加了部分预算。

(8)农林水支出909.25万元,占22.98%,较年初预算数增加478.74万元,增长111.2%,主要原因是农业生产发展等项目追加了预算。

(9)交通运输支出206.54万元,占5.22%,较年初预算数增加206.54万元,增长100.0%,主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目,实现了支付进度。

(10)自然资源海洋气象等支出16.71万元,占0.42%,较年初预算数增11.70万元,增长233.5%,主要原因是云阳县2023年耕地流出恢复补足经费实现了支付,追加了预算。

(11)住房保障支出64.19万元,占1.62%,较年初预算数增加0.34万元,增长0.5%,主要原因是调整了住房公积金标准。

(12)灾害防治及应急管理支出21.30万元,占0.54%,较年初预算数增加18.30万元,增长610.0%,主要原因是调整了自然灾害防治资金标准,上级下达该资金时,未纳入年初预算。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共财政拨款基本支出1217.60万元。其中:人员经费1038.45万元,与2023年度相比,增加34.13万元,增长3.4%,主要原因是本年度新招录人员的经费增加,人员标准经费增加。人员经费用途主要包括工资薪金、社保及公积金等。公用经费179.15万元,与2023年度相比,减少13.62万元,下降7.1%,主要原因是建立节约型机关,压减运转经费。公用经费主要用途是办公费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务用车支出等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

    2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入98.47万元,与2023年度相比,增加39.05万元,增长65.7%,主要原因是上级部门安排的项目增多,如市级体彩公益金-全民健身专项49.96万元、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费23.15万元。本年支出98.47万元,与2023年度相比,增加39.05万元,增长65.7%,主要原因是上级部门安排的项目增多,如市级体彩公益金-全民健身专项49.96万元、云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费23.15万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

 (一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计8.78万元,较年初预算数减少3.22万元,下降26.8%,主要原因是建立节约型机关,压减不必要的开支。较上年支出数减少2.29万元,下降20.7%,主要原因是建立节约型机关,压减不必要的开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位出国公务交流的费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无该项经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无该项经费支出。

公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位未购置新车。较上年支出数无增减,主要原因是我单位未购置新车。

    公务车运行维护费5.78万元,主要用于公务用车的运行维护、保险及加油费用。费用支出较年初预算数减少3.22万元,下降35.8%,主要原因是建立节约型机关,减少不必要的公车出行。较上年支出数减少3.29万元,下降36.3%,主要原因建立节约型机关,减少不必要的公车出行。

公务接待费3.00万元,主要用于接待市级、县级领导来本单位检查。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行接待标准。较上年支出数增加1.00万元,增长50.0%,主要原因是本年各项检查增多,追加了预算。

(三)“三公”经费实物量情况

 2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.69元,车均购置费0万元,车均维护费2.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出29.29万元,与2023年度相比,增加5.01万元,增长20.6%,主要原因是乡镇食堂支出在该经济分类中列支。本年度培训费支出0.27万元,与2023年度相比,减少4.68万元,下降94.6%,主要原因是培训减少,以及部分培训费在办公费中列支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出171.23万元,机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、公车维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.52万元,下降7.3%,主要原因是建立节约型政府,压减不必要的开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和101个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3062.32万元。

2024年度部门整体绩效自评表



状态:绩效审核已审



项目名称:

路阳镇整体自评

项目编码:

50023500024P000199

自评总分:

100.00


项目主管部门:

932-路阳镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

黄珂

联系电话:

55821012


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

24,416,050.89

42,799,234.11

42,799,234.11

其中:财政拨款

24,416,050.89

42,799,234.11

42,799,234.11

100

10.00

10.00

一般公共预算

23,983,375.89

41,814,534.21

41,814,534.21

100

绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



按时完成税收工作,保障辖区内村社区干部补助以及村社区办公运转;保障辖区内基本民生;保证各项资金发放到位;保障乡镇正常运转;自然灾害救助;促进社会进步,带动就业,提高人民生活水平,降低机关运行成本,建立节约型机关,全年保证安全生产,维持社会稳定。

落实过“紧日子”的同时,保证日常经费支出,机关正常运转。日常集镇运转维护。垃圾清运,路灯亮化保障,公厕维修维护,新时代社会主义核心价值观宣传,提升群众生活幸福指数。积极开展招商引资工作,大力推进集体经济发展,做好协税赋税工作,挖掘潜在税源。解决信访矛盾纠纷,维护社会治安稳定,做好诈骗防范宣传。三馆一站文化开放,送文化下乡宣传,丰富群众业余生活。及时发放优抚民政对象生活补助等各类补助资金,改善补助对象生活质量,提升生活水平,增加幸福感。



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

当年征兵入伍人数

人数

3

3

0

100

2

2

发展特色农业生产

1

1

0

100

4

4

困难人群救助

人次

700

700

0

100

2

2

日均收运垃圾

1

1

0

100

5

5

日均污水处理

立方米

100

100

0

100

5

5

文化、旅游、法治等宣传次数

10

10

0

100

5

5

乡镇环境,容貌整治等评比排前十名次数

5

5

0

100

8

8

新发展团员

5

5

0

100

5

5

新建特色农业产业园

200

200

0

100

2

2

招商引资落地

3

3

0

100

5

5

资助困难大学生人数

人数

10

10

0

100

2

2

违纪违法行为发生次数

0

0

0

100

5

5

优抚对象低保、特困、退耕还林等到人到户

%

98

98

0

100

7

7

镇委镇政府决策重点事项按时完成率

%

100

100

0

100

7

7

带动就业脱贫户就业人数

150

150

0

100

2

2

完成税收收入

万元

180

180

0

100

7

7

发生交通运输重大事故次数

0

0

0

100

2

2

义务教育适龄儿通入学率

%

100

100

0

100

2

2

耕地和基本农田闲置率

%

6

6

0

100

7

7

森林资源保护面积

27000

27000

0

100

5

5

辖区群众对政府工作满意度

%

94

94

0

100

5

5

公务车辆均运行维护费用

万元/个

4

4

0

100

3

3

机关食堂日均运行费用

2000

2000

0

100

3

3












我部门(单位)对云阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金33.5万元,评价得分100分,评价等次为优级。

2024年度二级项目绩效自评表



状态:业务审核已审



项目名称:

云阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补项目

项目编码:

50023524T000004326770

自评总分:

100.00


项目主管部门:

932-路阳镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

朱林东

联系电话:

55821012


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

335,000.00

335,000.00

335,000.00

其中:财政拨款

335,000.00

335,000.00

335,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

335,000.00

335,000.00

335,000.00

100

绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



阳县2024年乡风文明农村公益事业奖补项目

全部完成



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

常住农户参与户数

6427

6427

0

100

10

10

农村综合改革转移支付资金

万元

33.5

33.5

0

100

10

10

聘请积分制管理人员

10

10

0

100

10

10

验收合格率

%

100

100

0

100

20

20

完成及时率

%

95

95

0

100

10

10

提升群众素质和自治水平,推动群众致富能力

定性

1

0

100

20

20

满意度

%

95

95

0

100

10

10












我部门(单位)对云阳县2023年路阳镇文武村机耕道项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金38万元,评价得分100分,评价等次为优级。

2024年度二级项目绩效自评表



状态:业务审核已审



项目名称:

云阳县2023年路阳镇文武村机耕道

项目编码:

50023524T000003944064

自评总分:

100.00


项目主管部门:

932-路阳镇

财政归口处室:

001-预算科

部门联系人:

朱林东

联系电话:

55821012


资金情况



年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

0.00

380,000.00

380,000.00

其中:财政拨款

0.00

380,000.00

380,000.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

380,000.00

380,000.00

100

绩效目标



年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况



云阳县2023年路阳镇文武村机耕道

云阳县2023年路阳镇文武村机耕道

全部完成



绩效指标



指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

混凝土路面厚度

0.18

0.18

0

100

10

10

硬化3.0-3.5m宽机耕道(C25砼)2000m

2000

2000

0

100

10

10

项目合格率

%

100

100

0

100

20

20

项目完工及时率

%

100

100

0

100

10

10

财政补助

万元

80

80

0

100

10

10

完善基础设施配套,方便周边群众生产生活,提升生产效率

定性

有效改善

1

0

100

20

20

受益人口满意度

%

95

95

0

100

10

10












(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

 六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55821012

收入支出决算总表

公开01

部门:路阳镇

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,956.21

一、一般公共服务支出

855.72

二、政府性基金预算财政拨款收入

98.47

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

4.81

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

21.29

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

1,614.00

九、卫生健康支出

69.73

十、节能环保支出

119.60

十一、城乡社区支出

101.59

十二、农林水支出

909.25

十三、交通运输支出

206.54

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.71

十九、住房保障支出

64.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

21.30

二十三、其他支出

49.96

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,054.68

本年支出合计

4,054.68

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,054.68

总计

4,054.68

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:路阳镇

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,054.68

4,054.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

855.72

855.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.62

4.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.70

814.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

529.00

529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

4.50

4.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

194.27

194.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.93

86.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

14.17

14.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.65

0.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

17.88

17.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.29

21.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.44

3.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,614.00

1,614.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

241.28

241.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.90

102.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.27

81.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

57.12

57.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.76

4.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

91.91

91.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

22.23

22.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

51.50

51.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

18.18

18.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

60.02

60.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.12

56.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.90

3.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

736.97

736.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

78.16

78.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

658.81

658.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

28.12

28.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

284.91

284.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

284.91

284.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

51.39

51.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.32

2.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

49.07

49.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

12.80

12.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.75

0.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

69.73

69.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

13.22

13.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.51

56.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.25

33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

119.60

119.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

119.60

119.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

102.99

102.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

16.61

16.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

101.59

101.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

53.09

53.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

53.09

53.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.95

37.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.56

2.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.62

1.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

909.25

909.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

435.59

435.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

83.16

83.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

31.29

31.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

308.64

308.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

25.79

25.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.58

0.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

25.22

25.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

309.42

309.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

21.23

21.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

276.55

276.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.64

11.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

138.44

138.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50

33.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.94

104.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

206.54

206.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

206.54

206.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

185.98

185.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

20.56

20.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

16.71

16.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.19

64.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

21.30

21.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

13.30

13.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

49.96

49.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:路阳镇

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

4,054.68

1,217.60

2,837.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

855.72

723.27

132.45

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

4.62

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

2010108

代表工作

4.62

0.00

4.62

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.70

723.27

91.43

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

529.00

529.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

4.50

0.00

4.50

0.00

0.00

0.00

2010350

事业运行

194.27

194.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.93

0.00

86.93

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

14.17

0.00

14.17

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

14.17

0.00

14.17

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.65

0.00

0.65

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

17.88

0.00

17.88

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

2014004

信访业务

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

4.81

0.00

4.81

0.00

0.00

0.00

20402

公安

4.81

0.00

4.81

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

4.81

0.00

4.81

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

21.29

17.85

3.44

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

21.29

17.85

3.44

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.44

0.00

3.44

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,614.00

274.87

1,339.13

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

21.55

21.55

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

80.31

0.00

80.31

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

80.31

0.00

80.31

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

241.28

241.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.90

102.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.27

81.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

57.12

57.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

4.76

0.00

4.76

0.00

0.00

0.00

2080899

其他优抚支出

4.76

0.00

4.76

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

91.91

0.00

91.91

0.00

0.00

0.00

2081001

儿童福利

22.23

0.00

22.23

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

51.50

0.00

51.50

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

18.18

0.00

18.18

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

60.02

0.00

60.02

0.00

0.00

0.00

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.12

0.00

56.12

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

3.90

0.00

3.90

0.00

0.00

0.00

20819

最低生活保障

736.97

0.00

736.97

0.00

0.00

0.00

2081901

城市最低生活保障金支出

78.16

0.00

78.16

0.00

0.00

0.00

2081902

农村最低生活保障金支出

658.81

0.00

658.81

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

28.12

0.00

28.12

0.00

0.00

0.00

2082001

临时救助支出

28.12

0.00

28.12

0.00

0.00

0.00

20821

特困人员救助供养

284.91

0.00

284.91

0.00

0.00

0.00

2082102

农村特困人员救助供养支出

284.91

0.00

284.91

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

51.39

0.00

51.39

0.00

0.00

0.00

2082501

其他城市生活救助

2.32

0.00

2.32

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

49.07

0.00

49.07

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

12.80

12.05

0.75

0.00

0.00

0.00

2082850

事业运行

12.05

12.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.75

0.00

0.75

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

69.73

56.51

13.22

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

13.22

0.00

13.22

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

13.22

0.00

13.22

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

56.51

56.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

33.25

33.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

119.60

0.00

119.60

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

119.60

0.00

119.60

0.00

0.00

0.00

2110401

生态保护

102.99

0.00

102.99

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

16.61

0.00

16.61

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

101.59

0.00

101.59

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

53.09

0.00

53.09

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

53.09

0.00

53.09

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

37.95

0.00

37.95

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

23.15

0.00

23.15

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

2.56

0.00

2.56

0.00

0.00

0.00

2121302

城市环境卫生

0.94

0.00

0.94

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

1.62

0.00

1.62

0.00

0.00

0.00

21214

污水处理费安排的支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

909.25

83.16

826.08

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

435.59

83.16

352.43

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

83.16

83.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

科技转化与推广服务

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

31.29

0.00

31.29

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

308.64

0.00

308.64

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

25.79

0.00

25.79

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

2130234

林业草原防灾减灾

25.22

0.00

25.22

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

309.42

0.00

309.42

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

21.23

0.00

21.23

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

276.55

0.00

276.55

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.64

0.00

11.64

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

138.44

0.00

138.44

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50

0.00

33.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.94

0.00

104.94

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

206.54

0.00

206.54

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

206.54

0.00

206.54

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

185.98

0.00

185.98

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

20.56

0.00

20.56

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

16.71

0.00

16.71

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

16.71

0.00

16.71

0.00

0.00

0.00

2200199

其他自然资源事务支出

16.71

0.00

16.71

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

64.19

61.94

2.25

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

2.25

0.00

2.25

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

21.30

0.00

21.30

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

13.30

0.00

13.30

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

49.96

0.00

49.96

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

49.96

0.00

49.96

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

49.96

0.00

49.96

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:路阳镇

公开04

单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,956.21

一、一般公共服务支出

855.72

855.72

二、政府性基金预算财政拨款

98.47

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

4.81

4.81

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

21.29

21.29

八、社会保障和就业支出

1,614.00

1,614.00

九、卫生健康支出

69.73

69.73

十、节能环保支出

119.60

119.60

十一、城乡社区支出

101.59

53.09

48.51

十二、农林水支出

909.25

909.25

十三、交通运输支出

206.54

206.54

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

16.71

16.71

十九、住房保障支出

64.19

64.19

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

21.30

21.30

二十三、其他支出

49.96

49.96

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,054.68

本年支出合计

4,054.68

3,956.21

98.47

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,054.68

总计

4,054.68

3,956.21

98.47

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:路阳镇

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,956.21

1,217.60

2,738.61

201

一般公共服务支出

855.72

723.27

132.45

20101

人大事务

4.62

0.00

4.62

2010108

代表工作

4.62

0.00

4.62

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

814.70

723.27

91.43

2010301

行政运行

529.00

529.00

0.00

2010302

一般行政管理事务

4.50

0.00

4.50

2010350

事业运行

194.27

194.27

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

86.93

0.00

86.93

20113

商贸事务

14.17

0.00

14.17

2011308

招商引资

14.17

0.00

14.17

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.65

0.00

0.65

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

0.65

0.00

0.65

20132

组织事务

17.88

0.00

17.88

2013299

其他组织事务支出

17.88

0.00

17.88

20140

信访事务

3.70

0.00

3.70

2014004

信访业务

3.70

0.00

3.70

204

公共安全支出

4.81

0.00

4.81

20402

公安

4.81

0.00

4.81

2040221

特别业务

4.81

0.00

4.81

207

文化旅游体育与传媒支出

21.29

17.85

3.44

20701

文化和旅游

21.29

17.85

3.44

2070109

群众文化

17.85

17.85

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

3.44

0.00

3.44

208

社会保障和就业支出

1,614.00

274.87

1,339.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

21.55

21.55

0.00

2080109

社会保险经办机构

21.55

21.55

0.00

20802

民政管理事务

80.31

0.00

80.31

2080208

基层政权建设和社区治理

80.31

0.00

80.31

20805

行政事业单位养老支出

241.28

241.28

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

102.90

102.90

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

81.27

81.27

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

57.12

57.12

0.00

20808

抚恤

4.76

0.00

4.76

2080899

其他优抚支出

4.76

0.00

4.76

20810

社会福利

91.91

0.00

91.91

2081001

儿童福利

22.23

0.00

22.23

2081002

老年福利

51.50

0.00

51.50

2081006

养老服务

18.18

0.00

18.18

20811

残疾人事业

60.02

0.00

60.02

2081107

残疾人生活和护理补贴

56.12

0.00

56.12

2081199

其他残疾人事业支出

3.90

0.00

3.90

20819

最低生活保障

736.97

0.00

736.97

2081901

城市最低生活保障金支出

78.16

0.00

78.16

2081902

农村最低生活保障金支出

658.81

0.00

658.81

20820

临时救助

28.12

0.00

28.12

2082001

临时救助支出

28.12

0.00

28.12

20821

特困人员救助供养

284.91

0.00

284.91

2082102

农村特困人员救助供养支出

284.91

0.00

284.91

20825

其他生活救助

51.39

0.00

51.39

2082501

其他城市生活救助

2.32

0.00

2.32

2082502

其他农村生活救助

49.07

0.00

49.07

20828

退役军人管理事务

12.80

12.05

0.75

2082850

事业运行

12.05

12.05

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

0.75

0.00

0.75

210

卫生健康支出

69.73

56.51

13.22

21004

公共卫生

13.22

0.00

13.22

2100499

其他公共卫生支出

13.22

0.00

13.22

21011

行政事业单位医疗

56.51

56.51

0.00

2101101

行政单位医疗

33.25

33.25

0.00

2101102

事业单位医疗

23.26

23.26

0.00

211

节能环保支出

119.60

0.00

119.60

21104

自然生态保护

119.60

0.00

119.60

2110401

生态保护

102.99

0.00

102.99

2110402

农村环境保护

16.61

0.00

16.61

212

城乡社区支出

53.09

0.00

53.09

21205

城乡社区环境卫生

53.09

0.00

53.09

2120501

城乡社区环境卫生

53.09

0.00

53.09

213

农林水支出

909.25

83.16

826.08

21301

农业农村

435.59

83.16

352.43

2130104

事业运行

83.16

83.16

0.00

2130106

科技转化与推广服务

12.50

0.00

12.50

2130124

农村合作经济

31.29

0.00

31.29

2130153

耕地建设与利用

308.64

0.00

308.64

21302

林业和草原

25.79

0.00

25.79

2130207

森林资源管理

0.58

0.00

0.58

2130234

林业草原防灾减灾

25.22

0.00

25.22

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

309.42

0.00

309.42

2130504

农村基础设施建设

21.23

0.00

21.23

2130505

生产发展

276.55

0.00

276.55

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

11.64

0.00

11.64

21307

农村综合改革

138.44

0.00

138.44

2130701

对村级公益事业建设的补助

33.50

0.00

33.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

104.94

0.00

104.94

214

交通运输支出

206.54

0.00

206.54

21401

公路水路运输

206.54

0.00

206.54

2140104

公路建设

185.98

0.00

185.98

2140106

公路养护

20.56

0.00

20.56

220

自然资源海洋气象等支出

16.71

0.00

16.71

22001

自然资源事务

16.71

0.00

16.71

2200199

其他自然资源事务支出

16.71

0.00

16.71

221

住房保障支出

64.19

61.94

2.25

22101

保障性安居工程支出

2.25

0.00

2.25

2210105

农村危房改造

2.25

0.00

2.25

22102

住房改革支出

61.94

61.94

0.00

2210201

住房公积金

61.94

61.94

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

21.30

0.00

21.30

22401

应急管理事务

13.30

0.00

13.30

2240199

其他应急管理支出

13.30

0.00

13.30

22406

自然灾害防治

3.00

0.00

3.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00

0.00

3.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00

0.00

5.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:路阳镇

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

979.67

302

商品和服务支出

179.15

310

资本性支出

30101

基本工资

201.62

30201

办公费

44.66

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

126.38

30202

印刷费

0.01

31002

办公设备购置

30103

奖金

151.69

30203

咨询费

0.03

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

196.11

30205

水费

1.20

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

102.90

30206

电费

13.07

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

81.27

30207

邮电费

16.71

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

48.29

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

1.46

30211

差旅费

16.58

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

61.94

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

8.02

30213

维修(护)费

0.80

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

58.78

30215

会议费

29.29

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.27

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.00

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

53.98

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.50

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

4.80

30227

委托业务费

0.01

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

22.92

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

0.06

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

5.78

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

20.37

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.90

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,038.45

公用经费合计

179.15

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:路阳镇

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

98.47

98.47

0.00

98.47

0.00

212

城乡社区支出

0.00

48.51

48.51

0.00

48.51

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

37.95

37.95

0.00

37.95

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

14.80

14.80

0.00

14.80

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

23.15

23.15

0.00

23.15

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

2.56

2.56

0.00

2.56

0.00

2121302

城市环境卫生

0.00

0.94

0.94

0.00

0.94

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

1.62

1.62

0.00

1.62

0.00

21214

污水处理费安排的支出

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

2121401

污水处理设施建设和运营

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

0.00

229

其他支出

0.00

49.96

49.96

0.00

49.96

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

49.96

49.96

0.00

49.96

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

49.96

49.96

0.00

49.96

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:路阳镇

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:路阳镇

单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

171.23

(一)支出合计

8.78

8.78

(一)行政单位

171.23

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

5.78

5.78

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

5.78

5.78

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.00

3.00

2.主要领导干部用车

1

(1)国内接待费

3.00

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

60

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

520

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

29.29

三、培训费

0.27

四、差旅费

18.36

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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