2025-10-14
重庆市云阳县大阳镇人民政府
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
大阳镇人民政府是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,依据法律法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向县人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理县人民政府交办的事项。
(二)机构设置
大阳镇人民政府内设5个办公室,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;及下设5个事业单位,即设置新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。
1.基层治理综合指挥室:在镇党委统一领导下,承担“一中心四板块一网格”基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责政府信息公开、机要、保密、档案、公文、会务等工作,牵头机关接待、后勤保障、值班工作等工作职责。
2.党的建设办公室:党的建设、组织、纪检、宣传、统战、武装、机构编制、干部人事、镇村干部教育管理、民宗侨台、群团、文秘等工作职责。负责辖区党代表、人大代表、政协委员联络服务等工作职责。
3.经济发展办公室:统筹推进区域经济规划发展、经济社会统计、发展改革、大数据、市场监管、乡村振兴等工作职责。负责村镇规划建设和管理、生态环境保护、地灾防治、市政公用、市容环卫、征地拆迁等工作职责。负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、村级财务管理等工作职责。负责开展内部审计工作,督促落实审计问题整改等工作职责。
4.民生服务办公室:民政、科技、教育、卫生健康、计生、老龄、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人服务、物业管理等工作职责。
5.平安法治办公室:社会治安综合治理、信访维稳、人民调解、安全生产宣传教育和综合监管、应急管理和法治建设领域等工作职责。负责重大行政决策和行政规范性文件合法性审查、行政执法协调联动、行政复议和行政诉讼等工作职责。
6.大阳镇新时代文明实践服务中心:负责新时代文明实践和精神文明建设服务工作。推动志愿服务活动建设。承担区域内党组织、群团和党员群众的服务性工作。
7.大阳镇产业发展服务中心:承担区域经济发展相关事务性工作,负责全域产业规划,第一、第二和第三产业的招引、培育、落地、技术支持等产业发展全链条服务性工作,协助推进重大项目建设等工作职责。
8.大阳镇便民服务中心(退役军人服务站):承担便民服务中心窗口和平台运行。负责就业、再就业以及农村富余劳动力转移的事务性工作;负责社会保险、最低生活保障、优抚救济等社会保障工作;宣传劳动就业和社会保障方面的法律法规和政策,做好政策的咨询解释工作。负责做好退役军人服务管理的具体事务。
9.大阳镇综合行政执法大队:承担依法执法职责,集中行使本镇法定行政执法事项、赋权行政执法事项和委托行政执法事项的行政执法权。负责加强与县级执法部门的联系,开展协同联动执法工作。负责所涉执法领域的普法宣传等工作职责。
10.大阳镇村镇建设服务中心:负责村镇规划、建设和实施的具体事务性工作。承担生态环境宣传教育、污染防治、水资源节约保护、环境整治等相关事务性工作。负责市政公用、市容环卫的事务性工作。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计2282.55万元,支出总计2282.55万元。收、支与2023年度相比,增加64.39万元,增长2.9%,收入增加主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加(云阳发改农[2024]196号),税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加。支出增加主要原因是项目支出增加,同时支出结构调整,将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加,增加了一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。
2.收入情况。2024年度收入合计2282.55万元,与2023年度相比,增加70.86万元,增长3.2%,主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加,项目经费增加。同时支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入增加,从而增加了在某些靠一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。本年收入数增加。其中:财政拨款收入2282.55万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2282.55万元,与2023年度相比,增加64.39万元,增长2.9%,主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加,项目经费增加。同时支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入增加,从而增加了在某些靠一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。本年支出数增加。其中:基本支出983.48万元,占43.09%;项目支出1299.07万元,占56.91%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2282.55万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加64.39万元,增长2.9%。财政拨款收入增加主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加。财政拨款支出增加主要原因是农林水、交通项目经费增加,同时支出结构调整,将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目支出增加,从而增加一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2255.45万元,与2023年度相比,增加114.34万元,增长5.3%。主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加,项目经费增加。同时支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入增加,从而增加了在某些靠一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。本年收入数增加。较年初预算数增加500.38万元,增长28.5%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入,年中陆续增加收入,人员经费、本级项目收入,公路项目经费等增加,再加上事业单位机构改革,新成立的新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、村镇建设服务中心这四个单位无年初预算数,但有实际收入数,因此全年收入比年初预算收入多。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2255.45万元,与2023年度相比,增加108.16万元,增长5.0%。主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加,项目经费增加。同时支出结构调整。将更多的资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入增加,从而增加了在某些靠一般公共预算财政拨款收入项目资金分配。本年支出数增加。较年初预算数增加500.38万元,增长28.5%。主要原因是年初预算收入仅人员、民政、村社相关预算收入,年中陆陆续续增加收入,人员经费、本级项目收入,公路项目经费等增加,再加上事业单位机构改革,新成立的新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、便民服务中心(挂退役军人服务站牌子)、村镇建设服务中心这四个单位无年初预算数,但有实际收入数,因此全年支出比年初预算支出增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出631.25万元,占27.99%,较年初预算数增加73.79万元,增长13.2%,主要原因是本年度我单位发改委安排的渝东北岭生态修复项目增加,税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇保洁、招商引资、乡村振兴等经费增加,项目经费增加。
(2)公共安全支出2.55万元,占0.11%,较年初预算数减少0.42万元,下降14.1%,主要原因是禁毒社工补助支出功能分类变动。
(3)文化旅游体育与传媒支出20.90万元,占0.93%,较年初预算数减少22.52万元,下降51.9%,主要原因是本单位文化旅游活动较少,“三馆一中心”免费开放保障经费支出减少,且原大阳镇社区文化服务中心支出功能分类机构改革后变动。
(4)社会保障与就业支出846.19万元,占37.52%,较年初预算数增加255.55万元,增长43.3%,主要原因是村社干部生活补助调标,社保调标,办公服务支出以及民政补助对象增加、补助标准增加,同时支出结构调整,将更多资金投向重点项目或民生保障等其他领域,高龄老人营养补助、城乡低保、孤儿残疾人保障等民生项目收入年中增加。
(5)卫生健康支出45.16万元,占2.00%,较年初预算数减少4.10万元,下降8.3%,主要原因是.优抚对象医疗补助等卫健支出由退役军人事务局发放。
(6)节能环保支出44.06万元,占1.95%,较年初预算数增加44.06万元,增长100.0%,主要原因是我单位用于场镇保洁、污水处理厂项目投资增加。
(7)城乡社区支出23.56万元,占1.04%,较年初预算数增加14.99万元,增长174.9%,主要原因是税收超收收入安排的建设项目场镇基础设施维护、场镇建设、通道环境整治工作经费增加。
(8)农林水支出392.73万元,占17.41%,较年初预算数减少49.46万元,下降11.2%,主要原因是原大阳镇农业服务中心支出功能分类在机构改革后变动。
(9)交通运输支出144.58万元,占6.41%,较年初预算数增加143.58万元,增长14358.0%,主要原因是本单位本年度新增大阳镇黄陵村组级公路项目、民富村组级公路项目、农村公路养护等项目资金。
(10)自然资源海洋气象等支出3.15万元,占0.14%,较年初预算数增加3.15万元,增长100.0%,主要原因是耕地补助经费增加。
(11)住房保障支出61.31万元,占2.72%,较年初预算数增加9.10万元,增长17.4%,主要原因是人员晋级住房公积金标准调整。
(12)灾害防治及应急管理支出40.01万元,占1.77%,较年初预算数增加32.66万元,增长444.4%,主要原因是本年度支出包含上年度结转资金以及年中2024年地质灾害避险搬迁补助资金项目预算增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出983.48万元。其中:人员经费831.13万元,与2023年度相比,增加13.11万元,增长1.6%,主要原因是本单位退休2人,全年调出4人,调出人员比新进人员薪级高,养老保险、职业年金支出大幅减少;人员经费用途主要包括发放职工工资薪酬、缴纳五险二金。公用经费152.35万元,与2023年度相比,减少28.86万元,下降15.9%,主要原因是本单位严格落实过“紧日子”,厉行节约,减少用水用电日常运行开支,公用经费用途主要包括日常办公、水电通讯、会议费、其他商品服务支出、差旅费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入27.10万元,与2023年度相比,减少43.48万元,下降61.6%,主要原因是2022年交通补助资金-农村公路养护项目和云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费项目和污水处理费等项目支出减少,2024年政府性基金收入减少。本年支出27.10万元,与2023年度相比,减少43.76万元,下降61.8%,主要原因是2022年交通补助资金-农村公路养护项目和云阳县土地开发整理项目乡镇管理费及后期管护费项目和污水处理费等项目支出减少,2024年政府性基金支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计23.63万元,较年初预算数减少7.56万元,下降24.2%,主要原因是本单位厉行节约,严格控制本年三公经费开支。较上年支出数增加18.38万元,增长350.1%,主要原因是本单位新购置一辆公务用车,购买新车保险和安装电车充电桩等导致公务车购置和运行维护费增加,因年底我单位接待县领导调研、欠薪问题整改巡查、组织部党费专项检查等,产生公务接待费3.24元,接待了32批次,184人。同时2023年四季度公务接待费未在年底及时报销,票据结存至2024年年初才进行支付,导致公务接待费较上年略有增长。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,主要是用于因公出国差旅费。费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出。
公务车购置费16.99万元,主要用于购买一辆公务用车。费用支出较年初预算数减少0.91万元,下降5.1%,主要原因是本单位严格落实过紧日子,购买相对便宜的电车。较上年支出数增加16.99万元,增长100.0%,主要原因是上年度本单位未购置公务用车,无上年支出。
公务车运行维护费3.40万元,主要用于公务用车维修费、加油费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少3.86万元,下降53.2%,主要原因是本年度本单位厉行节约,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加0.31万元,增长10.0%,主要原因是本单位新购置一辆公务用车,购买新车保险和安装电车充电桩等导致公务车运行维护费增加。
公务接待费3.24万元,主要用于接待上级或同级来访的伙食费、住宿费。费用支出较年初预算数减少2.79万元,下降46.3%,主要原因是本单位本年度三公经费预算压减,厉行节约,加强公务接待管理,严格控制三公经费支出。较上年支出数增加1.08万元,增长50.0%,主要原因是年底我单位接待县领导调研、欠薪问题整改巡查、组织部党费专项检查等,产生公务接待费3.24元,接待了32批次,184人。同时2023年四季度公务接待费未在年底及时报销,票据结存至2024年年初才进行支付,导致公务接待费较上年略有增长。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待32批次184人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费176.09元,车均购置费16.99万元,车均维护费1.70万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.50万元,与2023年度相比,增加1.76万元,增长101.2%,主要原因是本年度会议次数增加,招商引资座谈会、人大选举会增加,去年年底招考成功企业家座谈会没有及时报销,本年度我单位为确保办民生实事,召开民呼我为等大小会议收集反馈民生,因此会议费增加。本年度培训费支出0.32万元,与2023年度相比,减少1.00万元,下降75.8%,主要原因是本年度我单位行政人员减少,到县外参见培训减少,因此培训费减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出144.41万元,机关运行经费主要用于开支机关水费、电费、通讯费、办公费、差旅费。机关运行经费较上年支出数减少31.31万元,下降17.8%,主要原因是本单位严格落实过“紧日子”,厉行节约,减少用水用电等日常运行开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。主要用于采购办公电脑、办公桌椅。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和114个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1432.57万元,对每个项目均进行绩效目标制定,并按照绩效自评的原则对每个项目绩效目标进行自评,项目绩效目标完成率均为100%。
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2024年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
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状态:绩效审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
大阳镇整体自评 |
项目编码: |
50023500024P000202 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门: |
929-大阳镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
游韩 |
联系电话: |
55759001 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
17,566,254.53 |
|
23,176,333.53 |
|
23,176,333.53 |
|
|
| ||||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
|
17,566,254.53 |
|
23,176,333.53 |
|
23,176,333.53 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
17,550,686.53 |
|
22,905,301.53 |
|
22,905,301.53 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导和营造发展环境,搞好市场监督,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业。 |
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2024年大阳镇按照国家政策和要求,行使依法行政权和经济管理权利,促进全镇安全生产、经济发展。发展特色产业1家,全年完成税收收入37.39万元,超额完成税收目标,确保辖区内全年无违纪违法行为发生、信访矛盾化解率达100%。困难群众救助人数超1000人,义务教育适龄儿童入学率达100%。全年维持机关正常运转,及时保障水电食堂支出,同时厉行节约,严格控制三公经费支出和日常开支,公务车维修费未超过4万元,平均每辆车支出1.7万元,机关办公楼整修不超过8万元。2024年征兵任务入伍3人,超额完成年初目标,场镇保洁及时运输垃圾,确保场镇清洁卫生。文化、森林防火等法治宣传次数超过10次,全年高温天气无森林火灾发生,森林保护面积超300亩。同时鼓励土地复垦,农田基本得到利用。辖区内服务对象服务满意度超95%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
当年征兵入伍人数 |
人 |
≥ |
1 |
3 |
200 |
100 |
5 |
5 |
否 |
年初征兵任务为1人,全年征兵入伍人数为3人,超额完成年初目标 | ||||||||||
|
发展特色产业 |
家 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
| ||||||||||
|
困难人群救助 |
人次 |
≥ |
1000 |
1000 |
0 |
100 |
6 |
6 |
是 |
| ||||||||||
|
日均收运垃圾 |
吨 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
文化、旅游、法制等宣传次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
3 |
3 |
否 |
| ||||||||||
|
新建及整修农村公路 |
公里 |
≥ |
1.5 |
1.5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
整治山坪塘 |
个 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
| ||||||||||
|
违纪违法行为发生次数 |
件 |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
| ||||||||||
|
脱贫户人均年收入提高 |
元 |
≥ |
500 |
520 |
4 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
完成税收收入 |
万元/年 |
≥ |
30 |
37.39 |
24.63 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
信访矛盾化解率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
义务教育适龄儿童入学率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
耕地和基本农田闲置率 |
% |
≤ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
森林资源保护面积 |
亩 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
公务车辆年运行维修费 |
万元/个 |
≤ |
4 |
1.7 |
57.5 |
100 |
5 |
5 |
否 |
本年度我镇严格控制公务用车维护费,电车运行成本较少 | ||||||||||
|
机关办公楼整修 |
万元/年 |
≤ |
8 |
6 |
25 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
机关办公月均用电费用 |
元/月 |
≤ |
8000 |
8000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
机关办公月均用水费用 |
元/月 |
≤ |
5000 |
4000 |
20 |
100 |
5 |
5 |
是 |
| ||||||||||
|
机关食堂日均运行费用 |
元/月 |
≤ |
10000 |
10000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
| ||||||||||
|
表1: | ||||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
云阳县2024年到户产业项目 |
项目编码: |
50023525T000004725182 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门: |
929-大阳镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
王飞翔 |
联系电话: |
13896958870 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
106,000.00 |
|
106,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 |
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 |
带动周围农户86户户均增收3000元以上。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
低收入脱贫人口补助户数 |
人 |
= |
64 |
64 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
| ||||||||||
|
未消除风险防止返贫监测户数 |
户 |
= |
22 |
22 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
低收入脱贫人口补助资金 |
万元 |
= |
6.4 |
6.4 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
未消除风险防止返贫监测对象补助资金 |
万元 |
= |
4.2 |
4.2 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
带动农户增收 |
元/户 |
≥ |
3000 |
3000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
收益农户 |
户 |
= |
86 |
86 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||
|
受益农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
|
表2: | ||||||||||||||||||||
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
|
状态:业务审核已审 | ||||||||||||||||||||
|
项目名称: |
云阳县2024年大阳镇紫滕村产业机耕道项目 |
项目编码: |
50023524T000004327075 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||||||||||||
|
项目主管部门: |
929-大阳镇 |
财政归口处室: |
001-预算科 |
部门联系人: |
王飞翔 |
联系电话: |
55759001 | |||||||||||||
|
资金情况 | ||||||||||||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||||||||||
|
年度总金额 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
|
| ||||||||||
|
其中:财政拨款 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||||||
|
一般公共预算 |
|
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
|
470,000.00 |
100 |
|
| ||||||||||
|
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
|
完善基础设施配套,方便群众40人以上出行。 |
完善基础设施配套,方便群众40人以上出行。 |
| ||||||||||||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 | ||||||||||
|
新修产业机耕道 |
公里 |
≥ |
1.2 |
1.2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
| ||||||||||
|
竣工验收合格率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
项目完成及时率 |
% |
= |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
新修机耕道每公里补助资金 |
万元 |
≤ |
40 |
40 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
|
受益农户 |
人 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||
|
项目存续期 |
年 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
| ||||||||||
|
受益农户满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
| ||||||||||
(二)部门绩效评价情况
我部门未组织开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
游韩023-55759001。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:大阳镇 |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,255.45 |
一、一般公共服务支出 |
631.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
27.10 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
2.55 |
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.90 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
846.19 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.16 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
44.06 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
25.56 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
394.83 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
144.58 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.15 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
61.31 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
40.01 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
23.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
2,282.55 |
本年支出合计 |
2,282.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
2,282.55 |
总计 |
2,282.55 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:大阳镇 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
2,282.55 |
2,282.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
631.25 |
631.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
611.40 |
611.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
418.63 |
418.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
175.70 |
175.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
17.07 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.27 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
20.90 |
20.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.90 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
846.19 |
846.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
44.04 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.04 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.25 |
158.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.88 |
75.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.37 |
57.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.90 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.02 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
31.18 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
25.40 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.78 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
370.92 |
370.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.61 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
360.30 |
360.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.61 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
135.34 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
135.34 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.52 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.06 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
34.06 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.56 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.57 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
394.83 |
394.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
136.02 |
136.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.16 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
28.50 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.10 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.87 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.17 |
52.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.66 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
40.34 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.17 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.67 |
189.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
61.80 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.87 |
127.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.58 |
144.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.58 |
144.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
130.59 |
130.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.99 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3.15 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.31 |
61.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.01 |
40.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
29.48 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.28 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.68 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.57 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.07 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:大阳镇 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
2,282.55 |
983.48 |
1,299.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
631.25 |
594.33 |
36.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
611.40 |
594.33 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
418.63 |
418.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
175.70 |
175.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
17.07 |
0.00 |
17.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.90 |
20.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
20.90 |
20.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
846.19 |
192.59 |
653.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
44.04 |
0.00 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.04 |
0.00 |
44.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.25 |
158.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.88 |
75.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.37 |
57.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
31.18 |
0.00 |
31.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.78 |
0.00 |
5.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20819 |
最低生活保障 |
370.92 |
0.00 |
370.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
360.30 |
0.00 |
360.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20820 |
临时救助 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
135.34 |
0.00 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
135.34 |
0.00 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.06 |
0.00 |
44.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
25.56 |
0.00 |
25.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121302 |
城市环境卫生 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
394.83 |
77.30 |
317.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
136.02 |
77.30 |
58.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.17 |
0.00 |
52.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
40.34 |
0.00 |
40.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.17 |
0.00 |
11.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.67 |
0.00 |
189.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.87 |
0.00 |
127.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.58 |
0.00 |
144.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.58 |
0.00 |
144.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
130.59 |
0.00 |
130.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.31 |
54.11 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.01 |
0.00 |
40.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:大阳镇 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,255.45 |
一、一般公共服务支出 |
631.25 |
631.25 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27.10 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
20.90 |
20.90 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
846.19 |
846.19 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
44.06 |
44.06 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
25.56 |
23.56 |
2.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
394.83 |
392.73 |
2.10 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
144.58 |
144.58 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
3.15 |
3.15 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
61.31 |
61.31 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
40.01 |
40.01 |
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
23.00 |
|
23.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,282.55 |
本年支出合计 |
2,282.55 |
2,255.45 |
27.10 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,282.55 |
总计 |
2,282.55 |
2,255.45 |
27.10 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:大阳镇 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,255.45 |
983.48 |
1,271.97 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
631.25 |
594.33 |
36.92 |
|
20101 |
人大事务 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
2010108 |
代表工作 |
0.50 |
0.00 |
0.50 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
611.40 |
594.33 |
17.07 |
|
2010301 |
行政运行 |
418.63 |
418.63 |
0.00 |
|
2010350 |
事业运行 |
175.70 |
175.70 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
17.07 |
0.00 |
17.07 |
|
20113 |
商贸事务 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
2011308 |
招商引资 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
4.27 |
0.00 |
4.27 |
|
20132 |
组织事务 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
|
20140 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
20402 |
公安 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
2040221 |
特别业务 |
2.55 |
0.00 |
2.55 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.90 |
20.00 |
0.90 |
|
20701 |
文化和旅游 |
20.90 |
20.00 |
0.90 |
|
2070109 |
群众文化 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
846.19 |
192.59 |
653.60 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
20.91 |
20.91 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
44.04 |
0.00 |
44.04 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
44.04 |
0.00 |
44.04 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
158.25 |
158.25 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
75.88 |
75.88 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57.37 |
57.37 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
2.09 |
0.00 |
2.09 |
|
2081002 |
老年福利 |
25.90 |
0.00 |
25.90 |
|
2081006 |
养老服务 |
4.02 |
0.00 |
4.02 |
|
20811 |
残疾人事业 |
31.18 |
0.00 |
31.18 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
25.40 |
0.00 |
25.40 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.78 |
0.00 |
5.78 |
|
20819 |
最低生活保障 |
370.92 |
0.00 |
370.92 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
10.61 |
0.00 |
10.61 |
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
360.30 |
0.00 |
360.30 |
|
20820 |
临时救助 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.61 |
0.00 |
11.61 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
135.34 |
0.00 |
135.34 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
135.34 |
0.00 |
135.34 |
|
20825 |
其他生活救助 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
28.52 |
0.00 |
28.52 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
13.43 |
13.43 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
45.16 |
45.16 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.44 |
25.44 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
19.72 |
19.72 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
44.06 |
0.00 |
44.06 |
|
21103 |
污染防治 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
2110302 |
水体 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
21104 |
自然生态保护 |
34.06 |
0.00 |
34.06 |
|
2110401 |
生态保护 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
|
2110402 |
农村环境保护 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
23.56 |
0.00 |
23.56 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
14.99 |
0.00 |
14.99 |
|
213 |
农林水支出 |
392.73 |
77.30 |
315.43 |
|
21301 |
农业农村 |
136.02 |
77.30 |
58.72 |
|
2130104 |
事业运行 |
74.90 |
74.90 |
0.00 |
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.60 |
0.00 |
14.60 |
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.36 |
0.00 |
0.36 |
|
2130122 |
农业生产发展 |
8.16 |
0.00 |
8.16 |
|
2130124 |
农村合作经济 |
28.50 |
0.00 |
28.50 |
|
2130142 |
乡村道路建设 |
7.10 |
0.00 |
7.10 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
9.87 |
0.00 |
9.87 |
|
2130207 |
森林资源管理 |
0.86 |
0.00 |
0.86 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
|
21303 |
水利 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
52.17 |
0.00 |
52.17 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
|
2130505 |
生产发展 |
40.34 |
0.00 |
40.34 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
11.17 |
0.00 |
11.17 |
|
21307 |
农村综合改革 |
189.67 |
0.00 |
189.67 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
61.80 |
0.00 |
61.80 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
127.87 |
0.00 |
127.87 |
|
214 |
交通运输支出 |
144.58 |
0.00 |
144.58 |
|
21401 |
公路水路运输 |
144.58 |
0.00 |
144.58 |
|
2140104 |
公路建设 |
130.59 |
0.00 |
130.59 |
|
2140106 |
公路养护 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
22001 |
自然资源事务 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
3.15 |
0.00 |
3.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
61.31 |
54.11 |
7.20 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
|
22102 |
住房改革支出 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
54.11 |
54.11 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
40.01 |
0.00 |
40.01 |
|
22401 |
应急管理事务 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
29.48 |
0.00 |
29.48 |
|
22402 |
消防救援事务 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.28 |
0.00 |
3.28 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
3.68 |
0.00 |
3.68 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
3.00 |
0.00 |
3.00 |
|
2240602 |
森林草原防灾减灾 |
0.68 |
0.00 |
0.68 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
3.57 |
0.00 |
3.57 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
1.07 |
0.00 |
1.07 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:大阳镇 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
801.57 |
302 |
商品和服务支出 |
130.97 |
310 |
资本性支出 |
21.38 |
|
30101 |
基本工资 |
165.99 |
30201 |
办公费 |
26.85 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
100.99 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
4.40 |
|
30103 |
奖金 |
118.32 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
182.55 |
30205 |
水费 |
1.60 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
75.88 |
30206 |
电费 |
10.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
57.37 |
30207 |
邮电费 |
9.51 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
38.44 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.21 |
30211 |
差旅费 |
15.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
54.11 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.72 |
30213 |
维修(护)费 |
0.02 |
31013 |
公务用车购置 |
16.99 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.56 |
30215 |
会议费 |
3.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.95 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.24 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
27.56 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.74 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
8.43 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
6.90 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.40 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.53 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.07 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
831.13 |
公用经费合计 |
152.35 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:大阳镇 |
|
|
|
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公开07表 | ||
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单位:万元 | |||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
0.00 |
27.10 |
27.10 |
0.00 |
27.10 |
0.00 | |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
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2121302 |
城市环境卫生 |
0.00 |
0.34 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
1.67 |
1.67 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
2.10 |
2.10 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.00 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门:大阳镇 |
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公开08表 | ||||
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单位:万元 | |||||
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项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
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|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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公开09表 |
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部门:大阳镇 |
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单位:万元 | |
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
144.41 |
|
(一)支出合计 |
23.63 |
23.63 |
(一)行政单位 |
144.41 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
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|
2.公务用车购置及运行维护费 |
20.39 |
20.39 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
16.99 |
16.99 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
3.40 |
3.40 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
3.24 |
3.24 |
2.主要领导干部用车 |
1 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.24 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
1 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
1 |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
32 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
184 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
3.50 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.95 |
|
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|
四、差旅费 |
— |
15.15 |
|
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备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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