2025-10-14
重庆市云阳县住房和城乡建设委员会(本级)
2024年度决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设、城市管理的法律法规、规章和方针政策;牵头拟订城乡建设及城市管理的发展战略、改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并组织实施;牵头研究起草城乡建设管理、城镇管理、城市园林绿化方面的有关政策并组织实施,规范城乡建设管理秩序,统筹城市管理领域重大事项。管理、监督和指导乡镇(街道)建设工作。负责机关、直属单位和行业社会组织党建工作。
2.负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费等的征收和管理;会同县财政部门筹集城市建设维护资金,编制收支年度计划,经县政府批准后安排下达;监督管理城市建设维护资金及其他专项资金的使用;负责城市基础设施项目概预算的监督管理。
3.负责房地产行业的监督管理。负责住房建设和房地产开发建设的监督管理。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序;负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理;承担房地产开发建设方案备案、项目转让和项目资本金监管、新建商品住宅交付使用规定等制度的监督执行职责。指导房地产开发项目转让及联合建设备案管理。承担房屋转让、抵押、租赁等交易合同登记备案管理。承担商品房销售管理,负责商品房预售许可和预售资金管理。承担房屋面积管理相关工作。统筹全县国有土地上房屋征收与补偿工作,拟订年度征收计划,并负责项目预审、征收、拆除、补偿、信访维稳等相关工作。
4.负责建筑行业的监督管理。承担监督管理建筑市场的责任;拟订规范建筑活动的政策并监督实施;管理建筑活动从业资质和资格;监督管理建设工程施工许可、质量、安全、工程监理、工程保险、工程担保、竣工验收等工作;监督管理建筑材料、建筑机械与设备的施工准入;负责管理权限范围内的建设工程施工许可;指导新型建材和建筑机械与设备的推广;负责城建档案管理工作;承担城乡建设系统培训和引进人才工作;参与建筑工程专业技术资格评审工作。
5.负责勘察设计行业的监督管理。监督管理勘察设计市场,监督管理建设工程勘察、设计及从业资质和资格;负责工业和民用建筑的抗震设防和城市地下空间的综合开发利用;监督管理城市雕塑工作。负责管理权限范围内的工程建设项目初步设计审批;负责建设工程消防设计审查验收相关工作。
6.负责住房保障工作。负责城镇低收入家庭住房保障工作,完善住房保障体系;拟订住房保障相关政策并指导实施;编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施;负责保障性住房项目的管理,会同有关部门做好廉租房、公租房项目和资金安排并监督实施。负责国有公房管护及租金收取,负责廉租房建设、分配、管理及低收入住房困难家庭租金补贴工作。
7.统筹推进城市基础设施建设工作。拟订统筹城乡基础设施建设规划并监督实施;组织城乡建设重大问题研究。拟订城市道路、桥梁、隧道及其附属设施等城市基础设施建设政策、规划并组织实施。会同有关部门确定重点工程项目;协调推进房屋建筑和市政基础设施市级重点项目建设。负责本行业领域的重大重点项目具体推进工作,参与重点工程项目前期工作和资金平衡工作;负责或参与重点工程施工管理和突发事件的处理。
8.负责城市管理行业规范和技术标准体系建设;负责指导或编制全县各级市政基础设施维护管理规划;负责县城建成区城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责县城建成区垃圾站点、公厕等基础设施的建设、维护与管理,参与市政工程建设的质量监督管理和验收,配合相关部门编制县城交通发展规划。
9.指导村镇人居环境改善工作,拟订村镇建设政策并监督实施;指导重点示范镇建设和管理、农村基础设施和公共服务设施建设;组织村镇建设试点;指导农村住房建设和危旧房改造工作;指导历史文化名镇名村和特色景观旅游名镇名村管理工作。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。
10.负责推进城市提升相关工作。拟订城市提升相关制度、规范并监督实施,牵头推进城市提升行动计划。统筹推进城市人居环境改善工作;负责城市管线的综合管理,建立城市管线综合管理协调机制,统筹城市综合管廊建设与管理,牵头协调推进海绵城市建设。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作,统筹推进棚户区改造;监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作;负责房屋使用安全的监督管理工作,参与房屋住用安全管理及危房鉴定工作;负责行政区域内的城市危险房屋、住宅室内装饰装修活动的管理工作;负责物业管理服务工作的指导及监督管理,负责白蚁防治管理工作。
11.负责市容和环境卫生管理工作。负责编制县城市容、环境卫生管理专业规划,建立市容环境卫生长效机制;指导并监督全县城镇市容、环境卫生工作;牵头组织对全县城镇市容环境卫生检查评比工作;承担全县水域清漂工作;参与环卫设施项目的竣工验收工作;负责县城主次干道的清扫保洁,生活垃圾的清运和处置;负责县城餐厨垃圾的管理工作;负责监督管理垃圾处置费的征收和使用。负责县级垃圾处理场的管理工作;指导乡镇垃圾处理场的管理工作。负责城镇排水、污水处理的监督管理。拟订城市排水行业政策、规划并监督实施,严格执行行业标准。负责城市排水设施建设及运行维护的监督管理;负责城镇污水处理费征收管理;负责城市排水行业特许经营管理;负责市政排水接改沟许可;负责直管排水的监测管理;统筹协调城市排水相关突发事件应急处置。指导乡镇污水处理管理工作。负责城市供水管理及水质监管。
12.负责组织拟订县城园林绿化规划;负责县城公园、广场的建设、管理。负责城市园林绿化单位的资质管理;承担城市园林绿化行业管理和规范园林绿化市场的责任。参与县城公园、广场详细性规划的审核并监督实施;依法负责城镇建设项目绿化工程设计方案的管理;审批建设项目涉及园林绿化配套指标并监督实施;参与城镇绿化工程验收和管理。负责占用城镇绿地的审批工作;承担移植、修剪、砍伐城市树木及集中绿化事项的管理;负责绿化赔偿费、城市园林绿地建设费、集中绿化建设费的收缴;负责城镇古树名木的保护、管理和园林植物保护工作;指导全县城镇园林绿化工作;负责拟订城区各单位园林绿化目标任务并监督检查实施情况;组织开展县级园林式单位、小区、城镇创建工作。
13.负责推进城乡建设科技进步。负责建设领域新技术推广应用;负责行业信息化、建筑智能化等管理工作;负责推进成品住宅建设和住宅产业化,工程建设标准化工作。负责绿色建筑与建筑节能管理。拟订绿色建筑与建筑节能政策并监督实施。负责建筑节能审查;管理建筑能效测评标识;指导公共建筑节能监管体系建设;指导既有建筑节能改造和可再生能源建筑应用;负责推进绿色建筑工作;指导环保建材推广及墙体材料革新工作。负责推进城市建设及管理数字化、智能化;开展城市管理行业人员培训。
14.负责建设项目的市政配套设施审批管理工作。负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护、管理工作;负责拟订城区城市照明专项规划并监督实施,参与夜景灯饰设计方案审查;参与城市道路照明设施和夜景灯饰的竣工验收工作。负责县城公共停车场(站)、洗车场(站、点)等的审批管理;参与修车场(站、点)的审批管理;负责县城占道、道路开挖、建筑渣土的审批管理。负责编制县城户外广告设置规划;负责县城户外广告、店招店牌设置管理工作;指导乡镇户外广告的管理工作。
15.负责建筑行业安全生产的监督、管理和指导,负责建筑行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责城市管理行业安全生产工作的监督管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。
16.负责住房城乡建设领域综合行政执法及城市管理综合行政执法,负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。具体交由相关行政执法单位承担。
17.完成县委和县政府交办的其他任务。
(二)机构设置
县住房和城乡建设委员会包含12个内设机构:综合科(人事科、招商科)、计划财务科、综合发展科、行政审批科(建筑业管理科)、市容环卫科、园林绿化科、设计和绿色建筑科(消防审验科)、村镇建设管理科、数智建设科、供排管理科、房屋管理科、法制安全科。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计104006.46万元,支出总计104006.46万元。收、支与2023年度相比,增加61450.29万元,增长144.4%,主要原因是本年度增加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故后期增加原县城市管理局(本级)8-12月人员、机关运行及所涉项目收支。
2.收入情况。2024年度收入合计104006.46万元,与2023年度相比,增加61450.29万元,增长144.4%,主要原因是本年度增加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故本年度人员、机关运行及所设项目经费相应增加。其中:财政拨款收入104006.46万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计104006.46万元,与2023年度相比,增加61450.29万元,增长144.4%,主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出增加。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目支出增加。其中:基本支出586.1万元,占0.6%;项目支出103420.37万元,占99.4%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计104006.46万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加61450.29万元,增长144.4%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目财政拨款收、支增加。且2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目财政拨款收、支增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入87648.38万元,与2023年度相比,增加61884.9万元,增长240.2%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费增加。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目经费较上年增加。较年初预算数增加54591.44万元,增长165.1%。主要原因是年初仅下达当年部分项目资金预算,后期追加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目经费,且由于2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目经费较年初预算增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出87648.38万元,与2023年度相比,增加61884.9万元,增长240.2%。主要原因是本年度老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出增加。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目支出较上年增加。较年初预算数增加54591.44万元,增长165.1%。主要原因是年初仅下达当年部分项目资金预算,后期追加老旧小区改造、保障性租赁住房、燃气管道老化更新改造、棚户区改造、排涝通道建设等项目支出,且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故人员、机关运行及所涉项目支出较年初预算增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是省级以下财政不再实行权责发生制列支。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出6.48万元,占0.0%,较年初预算数增加6.48万元,增长100.0%,主要原因是后期追加招商引资经费,故相应支出增加。
(2)社会保障与就业支出126.91万元,占0.1%,较年初预算数增加28.04万元,增长28.4%,主要原因是工资调标,社保基数调增,且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其人员及经费一并划入,故相应支出增加。
(3)卫生健康支出28.54万元,占0.0%,较年初预算数增加2.49万元,增长9.6%,主要原因是工资调标,医保基数调增。且因2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其人员及经费一并划入,故相应支出增加。
(4)节能环保支出8870.35万元,占10.1%,较年初预算数增加1025.35万元,增长13.1%,主要原因是后期追加排水管网、泵站运行维护、云阳县第一城市生活垃圾处理场及生态修复治理工程、乡镇污水处理服务等项目经费,故相应支出增加。
(5)城乡社区支出34275.52万元,占39.1%,较年初预算数增加32431.48万元,增长1758.7%,主要原因是政策性因素及机构合因素增加本年度人员经费、公用经费及原县城市管理局所涉项目经费,后期追加排涝设施建设、城市内涝治理等项目经费,相应支出增加。
(6)交通运输支出10670.08万元,占12.2%,较年初预算数增加10670.08万元,增长100.0%,主要原因是本年度后期追加新县城东出口安全通道复兴至长冲建设和迎宾大道改扩建工程经费,故相应支出增加。
(7)住房保障支出33670.5万元,占38.5%,较年初预算数增加10427.52万元,增长44.9%,主要原因是后期追加棚户区改造、保障性租赁住房、老旧小区改造等项目经费,故相应支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出586.1万元。其中:人员经费496.98万元,与2023年度相比,增加88.38万元,增长21.6%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,且工资调标、社保基数调整等因素增加人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。公用经费89.11万元,与2023年度相比,增加4.64万元,增长5.5%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故机关日常运行支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入16358.09万元,与2023年度相比,减少434.6万元,下降2.6%,主要原因是本年度基金项目投资减少,较上年减少老旧小区改造基础设施配套、排水运行等项目经费安排。本年支出16358.09万元,与2023年度相比,减少434.6万元,下降2.6%,主要原因是本年度基金项目投资减少,较上年减少老旧小区改造基础设施配套、排水运行等项目支出。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.08万元,较年初预算数增加4.08万元,增长81.6%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,后期因公务活动产生的“三公”经费增加。较上年支出数增加0.06万元,增长0.7%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故后期因公务活动产生的公务用车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年无增减,主要原因是本年度及上年度未产生相关支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年无增减,主要原因是本年度及上年度未产生相关支出。
公务车运行维护费7.02万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、马路办公等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加3.02万元,增长75.5%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故公务车运行维护经费、支出相应增加。较上年支出数增加0.1万元,增长1.5%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故后期因公务活动产生的公务用车运行维护费增加。
公务接待费2.05万元,主要用于接待相关单位检查指导工作。费用支出较年初预算数增加1.05万元,增长105.0%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,故公务接待经费、支出相应增加。较上年支出数减少0.05万元,下降2.4%,主要原因是本年度公务接待活动较上年减少,故支出减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待15批次141人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0.01万元,车均购置费0万元,车均维护费3.51万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.12万元,与2023年度相比,增加0.12万元,增长100.0%,主要原因是2024年召开全县农房建设和安全管理工作推进会,产生会议室租金支出。本年度培训费支出0.03万元,与2023年度相比,减少2.08万元,下降98.6%,主要原因是2024年职工外出培训次数较上年减少。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出89.11万元,机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费等开支。机关运行经费较上年支出数增加4.64万元,增长5.5%,主要原因是2024年7月实行机构改革,原县城市管理局合并至县住房和城乡建设委员会,其职能职责、人员及经费一并划入,机关日常运行成本增加。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对114个二级项目开展了绩效自评。其中,以填报自评表形式开展自评114项,涉及财政拨款项目支出资金135469.21万元。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
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单位:万元 | ||||||||||
|
项目名称: |
2024年泵站运行维护 |
项目编码: |
50023525T000004553482 |
自评总分: |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门: |
202-云阳县住房和城乡建设委员会 |
财政归口处室: |
005-经建科 |
部门联系人: |
钟生福 |
联系电话: |
023-55186606 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
|
|
| ||||
|
其中:财政拨款 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||
|
一般公共预算 |
0.00 |
77.96 |
77.96 |
100 |
|
| ||||
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绩效目标 | ||||||||||
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年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
保障19个泵站正常运行。 |
保障19个泵站正常运行。 |
城区19个泵站运行正常 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
维修维护泵站数量 |
个 |
= |
19 |
19 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
验收合格率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
完成及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
保证城市排水管网正常运行影响程度 |
|
定性 |
显著 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
受益人口满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
11.11 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
维护成本 |
万元 |
≤ |
80 |
80 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
(二)部门绩效评价情况
部门本年度未开展部门绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
县财政局委托第三方对我部门云阳县双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区改造项目、云阳县2022—2023年房地产交易会奖励政策两个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金共计7491.62万元。其中:云阳县双江街道桂湾社区大石板综合服务中心老旧小区改造项目评价得分71.5分,评价等次为中,绩效评价发现了项目运营收益不及预期、工程项目管理存在缺陷等主要问题,提出(1)强化项目收益管理,加强风险防控(2)加强工程项目过程管理等下一步工作建议;云阳县2022—2023年房地产交易会奖励政策项目评价得分61.7分,评价等次为中,绩效评价发现了房交会奖励政策实施效果较差、县住房城乡建委对项目前期管理不到位、县住房城乡建委对项目过程管理不到位等主要问题,提出(1)坚持目标导向,实现政策预期(2)坚持效果导向,提升政策绩效(3)坚持问题导向,切实履职尽责等下一步工作建议。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:朱伊凡,023-55186606。
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
单位:万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
87,648.38 |
一、一般公共服务支出 |
6.48 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
16,358.09 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
126.91 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.54 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
8,870.35 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
37,933.32 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,700.29 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10,670.08 |
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33,670.50 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4,000.00 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
104,006.46 |
本年支出合计 |
104,006.46 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
104,006.46 |
总计 |
104,006.46 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
|
合计 |
104,006.46 |
104,006.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8,870.35 |
8,870.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
8,870.35 |
8,870.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7,308.33 |
7,308.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,562.02 |
1,562.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
37,933.32 |
37,933.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,008.82 |
1,008.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
396.06 |
396.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
573.26 |
573.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.50 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30,487.95 |
30,487.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29,902.46 |
29,902.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
585.49 |
585.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
2,778.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
2,778.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
760.00 |
760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
760.00 |
760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,785.80 |
2,785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
2,785.80 |
2,785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
10,670.08 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10,670.08 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
10,670.08 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33,670.50 |
33,670.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33,635.91 |
33,635.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
7,268.00 |
7,268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
22,858.91 |
22,858.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,509.00 |
3,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
|
合计 |
104,006.46 |
586.10 |
103,420.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8,870.35 |
0.00 |
8,870.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21103 |
污染防治 |
8,870.35 |
0.00 |
8,870.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110302 |
水体 |
7,308.33 |
0.00 |
7,308.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,562.02 |
0.00 |
1,562.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
37,933.32 |
396.06 |
37,537.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,008.82 |
396.06 |
612.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
396.06 |
396.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
573.26 |
0.00 |
573.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30,487.95 |
0.00 |
30,487.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29,902.46 |
0.00 |
29,902.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
585.49 |
0.00 |
585.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
0.00 |
2,778.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
0.00 |
2,778.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
760.00 |
0.00 |
760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
760.00 |
0.00 |
760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
2,785.80 |
0.00 |
2,785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
2,785.80 |
0.00 |
2,785.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
33,670.50 |
34.59 |
33,635.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33,635.91 |
0.00 |
33,635.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
7,268.00 |
0.00 |
7,268.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
22,858.91 |
0.00 |
22,858.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,509.00 |
0.00 |
3,509.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
87,648.38 |
一、一般公共服务支出 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
16,358.09 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
126.91 |
126.91 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
8,870.35 |
8,870.35 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
37,933.32 |
34,275.52 |
3,657.80 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
8,700.29 |
|
8,700.29 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
10,670.08 |
10,670.08 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33,670.50 |
33,670.50 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
4,000.00 |
|
4,000.00 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
104,006.46 |
本年支出合计 |
104,006.46 |
87,648.38 |
16,358.09 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
104,006.46 |
总计 |
104,006.46 |
87,648.38 |
16,358.09 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
公开05表 | ||
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
87,648.38 |
586.10 |
87,062.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
2011308 |
招商引资 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
126.91 |
126.91 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.34 |
48.34 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.27 |
36.27 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
42.30 |
42.30 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.54 |
28.54 |
0.00 |
|
211 |
节能环保支出 |
8,870.35 |
0.00 |
8,870.35 |
|
21103 |
污染防治 |
8,870.35 |
0.00 |
8,870.35 |
|
2110302 |
水体 |
7,308.33 |
0.00 |
7,308.33 |
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
1,562.02 |
0.00 |
1,562.02 |
|
212 |
城乡社区支出 |
34,275.52 |
396.06 |
33,879.46 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,008.82 |
396.06 |
612.76 |
|
2120101 |
行政运行 |
396.06 |
396.06 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
573.26 |
0.00 |
573.26 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
39.50 |
0.00 |
39.50 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
30,487.95 |
0.00 |
30,487.95 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
29,902.46 |
0.00 |
29,902.46 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
585.49 |
0.00 |
585.49 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
0.00 |
2,778.75 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
2,778.75 |
0.00 |
2,778.75 |
|
214 |
交通运输支出 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
|
21401 |
公路水路运输 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
|
2140104 |
公路建设 |
10,670.08 |
0.00 |
10,670.08 |
|
221 |
住房保障支出 |
33,670.50 |
34.59 |
33,635.91 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
33,635.91 |
0.00 |
33,635.91 |
|
2210103 |
棚户区改造 |
7,268.00 |
0.00 |
7,268.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
22,858.91 |
0.00 |
22,858.91 |
|
2210110 |
保障性租赁住房 |
3,509.00 |
0.00 |
3,509.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
34.59 |
34.59 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位:万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
426.15 |
302 |
商品和服务支出 |
86.62 |
310 |
资本性支出 |
2.50 |
|
30101 |
基本工资 |
97.44 |
30201 |
办公费 |
10.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
68.58 |
30202 |
印刷费 |
2.10 |
31002 |
办公设备购置 |
2.50 |
|
30103 |
奖金 |
111.62 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.34 |
30206 |
电费 |
1.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
36.27 |
30207 |
邮电费 |
6.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
25.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
30211 |
差旅费 |
16.36 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
34.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
70.83 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.03 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
27.68 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
39.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
7.89 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
3.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.80 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
1.96 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.11 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.77 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
8.21 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
496.98 |
公用经费合计 |
89.11 | |||||
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
0.00 |
16,358.09 |
16,358.09 |
0.00 |
16,358.09 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
3,657.80 |
3,657.80 |
0.00 |
3,657.80 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
760.00 |
760.00 |
0.00 |
760.00 |
0.00 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
760.00 |
760.00 |
0.00 |
760.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
0.00 |
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
0.00 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
0.00 |
97.00 |
97.00 |
0.00 |
97.00 |
0.00 |
|
21298 |
超长期特别国债安排的支出 |
0.00 |
2,785.80 |
2,785.80 |
0.00 |
2,785.80 |
0.00 |
|
2129801 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
2,785.80 |
2,785.80 |
0.00 |
2,785.80 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
8,700.29 |
8,700.29 |
0.00 |
8,700.29 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
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部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
公开08表 | ||||
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|
单位:万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
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机构运行信息表 | ||||
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|
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|
公开09表 |
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部门:云阳县住房和城乡建设委员会(本级) |
|
|
单位:万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
89.11 |
|
(一)支出合计 |
9.08 |
9.08 |
(一)行政单位 |
89.11 |
|
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
7.02 |
7.02 |
六、资产信息 |
— |
|
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
7.02 |
7.02 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
|
3.公务接待费 |
2.05 |
2.05 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
(1)国内接待费 |
— |
2.05 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
|
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
— |
15 |
(一)政府采购支出合计 |
|
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
141 |
2.政府采购工程支出 |
|
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
0.12 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
0.03 |
|
|
|
四、差旅费 |
— |
18.68 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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