2025-10-14
重庆市云阳县路阳镇人民政府(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
本单位为重庆市云阳县路阳镇人民政府所属级一级预算单位,决算编报类型为乡镇汇总录入表,按照会计制度填报决算数据政府会计准则制度。职能职责为执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
机构设置主要包括基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计3567.97万元,支出总计3567.97万元。收、支与2023年度相比,增加421.58万元,增长13.4%,主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。
2.收入情况。2024年度收入合计3567.97万元,与2023年度相比,增加421.58万元,增长13.4%,主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。其中:财政拨款收入3567.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3567.97万元,与2023年度相比,增加421.58万元,增长13.4%,主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。其中:基本支出730.89万元,占20.48%;项目支出2837.08万元,占79.52%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3567.97万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加421.58万元,增长13.4%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3469.50万元,与2023年度相比,增加382.54万元,增长12.4%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。较年初预算数增加1533.11万元,增长79.2%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3469.50万元,与2023年度相比,增加382.54万元,增长12.4%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。较年初预算数增加1533.11万元,增长79.2%。主要原因是本年度人员经费增加,和工程项目增多了,追加了预算。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是财政要求,省级以下单位实行收付实现制,年终无结转。
4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出661.44万元,占19.06%,较年初预算数增加45.66万元,增长7.4%,主要原因是增加招录人员,以及人员薪金年度调标增加了预算。
(2)公共安全支出4.81万元,占0.14%,较年初预算数减少0.55万元,下降10.3%,主要原因是该项目为禁毒社工工资,减少数为项目人员减少,追减了预算。
(3)文化旅游体育与传媒支出3.44万元,占0.10%,较年初预算数减少1.57万元,下降31.3%,主要原因是本年度文娱活动减少,追减了预算支出。
(4)社会保障与就业支出1469.02万元,占42.34%,较年初预算数增加529.07万元,增长56.3%,主要原因是民政优抚类追加了预算,实现了支付。
(5)卫生健康支出46.47万元,占1.34%,较年初预算数增加5.17万元,增长12.5%,主要原因是优抚医疗费用实现支付。
(6)节能环保支出119.60万元,占3.45%,较年初预算数增加108.38万元,增长966.0%,主要原因是云阳县2024年渝东北岭谷区生态保护修复等项目完工,支付增加,追加了预算。
(7)城乡社区支出53.09万元,占1.53%,较年初预算数增加47.87万元,增长917.1%,主要原因是上年预算的市容环境整治、场镇运行等项目,未完全实现支付,本年度了支付后,追加了部分预算。
(8)农林水支出826.08万元,占23.81%,较年初预算数增加562.20万元,增长213.1%,主要原因是农业生产发展等项目追加了预算。
(9)交通运输支出206.54万元,占5.95%,较年初预算数增加206.54万元,增长100.0%,主要原因是追加了车辆购置税用于农村公路建设项目,实现了支付进度。
(10)自然资源海洋气象等支出16.71万元,占0.48%,较年初预算数增11.70万元,增长233.5%,主要原因是云阳县2023年耕地流出恢复补足经费实现了支付,追加了预算。
(11)住房保障支出41.00万元,占1.18%,较年初预算数增加0.34万元,增长0.8%,主要原因是调整了住房公积金标准。
(12)灾害防治及应急管理支出21.30万元,占0.61%,较年初预算数增加18.30万元,增长610.0%,主要原因是调整了自然灾害防治资金标准,上级下达该资金时,未纳入年初预算。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出730.89万元。其中:人员经费559.66万元,与2023年度相比,增加15.99万元,增长2.9%,主要原因是本年度新招录人员的经费增加,人员标准经费增加。人员经费用途主要包括工资薪金、社保及公积金等。公用经费171.23万元,与2023年度相比,减少13.52万元,下降7.3%,主要原因是建立节约型机关,压减运转经费。公用经费主要用途是办公费、差旅费、维修费、会议费、劳务费、公务用车支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入98.47万元,与2023年度相比,增加39.05万元,增长65.7%,主要原因是上级部门安排的项目增多。本年支出98.47万元,与2023年度相比,增加39.05万元,增长65.7%,主要原因是上级部门安排的项目增多。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.78万元,较年初预算数减少3.22万元,下降26.8%,主要原因是建立节约型机关,压减不必要的开支。较上年支出数减少2.29万元,下降20.7%,主要原因是建立节约型机关,压减不必要的开支。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于本单位出国公务交流的费用。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位无该项经费支出。较上年支出数无增减,主要原因是我单位无该项经费支出。
公务车购置费0.00万元,主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是我单位未购置新车。较上年支出数无增减,主要原因是我单位未购置新车。
公务车运行维护费5.78万元,主要用于公务用车的运行维护、保险及加油费用。费用支出较年初预算数减少3.22万元,下降35.8%,主要原因建立节约型机关,减少不必要的公车出行。较上年支出数减少3.29万元,下降36.3%,主要原因建立节约型机关,减少不必要的公车出行。
公务接待费3.00万元,主要用于接待市级、县级领导来本单位检查。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是严格按照预算执行接待标准。较上年支出数增加1.00万元,增长50.0%,主要原因是本年各项检查增多,追加了预算。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待60批次520人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费57.69元,车均购置费0万元,车均维护费2.89万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出29.29万元,与2023年度相比,增加5.01万元,增长20.6%,主要原因是乡镇食堂支出在该经济分类中列支。本年度培训费支出0.24万元,与2023年度相比,减少3.21万元,下降93.0%,主要原因是培训减少,以及事业人员的培训费在所属单位列支。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出171.23万元,机关运行经费主要用于开支会议费、培训费、公车维护费等。机关运行经费较上年支出数减少13.52万元,下降7.3%,主要原因是建立节约型政府,压减不必要的开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对101个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3062.32万元。
我部门(单位)对云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目(衔接资金)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金19.32万元,评价得分100分,评价等次为优级。
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2024年度二级项目绩效自评表 |
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|
状态:业务审核已审 |
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|
项目名称: |
云阳县2024年化肥农药减量增效及绿色发展推广示范项目(衔接资金) |
项目编码: |
50023524T000004364956 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||
|
项目主管部门: |
932-路阳镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
朱林东 |
联系电话: |
55821012 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
193,200.00 |
|
193,200.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
193,200.00 |
|
193,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
193,200.00 |
|
193,200.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
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|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||
|
建设化肥农药减量增效示范区805亩,购买并施(使)用有机肥和绿色防控产品。 |
建设化肥农药减量增效示范区805亩,购买并施(使)用有机肥和绿色防控产品。 |
建设化肥农药减量增效示范区805亩,购买并施(使)用有机肥和绿色防控产品。全部完成 |
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|
绩效指标 |
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|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
建设化肥农药减量增效示范区805亩 |
亩 |
= |
805 |
805 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
工程合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目完工及时率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
绿色防控产品购买按照40元/亩 |
元/亩 |
= |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
示范区有机肥购买按照200元/亩 |
元/亩 |
= |
200 |
200 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
覆盖区域增产10kg/亩 |
|
定性 |
持续增收 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
示范区化肥农药使用量分别较上年减少20%以上 |
% |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
受益人口满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
我部门(单位)对云阳县2024年路阳镇文武村社会化服务提能升级项目(衔接资金)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金70万元,评价得分100分,评价等次为优级。
|
2024年度二级项目绩效自评表 |
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|
状态:业务审核已审 |
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|
项目名称: |
云阳县2024年路阳镇文武村社会化服务提能升级项目(衔接资金) |
项目编码: |
50023525T000004588772 |
自评总分: |
100.00 |
|
|
|||
|
项目主管部门: |
932-路阳镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
朱林东 |
联系电话: |
55821012 |
|||
|
资金情况 |
||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
|
|
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
700,000.00 |
|
700,000.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 |
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|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||
|
目标1:带动村集体年增收20万元 |
目标1:带动村集体年增收20万元 |
目标1:带动村集体年增收20万元 |
||||||||
|
绩效指标 |
||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
履带自走式旋耕机 |
台 |
= |
2 |
2 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农业无人机 |
台 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全喂入稻麦联合收割机 |
台 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
自走式方草打捆机 |
台 |
= |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
是 |
|
|
项目完成及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
履带自走式旋耕机 |
万元 |
≤ |
10.7 |
10.7 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
农业无人机 |
万元 |
≤ |
5.6 |
5.6 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
全喂入稻麦联合收割机 |
万元 |
≤ |
27 |
27 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
自走式方草打捆机 |
万元 |
≤ |
16 |
16 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
集体经济增收 |
万元 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
带动脱贫人口务工人数 |
人 |
= |
7 |
7 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
带动务工人数 |
人 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
使用年限 |
年 |
= |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-55821012
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收入支出决算总表 | |||
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|
|
|
公开01表 |
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,469.50 |
一、一般公共服务支出 |
661.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
98.47 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
4.81 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3.44 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
1,469.02 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.47 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
119.60 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
101.59 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
826.08 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
206.54 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
16.71 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.00 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
21.30 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
49.96 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
3,567.97 |
本年支出合计 |
3,567.97 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
3,567.97 |
总计 |
3,567.97 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,567.97 |
3,567.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
661.44 |
661.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.62 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.42 |
620.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
529.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
86.93 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.65 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.88 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.81 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.44 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,469.02 |
1,469.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
80.31 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.76 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
91.91 |
91.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
22.23 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
18.18 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
60.02 |
60.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
56.12 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.90 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
736.97 |
736.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
78.16 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
658.81 |
658.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
28.12 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
284.91 |
284.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
284.91 |
284.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
51.39 |
51.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.32 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
49.07 |
49.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.47 |
46.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
13.22 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
119.60 |
119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
119.60 |
119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
102.99 |
102.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.61 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
101.59 |
101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
826.08 |
826.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
352.43 |
352.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
12.50 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
31.29 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
308.64 |
308.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
25.79 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.58 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25.22 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
309.42 |
309.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.23 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
276.55 |
276.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.64 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
138.44 |
138.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.50 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.94 |
104.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
206.54 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
185.98 |
185.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.56 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
16.71 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.00 |
41.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.30 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.30 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
3,567.97 |
730.89 |
2,837.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
661.44 |
529.00 |
132.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.42 |
529.00 |
91.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
529.00 |
529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
86.93 |
0.00 |
86.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,469.02 |
129.89 |
1,339.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
91.91 |
0.00 |
91.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
60.02 |
0.00 |
60.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
736.97 |
0.00 |
736.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
658.81 |
0.00 |
658.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
284.91 |
0.00 |
284.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
284.91 |
0.00 |
284.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
51.39 |
0.00 |
51.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
49.07 |
0.00 |
49.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.47 |
33.25 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
119.60 |
0.00 |
119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
119.60 |
0.00 |
119.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
102.99 |
0.00 |
102.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
101.59 |
0.00 |
101.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
23.15 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
826.08 |
0.00 |
826.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
352.43 |
0.00 |
352.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
308.64 |
0.00 |
308.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
25.79 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25.22 |
0.00 |
25.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
309.42 |
0.00 |
309.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.23 |
0.00 |
21.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
276.55 |
0.00 |
276.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.94 |
0.00 |
104.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
206.54 |
0.00 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
206.54 |
0.00 |
206.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
185.98 |
0.00 |
185.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.00 |
38.75 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,469.50 |
一、一般公共服务支出 |
661.44 |
661.44 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
98.47 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
4.81 |
4.81 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,469.02 |
1,469.02 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
46.47 |
46.47 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
119.60 |
119.60 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
101.59 |
53.09 |
48.51 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
826.08 |
826.08 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
206.54 |
206.54 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
16.71 |
16.71 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
41.00 |
41.00 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
21.30 |
21.30 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
49.96 |
|
49.96 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,567.97 |
本年支出合计 |
3,567.97 |
3,469.50 |
98.47 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,567.97 |
总计 |
3,567.97 |
3,469.50 |
98.47 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,469.50 |
730.89 |
2,738.61 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
661.44 |
529.00 |
132.45 |
|
20101 |
人大事务 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
|
2010108 |
代表工作 |
4.62 |
0.00 |
4.62 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
620.42 |
529.00 |
91.43 |
|
2010301 |
行政运行 |
529.00 |
529.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
86.93 |
0.00 |
86.93 |
|
20113 |
商贸事务 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
|
2011308 |
招商引资 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.65 |
0.00 |
0.65 |
|
20132 |
组织事务 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
17.88 |
0.00 |
17.88 |
|
20140 |
信访事务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
2014004 |
信访业务 |
3.70 |
0.00 |
3.70 |
|
204 |
公共安全支出 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
20402 |
公安 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
2040221 |
特别业务 |
4.81 |
0.00 |
4.81 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
|
20701 |
文化和旅游 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
3.44 |
0.00 |
3.44 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,469.02 |
129.89 |
1,339.13 |
|
20802 |
民政管理事务 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
80.31 |
0.00 |
80.31 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
129.89 |
129.89 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.84 |
56.84 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
38.63 |
38.63 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
34.43 |
34.43 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.76 |
0.00 |
4.76 |
|
20810 |
社会福利 |
91.91 |
0.00 |
91.91 |
|
2081001 |
儿童福利 |
22.23 |
0.00 |
22.23 |
|
2081002 |
老年福利 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
|
2081006 |
养老服务 |
18.18 |
0.00 |
18.18 |
|
20811 |
残疾人事业 |
60.02 |
0.00 |
60.02 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
56.12 |
0.00 |
56.12 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3.90 |
0.00 |
3.90 |
|
20819 |
最低生活保障 |
736.97 |
0.00 |
736.97 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
78.16 |
0.00 |
78.16 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
658.81 |
0.00 |
658.81 |
|
20820 |
临时救助 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
28.12 |
0.00 |
28.12 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
284.91 |
0.00 |
284.91 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
284.91 |
0.00 |
284.91 |
|
20825 |
其他生活救助 |
51.39 |
0.00 |
51.39 |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
2.32 |
0.00 |
2.32 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
49.07 |
0.00 |
49.07 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
|
210 |
卫生健康支出 |
46.47 |
33.25 |
13.22 |
|
21004 |
公共卫生 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
33.25 |
33.25 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
119.60 |
0.00 |
119.60 |
|
21104 |
自然生态保护 |
119.60 |
0.00 |
119.60 |
|
2110401 |
生态保护 |
102.99 |
0.00 |
102.99 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
16.61 |
0.00 |
16.61 |
|
212 |
城乡社区支出 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
53.09 |
0.00 |
53.09 |
|
213 |
农林水支出 |
826.08 |
0.00 |
826.08 |
|
21301 |
农业农村 |
352.43 |
0.00 |
352.43 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
12.50 |
0.00 |
12.50 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
31.29 |
0.00 |
31.29 |
|
2130153 |
耕地建设与利用 |
308.64 |
0.00 |
308.64 |
|
21302 |
林业和草原 |
25.79 |
0.00 |
25.79 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.58 |
0.00 |
0.58 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
25.22 |
0.00 |
25.22 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
309.42 |
0.00 |
309.42 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
21.23 |
0.00 |
21.23 |
|
2130505 |
生产发展 |
276.55 |
0.00 |
276.55 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.64 |
0.00 |
11.64 |
|
21307 |
农村综合改革 |
138.44 |
0.00 |
138.44 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
33.50 |
0.00 |
33.50 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
104.94 |
0.00 |
104.94 |
|
214 |
交通运输支出 |
206.54 |
0.00 |
206.54 |
|
21401 |
公路水路运输 |
206.54 |
0.00 |
206.54 |
|
2140104 |
公路建设 |
185.98 |
0.00 |
185.98 |
|
2140106 |
公路养护 |
20.56 |
0.00 |
20.56 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
|
22001 |
自然资源事务 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
16.71 |
0.00 |
16.71 |
|
221 |
住房保障支出 |
41.00 |
38.75 |
2.25 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
2.25 |
0.00 |
2.25 |
|
22102 |
住房改革支出 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
38.75 |
38.75 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
21.30 |
0.00 |
21.30 |
|
22401 |
应急管理事务 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
13.30 |
0.00 |
13.30 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
523.77 |
302 |
商品和服务支出 |
171.23 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
105.13 |
30201 |
办公费 |
44.66 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.60 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
151.69 |
30203 |
咨询费 |
0.03 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.84 |
30206 |
电费 |
13.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
38.63 |
30207 |
邮电费 |
16.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
29.19 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30211 |
差旅费 |
16.58 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.75 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
4.06 |
30213 |
维修(护)费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.89 |
30215 |
会议费 |
29.29 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
33.09 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.50 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.01 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
15.08 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.78 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.37 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.90 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
559.66 |
公用经费合计 |
171.23 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
98.47 |
98.47 |
0.00 |
98.47 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
48.51 |
48.51 |
0.00 |
48.51 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
37.95 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
14.80 |
14.80 |
0.00 |
14.80 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
23.15 |
23.15 |
0.00 |
23.15 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
2.56 |
2.56 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
0.94 |
0.94 |
0.00 |
0.94 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
49.96 |
49.96 |
0.00 |
49.96 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
部门:路阳镇政府机关 |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
171.23 |
|
(一)支出合计 |
8.78 |
8.78 |
(一)行政单位 |
171.23 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
5.78 |
5.78 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5.78 |
5.78 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
3.00 |
3.00 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.00 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
60 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
520 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
29.29 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.24 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
18.36 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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